Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сальдо на счетах 1420,3130 в 1с:8
    При закрытии периода сальдо висит по счету 1420 и 3130. В чем причина ?
    Ф. 328. Заявление о ввозе товаров с РФ/РБ - заполнение Раздела 1, 2.
    Какой кор. счет указывать в заявление о ввозе товаров
    распределение доп расходов по импорту и заявление о ввозе товаров
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С8,2, при приходе импорта ввожу заявление о ввозе товаров с проводкой 1420/3130, но остаются сальдо     
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Окт 25, 2011 17:26:14   

    Добрый день! У меня 1С :8,2, при приходе импорта ,на основании основного дока ввожу заявление о ввозе товаров, где формируется проводка 1420/3130 это верно? У меня на сумму проведенных заявлении о ввозе товаров висит остаток. Закрытие месяца делаю раз в квартал, что может быть не так? Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Окт 25, 2011 17:45:12   

    Алиябаим, Нужно проверить в закладке "счета" должно стоять корсчет 1420, в закладке "ТМЗ"с столбце НДС 3130 , в столбце "НДС методом зачета "1420.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Окт 26, 2011 11:55:08   

    да все так и есть, но счетах остаются остатки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Окт 26, 2011 14:28:42   

    NetA говорит:
    Алиябаим, Нужно проверить в закладке "счета" должно стоять корсчет 1420

    В закладке Счета учета должно стоять 1630.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Окт 26, 2011 15:25:59   

    Да, наверное так т.к. проводки "по заявлению о ввозе товаров..", повторяются с проводками , при вводе ГТД по импорту, или если с РФ и РБ ГТД не заполняется ? Кто поможет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Окт 26, 2011 15:33:57   

    В табличной части:
    Счет НДС 3130
    НДС методом зачета 1420
    Татиана говорит:
    В закладке Счета учета должно стоять 1630.

    Проводки по заявлению д-т 1630 к-т 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Окт 26, 2011 15:35:07   

    а как потом закроется сч 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Окт 26, 2011 15:36:04 Сказали Спасибо❤   

    Алиябаим говорит:
    с РФ и РБ ГТД не заполняется

    нет не заполняются.

    Проводки по Заявлению
    ДТ 1630 КТ 3130
    Далее Регистрация прочих операции по приобретенным товарам
    ДТ 1420 КТ 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Окт 26, 2011 15:38:49 Сказали Спасибо❤   

    Алиябаим говорит:
    а как потом закроется сч 1630

    Ввести на основании - Регистрация прочих операции по приобретенным товарам в целях НДС
    д-т 1420 к-т 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Окт 26, 2011 15:41:21   

    а какой документ выбирается "регистрация оборота"?, а зачем этот документ заполняется?

    Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:

    Всем большое спасибо, жму на кнопочку. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Окт 26, 2011 15:46:50   

    Алиябаим говорит:
    а какой документ выбирается "регистрация оборота"?

    На основании заявления на импорт, в поставщиках указываете налоговый орган куда платили НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Окт 26, 2011 15:47:55   

    Да , спасибо, дошло....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Окт 26, 2011 17:02:00   

    Еще сложности..., когда ввожу регистрацию прочих операции по приобр товаром, сумму НДС считает не верно, хотя ввожу на основании заявления. Посмотрела, оказывается НДС считает в т.ч., так это поменять ? Т.е. налогооблагаемая база верна, но в т.ч. сидит НДС, и получается, что по данному доку НДС начисляется меньше , чем по завлению. ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Окт 26, 2011 17:22:28   

    Сверху значок "Цена и валюта"
    Поставить крыж "Учитывать НДС"
    Он сейчас наверно стоит на "Сумма вкл. НДС"

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    \
    Flora говорит:
    Сверху

    Это когда находитесь внутри документа
    Flora говорит:
    регистрацию прочих операции по приобр товаром


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Окт 27, 2011 09:21:54   

    флажок стоит на "учитывать НДС"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Окт 27, 2011 09:40:13   

    Алиябаим говорит:
    флажок стоит на "учитывать НДС"

    Да
    Алиябаим говорит:
    регистрация прочих операции по приобр товаром

    Сумма равна сумме налогооблагаемая база в заявлении

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Окт 27, 2011 09:42:07 Сказали Спасибо❤   

    У меня все как положено вводит на основании.
    Может в заявлении что-то не так, данные же с заявления заполняются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алиябаим
    Резидент Баланса
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Окт 27, 2011 09:43:33   

    незнаю, вроде все разложено по местам, спасибо Вам, будем искать дальше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Сб Окт 15, 2016 15:30:35   

    Татиана говорит:
    На основании заявления на импорт, в поставщиках указываете налоговый орган куда платили НДС.

    А почему в поставщиках указывать налоговый орган? Потом в регистре "НДС к возмещению" в контрагентах будет стоять налоговый орган вместо реального поставщика.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz