|  Куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС в 300 форме за 2012 год?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Вс Фев 12, 2012 14:46:44   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте! Хотела сдать 300 за 1 кв 2012 г - ликвидационную, но не пойму куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС, почитала уже и правила и всю форму пересмотрела не нашла такой строки, отзовитесь кто в курсе?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Пн Фев 13, 2012 07:47:31   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Юльчик06 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Хотела сдать 300 за 1 кв 2012 г - ликвидационную, но не пойму куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС, | 
	 
 
 
Предлагаю:
 
1.Стр.300.00.001 III А,В.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пн Фев 13, 2012 09:12:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Но в правилах сказано что 1) в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения с учетом особенностей, установленных статьей 233 Налогового кодекса; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты;
 
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Стр.300.00.001 III А,В. | 
	 
 
 если я правильно поняла Вы мне на эту строку указываете? что такое 
 
 
?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пн Фев 13, 2012 09:54:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Простите, но 3-я строка в форме 300.00 называется 300.00.003, а не 
 
	  | Юльчик06 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Стр.300.00.001 | 
	 
 
 
Если заполнять строку 300.00.003 в форме 300.00, то согласно правилам 4) в строке 300.00.003 А указывается сумма корректировки размера облагаемого оборота. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.06.009А;
 
5) в строке 300.00.003 В указываются сумма корректировки налога на добавленную стоимость. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.06.009 В; мне нужно заполнить приложение 300.06, но в этом приложении нет такой строки, в которую можно включить остатки по товарам при снятии с учета по НДС или я что то не правильно понимаю     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пн Фев 13, 2012 10:46:46  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Юльчик06, простите ответ дан по форме за 2011 г. В новой форме за 2012 г. такой строки нет, поэтому, думаю, что нежно включать по стрю 300.00.001
 
 
Добавлено спустя 39 секунд:
 
 
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  нежно | 
	 
 
 
нужно  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Арахна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Арахна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Арахна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Арахна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Пн Дек 17, 2012 13:06:15   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				получается остатки вносят в общий оборот? и при этом нигде в приложении нет расшифровки этого? 
 
а потом по итогам квартала, в котором подана ликвидационная, переведут с упрощенки на общеустановленный, если оборот превысит минимум? не может такого быть?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Пн Дек 17, 2012 14:18:17   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Арахна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  получается остатки вносят в общий оборот? и при этом нигде в приложении нет расшифровки этого?  | 
	 
 
 
не делается по остаткам расшировка.
 
 
	  | Арахна говорит: | 
	 
	
	  | 
	   а потом по итогам квартала, в котором подана ликвидационная, переведут с упрощенки на общеустановленный, если оборот превысит минимум? не может такого быть? | 
	 
 
 
Во-первых, если вдруг после добровольного снятия с учета по НДС, у вас будет превышение оборотов свыше допустимого минимума (30000 МРП), то Вы обязаны пойти в НК и подать налоговое заявление о постановке на регистрационный учет по НДС с отметкой, что данная постановка является для Вас обязательной.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
 
 
Во-вторых, это конечно же может сделать и сам НК, но поверьте для Вас это будет не самым приятным моментом, т.к. в данном случае Вас могут привлечь к адм.ответственности за несвоевременную постановку на учет по НДС
 
 
	  | Арахна говорит: | 
	 
	
	  | 
	  не может такого быть? | 
	 
 
 
Почему, все в жизни бывает.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Арахна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Пн Дек 17, 2012 14:48:10   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				30тыщ МРП это за год.... у нас такого нет, поэтому и снимаемся. я говорю про постановку на общеустановленный. странно что не показываются отдельно остатки, как раньше. но в принципе обороты будут смотреть по 910й, так же? а там мы остатки не показываем, только реализацию...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Пн Дек 17, 2012 16:15:52  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ну конечно для определения, выполняются ли условия для СНР, учитывается доход по ф.910, обороты по НДС тут вообще не причем.
 
А все расшифровки сделайте в налоговом регистре к ф.300.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |