Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в 100 форме возврат поставщику
    Как у покупателя отразить возврат товара поставщику в форме 300.00?
    Возврат поставщику РФ в рамках таможенного союза
    Как отразить в 1С возврат ТМЗ поставщ...
    Как правильно отразить в 1С 8.2 возврат поставщику с России?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    возврат ТМЗ поставщику в рамках 1 квартала -где в форме 300 отразить     
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Апр 06, 2021 16:26:49   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=678543#678543
    Здравствуйте ув. ТМЗ поступили в 1 квартале с НДС и в этом же квартале был осуществлен возврат ТМЗ . В самой форме 300.00 я верно понимаю что учитываем в строке 300.00.013 опреацию поступления и возврат в этой же строке только со знаком "минус"? А вот в приложении 300,06 нужно ли отражать-или там только корректировки переходящие из квартала в квартал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Апр 06, 2021 16:37:30 Сказали Спасибо❤   

    Planeta говорит:
    А вот в приложении 300,06 нужно ли отражать

    Посмотрите здесь-
    https://cdb.kz/sistema/konsultatsiya/kak-otrazit-v-forme-300-00-vozvraty-tovarov/
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Апр 07, 2021 09:08:29   

    esiphi говорит:

    Посмотрите здесь-

    Посмотрела спасибо. По итогу в приложение 300.06 сумму корректировки НДС прописала в строку 300.06.007 I (404-2-6-статья и пункты НК) . В основную форму также попала только сумма корректировки НДС в строку 300.00.22 .
    Но в строке 300.00.13А "Сумма оборота по приобретению, без НДС" не изменилась
    Корректно ли вышеуказанное заполнение? Получается только сумма корректировки на сумму НДС указывается в форме и приложении? А то что размер оборот изменился нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3559 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Апр 07, 2021 11:20:50 Сказали Спасибо❤   

    Planeta говорит:
    Получается только сумма корректировки на сумму НДС указывается в форме и приложении?

    По всем корректировкам оборот не попадает в саму форму - не предусмотрено формой.
    Надо учитывать это и если будет расхождение по уведомлению, то так и ответите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    olga_franke
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Окт 28, 2022 15:33:15   

    Добрый день, нужно ли отражать в форме 300 возврат поставщику импорт ЕАЭС в приложении 300.06?
    Импорт был в феврале 2022г. и был частичный возврат в сентябре 2022г. (328 форма была сдана методом замены в сентябре).
    Может у кого то был опыт, как правильно нужно отразить возврат поставщику РФ, сдать доп.отчет за 1кв. с минусом в строке 300.00.016 или отразить в 3кв. в приложении 300.06 в строке 300.06.007?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1323 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Окт 28, 2022 22:07:09   

    olga_franke говорит:
    Импорт был в феврале 2022г. и был частичный возврат в сентябре 2022г. (328 форма была сдана методом замены в сентябре).

    Посмотрите все даты по лицевому счёту. Наверное ответ там кроется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz