|  Как правильно заполнить ф.300 в случае переплаты.
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Ср Окт 10, 2012 09:49:16   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мы ТОО на ОУР, плательщики НДС.
 
С прошлого квартала у нас осталась переплата по НДС в сумме 2797039 тенге.
 
В 3 кв. начисление 3 456 860 тенге. 
 
Как мне заполнить раздел расчетов по НДС за налоговый период, в какие строки 
 
вписать эти цифры?
 
Спасибо.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Ср Окт 10, 2012 09:57:07  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Даниэла, переплата отражается только на лицевом счет. Поэтому заполняете за 3 кв начисление НДС, зачетный НДС и сумма к уплате или превыение. Если стоит сумма к уплате, то оплачиваете в бюджет за минусом вашей переплаты 
 
 
	  | Даниэла говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в сумме 2797039 тенге. | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Ср Окт 10, 2012 10:00:06  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Даниэла говорит: | 
	 
	
	  
	  С прошлого квартала у нас осталась переплата по НДС в сумме 2797039 тенге. 
 
В 3 кв. начисление 3 456 860 тенге. 
 
Как мне заполнить раздел расчетов по НДС за налоговый период, в какие строки 
 
вписать эти цифры?  | 
	 
 
 
Предлагаю:
 
1.Стр.300.00.029-3 456 860.
 
2.Стр.300.00.031-2 797 039.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Ср Окт 10, 2012 10:17:24   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  | 
	  2.Стр.300.00.031-2 797 039. | 
	 
 
 
Не верно! Согласно правилам заполнения
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	   
	  6) в строке 300.00.031 I указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом по товарам, работам, услугам, включаемым в первоначальную стоимость основных средств, инвестиций в недвижимость либо на увеличение их балансовой стоимости (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов);
 
 | 
	 
 
 
А у Даниэла, просто переплата.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Ср Окт 10, 2012 10:22:40   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Трудоголик2, сижу и внимательно изучаю пункт, указанный esiphi, 5)	в строке 300.00.031 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). 
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  )в строке 300.00.031 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов).  | 
	 
 
и склоняюсь все-таки к мнениюesiphi, как вы думаете?
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
 
 
к тому же у меня зачетный НДС  образовался из-за того, что мы оприходовали товар во 2 кв., а реализовали в 3 кв.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Ср Окт 10, 2012 10:35:11   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Даниэла, т.е. в 3 квартале у вас превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом уже нет (3456860 - 2797039)? Так зачем вам 300.00.031? Вот если бы у вас в 3 квартале у вас начисление было 5 тенге, тогда бы заполнение 300.00.031 было бы понятно, хотя бы в качестве справочной информации. А так от нее вам какой прок?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Ср Окт 10, 2012 10:37:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Даниэла говорит: | 
	 
	
	  | 
	  склоняюсь все-таки к мнениюesiphi, как вы думаете? | 
	 
 
 
Думаю, что esiphi, не прав. Давайте внимательно еще раз. В эту строку включается переплата и зачеты по ОС и инвестициям в недвижимость. Эта сторока справочная и в разноску не идет. Раньше в 300 форме была отдельная строка в зачетной части по ОС. Теперь ее нет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Ср Окт 10, 2012 10:37:37   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				меня сбивает с толку вот это 
 
	  | Даниэла говорит: | 
	 
	
	  | 
	  с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов).  | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Ср Окт 10, 2012 10:38:36   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Даниэла говорит: | 
	 
	
	  | 
	   зачетный НДС  образовался из-за того, что мы оприходовали товар во 2 кв | 
	 
 
 
Тем более к стр 300.00.031 никакого отношения не имеет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Ср Окт 10, 2012 10:42:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				С. Ромазанов, 
 
конечно мы не ссоримся, я вообще-то очень дружелюбный человек, но местами не дотягиваю кое какие вещи. А  от  Трудоголик2, можно многому научится и от esiphi, и от С. Ромазанов.
 
Да вы правы, я заполню только строку 029 и разничу доплачу в бюджет.
 
Спасибо за участие     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |