|  Как правильно заполнять форму 101.04?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#103  Пн Фев 10, 2014 15:40:46   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте! Подскажите, мне надо заполнить доп декларацию 101.04. № строки в приложение мне нужно заполнить со следующей строки что в основной? В основной были 2 строки: 1 и 3месяц. А мне теперь надо 3 месяц частично отминусовать, а вместо него добавить 2й.
 
 
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
 
 
или все таки с №2 начинать? я что то в сомнениях.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#104  Пн Фев 10, 2014 18:26:55   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Александра К. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Здравствуйте! Подскажите, мне надо заполнить доп декларацию 101.04. № строки в приложение мне нужно заполнить со следующей строки что в основной? В основной были 2 строки: 1 и 3месяц.  | 
	 
 
 
Продолжаете нумерацию строк, то есть в дополнительном приложении у вас нумерация будет начинаться с №3, полностью удаляете неверно указанную строку и строкой №4 вводите заново, но уже с верными данными.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#105  Пн Фев 10, 2014 21:42:38   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А если у меня за 3месяц в основной указано 10 000тг налога, а надо было 1000тг. То в этом случае полностью минусовать 10 000тг и в следующей ставить 1000тг. Или просто стр. №3 (-9 000тг).  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#106  Вт Фев 11, 2014 09:55:45  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В основной указываете разницу, то есть 
 
	  | Александра К. говорит: | 
	 
	
	  | 
	   (-9 000тг). | 
	 
 
 
В приложении к расчету вносите изменения методом удаления, то есть
 
 
	  | Мырзабаева Б.М. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  полностью удаляете неверно указанную строку и следующей строкой вводите заново, но уже с верными данными. | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#107  Пн Мар 17, 2014 18:48:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте. Прошу, помогите пожалуйста разобраться. Первый раз сталкиваюсь с этой формой. И затрудняюсь с заполнением 101.04 за 4 квартал.
 
23.09.2013г. были оказаны услуги по Международной перевозке. Облагаются 5%. Налог уже уплачен в 2013г. 
 
08.10.2013г. оплатили поставщику за доставку. 
 
Получается 101.04 сдаем за 4 квартал 2013г. Будьте добры, перечислите какие строки я должна заполнить. Какие обязательны к заполнению. Конвенция, не применяется. 
 
Я буду заполнять сумма начисленных и выплаченных или же сумма начисленных, но не выплаченных??? 
 
 
Графы K, L, M заполняются по начисленным, но не выплаченным суммам доходов нерезидентам при их отнесении на вычеты и только в расчете за IV квартал отчетного календарного года.
 
 
Это получается, меня касается??? Буду очень благодарна в помощи))) 
 
    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#108  Пн Мар 17, 2014 20:09:19   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Lara04 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Получается 101.04 сдаем за 4 квартал 2013г. | 
	 
 
 
Верно.
 
 
 
	  | Lara04 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Я буду заполнять сумма начисленных и выплаченных  | 
	 
 
 
Так правильно, графы  H, I, J и все перед ними. То, что после - не заполняете. "Начисленные, но не выплаченные" не про ваш случай.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#109  Вт Мар 18, 2014 16:15:20   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | A.Vail говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Так правильно, графы H, I, J и все перед ними. То, что после - не заполняете. "Начисленные, но не выплаченные" не про ваш случай. | 
	 
 
 
Спасибо огромное... 
 
Скажите пожалуйста, а в каких тогда случаях они заполняются??? Знать, чисто для себя))) 
 
И скажите пожалуйста, а в годовом в 220 форме этот КПН показываю где-то?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#110  Вт Мар 18, 2014 16:36:35  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Lara04 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в каких тогда случаях они заполняются? | 
	 
 
 
Услуги получены и отнесены на вычеты в одном году, а оплата будет произведена только в следующем. На практике, например, у нас есть долгосрочный договор с ежемесячными платежами нерезиденту по факту оказания услуг. Соответственно услуги за декабрь начисляем 31.12.2013, оплачиваем их в январе 2014 г. В расчете 101.04 за 4 кв. показываем как "начисленные, но не оплаченные". Налог удерживаем по курсу на 31.12.2013 г., по отчету он разносится на лицевой счет со сроком оплаты 10.04.2014 г. При оплате этих услуг в 1 кв. 2014 г. уже налог не удерживаем и в отчетах не отражаем.
 
 
 
	  | Lara04 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в годовом в 220 форме этот КПН показываю где-то? | 
	 
 
 
Отдельно не показываете. Если налог удержан с выставленной нерезидентом суммы, то он войдет в вычеты в составе приобретенных услуг от нерезидента. Если налог уплачен "сверху" за счет собственных средств, то на вычеты он не относится и в годовой декларации не отражается.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#112  Пт Мар 28, 2014 18:39:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				подскажите верно ли я поняла заполнение ф 101.04 мы оплатили в начале ноября и в конце ноября нерезиденту..он выставил док ноябрем..конвенции нет кпн 5%..я заполняю в стр 101.04.001 месяц 2,  стр 101.04.002 мес 2,стр 101.04.003-004-005 нули, в приложение  101.004.001  гр A B C D, это понятно
 
 а вот Е номер налог.регистрации юр лица в стране резиденства это типа наш РНН?
 
F- код вида дохода транспортн услуги были это 1020?
 
G- это наш договор с нерезидентом?!
 
H,Iэто понятно сумма дохода и ставка налога 5%
 
J-сумма налога
 
К ничего не ставлю,
 
L - опять ставлю ставку 5%?
 
M,N.O, Р,Q, R,S- ничего не ставлю
 
 
Добавлено спустя 54 секунды:
 
 
оплатили кпн в декабре  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#113  Ср Апр 09, 2014 16:22:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Доброго дня всем.
 
Подскажите по заполнению формы 101,04- может кто-то сталкивался с данной ситуацией. 
 
В 4 квартале 2013 года получили заем от нерезидента и в декабре 2013 года оплатили ему начисленное вознаграждение за данный период. Соответственно составили и расчет по сумме начисленных и выплаченных доходови начислееному ПН,  а так же отнесли данную сумму на вычеты в 2013году. Теперь в 1 квартале 2014 года  мы начислили вознаграждение с отнесением на вычеты по данному заему, а выплатим данное вознаграждение (вместе с начисленным за 2 квартал) в июне 2014года. На данный момент стоит вопрос, нужно ли предоставлять форму 101,04 за 1 квартал, так как при попытке  заполнить данные по суммам начисленным, но не выплаченным система при проверке показывает это как ошибку. Может быть тогда вообще не нужно предоставлять данную форму за 1 квартал? Спасибо.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#114  Сб Апр 12, 2014 02:24:38   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | lenochka говорит: | 
	 
	
	  | 
	  нужно ли предоставлять форму 101,04 за 1 квартал | 
	 
 
 
Не нужно, доход нерезидента отразится в отчете за 2 квартал, когда будет произведена выплата. А начисленные, но невыплаченные доходы нерезидентов, отнесенные на вычеты, отражаются только в 4-ом квартале по итогам года.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#115  Пн Май 12, 2014 11:52:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Уважаемые профи ,подскажите плиз :
 
 
Была предоплата 40%  в 1 квартале за услуги нерезидента.
 
Акт и начисление будет во 2 квартале.
 
Какие строки нужно заполнять в 101.04 за 1 квартал ?
 
 
P/S Налог платить не будем,так как имеется сертификат.
 
 
Добавлено спустя 5 секунд:
 
 
Уважаемые профи ,подскажите плиз :
 
 
Была предоплата 40%  в 1 квартале за услуги нерезидента.
 
Акт и начисление будет во 2 квартале.
 
Какие строки нужно заполнять в 101.04 за 1 квартал ?
 
 
P/S Налог платить не будем,так как имеется сертификат.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#117  Ср Май 14, 2014 13:46:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Уважаемые профи ! 
 
 
Была предоплата 40% в 1 квартале за услуги нерезидента. 
 
Акт и начисление будет во 2 квартале. 
 
Какие строки нужно заполнять в 101.04 за 1 квартал ? 
 
Или сдать пустографку за 1 квартал ,а во 2 квартале уже сумму начисленную ? 
 
 
подскажите плиз     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#118  Ср Май 14, 2014 14:25:58  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ясмин79 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Какие строки нужно заполнять в 101.04 за 1 квартал ?  | 
	 
 
 
Заполняете только во 2 квартале, согласно ст 193 193 п 1 пп 1 НК по курсу на дату начисления дохода, т.е. на дату АВР.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#121  Пн Авг 04, 2014 23:32:48   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Пожалуйста подскажите - 30 марта была выплачена предоплата, 20 апреля начислен доход. Следовательно не позднее 25 мая мы оплатили в бюджет по курсу начисления дохода. Отчет сдали во втором квартале. Правильно все? И еще какой месяц ставить в столбце месяц квартала? Вроде же выплатили доход в марте, но это первый квартал. Или все таки ставлю апрель, как дата выплаты дохода?
 
Из правил:
 
в графе В указывается месяц квартала в котором произведена выплата доходов нерезиденту.
 
 
Пож-та подскажите  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#123  Вт Авг 12, 2014 19:48:08   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				подскажите.. в июне оплатили предоплату..а сч.ф выставили июлем..во 2 квартале я сдаю 101.04..или надо в 3 кв..начислен и выплачен и там указать мес1  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#124  Вт Авг 12, 2014 21:31:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				сдаете в третьем квартале по курсу начисления дохода и указываете июль - дата выплаты дохода, как у меня ситуация была, выше  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#126  Ср Авг 13, 2014 11:22:49  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Натали С говорит: | 
	 
	
	  | 
	  подскажите.. в июне оплатили предоплату..а сч.ф выставили июлем..во 2 квартале я сдаю 101.04..или надо в 3 кв..начислен и выплачен и там указать мес1 | 
	 
 
 
 
В июне оплатили предоплату  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#127  Ср Авг 13, 2014 11:34:27  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Лина говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В июне оплатили предоплату | 
	 
 
 
С-ф
 
 
	  | Натали С говорит: | 
	 
	
	  | 
	  выставили июлем..во 2 квартале  | 
	 
 
 
Следовательно на расходы вы взяли в июле, т.е. в 3-м квартале. Сдаете 101.04 за 3 квартал по курсу на наду начисления дохода нерезиденту, согласно ст 195 п 3 НК  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#128  Ср Авг 13, 2014 13:43:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				спасибо, если я правильно поняла..в случае предоплаты..неважно когда она была.. декларацию сдаем отталкиваемся на дату полученной сч.ф и кпн платим исходя курса на дату сч.ф?!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#129  Ср Авг 13, 2014 13:45:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Натали С говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в случае предоплаты..неважно когда она была.. декларацию сдаем отталкиваемся на дату полученной сч.ф и кпн платим исходя курса на дату сч.ф?! | 
	 
 
 
На дату начисления дохода, согласно ст 195 п 3 НК. В случае у Лина, - это дата выписки с-ф.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#130  Ср Ноя 05, 2014 16:31:52   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Трудоголик2, т.е. если предоплата за международные перевозки была в  квартале, а АВР подписан в квартале, отчет до 31 марта след.года? Извините, просто я запуталась, отчет сдается по дате выплаты или по дате АВР.
 
 
Добавлено спустя 44 секунды:
 
 
оплата в 3 квартале, а АВР подписан в 4 квартале  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#131  Ср Ноя 05, 2014 19:29:45   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				пп.3п.1ст.195 Корпоративный подоходный налог у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента, подлежит перечислению налоговым агентом в бюджет в случае выплаты предоплаты - не позднее двадцати пяти календарных дней после окончания месяца, в котором был начислен доход нерезидента в пределах суммы выплаченной предоплаты, по рыночному курсу обмена валюты на дату его начисления.
 
 
П.2 ст.196 Налоговый агент обязан представлять в налоговый орган по месту своего нахождения расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента, в следующие сроки:
 
за четвертый квартал - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, установленным статьей 148 настоящего Кодекса, в котором произведена выплата доходов нерезиденту и (или) за который начисленные, но невыплаченные доходы нерезидента отнесены на вычеты.
 
 
Поскольку выплаченный вами доход в 3 квартале, начислен уже в 4 квартале, значит за 4 квартал вы представите расчет по форме 101.04 не позднее 31 марта.
 
 
Вы не путайтесь, просто прочтите все подпункты пункта 1 ст.195, там перечислены 3 возможные варианта, иного не дано  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#132  Чт Ноя 06, 2014 09:07:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Арна, 
 
 
	  | Лина говорит: | 
	 
	
	  
	  Поскольку выплаченный вами доход в 3 квартале, начислен уже в 4 квартале, значит за 4 квартал вы представите расчет по форме 101.04 не позднее 31 марта. 
 
 | 
	 
 
 
Согласна.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#136  Ср Ноя 12, 2014 13:54:37   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Трудоголик2, подскажите пожалуйста. В графе "Сумма начисленных и выплаченных  доходов:" указывать сумму действительно выплаченных и начисленных доходоВ? Вель в моем случае , КПН с нерезидента мы не удерживали, и выплатили полную сумму. И если указать эту сумму, там отнюдь не 5%, мне потом налоговая не пришлет уведомление что расчет неверен?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#137  Ср Ноя 12, 2014 14:09:36   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Арна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В графе "Сумма начисленных и выплаченных доходов:" указывать сумму действительно выплаченных и начисленных доходоВ? | 
	 
 
 
Да
 
 
	  | Арна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Вель в моем случае , КПН с нерезидента мы не удерживали, и выплатили полную сумму. | 
	 
 
 
Вы же КПН оплатили за счет собственных средств или воспользовались конвенцией?
 
 
	  | Арна говорит: | 
	 
	
	  | 
	   если указать эту сумму, там отнюдь не 5%,  | 
	 
 
 
А сколько? Согласно ст 194 п 5 - 5%.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#138  Ср Ноя 12, 2014 16:27:17   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день!
 
 
Подскажите пожалуйста, если я в августе выплатила дивиденды нерезиденту, т.е 
 
 
15.08.14г. - начислила
 
дт 5520- кт 3030 = 1 000 000
 
дт 3030 - кт 3190 = 100 000
 
дт 3030 - кт 1030 = 900 000  оплата дивидендов учредителю ЮЛ
 
 
20.08.14 - оплата КПН
 
 
дт 3190 - кт 1030 = 100 000 - оплата КПН за нерезидента 10%, применена конвенция
 
В форме 101.04 в 3 кв.2014 в строке
 
 
100.04.001 за 2 месяц указываю 1 000 000? или же 900 000? 
 
 
  
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
 
 
"Сумма начисленных и выплаченных доходов:"  - само понятие начисленных и выплаченных вводит в сомнение  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#139  Ср Ноя 12, 2014 16:34:50   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Данагуль говорит: | 
	 
	
	  | 
	  100.04.001 за 2 месяц указываю 1 000 000?  | 
	 
 
 
Верно
 
 
	  | Данагуль говорит: | 
	 
	
	  
	   900 000? 
 
 | 
	 
 
 
Это выплачено за минусом КПН  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#140  Ср Ноя 12, 2014 16:45:03   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите пожалуйста, если международную перевозку(с Украины-Казахстан) оказал физ.лицо(Украина)-попадет эта услуга в ф 101.04  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#142  Ср Ноя 12, 2014 17:11:57   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  
	  Данагуль говорит:
 
	
 
	
 
	  100.04.001 за 2 месяц указываю 1 000 000? 
 
	
 
 
Верно | 
	 
 
 
 
Верно ли тогда я заполнила приложение 101.04.?
 
мес. - указала 2
 
графа F = 2080, хотя в правилах код указан 1080?
 
графа H = 1 000 000 / сумма начисл. и выплач.доходов
 
графа I = 10 % / ставка налога
 
графа J = 100 000/сумма налога с начисл и выплач. доходов
 
графа N = 1 000 000/сумма начисл/выплач дох, освобожд от удерж. налогов в соот-вии с междунар.дог.???
 
графа O = 01/ конвенция с РФ  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#143  Ср Ноя 12, 2014 17:19:45   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				спасибо
 
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  | 
	   Отражаете в 210 форме. | 
	 
 
 
 и платить ипн 10 %.а не 5%кпн по международной перевозке согл п.п. 16 п.1 ст.192 и п.п.5 ст.194 НК  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#144  Чт Ноя 13, 2014 08:18:42  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Натали С говорит: | 
	 
	
	  | 
	  и платить ипн 10 %.а не 5%кпн по международной перевозке  | 
	 
 
 
С чего вдруг? Ст 201 НК
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  1. Доходы физического лица-нерезидента, определенные пунктом 1 статьи 192 настоящего Кодекса, облагаются индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты по ставкам, указанным в статье 194 настоящего Кодекса, без осуществления налоговых вычетов, если иное не установлено настоящей статьей. | 
	 
 
 
 
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
 
 
 
	  | Данагуль говорит: | 
	 
	
	  | 
	  графа F = 2080 | 
	 
 
 
Где вы взяли этот код?
 
 
	  | Данагуль говорит: | 
	 
	
	  
	  графа H = 1 000 000 / сумма начисл. и выплач.доходов 
 
графа I = 10 % / ставка налога 
 
графа J = 100 000/сумма налога с начисл и выплач. доходов 
 
графа N = 1 000 000/сумма начисл/выплач дох, освобожд от удерж. налогов в соот-вии с междунар.дог.??? 
 
графа O = 01/ конвенция с РФ | 
	 
 
 
Верно  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#145  Чт Ноя 13, 2014 13:59:44   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Вы же КПН оплатили за счет собственных средств или воспользовались конвенцией?  | 
	 
 
 
Да, за счет собственных средств
 
 
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  
	  Арна говорит:
 
Вель в моем случае , КПН с нерезидента мы не удерживали, и выплатили полную сумму.
 
 
Вы же КПН оплатили за счет собственных средств или воспользовались конвенцией? 
 
Арна говорит:
 
если указать эту сумму, там отнюдь не 5%,
 
 
А сколько? Согласно ст 194 п 5 - 5%. | 
	 
 
 
 
Я расчитала так: 
 
1667,2 $ (цена перевозки)  * 182 (курс)= 303 434 тенге
 
303 434 -это 95%
 
319 404 - это 100% 
 
из них 5% 15970 к уплате кпн.
 
т.е. в строке " уплачено и начислено доходов" ставим 319 404 или 303 434  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#148  Чт Ноя 13, 2014 14:34:48   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Действительно и в КН тоже есть 1080 и 2080 доходы в форме дивидендов, поступающих от юридического лица-нерезидента.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#149  Чт Ноя 13, 2014 14:46:15   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Действительно и в КН тоже есть 1080 и 2080 доходы в форме дивидендов, поступающих от юридического лица-нерезидента. | 
	 
 
 
В СОНО почему то только 2080 подкинул. Сейчас проверю.
 
 
   Спасибо!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#150  Чт Ноя 13, 2014 15:56:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Трудоголик2, 
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  
	  303 434
 
 
Верно | 
	 
 
 
тогда ведь от 303 434 тенге 5% будет 15 172 тенге
 
 
а должно быть 15 970 тенге.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |