Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно заполнить 300 форму, в ...
    Как правильно заполнить доп.форму 100
    Как правильно заполнить форму 220?
    Как правильно заполнить доп. форму 700.03
    Как правильно заполнить форму 701.03
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно заполнить форму отчетности при экспорте в Узбекистан?     
    Татьяна Юрьевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Авг 07, 2014 12:55:49   

    Как правильно заполнить форму отчетности при экспорте в Узбекистан?
    Какими налогами облагается данный экспорт?
    Какие то налоги уплачиваются при сдаче отчетности по экспорту?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Авг 07, 2014 14:20:25   

    Татьяна Юрьевна, о какой форме идет речь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна Юрьевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Авг 07, 2014 14:39:42   

    форма налоговой отчетности, как отчитываться?
    Да в принципе у нас эта процедура проходит впервые, поэтому по данному виду деятельности я вообще ничего не знаю)))) Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Авг 07, 2014 14:43:38   

    Обратите внимание на ст 242 НК. Экспорт отражаете в 300 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Авг 07, 2014 14:46:48   

    Татьяна Юрьевна, Имеется ли у вас на руках экспортная декларация?

    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:

    Если имеется, то присутствует факт вывоза товара за пределы ТС.

    Добавлено спустя 40 секунд:

    то тогда сюда
    Трудоголик2 говорит:
    Обратите внимание на ст 242 НК. Экспорт отражаете в 300 форме.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна Юрьевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 07, 2014 14:58:21   

    Нет, на руках не имеется, дали запрос, ждем ответа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Авг 07, 2014 15:06:42   

    Татьяна Юрьевна говорит:
    Нет, на руках не имеется, дали запрос, ждем ответа.
    заранее - это хорошо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна Юрьевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Авг 07, 2014 15:11:09   

    Что вы имеете в виду????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Авг 07, 2014 15:14:05   

    Татьяна Юрьевна говорит:
    Что вы имеете в виду????

    Интересуетесь вопросами отчетности. Так же важно иметь ввиду, что необходимо отчитаться по данной сделки в Стат.Управление по форме 1ТС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна Юрьевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Авг 07, 2014 15:15:35   

    А какую отчетность надо и кому предоставлять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Авг 07, 2014 15:15:58   

    Стася_п говорит:
    форме 1ТС
    за месяц - до 3 числа после отчетного месяца

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна Юрьевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Авг 07, 2014 15:17:14   

    В принципе статистика не так страшна как налоговая))))) Но отчитаться следует)))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Авг 07, 2014 15:17:17   

    Татьяна Юрьевна говорит:
    кому предоставлять?

    в налоговую за квартал с указанием данной сделки - 300.00
    в стат управление 1ТС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна Юрьевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Авг 07, 2014 15:19:01   

    но в налоговую я так поняла отчетность я буду сдавать после того, как мне документы передадут, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Авг 07, 2014 15:20:22   

    Стася_п говорит:
    Так же важно иметь ввиду, что необходимо отчитаться по данной сделки в Стат.Управление по форме 1ТС

    А при чем здесь ТС? Если
    Татьяна Юрьевна говорит:
    экспорте в Узбекистан?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Авг 07, 2014 15:21:58   

    Ну к примеру оборот по данной сделке в июле, то его необходимо указать в отчетности за 3 кв. 2014г.
    Это в том случае если вы стоите на учете по НДС.

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    А при чем здесь ТС?
    признаю что-то не туда понесло

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна Юрьевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Авг 07, 2014 15:24:15   

    не понятно только после чего я могу показать оборот???
    после отгрузки из 1С или после получения документов из Узбекистана?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Авг 07, 2014 15:28:20   

    Татьяна Юрьевна говорит:
    не понятно только после чего я могу показать оборот???

    Согласно договора, когда переходит право собственности на товар.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Авг 07, 2014 15:28:49   

    Татьяна Юрьевна говорит:
    осле получения документов из Узбекистана?
    Вы документы где оформляете? Насколько мне известно то экспорт нужно оформлять у нас в таможне на территории РК, чтоб был экспорт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна Юрьевна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Авг 07, 2014 15:47:50   

    через таможню товар прошел, подтверждения ждем. Во всяком случае это мне так сказал агент наш, который оформлял все документы на таможне. Мне пока только СМR дали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Авг 14, 2014 14:32:54   

    Добрый день, подскажите пожалуйста, если мы открыли временную декларацию на экспорт в июне месяце, а полную грузовую декларацию нам брокеры открыли в июле месяце, как мне отразить реализацию в этом случае? полным объемом в июне или же в июле? Помогите пожалуйста, очень срочно нужно Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Авг 15, 2014 08:29:24 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya, обратите внимание на ст 237 п 3 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Авг 18, 2014 09:13:14   

    спасибо, но я эту статью читала, и все равно у меня возникают по ней вопросы:
    1. Я провожу реализацию на дату формирования жднакладных с выпиской с/ф и накладных на отпуск товаров, этот товар уходит по временной ГТД, в этом случае я ведь правильно провожу реализацию
    2. При формировании ф. 300.00, как я должна распределить эту самую реализацию, т.е. та реализация, которая закрылась при закрытии полной ГТД в июле, но отгруженная в июне не должна садиться во 2 кв. в реализацию в стр.300.00.004?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Авг 18, 2014 09:17:06 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya, я считаю, что вы должны показать реализацию в 300 форме по дате регистрации полной ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пн Авг 18, 2014 09:25:21   

    А это не будет ошибкой, если я показала во 2 квартале исходя из реестра с/ф выданных?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Авг 18, 2014 09:33:32   

    al.aliya, согласно правилам
    Цитата:
    В разделе «Начисление НДС»:
    1) в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты, облагаемые налогом на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом;

    Цитата:
    38. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Авг 18, 2014 09:43:29   

    А это не будет ошибкой, если я показала во 2 квартале исходя из реестра с/ф выданных?

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    я имела ввиду в приложении 1, я всю сумму по реализации указала, согласно реестра выданных с/ф, выгруженных с 1С и приложенные к сданному отчету, в стр.300.00.001А я не отражаю, т.к. у меня экспорт по нулевой ставке НДС, соответственно я показываю эту реализацию в стр.300.00.004

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Авг 18, 2014 09:52:21   

    А почему в стр 300.00.004? Ведь экспорт указывается по стр 300.00.002.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Авг 18, 2014 10:05:37   

    ой извиняюсь, да в стр. 300.00.002

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Авг 18, 2014 10:09:04 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya говорит:
    это не будет ошибкой, если я показала во 2 квартале исходя из реестра с/ф выданных?

    Считаю, что это ошибка. Вы должны указывать оборот в 300 форме, согласно ст 237 п 3 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ermanova D.
    Коллега
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Окт 22, 2014 01:24:35   

    Здравствуйте!

    При вывозе в Россию, это будет уже не экспорт верно? поскольку согл ст.242 экспорт, это когда вывоз за пределы ТС. А как быть с НДС, точнее мы ТОО резидент продаем товар в Россию, оплачиваем НДС?

    Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:

    упс не туда написала, как исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz