Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Анализ ситуации от специалистов Балан...
    Инструкция по заполнению 910 формы
    Cтатотчетность 2 МП инструкция по заполнению.
    Инструкция по заполнению 2МП(годовой) за 2008 год
    Инструкция по заполнению Формы 100.00 в 2009 г.
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Инструкция по заполнению ФНО 200 на примере ТОО (ОУР - общий случай)     
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Пт Ноя 20, 2009 10:49:31   

    Planeta
    http://www.balans.kz/post273978.html#273978
    Planeta говорит:
    5400


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Чт Фев 04, 2010 19:00:54 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    ОПВ=13470*10%=1347 к перечислению
    ИПН=13470-опв 1347=12123- 1МЗП =0*10%=0 к перечислению
    Соц.отчисления=13470-опв1347=12123*4%=485 к перечислению
    Соц.налог=13470*11%=1482 -соц.отчисления 485=997тг. к перечислению
    Это если ТОО на ОУР.

    Елена, просветите, пожалуйста, столкнулась с этим сейчас - попросили восстановить и привести в соответствие учет. Этот расчет прост и понятен. ТОлько в 1С отрицательный ИПН - в данном случае 135- уменьшает сумму налога к уплате и в распечатке налогового регистра (в меню Зарплата) выводит эти цифры красными. Получается разница в бух.учете. К уплате, в моем случае, должно быть 278+278 (работники с окладом 18000) = 556, а по оборотной получается 286= 556 +(-270) ( 135*2 работника с мин.зп). Может где-то в настройках нужно поставить/убрать галочку?

    Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:

    Planeta
    Planeta говорит:
    13470 ??

    Было письмо НК МФ РК от 12.02.09 с разъяснениями, где указано, что облагаемым доходом в случае, когда доход меньше МЗП, является МЗП. А чтобы выходил баланс по строкам 200.00.29, 30, 31, из необлагаемых доходов исключаются ОПВ с суммы дохода, который меньше МЗП ( в Вашем случае 600), т.к. ОПВ не являются доходом работника.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Чт Фев 04, 2010 19:41:49 Сказали Спасибо❤   

    svet говорит:
    ИПН=13470-опв 1347=12123- 1МЗП =0*10%=0 к перечислению

    В таких случаях есть остатки неиспользованные в данной формуле.
    12123 - 13470 (МЗП)= -1347, но минус не ставим, ставим 0 а сумму 1347 используем в следующем месяце как дополнение к 1МЗП.
    В Вашем случае думаю действительно надо галочку поставить чтобы минусы не проставлялись а уходили в след.месяц.
    Это Вам надо в соответствующую тему про конкретную 1с.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Пт Фев 05, 2010 14:10:04   

    Прочитала всю ветку сначала:
    1. извините, что поздновато задаю вопрос по теме в сообщениях № 23-25 касательно командировочных, просто еще раз хотела убедиться:
    Я в Декл за 3 квартал ставила в строке 200.00.001 сумму команд-х(и проезд, и суточные без превышения) - мне нужно сдать допик и убрать их?

    2. касательно ОГПО: я тоже каждый квартал их включала в строку 200.00.001- че мне с ним делать -убрать или надо оставить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    So@
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Сб Фев 06, 2010 19:17:02   

    Небольшое уточнение хотелось бы внести по строке 200.00.019 - Начисленные доходы, с которых удерживается (начисляются) ОПВ. Если у работника зарплата превышает 75 МЗП, то в эту строку попадает сумма только 75 МЗП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Вс Фев 07, 2010 00:30:07 Сообщить модератору   

    Да, в этом случае указываете сумму 75 МЗП, вы же с нее будете ОПВ удерживать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Пн Фев 08, 2010 12:32:59   

    Профи, пожалуйста, ответьте на сообщение №60

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пн Фев 08, 2010 12:36:50 Сообщить модератору   

    Куаныш К.Т. говорит:
    мне нужно сдать допик и убрать их?

    да, думаю, что надо убрать эти суммы из 200.00.001, сдать допки с минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куаныш К.Т.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Пн Фев 08, 2010 15:07:33   

    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ozma
    Коллега
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Ср Май 12, 2010 20:37:55   

    Изучила темку,и у меня возникла проблема с заполнением ф.200 за 1 кв.2010г.
    Дело в том что в формах 200 за 2009 год (все кварталы) строка 200.00.006 Сумма ИПН, подлежащая перечислению в бюджет заполнялась следующим образом:
    200.00.006 1 мес.=200.00.003 1 мес.
    200.00.006 2 мес.=200.00.003 2 мес.
    200.00.006 3 мес.=200.00.003 3 мес.
    т.е. октябрь=октябрь
    ноябрь=ноябрь
    декабрь=декабрь.
    Аналогично и с ОПВ.

    Вот теперь не знаю как заполнить ф. 200 за 1 кв., так как вроде правильно должно быть
    200.00.006 1 мес. декабрь
    200.00.006 2 мес. январь
    200.00.006 3 мес. февраль
    но теперь нельзя так показывать так как декабрь дважды попадет на лицевой счет, вроде так?
    Может правильно будет показать
    200.00.006 1 мес. декабрь(0)
    200.00.006 2 мес. январь(данные)
    200.00.006 3 мес. февраль(данные)
    или же
    200.00.006 1 мес. январь
    200.00.006 2 мес. февраль
    200.00.006 3 мес. март

    Подскажите пожалуйста, как правильно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Ср Май 12, 2010 21:22:55 Сообщить модератору   

    Вы должны платить ИПН с суммы выплаченных доходов работникам. В каком месяце выплатили зарплату, в таком и показываете ИПН. Но многие бухгалтеры, чтобы не заморачиваться, заполняют месяц в месяц, если даже зарплата еще не выплачена. Поэтому, в вашем случае третий вариант будет всегда правильным
    ozma говорит:
    200.00.006 1 мес. январь
    200.00.006 2 мес. февраль
    200.00.006 3 мес. март

    Если же вы не хотите платить ИПН раньше вемени, то напишите, за какой месяц когда вы выплачивали зарплату в 1 квартале. Тогда мы сможем вам ответить более точно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ozma
    Коллега
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Ср Май 12, 2010 21:30:20   

    Kenga говорит:
    Если же вы не хотите платить ИПН раньше вемени, то напишите, за какой месяц когда вы выплачивали зарплату в 1 квартале. Тогда мы сможем вам ответить более точно.

    Выплачивали за декабрь в январе, за январь в феврале, за февраль в марте.
    Как в таком случае поступить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Ср Май 12, 2010 21:33:52 Сообщить модератору   

    тогда по идее надо было так
    ozma говорит:
    200.00.006 1 мес. декабрь
    200.00.006 2 мес. январь
    200.00.006 3 мес. февраль

    но поскольку вы уже показали декабрь в декабре, то правильно будет так:
    ozma говорит:
    200.00.006 1 мес. декабрь(0)
    200.00.006 2 мес. январь(данные)
    200.00.006 3 мес. февраль(данные)


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ozma
    Коллега
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Ср Май 12, 2010 21:55:08   

    Спасибо огромное за помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Ср Май 12, 2010 22:12:45 Сообщить модератору   

    Сейчас все начнут кидатся помидорами, но никуда не деться.

    Kenga, ozma все варианты не верны.
    Но боле мене подходит вот этот
    ozma говорит:
    200.00.006 1 мес. декабрь
    200.00.006 2 мес. январь
    200.00.006 3 мес. февраль
    и то с условием, что нет переходящей задолженности по зарплате и выплачивалась она в следующем месяце за месяцем начисления.
    Все остальные варианты могут караться налоговым органом в соответствии с ст.208 КРК об АП
    Цитата:
    Отсутствие учетной документации и нарушение ведения налогового учета
    1. Отсутствие у налогоплательщика учетной документации и (или) несоблюдение требований по составлению и хранению учетной документации, установленных законодательством Республики Казахстан -

    а Утвержденные Приказом "Правилами по составлению ФНО 200.00" установлено, что
    Цитата:
    строки 200.00.006 I, 200.00.006 II и 200.00.006 III предназначены для отражения суммы индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов, выплаченных физическим лицам, и подлежащего перечислению в бюджет за каждый месяц налогового периода...


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Пн Ноя 01, 2010 09:27:42   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ссылку, где можно посмотреть расчет 200,00 формы за 3кв 2010 . У нас возникли вопросы по заполнению формы, СОНО не отправляет отчет пока мы не заполним 41 и 54 строчку хотя мы не относимся к гос учреждению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    express
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Ср Май 11, 2011 21:21:02   

    добрый вечер ! подскажите пжл, при запол ФНО 200 в строке 200.00.047 выдает ошибку (хотя у нас не с/х деят-ть), но там указана формула и относится она к строке 200.00.032, как быть? что там написать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Чт Май 12, 2011 08:16:37   

    express говорит:
    подскажите пжл, при запол ФНО 200 в строке 200.00.047 выдает ошибку (хотя у нас не с/х деят-ть), но там указана формула и относится она к строке 200.00.032, как быть? что там написать?

    Ничего не писать, игнорировать эту ошибку, это недоработки программы.

    Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:

    сашенька говорит:
    СОНО не отправляет отчет пока мы не заполним 41 и 54 строчку

    Если Вам не надо заполнять эти строчки декларации, а СОНО не отправляет форму пока Вы её не заполните, то, возможно, причина в том, что Вы пытаетесь отправить декларацию не в последней версии 2010 года. Последняя версия - V19R82.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    barax71
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #69 Пн Май 16, 2011 14:44:47   

    Здравствуйте!У меня такой вопрос:У меня 1 С 7.7,при формировании ф200.00 сумма к перечислению ИПН и ОПВ расходятся с реальными.В 2009 году у нас была большая задолженность по з/п на настоящий момент выплаты идут месяц в месяц.Я делала перечисления по факту,т.е по выплаченным суммам.В 1 С у меня все по нулям, а по акту сверки у меня огромная переплата.Я не пойму,что за кооффициент строит в 1С?Я думаю,что если сейчас нет задолженности по з/плате,значит ИПН и ОПВ должны быть на сегодняшний день 0.Может у меня 1 С неправильно формирует суммы к перечислению?

    Добавлено спустя 45 минут 51 секунду:

    Кто-нибудь может мне ответить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    JEKA
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Ср Мар 07, 2012 18:00:58   

    Подскажите где поискать: если работнику была начислена компенсация за неисп.отпуск, то эта сумма будет тянуться при расчете в графе "Доходы не облагаемые соц.налогом с начала года" до конца года? и она влияет на расчет СН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz