» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Авансовые платежи по КПН 2009

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Olson1
Добавлено: #51  Вт Янв 06, 2009 12:07:17
Заголовок сообщения: Авансовые платежи по КПН 2009

Дорогие коллеги, поделитесь мнением...
Судя по новому кодексу действительно можно не платить авансовые платежи по КПН, если СГД 2007года меньше 325000 МРП?
Вроде бы напсано четко, но шеф не верит, говорит есть какой-то подвох... :crazy:
Как остальные-то собираются платить авансы по КПН или нет?



Автор: Volgina A
Добавлено: #52  Вт Янв 06, 2009 12:11:16
Заголовок сообщения:

вроде уже много писали на форуме-что платить не надо- 101.01, 101.02(03)-сдавать не надо,хотя кто то на форуме писал что лучше платить(а расчеты не сдавать)уже 20 января близко и много сомнений сдавать 101.01 или нет???
С Ув.



Автор: angelin_1
Добавлено: #53  Вт Янв 06, 2009 12:37:09
Заголовок сообщения:

Люди :crazy: !А в ЭФНО в.36 нет формы для объвления авансовых платежей на 2009 год по КПН :cry: .Кто знает, когда будет???


Автор: Oxana
Добавлено: #54  Вт Янв 06, 2009 12:55:29
Заголовок сообщения:

У меня за 2007 СГД больше 325 000 МРП. Собралась ехать на консультацию в НК, но узнала, что НК Алматинского р-на переезжает, телефоны отключены :cry: . Сижу в шоке, может кто-то обладает достоверной информацией по авансовым платежам и отчетам, поделитесь.


Автор: иррина
Добавлено: #55  Вт Янв 06, 2009 13:53:25
Заголовок сообщения:

у меня тоже -больше 325000, но только в 2008г., наверное опять перед 20 числом выпустят форму (правда обновления еще не смотрела)


Автор: Olson1
Добавлено: #56  Вт Янв 06, 2009 13:57:50
Заголовок сообщения:

если я правильно поняла фразу "... совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду...", то речь идет именно о 2007 годе.[/b]


Автор: Мара
Добавлено: #57  Вт Янв 06, 2009 14:04:18
Заголовок сообщения:

Если в 2007 больше 325000 - сдавать, меньше - можно не сдавать. Но если есть всё-таки сомнения то - сдать, наверное, лучше, в принципе всё равно этот налог платить рано или поздно. Ну, а как расчитать авансовые до сдачи, знаете?
Olson1 говорит:
Вроде бы напсано четко, но шеф не верит, говорит есть какой-то подвох

нет подвоха
вообще подвох может быть в Законе о введении Кодекса, где некоторые статьи вводятся не с01/01/2009, например.



Автор: иррина
Добавлено: #58  Вт Янв 06, 2009 14:05:48
Заголовок сообщения:

у меня фирма начала работать с 2008г., так что можно не сдавать авансовые?
но по году то -превышает и 325000, и НДС-теперь помесячно сдаем:(



Автор: Мара
Добавлено: #59  Вт Янв 06, 2009 14:11:00
Заголовок сообщения:

иррина говорит:
НДС-теперь помесячно сдаем

в 2009ом не будет месячных отчётов, только квартальные



Автор: Динка
Добавлено: #60  Вт Янв 06, 2009 14:24:29
Заголовок сообщения:

А мы тоже в декабре 2008 года зарегистрировались. Надо ли сдавать расчет авансовых платежей на 2009 год? И до какого срока?


Автор: NataV
Добавлено: #61  Вт Янв 06, 2009 14:35:55
Заголовок сообщения:

Olson1 говорит:
если я правильно поняла фразу "... совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду...", то речь идет именно о 2007 годе.[/b]


А почему не учитываете вариант : СГД за 2008 + корректировки за 2007 ?



Автор: Olson1
Добавлено: #62  Вт Янв 06, 2009 14:41:35
Заголовок сообщения:

налоговый Кодекс 2009
ст. 141 п. 2 Вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по кпн:

"пп.2 вновь созданные налогоплательщики - в течение налоговог периода в котром осуществлена государственная (учетная) регистация в органе юстиции, а также в течение последующего налоговог периода;"

Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:

NataV говорит:
Olson1 говорит:
если я правильно поняла фразу "... совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду...", то речь идет именно о 2007 годе.[/b]


А почему не учитываете вариант : СГД за 2008 + корректировки за 2007 ?


Я поняла так, что исходить следует из размера СГД + все корректировки за период предшествующий предыдущему.
если на дворе 2009 год, то предыдущий это 2008год, а предшествующий предыдущему - 2007-й...



Автор: Банер
Добавлено: #63  Вт Янв 06, 2009 14:46:14
Заголовок сообщения: авнсовые

angelin_1 говорит:
Люди :crazy: !А в ЭФНО в.36 нет формы для объвления авансовых платежей на 2009 год по КПН :cry: .Кто знает, когда будет???
вроде есть форма только 2009год не вбивается почему то может 2008 можно вбить,расчет все равно уйдет в январе как основной очередной за 2009год


Автор: NataV
Добавлено: #64  Вт Янв 06, 2009 14:48:32
Заголовок сообщения:

angelin_1 говорит:
Люди :crazy: !А в ЭФНО в.36 нет формы для объвления авансовых платежей на 2009 год по КПН :cry: .Кто знает, когда будет???


Думаю что нам прийдется топать с бумажными бланками в НК... Предполагаю что большая часть воспользуется правом не сдавать и не уплачивать ав.платежи... а ради оставшихся не будут напрягаться.

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

Re: авнсовые

Банер говорит:
angelin_1 говорит:
Люди :crazy: !А в ЭФНО в.36 нет формы для объвления авансовых платежей на 2009 год по КПН :cry: .Кто знает, когда будет???
вроде есть форма только 2009год не вбивается почему то может 2008 можно вбить,расчет все равно уйдет в январе как основной очередной за 2009год


В смысле? Если указываем 2008 год, то на 2008 год и разносится.



Автор: Мара
Добавлено: #65  Вт Янв 06, 2009 14:51:41
Заголовок сообщения:

Вот и именно, что везде написано, что вправе, так что выводы можете и сами сделать.
Может быть и так: если обороты 2007го где-то около предельной суммы, а вдруг позже сделаете корректировку и оборот превысит? Тогда лучше и сдать - всё в любом случае пойдёт в зачёт по обязательствам 2009го. Другое дело, что оборот - "разовый", так сказать и обидно вперёд платить КПН. Думается при большом обороте можно и подумать - сдвать или не сдавать. Ну а если ничего не было в 2007ом - то нет смысла сдавать...ну и тут - "вправе"



Автор: natali75
Добавлено: #66  Вт Янв 06, 2009 15:03:41
Заголовок сообщения:

Я вот только в одном не уверена мы берем для расчёта доход по счётам 60-64 или по 100 нод? за 2007г.


Автор: NataV
Добавлено: #67  Вт Янв 06, 2009 15:56:58
Заголовок сообщения:

СГД в декларации только (ну если она не требует корректировки).


Автор: natali75
Добавлено: #68  Вт Янв 06, 2009 16:00:33
Заголовок сообщения:

NataV
Это итого по доходам без вычетов?



Автор: Tais
Добавлено: #69  Вт Янв 06, 2009 17:13:45
Заголовок сообщения:

подвох существует в Законе РК "О введении в действие кодекса.....",статья 16 гласит:Приостановить до 1 января 2012 года действие пунктов 4 и 6 статьи 141.
И там многое еще приостанавливают.Читайте внимательно Закон

Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:

простите,подвоха со сдачей ав.отчетов нет



Автор: любопытная
Добавлено: #70  Вт Янв 06, 2009 18:44:22
Заголовок сообщения:

Tais говорит:
подвох существует в Законе РК "О введении в действие кодекса.....",статья 16 гласит:Приостановить до 1 января 2012 года действие пунктов 4 и 6 статьи 141.


хотелось бы тоже почитать, можете скинуть?



Автор: Олеся
Добавлено: #71  Ср Янв 07, 2009 22:29:34
Заголовок сообщения:

я 6-го января была в НК, хотела взять обновления, с формой 101.1 на 2009 год, но мне сказали "не беспокойтесь к 20 числу обновления должны быть :ROFL: , ждите"


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #72  Ср Янв 07, 2009 22:55:39
Заголовок сообщения:

МРП какого года ? 2007,2008,2009?[/b]


Автор: Банер
Добавлено: #73  Чт Янв 08, 2009 12:09:13
Заголовок сообщения:

[quote="Олеся"]я 6-го января была в НК, хотела взять обновления, с формой 101.1 на 2009 год, но мне сказали "не беспокойтесь к 20 числу обновления должны быть :ROFL: , ждите"[/quote]если в налоговой сказали что будет обновление, и чтобы избежать штаф за несданный расчет похоже любым способом надо сдавать расчет по авансовым платежам.


Автор: Olson1
Добавлено: #74  Чт Янв 08, 2009 12:22:56
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
МРП какого года ? 2007,2008,2009?[/b]


Логично предположить что МРП 2009-гогода, т.к. расчет авансовых платежей идет на 2009год



Автор: Алиюша
Добавлено: #75  Чт Янв 08, 2009 13:10:58
Заголовок сообщения:

Объясните кто-нибудь!!! Если ТОО перешло с упрощенки на общеустановленный, нужно ли сдавать расчет авансовых платежей по КПН? А может ещё какой расчет по авансовым платежам нужен?


Автор: *САМ*
Добавлено: #76  Чт Янв 08, 2009 20:08:15
Заголовок сообщения:

У меня вопрос по ст. 141, там сказано в п.4 что Расчет сумм авансовых платежей по КПН предоставляется
Цитата:
в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика
И так по всем налогам. Куда сдавать, если НК по месту регистрации и по месту осуществления деятельности разные?


Автор: Юнона
Добавлено: #77  Чт Янв 08, 2009 21:47:48
Заголовок сообщения:

*САМ*
есть такой вид регистрационного учета - по месту нахождения. Где у вас бухгалтерия сидит и начисляет зарплату к примеру.



Автор: *САМ*
Добавлено: #78  Пт Янв 09, 2009 14:17:39
Заголовок сообщения:

Юнона говорит:
*САМ*
есть такой вид регистрационного учета - по месту нахождения. Где у вас бухгалтерия сидит и начисляет зарплату к примеру.


Простите, ничего не поняла.
Регистрация у нас по одному адресу - это мы называем юр. адрес, все налоги, кроме имущества сдаем туда. Даже НДС сдаем туда, но указываем фактический адрес в декларации.
Фактический адрес - это где мы работаем в действительности, есть договор аренды. Я понимаю, что мы должны были перейти в другой НК, но не всегда ведь уверен, что задержишься на этой аренде надолго, а вдруг через месяц переедишь?

Так что такое
Цитата:
вид регистрационного учета - по месту нахождения
???


Автор: a-rau
Добавлено: #79  Пт Янв 09, 2009 18:09:47
Заголовок сообщения:

Всем доброго вечера! С авансовыми вроде все уяснили, а вот как быть с % по КПН. В НК не указан какой процент от прибыли уплачивается КПН. Кто знает и более того в каком НПД это можно прочитать.


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #80  Пт Янв 09, 2009 18:47:03
Заголовок сообщения:

Я сегодня звонила в свой НК.
Мне сказали, что для того, чтобы рассчитать, нужно ли сдавать авансовые по КПН, нужно 100.00.022 за 2007г. разделить на МРП 2009г. (!!!), а не 2007г. как сдесь писалось. Только не объяснили почему. :shock:
И еще им выслали списки предприятий, которые должны сдавать 101.01 на 2009г.



Автор: Котеночек
Добавлено: #81  Пт Янв 09, 2009 18:58:36
Заголовок сообщения:

a-rau говорит:
В НК не указан какой процент от прибыли уплачивается КПН.

А 20 % вам не подходят?



Автор: Мара
Добавлено: #82  Пт Янв 09, 2009 19:45:14
Заголовок сообщения:

так вот авансовый платёж рассчитывается т.о.авансовые пред.года (2008) делить на 4(Это в Кодексе) и умножите на соотношение 20/30 (отношение ставок 2008го и 2009 года, это в Законе о Введении)- получите сумму авансовых до сдачи.


Автор: *САМ*
Добавлено: #83  Пт Янв 09, 2009 21:53:48
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
так вот авансовый платёж рассчитывается т.о.авансовые пред.года (2008) делить на 4(Это в Кодексе) и умножите на соотношение 20/30 (отношение ставок 2008го и 2009 года, это в Законе о Введении)- получите сумму авансовых до сдачи.


Мара, а как на счет местонахождения? Если бы у Вас юр. и факт. адреса различались куда бы Вы отправили Расчеты? В НК по месту регистрации или в НК по месту нахождения?



Автор: Мара
Добавлено: #84  Пт Янв 09, 2009 22:34:59
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
В НК по месту регистра

по регистрации, конечно



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #85  Пн Янв 12, 2009 12:13:28
Заголовок сообщения:

Может кто-нибудь пояснит всё же какой же МРП берётся при определении предоставления или нет Авансовых платежей по КПН. На форуме прочитала 325000 кратному размеру МРП за 2008г., на конференции в Н.К поясняют МРП за 2009г., в Б.Б №1 за январь 2009г. стр.№7 чётко указано МРП за 2007г.????? Непонятно зачем нужны в Н.Кодексе многосмысловые понятия...


Автор: Банер
Добавлено: #86  Вт Янв 13, 2009 09:34:57
Заголовок сообщения:

Олеся говорит:
я 6-го января была в НК, хотела взять обновления, с формой 101.1 на 2009 год, но мне сказали "не беспокойтесь к 20 числу обновления должны быть :ROFL: , ждите"
кто нибудь сдавал уже 101,1 на 2009 год ?и есть ли обновления с формой уже 13 января на сервер НК не протолкнуться.


Автор: Oxana
Добавлено: #87  Вт Янв 13, 2009 10:31:38
Заголовок сообщения:

Банер говорит:
Олеся говорит:
я 6-го января была в НК, хотела взять обновления, с формой 101.1 на 2009 год, но мне сказали "не беспокойтесь к 20 числу обновления должны быть :ROFL: , ждите"
кто нибудь сдавал уже 101,1 на 2009 год ?и есть ли обновления с формой уже 13 января на сервер НК не протолкнуться.

В Астанинском НК сказали, что обновлений по 101.01 не будет. Сдавать на бланках.



Автор: Flover
Добавлено: #88  Вт Янв 13, 2009 12:52:22
Заголовок сообщения:

ИП работающее по упрощенке
Вопрос нужно сдавать годовой отчет????????7



Автор: Elis
Добавлено: #89  Вт Янв 13, 2009 13:14:19
Заголовок сообщения:

Oxana говорит:
В Астанинском НК сказали, что обновлений по 101.01 не будет. Сдавать на бланках.
Кто бы сомневался...

Flover, не нужно.
У ИП на упрощенной декларации только квартальная отчетность по ИПН - это Ф910.00
Годовой нет.



Автор: Flover
Добавлено: #90  Вт Янв 13, 2009 15:05:57
Заголовок сообщения:

Спасибо Elis. Подскажите пожалуйста, а вот налог на имущество какие формы сдавать? Мы открылись в июле 2008г тогда я заплатила имущ. налог сразу, т. е. не делила на 4. и сдала форму 701.02. Воот а теперь вычитала что надо 700.00 сдавать. Имущество у нас не большое, у нас кафе и вообщем я взяла в начале сумму примерную и заплатила воот. Не вела никакую аммортизацию. Что теперь делать как быть?


Автор: Тат
Добавлено: #91  Вт Янв 13, 2009 15:46:23
Заголовок сообщения:

Что бы посчитать КПН на 2009г ,когда умножаем 325000*1273 =надо брать совокупный годовой расчет за 2007год,или налогооблагаемый доход.


Автор: Aurora_borealis
Добавлено: #92  Вт Янв 13, 2009 16:11:42
Заголовок сообщения:

а нам налоговики вообще говорят, что типа в кодексе же не написано что не сдавать, так что типа сдавайте :x


Автор: Elis
Добавлено: #93  Вт Янв 13, 2009 21:29:02
Заголовок сообщения:

Flover говорит:
Спасибо Elis. Подскажите пожалуйста, а вот налог на имущество какие формы сдавать? Мы открылись в июле 2008г тогда я заплатила имущ. налог сразу, т. е. не делила на 4. и сдала форму 701.02. Воот а теперь вычитала что надо 700.00 сдавать. Имущество у нас не большое, у нас кафе и вообщем я взяла в начале сумму примерную и заплатила воот. Не вела никакую аммортизацию. Что теперь делать как быть?

Flover, вот не буду я вам здесь отвечать.
Вы правила внимательно читали, когда регистрировались?
Зачем бардак разводите, вам нравится, когда все в куче и ничего не понятно?
То один и тот же вопрос в трех разных ветках задаете, то не в той ветке не по теме постите.

Еще раз прочитайте Правила форума, пожалуйста.

Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:

Тат, СГД, поле 100.00.022
http://balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=0 пост #14

Aurora_borealis, написано - ст.65 НК
Пусть свой Кодекс учатся лучше читать
http://balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=20 , первая часть поста #30



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #94  Вт Янв 13, 2009 23:22:58
Заголовок сообщения:

иррина говорит:
у меня фирма начала работать с 2008г., так что можно не сдавать авансовые?
но по году то -превышает и 325000, и НДС-теперь помесячно сдаем:(

Для вновь образованных налогоплаельщиков не надо сдавать расчеты по аванс.платежам в течении 2-х лет



Автор: Gulima
Добавлено: #95  Вт Янв 13, 2009 23:25:38
Заголовок сообщения:

Тат говорит:
Что бы посчитать КПН на 2009г ,когда умножаем 325000*1273 =надо брать совокупный годовой расчет за 2007год,или налогооблагаемый доход.

берется СГД посл корректировки за 2007 год,325 000*1092 (мрп 2007 года)



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #96  Вт Янв 13, 2009 23:27:27
Заголовок сообщения:

У меня фирма тоже образовалась в начале 4кв 2008г, обороты также реальные (!) за квартал.
В НК сказали, что необходимо заявить авансовые платежи...



Автор: Татьяна1709
Добавлено: #97  Ср Янв 14, 2009 03:36:47
Заголовок сообщения:

Подскажите правильно ли я считаю аванс. платежи:
за 2008 год сдано по расчетам 4 000 000 тенге
1/4 от 4 000 000 = 1 000 000 тенге
далее соотношение ставок: в Законе о введении ст. 16 "...Сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется в размере одной четвертой от общей суммы авансовых платежей, исчисленной в расчетах сумм авансовых платежей за предыдущий налоговый период, умноженной на соотношение ставки корпоративного подоходного налога, установленной на отчетный налоговый период, и ставки корпоративного подоходного налога, установленной на предыдущий налоговый период", т.е соотношение 20/30 = 0,67
получается ав. платежи = 1 000 000 х 0,67 = 670 000 тенге - это на 1 квартал 2009г.
Так?



Автор: Ольга777
Добавлено: #98  Ср Янв 14, 2009 08:28:16
Заголовок сообщения:

Я не совсем пойму. Авансовый расчёт мы не отправляем если меньше 325000 МРП. А как с платежами? Мы платим их?

Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:

И еще если организация превысила за 4 квартал 2008 год оборот больше чем 10 000 000 , то какие наши действия сейчас? Мы должны сдавать что-то? Или как нам перейти с упрощенки на общеустановленный режим. Ранее было так что мы должны до налогового периода предоставить письмо в НК, где уведомляли о переходе на общеустановленный режим. Сегодня 14 января, мы письмо такое не предоставляли. Какие наши действия должны быть в 2009 году согласно нового кодекса?



Автор: я тут мимо проходил...
Добавлено: #99  Ср Янв 14, 2009 09:11:30
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
У меня фирма тоже образовалась в начале 4кв 2008г, обороты также реальные (!) за квартал.
В НК сказали, что необходимо заявить авансовые платежи...

Правильно говорят, читайте кодекс 2008 года, в течение 20 дней с момента регистрации вы должны сдать расчет о предполагаемой прибыли.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #100  Ср Янв 14, 2009 09:26:06
Заголовок сообщения:

я тут мимо проходил... говорит:
Нерезидент Баланса говорит:
У меня фирма тоже образовалась в начале 4кв 2008г, обороты также реальные (!) за квартал.
В НК сказали, что необходимо заявить авансовые платежи...

Правильно говорят, читайте кодекс 2008 года, в течение 20 дней с момента регистрации вы должны сдать расчет о предполагаемой прибыли.


этот расчет был подан согласно срокам - 20 дней со дня регистрации - 30.10.08г



Автор: я тут мимо проходил...
Добавлено: #101  Ср Янв 14, 2009 09:59:57
Заголовок сообщения:

Тогда если смотреть по кодексу 2009 года Вы уже не обязаны сдавать расчет на 2009 год. Спросите у инспектора чем обоснованы его требования. Если Вы твердо уверены, что прибыли у Вас в 2009 году не будет, то я считаю сдавать расчет не нужно. Если есть вероятность получения прибыли, то я лично рекомендую сдать в крайнем случае пустографку.


Автор: Котеночек
Добавлено: #102  Ср Янв 14, 2009 10:07:47
Заголовок сообщения:

я тут мимо проходил... говорит:
Тогда если смотреть по кодексу 2009 года Вы уже не обязаны сдавать расчет на 2009 год.

Почему? СГД сравнивать не с чем, в 2007 г этого ТОО еще не было. А под вновь созданного ТОО не попадает, т.к. по новому НК под "вновь созданными" подразумеваются созданные именно с 2009 г.



Автор: Solitary
Добавлено: #103  Ср Янв 14, 2009 10:33:39
Заголовок сообщения:

Котеночек говорит:
я тут мимо проходил... говорит:
Тогда если смотреть по кодексу 2009 года Вы уже не обязаны сдавать расчет на 2009 год.

Почему? СГД сравнивать не с чем, в 2007 г этого ТОО еще не было. А под вновь созданного ТОО не попадает, т.к. по новому НК под "вновь созданными" подразумеваются созданные именно с 2009 г.

Буквально сейчас закончился разговор с председателем НУ по поводу расчета аванс.платежей:
Для вновь созданных ТОО в 2008г. расчет не представляется на 2009г.
Для вновь созданных ТОО в 2009г. не представляется в 2009 и 2010гг.
У них в НУ четко созданы списки тех налогоплательщиков, кто должен подать данный расчет, коих они уже оповестили.



Автор: я тут мимо проходил...
Добавлено: #104  Ср Янв 14, 2009 11:03:58
Заголовок сообщения:

Solitary говорит:
Для вновь созданных ТОО в 2008г. расчет не представляется на 2009г
а на остаток 2008 года что говорят, надо в течение 20-ти дней сдавать с момента регистрации, как в Кодексе 2008 года написано?


Автор: birabi
Добавлено: #105  Ср Янв 14, 2009 11:54:05
Заголовок сообщения:

А при чем тут 2007 г.???
Кодекс то 2009 г. Потому, за основу нужно брать предшествующий ему 2008 г.
Или я что-то недопонимаю???
А мы созданы в 2008 г. Согласно статьи 141 п.2 пп.3
3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, - в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода.
Получается, что мы не должны ни сдавать расчет ни платить? Так???



Автор: я тут мимо проходил...
Добавлено: #106  Ср Янв 14, 2009 12:28:09
Заголовок сообщения:

Соседнюю ветку почитайте.


Автор: Solitary
Добавлено: #107  Ср Янв 14, 2009 13:04:22
Заголовок сообщения:

я тут мимо проходил... говорит:
Solitary говорит:
Для вновь созданных ТОО в 2008г. расчет не представляется на 2009г
а на остаток 2008 года что говорят, надо в течение 20-ти дней сдавать с момента регистрации, как в Кодексе 2008 года написано?

это относится к расчетам ав.платеж по КПН до сдачи декларации, который представляется в НК до 20.01.09.

Добавлено спустя 31 минуту 49 секунд:

я тут мимо проходил... говорит:
а на остаток 2008 года что говорят, надо в течение 20-ти дней сдавать с момента регистрации, как в Кодексе 2008 года написано?


откровенно говоря о созданных в последние дни декабря 2008г. не знаю.. потому как большей часть волновал именно вопрос по поводу сдачи отчета "До сдачи декларации" по своей ситуации...

на счет "первоначальной" формы расчета аванс.платеж. по КПН - думаю, что согласно Кодекса: "в течение 20-ти дней сдавать с момента регистрации"...



Автор: Лола
Добавлено: #108  Ср Янв 14, 2009 14:56:18
Заголовок сообщения:

Народ, я так и не поняла, мы открылись в октябре 2008 года, у нас за год получаются убытки. Нам нкжно сдавать авансы по КПН?


Автор: birabi
Добавлено: #109  Ср Янв 14, 2009 15:00:45
Заголовок сообщения:

Нет. Не стоит. Ни сдавать отчет, ни платить авансовые платежи.
Согласно статьи 141 п.2 пп.3
3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, - в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #110  Ср Янв 14, 2009 15:02:52
Заголовок сообщения:

Эта ветка тоже так и просится на закрытие :(


Автор: я тут мимо проходил...
Добавлено: #111  Ср Янв 14, 2009 15:08:51
Заголовок сообщения:

Купи слона...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #112  Ср Янв 14, 2009 15:08:54
Заголовок сообщения:

А как же быть с КоАП, если превышение КПН над суммой авансовых платежей? Вроде эту статью пока никто не отменял, а вдруг будет превышение и как тогда корректировать авансовые платежи если не отправлять их?


Автор: я тут мимо проходил...
Добавлено: #113  Ср Янв 14, 2009 15:12:07
Заголовок сообщения:

Вот искра светлого разума блеснула... А вдруг налоговики пересмотрят схему отправки налоговых отчетов? Интересно коллеги на семинарах про это что-нибудь говорили?


Автор: НаталиКЗ
Добавлено: #114  Ср Янв 14, 2009 15:40:10
Заголовок сообщения:

Подвох с авансовыми платежами по КПН всета есть, ст. 209 п4 КоАП не отменили.
"Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога или индивидуального подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов - влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога. " В КоАП ст.209 п.4 всесены дополнения "Для целей части четвертой настоящей статьи лицо также подлежит административной ответственности в случае непредставления в течение налогового периода расчетов авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих представлению в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. При этом исчисленная сумма авансовых платежей приравнивается к нулю".



Автор: Татьяна0205
Добавлено: #115  Ср Янв 14, 2009 16:14:16
Заголовок сообщения:

Добрый день! В сравнительной таблице по КПН ст. 141 п. 4 Вы даете комментарий по исчислению авансовых платежей за 1 кв 2009 г., что авансовые платежи исчисляются из расчета 1/4 от общей суммы за предыдущий период умноженное на соотношение ставок отчетного периода (20%) и предыдущего 30%)" Вопрос: Так как в НК за 2009 г, про соотношение процентных ставок не указывается, поясните пожалуйста из какого источника была взята информация про это соотношение?


Автор: ТатНик
Добавлено: #116  Ср Янв 14, 2009 16:34:33
Заголовок сообщения:

Татьяна0205 говорит:
из какого источника была взята информация про это соотношение?

Закон О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) статья 16.



Автор: Татьяна0205
Добавлено: #117  Ср Янв 14, 2009 16:51:14
Заголовок сообщения:

Спасибо большое ТатНик! :)


Автор: Динка
Добавлено: #118  Ср Янв 14, 2009 17:05:31
Заголовок сообщения:

мне счас сказали, опытные бухгалтера, что форму 101,04 надо сдавать тем кто открылся в конце 2008 года в 20-ти дн. срок с момента регистрации. Мы 11 декабря зарегистрированы. И что нам теперь будет? И подскажите тогда мне какие месяца указывать там? январь-март? Мы планируем прибыль в 2 квартале. И вообще Кто подскажет как ее заполнить?

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

Геннадьевна Вы говорите закрыть ветку. В таком случае, помогите пожалуйста?! прежде чем ее закроют :roll:



Автор: Fiona
Добавлено: #119  Ср Янв 14, 2009 17:29:22
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
А как же быть с КоАП, если превышение КПН над суммой авансовых платежей? Вроде эту статью пока никто не отменял, а вдруг будет превышение и как тогда корректировать авансовые платежи если не отправлять их?

http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=136363#136363



Автор: Динка
Добавлено: #120  Ср Янв 14, 2009 18:05:55
Заголовок сообщения:

Кто подскажет? заполняю я 101,04 . предполагаемая сумма авнс. пл-ей 0 месяц у меня в налоговом периоде 1, декабрь то бишь. При отправке выдает, что хотя бы одна строка к разноске д.б. заполнена. Как быть?

Добавлено спустя 26 минут 37 секунд:

И тишина, И мертвые с косами стоять. Кому-то может не актульно. Но все же может подскажет кто?



Автор: Гость
Добавлено: #121  Ср Янв 14, 2009 19:20:23
Заголовок сообщения:

Динка говорит:
Кто подскажет? заполняю я 101,04 . предполагаемая сумма авнс. пл-ей 0 месяц у меня в налоговом периоде 1, декабрь то бишь. При отправке выдает, что хотя бы одна строка к разноске д.б. заполнена. Как быть?
Добавлено спустя 26 минут 37 секунд:
И тишина, И мертвые с косами стоять. Кому-то может не актульно. Но все же может подскажет кто?


Попробуйте в разноске нули поставить, должно сработать.



Автор: Elis
Добавлено: #122  Ср Янв 14, 2009 22:21:51
Заголовок сообщения:

Татьяна1709, так.
Только до сих пор не известно, нужно ли округлять коэффициент/соотношение.
Либо как у вас 1 000 000 х 0,67 = 670 000 тенге, либо 1 000 000 х 0,66666667 = 666 667 тенге
Разница может быть внушительной. В данном случае больше трех тысяч.

Ольга777, не лепите люда упрощенку. И так тема загружена.

я тут мимо проходил..., конечно, на 2008 год по любому тот Кодекс распространяется. Но с вашей подачи ветка пошла в сторону.

Динка, вы же видете, что ваша проблема не "Авансовые платежи по КПН 2009", а "Авансовые платежи по фирме, созданной в конце 2008 года". Поэтому никто и не подсказывает. Не мешайте все в одну кучу.

Геннадьевна, согласна. Пора закрывать.
Модераторы, закрывайте уже. А то у нас в стране еще столько фирм, которые зарегистрированы в 2008 году, и если каждый еще раз спросит, нужно ли ему сдавать авансовые...
И вопрос Динки в отдельную ветку выделите, пожалуйста.



Автор: Динка
Добавлено: #123  Чт Янв 15, 2009 10:37:10
Заголовок сообщения:

Прошу прощения, я забыла немного о правилах, поскольку была занта лишь своей проблемой :oops:


Автор: Gulmirka
Добавлено: #124  Ср Янв 21, 2009 22:39:02
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать форму 221,01 до сдачи, если ИП перешел на ОУР с июля 2008 года и доход 460 000 тенге. Мне инспектор налоговый сказала, что не надо сдавать, но прозвучало это так неуверенно, что я стала сомневаться. Мне ведь нужно теперь каждый месяц перечислять 38 333 тенге, но где отразить эти расчеты?


Автор: Elis
Добавлено: #125  Ср Янв 21, 2009 22:48:05
Заголовок сообщения:

Не нужно.
http://balans.kz/viewtopic.php?p=137710#137710



Автор: натампк
Добавлено: #126  Пн Май 25, 2009 11:18:44
Заголовок сообщения:

Tais говорит:
подвох существует в Законе РК "О введении в действие кодекса.....",статья 16 гласит:Приостановить до 1 января 2012 года действие пунктов 4 и 6 статьи 141.
И там многое еще приостанавливают.Читайте внимательно Закон

Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:

простите,подвоха со сдачей ав.отчетов нет

Это для тех для кого не действует п.2 ст 141.
Читайте "Если иное не установлено п.2 настоящей статьи и т.д."



Автор: Nemo
Добавлено: #127  Сб Июл 25, 2009 13:46:38
Заголовок сообщения:

Подскажите, уважаемые. пожалу

Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:

нажала нечаянно
Подскажите, уважаемые. пожалуйста,
Хочу сдать 101,02 дополнительную, увеличить авансовые платежи за 2009 год. И вот при заполнении формы 101.02 в ступор вошла. Здесь сумма предполагаемых платежей по КПН исчисляется исходя из предыдущей начисленной суммы КПН по итогам Декларации. А если я хочу увеличить сумму КПН и она будет намного больше, чем была начислена. Как быть? как заполнить форму? там формула есть, для исчисления Аванс. плат КПН на 2009 год,которая ссылается на исчисленный КПН за предыдущий налоговый период. А как мне теперь увеличить авансовые платежи?
Незнаю, понятно ли объяснила, подскажите, плиз, что я не пойму здесь..
может что то не вижу.. :%):



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #128  Сб Июл 25, 2009 14:05:37
Заголовок сообщения:

Nemo Допку без формулы отправляйте. ИМХО, например строка 101.02.004 90000, строка 101.02.007 15000( 90 000 делим на 6 месяцев до конца года)


Автор: Елена Т
Добавлено: #129  Сб Июл 25, 2009 14:05:38
Заголовок сообщения:

стр.101.02.004 на сумму корректировки
стр.101.02.007 на сумму ежемесячных ав.платежей по расчету.



Автор: Nemo
Добавлено: #130  Сб Июл 25, 2009 14:07:50
Заголовок сообщения:

Спасибо большое Геннадьевна и Елена Т
:Rose: :Rose: :Rose:

Добавлено спустя 25 минут 33 секунды:

Подскажите еще, пожалуйста..
ТОО перешло с июня месяца с упрощенки на общеустановленный режим. Нужно ли мне сдавать по нему Расчет авансовых КПН?
шеф хочет оплачивать КПН частями, что бы потом в конце года не слишком била по бюджету оплата КПН по итогам декларации. Могу ли я без расчета, если мне его не надо сдавать, оплачивать частями КПН??



Автор: Елена Т
Добавлено: #131  Сб Июл 25, 2009 14:58:47
Заголовок сообщения:

Считаю что нужно, ведь Вы не вновь созданные налогоплательщики.
Только вот сроки подачи в таких ситуациях не установлены :o .
Я думаю что подавать надо до 25 числа месяца (срок оплаты) постановки на учет, а если перешли в июне то срок был 25 июня, если перешли после 25 июня, то срок подачи до 25 июля.



Автор: Nemo
Добавлено: #132  Сб Июл 25, 2009 14:59:20
Заголовок сообщения:

Геннадьевна говорит:
Допку без формулы отправляйте

пытаюсь отправить ДОП 101,02, а она мне пишет, что невозможно, т.к на сайте не найдена Очередная или первоначальная форма этого отчета. Как это так? у меня имеется уведомление по сдаче Очередной, да и начисление до конца года есть по лицевому счету КПН. В чем может быть дело, подскажите, пожалуйста... :%):

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

Елена Т говорит:
Считаю что нужно, ведь Вы не вновь созданные налогоплательщики.

а мы разве не подходим под критерий тех, кто не полусил доход в размере 325000 МРП? мне инспектор так сказала в налоговой..
неужели просрочила?

Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:

Nemo говорит:
что невозможно, т.к на сайте не найдена Очередная или первоначальная форма этого отчета. Как это так? у меня имеется уведомление по сдаче Очередной, да и начисление до конца года есть по

только что увидела в КН в журнале форм, что этот расчет, который был отправлен в марте очередная 101,02 висит со статусом - Обрабатывается в ИНИС. Значит, это как и отчеты за 1 квартал еще не сели отчеты...



Автор: Solitary
Добавлено: #133  Сб Июл 25, 2009 15:09:05
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
только что увидела в КН в журнале форм, что этот расчет, который был отправлен в марте очередная 101,02 висит со статусом - Обрабатывается в ИНИС.

похоже на
Nemo говорит:
как и отчеты за 1 квартал еще не сели отчеты...

возможно у них система полностью меняется ... поэтому и не "видит сервер" сейчас вашего раннего отчета



Автор: Елена Т
Добавлено: #134  Сб Июл 25, 2009 15:09:40
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
а мы разве не подходим под критерий тех, кто не полусил доход в размере 325000 МРП? мне инспектор так сказала в налоговой..

Надо было письменно запросить. Может сейчас напишите письмецо.
Ведь считается совокупный годовой доход, а такой термин применяется при налогообложении и составлении деклараций по КПН и ИПН по общеустановленному режиму.
Т.е. если Вы не подавали 100 форму за 2007г, то и совокупный годовой доход не сможете найти/посчитать.
Может я не права, но пока у меня такое мнение.
Зовите Юнону, Elis или Ведмедя.
Nemo говорит:
пытаюсь отправить ДОП 101,02, а она мне пишет, что невозможно

Думаю опять же вручную отнеси чтобы провели :( .



Автор: Nemo
Добавлено: #135  Сб Июл 25, 2009 15:10:44
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Зовите Юнону, Elis или Ведмедя.

подскажите, пожалуйста...
очень нужно Ваше мнение!!!
:Rose: :Rose:



Автор: Elis
Добавлено: #136  Вс Авг 02, 2009 19:23:52
Заголовок сообщения:

Только сейчас увидела эту ветку.
Мое мнение:
Под вновь созданных вы не попадаете, это точно.
А по поводу совокупного годового дохода я вот что думаю.

Читаем статью по доходам по упрощенке:
НК-2009 говорит:
Статья 427. Общие положения
...
3. Объектом налогообложения для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
В доход включаются доходы, указанные в подпунктах 1), 3) - 9), 11) - 24) пункта 1 статьи 85 настоящего Кодекса, определяемые в соответствии с настоящим Кодексом.

А статья 85 именно так и называется "Доходы, включаемые в совокупный годовой доход":
Цитата:
Статья 85. Доходы, включаемые в совокупный годовой доход
1. В совокупный годовой доход включаются все виды доходов налогоплательщика:
1) доход от реализации;
2) доход от прироста стоимости;
3) доход по производным финансовым инструментам;
4) доход от списания обязательств;
5) доход по сомнительным обязательствам;
6) доход от снижения размеров созданных провизий (резервов) банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии;
7) доход от снижения страховых резервов, созданных страховыми, перестраховочными организациями по договорам страхования, перестрахования;
8) доход от уступки права требования;
9) доход, полученный за согласие ограничить или прекратить предпринимательскую деятельность;
10) доход от выбытия фиксированных активов;
11) доход от корректировки расходов на геологическое изучение и подготовительные работы к добыче природных ресурсов, а также других расходов недропользователей;
12) доход от превышения суммы отчислений в фонд ликвидации последствий разработки месторождений над суммой фактических расходов по ликвидации последствий разработки месторождений;
13) доход от осуществления совместной деятельности;
14) присужденные или признанные должником штрафы, пени и другие виды санкций, кроме возвращенных из бюджета необоснованно удержанных штрафов, если эти суммы ранее не были отнесены на вычеты;
15) полученные компенсации по ранее произведенным вычетам;
16) доход в виде безвозмездно полученного имущества;
17) дивиденды;
18) вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, исламскому арендному сертификату;
19) превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, определенное в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
20) выигрыши;
21) доход, полученный при эксплуатации объектов социальной сферы;
22) доход от продажи предприятия как имущественного комплекса;
22-1) доход по инвестиционному депозиту, размещенному в исламском банке;
23) чистый доход от доверительного управления имуществом, полученный (подлежащий получению) учредителем доверительного управления по договору доверительного управления либо выгодоприобретателем в иных случаях возникновения доверительного управления;
24) другие доходы, не указанные в подпунктах 1) - 23) настоящего пункта.


Так что с чистой совестью по предприятию Nemo полученные доходы за весь 2007 год можно считать совокупным годовым доходом.
И сравнив его с пределом 325000 МРП, принять решение о необходимости или отсутствии этой необходимости сдавать отчет по авансовым платежам.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #137  Вс Авг 02, 2009 20:15:51
Заголовок сообщения:

тож не видел, т.к. болел
Elis хотелось бы добавить, что СНР на упр декл просто теоретически не мог иметь доход даже за весь год более 100 млн. тенге пп.2 п.1 ст.376 (НК 2007), т.к. он обязан был в случае превышения перейти на ОУР еще в 2008 году п.3 ст.376 НК 2007. Да и считать СГД за год тоже считаю нет необходимости, т.к. разные налоговые периоды. По СГД год п.1 ст.136 НК 2007, по упрощенке квартал п.5 ст.370 НК 2007.



Автор: Elis
Добавлено: #138  Вс Авг 02, 2009 20:18:37
Заголовок сообщения:

Ну вы же тоже считаете, что Nemo при переходе с упрощенки на ОУР имеет право подавать и не уплачивать авансовые платежи?


Автор: Ведмедь
Добавлено: #139  Вс Авг 02, 2009 20:25:48
Заголовок сообщения:

Ааа ну да не надо сдавать авансовые. Писал, писал, а сказать да или нет забыл. :oops:


Автор: Elis
Добавлено: #140  Вс Авг 02, 2009 20:46:45
Заголовок сообщения:

А вот это можно:
Nemo говорит:
шеф хочет оплачивать КПН частями, что бы потом в конце года не слишком била по бюджету оплата КПН по итогам декларации.
Могу ли я без расчета, если мне его не надо сдавать, оплачивать частями КПН??

Нет запрета на то, чтобы оплачивать налоги заранее.
Более того, такая рекомендация даже существует, чтобы потом, в начале следующего года, не оказаться на гране штрафа за невозможность заплатить одним платежем всю сумму КПН за год.



Автор: .det
Добавлено: #141  Ср Авг 05, 2009 15:25:05
Заголовок сообщения:

Возвращаясь к вопросу Nemo.
В формулах строк 101.02.004 и 101.02.007 жестко указаны 6 и 9 месяцев, а в нашем случае налоговая требует сдать корректировку на пять оставшихся месяцев года. Как нам это сделать?



Автор: Мара
Добавлено: #142  Ср Авг 05, 2009 16:04:31
Заголовок сообщения:

.det
в Правилах написано:15. При представлении налогоплательщиком дополнительной декларации в соответствии со статьей 70 Налогового кодекса, а также при изменении суммы корпоративного подоходного налога по результатам проверки, налогоплательщику необходимо представить дополнительный Расчет с корректировкой сумм авансовых платежей, подлежащих уплате за предстоящие месяцы налогового периода. "
А в указанной статье написано заполняем соотв. строки на разницу. Т.е. в
.det говорит:
101.02.004
пишем сумму на которую увеличиваем свои общие обязательства, а в
.det говорит:
101.02.007
соответственно ежемесячные - (до конца года, котрые хотим ежемесячно доплатить)...


Автор: .det
Добавлено: #143  Ср Авг 05, 2009 16:46:05
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
соответственно ежемесячные - (до конца года, котрые хотим ежемесячно доплатить)
Огромное спасибо за подкрепление предположений буквой закона, но нас смущает формула, рядом с этими строками. В ней стоит число 9, что подразумевает распределение суммы по месяцам апрель, май, июнь и так далее.


Автор: Мара
Добавлено: #144  Ср Авг 05, 2009 16:51:01
Заголовок сообщения:

.det говорит:
но нас смущает формула, рядом с этими строками

согласна, что смущает, даже не знаю, чем можно уверенность "подкрепить", что разносится ежемесячная сумма будет на сроки которые, что называется "впереди", если только в налоговикам обратится. Не должна же быть разноска на те сроки, что прошли. В прошлых годах, конечно было яснее, как заполнять.

Добавлено спустя 49 секунд:

гадство одним словом.....



Автор: .det
Добавлено: #145  Пт Авг 07, 2009 10:55:26
Заголовок сообщения:

Все так же тишина по нашему вопросу, в НК вообще только мычать в ответ могут.
А между тем вызывали достаточно много народа, и по другим областям тоже ожидается подобная процедура.



Автор: ясмин79
Добавлено: #146  Ср Сен 09, 2009 12:18:14
Заголовок сообщения:

Добрый день подскажите ,пожалуйста :
Компания не сдавала расчет сумм авансовых платежей по КПН , так как попадала по статью 141 п.2.
Но, в течении 2009 года получается прибыль. Вопрос : Когда платить КПН и нужно ли сдавать расчет до сдачи Декларации ???
Заранее благодарна за ответы.



Автор: Елена Т
Добавлено: #147  Ср Сен 09, 2009 12:24:40
Заголовок сообщения:

ясмин79 говорит:
в течении 2009 года получается прибыль. Вопрос : Когда платить КПН и нужно ли сдавать расчет до сдачи Декларации ???

Расчет не нужно, покажете всё в 100 декларации, рассчитайте суммы к оплате и оплачивайте ежемесячно (так если бы подали расчет) чтобы к сроку сдачи отчета у Вас хватило денег на лицевом для КПН.



Автор: esiphi
Добавлено: #148  Ср Сен 09, 2009 12:25:27
Заголовок сообщения:

ясмин79
ясмин79 говорит:
Когда платить КПН и нужно ли сдавать расчет до сдачи Декларации ???

Согласно ст141 п.8 НК РК ".....не позднее 20 декабря налогового периода".
С ув.



Автор: ясмин79
Добавлено: #149  Ср Сен 09, 2009 13:16:58
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
рассчитайте суммы к оплате и оплачивайте ежемесячно

Скажите ,плиз я обязана платить ежемесячно или я могу оплатить согласно статьи 142 пункту 3 "Налогоплательщик осущ-ет уплату по кпн по итогам налогового периода не позднее 10 календарных дней послу срока ,установленного для сдачи декларации" . То есть , могу оплатиь до 10 апреля ?

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:

esiphi говорит:
Согласно ст141 п.8 НК РК ".....не позднее 20 декабря налогового периода".

Но согласно этому пункту я вправе предоставить дополнитеьный расчет . А я не смогу отправить дополнительный ,так как не сдавала очередной.....



Автор: Елена Т
Добавлено: #150  Ср Сен 09, 2009 13:21:32
Заголовок сообщения:

ясмин79 говорит:
То есть , могу оплатиь до 10 апреля ?

Да, но Вы уверены что в тот момент у Вас будут деньги???
Кроме этого хочу напомнить кодекс ст.141
Цитата:
3. Сумма авансовых платежей уплачивается равными долями в течение текущего налогового периода.

Лучше
ясмин79 говорит:
платить ежемесячно



Автор: Бобко
Добавлено: #151  Сб Сен 12, 2009 17:44:57
Заголовок сообщения:

Добрый день, у нас по сравнению сос данными ав. платежами в апреле - доход гораздо больше, хочу сейчас поддать авансовые латежи на увеличение. Не подскажите какие строчки надо заполнять в форме 101.02.
Хочу увеличить с сентября, сумма увеличения налога за каждый месяц 30000.
Заранее спасибо



Автор: gulmira28
Добавлено: #152  Сб Сен 12, 2009 23:52:22
Заголовок сообщения:

Бобко
форма - будет дополнительная
101.02.008
101.02.009
101.02.012



Автор: Ёла
Добавлено: #153  Вс Сен 13, 2009 19:42:11
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Предприятие ТОО зарегистрировалось в министерсве юстиции 23 июля 2009, общеустановленный режим, согласно статьи 141, по исчислению авансовых платежей на 2009 год пункт 2. - вправе не исчислять и не уплачивать вновь созданные налогоплательщики..., а также в течение последующего налогового периода. То есть за 2009 год после сдачи годового если получится прибыль заплатить до 20 апреля 2010 года? Это правильно?


Автор: gulmira28
Добавлено: #154  Вс Сен 13, 2009 20:04:49
Заголовок сообщения:

Ёла, верно


Автор: Елена Т
Добавлено: #155  Пн Сен 14, 2009 10:19:56
Заголовок сообщения:

Ёла говорит:
То есть за 2009 год после сдачи годового если получится прибыль заплатить до 20 апреля 2010 года?

ст.142
Цитата:
Налогоплательщик осуществляет уплату по корпоративному подоходному налогу по итогам налогового периода не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации.

Советую уже сейчас ежемесячно подсчитывать что у Вас получается, и если прибыль то уже сейчас делать авансовые платежи в бюджет чтобы не получилось что декларация на миллионы тенге и Вам не хватит этих 10 дней чтобы в такой срок найти миллионы для оплаты КПН.



Автор: Ёла
Добавлено: #156  Пн Сен 14, 2009 10:22:45
Заголовок сообщения:

Спасибо Елена-Т, учту обязательно, пока организационые работы идут, по аренде, закупке орг техники и размещение рекламы.


Автор: CC
Добавлено: #157  Чт Сен 17, 2009 11:44:38
Заголовок сообщения:

А если у меня после сдачи 100.00 за 2009 год доход будет 1 000 000 тенге, а ав. платежей всего внесего 100 000 тенге, я также имею право доплатить 100 000 тенге в теч. 10 дней после сдачи декларации?


Автор: gulmira28
Добавлено: #158  Чт Сен 17, 2009 11:46:56
Заголовок сообщения:

CC
верно.



Автор: Елена Т
Добавлено: #159  Чт Сен 17, 2009 11:48:43
Заголовок сообщения:

Если аванс.расчет не сдаете в течении 2009г, то да после сдачи год.декларации в теч.10 дней Вам нужно найти 900 000 тенге. Лучше сейчас копите и оплачивайте.


Автор: CC
Добавлено: #160  Чт Сен 17, 2009 11:53:12
Заголовок сообщения:

Почему 900 000 тенге, всего 100 000 тенге, это у меня доход 1 000 000*20%=200 000 тенге - КПН, а про превышение исчисленных над уплаченными более 40% здесь ничего сказать не хотите, или я про что-то другое говорю, объясните пожл.


Автор: gulmira28
Добавлено: #161  Чт Сен 17, 2009 11:54:19
Заголовок сообщения:

CC
всего 100 000 тенге, верно.

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

дополнительную можно представить до 20.12.09г.



Автор: Елена Т
Добавлено: #162  Чт Сен 17, 2009 11:57:23
Заголовок сообщения:

CC
Да, верно, попутала доход с КПН.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #163  Чт Сен 17, 2009 11:58:32
Заголовок сообщения:

Елена Т как я понял CC из другой темы расчет авансовых сдавал. Теперь у него возникает вопрос если сдал на одну сумму предполагаемой прибыли, а по итогам года получилось больше, то что делать?

CC вам надо все еще раз пересчитать, т.к. есть штраф за занижение сумм авансовых платежей.



Автор: CC
Добавлено: #164  Чт Сен 17, 2009 11:59:57
Заголовок сообщения:

Это я знаю, а если не представить, то будет штраф за превышение или нет


Автор: *САМ*
Добавлено: #165  Чт Сен 17, 2009 12:00:35
Заголовок сообщения:

CC говорит:
а про превышение исчисленных над уплаченными более 40% здесь ничего сказать не хотите, или я про что-то другое говорю, объясните пожл.


Сами же ответили на свой вопрос. И не 40%, а 20%.



Автор: CC
Добавлено: #166  Чт Сен 17, 2009 12:01:37
Заголовок сообщения:

Даааааа все-таки есть.......


Автор: Ведмедь
Добавлено: #167  Чт Сен 17, 2009 12:04:00
Заголовок сообщения:

а штрафы большие 40% от завышенной суммы.


Автор: *САМ*
Добавлено: #168  Чт Сен 17, 2009 12:04:14
Заголовок сообщения:

CC говорит:
Даааааа все-таки есть.......


Вы о чем? Читайте п.4 ст.209 КоАП.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #169  Чт Сен 17, 2009 12:10:26
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
И не 40%, а 20%.

20% это порог после которого превышение считается нарушением, а 40% это ставка штрафа.

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

*САМ* говорит:
Вы о чем? Читайте п.4 ст.209 КоАП.

4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов -влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога



Автор: CC
Добавлено: #170  Чт Сен 17, 2009 12:12:35
Заголовок сообщения:

Опять прихожу к этому вопросу на который мне так ни кто не дал ответ: если у меня в 2008 году было ав. платежей 2 000 000 тенге, доход по итогам года 3 000 000 тенге*20%=900 000 тенге, значит ав. платежей осталось 1 100 000 тенге. В 2009 году я подал расчет на сумму допустим 1 500 000 тенге и заплатил 1 500 000 тенге. У меня ав. суммируются по годам (1 100 000+1 500 000=2 600 000 тенге) или нет? Тогда у меня в 2009 году должен быть такой, чтобы КПН не превысил 1 500 000 тенге или все-таки 2 600 000 тенге? Дайте пожл. правильный ответ.


Автор: Мара
Добавлено: #171  Чт Сен 17, 2009 12:12:56
Заголовок сообщения:

короче в преведённом примере: 200 000 - фактический КПН, 100 000 - авансами уплачен, превышение 200 000- (100 000+20%*100 000)= 80 000, Штраф 80 000*40%=32 000?


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #172  Чт Сен 17, 2009 12:19:50
Заголовок сообщения:

CC говорит:
Тогда у меня в 2009 году должен быть такой, чтобы КПН не превысил 1 500 000 тенге

если не переобъявите доход до 20.12.09.



Автор: Мара
Добавлено: #173  Чт Сен 17, 2009 12:21:50
Заголовок сообщения:

CC говорит:
У меня ав. суммируются по годам

нет заявленные авансовые по годам не суммируются, суммируются оплаты



Автор: CC
Добавлено: #174  Чт Сен 17, 2009 12:29:14
Заголовок сообщения:

Т.е за 2009 год у меня может быть такой доход, что КПН будет 2 600 000 тенге?, а как же расчеты 1 500 000 тенге?


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #175  Чт Сен 17, 2009 12:30:22
Заголовок сообщения:

adiana@ говорит:
CC говорит:
Тогда у меня в 2009 году должен быть такой, чтобы КПН не превысил 1 500 000 тенге



Автор: Ведмедь
Добавлено: #176  Чт Сен 17, 2009 12:32:52
Заголовок сообщения:

CC так вот что Вам нужно было оказывается.
по 2008 году
Поправьте если не так понял.
1. Исчислили по авансовым 2000000 тенге, и уплатили 2000000
2. По году получилось облагаемого дохода 3000000 т.е., налога 900000 (ставка 30%)
3. следовательно осталась излишне уплаченная сумма 1100000 тенге

По 2009 году
авансовых исчислено 1500000 и уплачено столько же,
Теперь вопрос сколько вы предполагаете доход за 2009 год, если будет больше чем 7500000 (КПН 1500000), то можете сдать доп отчет исходя из прибыли 5500000, а платить не надо будет, т.к. есть 1100000 тенге.

Теперь ответ. Если вы предполагаете что 1100000 у вас может уйти в счет уплаты, но при этом не сдадите дополнительный расчет авансовых платежей, то вам будет штраф в размере рассчитанном следующим образом 1500000-20%=300000. 1100000-300000=800000*40%=320000 тенге.



Автор: *САМ*
Добавлено: #177  Чт Сен 17, 2009 12:33:18
Заголовок сообщения:

CC говорит:
У меня ав. суммируются по годам (1 100 000+1 500 000=2 600 000 тенге) или нет?


Нет. Авансовые не суммируются. Но на лицевом счете у Вас должна быть переплата 1 100 000 тенге.

CC говорит:
Тогда у меня в 2009 году должен быть такой, чтобы КПН не превысил 1 500 000 тенге или все-таки 2 600 000 тенге?


1 500 000 тенге. Суммы по поданым расчетам, а не по оплате.

Если у Вас висит переплата по КПН, что Вам мешает подать доп. расчет на увеличение?



Автор: CC
Добавлено: #178  Чт Сен 17, 2009 13:23:10
Заголовок сообщения:

Не много не допонял вот эту позицию: 1500000-20%=300000. 1100000-300000=800000*40%=320000 тенге. Если у меня доход будет 7 500 000 тенге, значит КПН за 2009 год- 1 500 000 тенге, получается все выходит по нулям за 2009 год, но все равно переплата остается 1 100 000(оставшаяся в 2008 году), а зачем мне доп. сдавать на уменьшение?

Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:

Почему 1 100 000 уйдет в счет оплаты, а не 1 500 000?



Автор: Мара
Добавлено: #179  Чт Сен 17, 2009 13:40:04
Заголовок сообщения:

как бы уже цифры неродные анализировать трудно- поэтому как бы резюме. Авансовые платежи текущего года как бы закрываются Декларацие по КПН. Т.е. после сдачи Декларации устанавливается факт переплатили или недоплатили по авансовым, при этом анализируется "занижение". На лицевом складывается сумма переплаты или наоборот доплаты, при этом по расчётам авансовых платежей на лицевой счёт ставится обязательство ежемесячное до 25 каждого м-ца уже нового года. А дальше состояние лицевого уже зависит от того. При этом неважно, если там получается переплата, для определения занижения авансовых уже в новом году... :shock:

Добавлено спустя 23 секунды:

как бы уже цифры неродные анализировать трудно- поэтому как бы резюме. Авансовые платежи текущего года как бы закрываются Декларацие по КПН. Т.е. после сдачи Декларации устанавливается факт переплатили или недоплатили по авансовым, при этом анализируется "занижение". На лицевом складывается сумма переплаты или наоборот доплаты, при этом по расчётам авансовых платежей на лицевой счёт ставится обязательство ежемесячное до 25 каждого м-ца уже нового года. А дальше состояние лицевого уже зависит от того. При этом неважно, если там получается переплата, для определения занижения авансовых уже в новом году... :shock:



Автор: CC
Добавлено: #180  Чт Сен 17, 2009 14:16:51
Заголовок сообщения:

Короче, если я подал расчет в 2009 году - 1 500 000 и заплатил 1 500 000, значит доход у меня должен ограничиваться 7 500 000 или + к этому 20%, то что допускается? А излишне уплаченнаю сумму 1100000 тенге я пока во внимание не беру?


Автор: Мара
Добавлено: #181  Чт Сен 17, 2009 14:26:51
Заголовок сообщения:

CC говорит:
А излишне уплаченнаю сумму 1100000 тенге я пока во внимание не беру?

точно!
а вот тут не очень поняла:
CC говорит:
значит доход у меня должен ограничиваться 7 500 000 или + к этому 20%,


фактический КПН 2009 года у вас может быть не более 1500000+20%, что бы не было штрафника, ну если что заплатите штраф



Автор: CC
Добавлено: #182  Чт Сен 17, 2009 14:51:05
Заголовок сообщения:

Ой благодарю, маленько начинает доходить.


Автор: Мара
Добавлено: #183  Чт Сен 17, 2009 15:42:49
Заголовок сообщения:

Я кажет тут неправильно написала про то что штрафуется. Уточняю, что штрафуется вся сумма превышения фактического налога над авансовым, а не с учётом "допустимых" 20%


Автор: Alena_buh
Добавлено: #184  Пт Окт 02, 2009 01:37:03
Заголовок сообщения:

А если предприятие в 2008 г. имело убыток, в 2009 г. прогнозируемая прибыль меньше чем 325 000 МРП, тогда авансовые платежи КПН за 2009 г. не уплачиваются и до 31 марта сдается годовой отчет за предыдущий год и КПН можно оплатить одной суммой до 10 апреля? Я правильно поняла?
И еще момент может ли производственное предприятие получить отсрочку по уплате КПН сроком на 5 лет, какие нужны для этого условия? Говорят был прецендент)



Автор: Kenga
Добавлено: #185  Пн Окт 05, 2009 21:22:26
Заголовок сообщения:

Ветка закрыта, т.к. название слишком общее. Заводите темы с конкретными названиями.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ