Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС при импорте товаров из стран не входящих в таможенный союз.
    НДС при импорте товаров из стран не входящих в таможенный союз.
    В какой строке 300ф. указывается импорт товаров( не таможенный союз)?
    Таможенный союз: просрочили подачу декларации и оплату налогов
    Какие документы нужно приложить к декларации 320 (Таможенный союз) в 2015 году?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    при импорте ( не Таможенный союз)в декларации по НДС в строке 300.00.017 указываем таможенную стоим     
    Светлана_0576
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Ноя 02, 2012 15:48:43   

    Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, при импорте ( не Таможенный союз)в декларации по НДС в строке 300.00.017 указываем таможенную стоимость по ГТД , от которой считается НДС при растаможке товара, а приходуем товар по фактурной стоимости , как быть с разницей? Получается строка 300.00.022 (Всего приобретено) не будет совпадать с данными бух.учета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Julia бухгалтер
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Ноя 02, 2012 16:13:24   

    Разница будет таможенная пошлина+сбор, а Вы не относите пошлины и сборы на себестоимость товара?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана_0576
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Ноя 02, 2012 16:36:24   

    Фактурная стоимость, я имела ввиду, стоимость товара , оприходованного по курсу аванса ( при 100 предоплате)+таможенная пошлина +сбор.
    В данном случае разница возникает из-за того, что условная цена при растаможке ( с которой считают налоги) выше, чем реальная цена товара(оплаченная поставщику).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Ноя 02, 2012 16:50:41   

    Да, будет разная стоимость , но в этом нет ничего страшного.
    Светлана_0576 говорит:
    Получается строка 300.00.022 (Всего приобретено) не будет совпадать с данными бух.учета?

    Получается так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана_0576
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Ноя 02, 2012 16:59:58   

    А может бух. справкой всё расписать, почему несовпадение.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Julia бухгалтер
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Ноя 02, 2012 17:09:15   

    По идее разница тогда - это суммовой курсач

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Ноя 03, 2012 11:57:42   

    Julia бухгалтер говорит:
    По идее разница тогда - это суммовой курсач

    Это не суммовой курсач.
    Светлана_0576 говорит:
    при импорте ( не Таможенный союз)в декларации по НДС в строке 300.00.017 указываем таможенную стоимость по ГТД

    Таможенная стоимость в бухгалтерском учете нигде не отражается, она нужна только для определения налогоблагаемой базы НДС и всё.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Julia бухгалтер
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Ноя 05, 2012 09:32:36   

    Что значит
    Светлана_0576 говорит:
    условная цена при растаможке ( с которой считают налоги) выше, чем реальная цена товара(оплаченная поставщику).
    ,
    эту цену с потолка берут? Shocked

    Фактически эта суммовая разница у Вас зависает на счетах авансов, счет 3310 закрывается, а так как Вы приходуете по курсу аванса - разница возникнет и повиснет на счете 1610.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана_0576
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Ноя 05, 2012 11:51:09   

    Что имеете ввиду " цену берут с потолка" ? Мы покупаем товар за 1000$, а статистическая стоимость при растаможке 2648$ вот с нее нам и расчитывают тамож. пошлину и НДС, она же указывается в ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ludmila
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Ноя 05, 2012 12:00:37   

    Здравствуйте, Светлана. Эту сумму они получают, когда стоимость товара увеличивают на стоимость доставки. Вот получается, что они берут курс, который указан в декларации таможенной стоимости, а это уже разница с тем курсом, по которому Вы считаете, да еще если прибавить стоимость доставки - получите ту цифру, которую они и берут как базу для расчета НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана_0576
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Ноя 05, 2012 12:24:43   

    Это всё понятно, меня интересует немного другой вопрос, в декларации в строке 300.00.017 А я указываю стоимость по ГТД и начисленный на нее НДС (300.00.017В). Данные НУ и БУ разнятся ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ludmila
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Ноя 05, 2012 12:44:01   

    да, указываете по ГТД стоимость и НДС
    а где разница у Вас получается? Ведь расходы по доставке указываете в доп.расходах, а курсовую разницу на соответствующих счетах. В результате всё сойдется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана_0576
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Ноя 05, 2012 13:38:56   

    Людмила, я видела на Балансе интересующий меня вопрос, но почему-то на него не было ответов и звучал он так: "Здравствуйте, вот опять возникают вопросы по отнесению стоимости ТМЗ на склад по ГТД.
    По какой стоимости они должны быть отнесены при 100% предоплате за товар.

    Вопрос уже поднимала на форуме.

    И мы обсуждали, что курс на момент оприходования товара должен быть по курсу аванса. В этом случае курсовая разница не возникает. А если бы сначала получили товар, а потом оплачивали, то здесь возникнет курсовая разница.

    Но вот «загвоздка», мы сдаём ф.300.00
    И там отражаем по налоговому учёту - тмз по стоимости ГТД
    То есть, если у меня в ГТД 1000*148,5=148500 ндс12%= 17820
    А по бух.учёту по 100% авансу составляет 1000*147,8 = 147 800 , следовательно НДС 17736 с этой суммы.
    И когда сдаю годовой беру на вычет по бух.учёту ТМЗ…
    Правильно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Ноя 05, 2012 13:49:11   

    Светлана_0576 говорит:
    по бух.учёту по 100% авансу составляет 1000*147,8 = 147 800

    И всё, накаких
    Светлана_0576 говорит:
    следовательно НДС 17736 с этой суммы

    быть не может, т.к.
    Светлана_0576 говорит:
    ндс12%= 17820

    у вас по бух.учету проходит тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Ноя 05, 2012 13:53:55 Сказали Спасибо❤   

    Светлана_0576,
    таможенная стоимость - это стоимость для расчета платежей, пошлин и НДС при растамаживании, в 300 указываете там.ст-ть и соответственно НДС по ГТД, в БУ приходуете по той стоимости аванса (в вашем примере), но НДС должен быть как в ГТД и 300.
    Да получается разница в стоимости по НУ и БУ, но все остальные платежи, пошлины, налоги должны отражаться в БУ как в ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ludmila
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Ноя 05, 2012 14:00:05 Сказали Спасибо❤   

    да, согласна и с YelenaS, что у Вас, Светлана, проходит по бух. учету только 17820тг, и с Меленой, что разница в стоимости только

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светлана_0576
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Ноя 05, 2012 14:18:52   

    Девочки, спасибо за ответы ! Именно так я и делаю, все налоги , тамож. платежи и пошлины в БУ провожу как в ГТД , а в годовом на вычеты пойдет стоимость по БУ?

    Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:

    Просто с импортом только недавно начали работать....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Ноя 05, 2012 15:50:05 Сказали Спасибо❤   

    Светлана_0576 говорит:
    а в годовом на вычеты пойдет стоимость по БУ?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz