Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Подотчетные лица используют платежные карточки предприятия, как вести их учет?
    Инкассация и платежные карты
    Зачисление заработной платы на платежные карты в сельских населенных пункатах
    Учет операций через платежные терминалы
    Аптека. Как вести учет ТМЗ? Бух.учет ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Корпоративные платежные карты банка-как вести бух учет?     
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 09, 2010 21:47:38   

    Директор сделал себе Корпоративную платежную карту банка. С чего начать учет, какие проводки делать, как списывать денежные средства по ним?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 10, 2010 17:48:47 Сказали Спасибо❤   

    В плане счетов есть счет 1040 Денежные средства на карт счете. При взносе на карточку (пополнении денежных средств) банк выдает квитанцию, делаете проводку Дт 1040 Кт 1010. Если выдаете деньги для пополнения карточки директору то выписываете расходный ордер директору в подотчет сумму ставите Дт 1251 Кт 1010. При сдаче директором документа по взносу на карточку списываете с подотчета сумму проводкой Дт 1040 Кт 1251. Ну а дальше с карточки списываете смотря на что будут произведены расходы с нее. Например если оплатили в таможне по терминалу таможенные сборы и т.п. то вам выдают чек с указанием кодов налогов и сумм снятых с карточки, соответственно делаете проводки, например Дт 3190 (там.сбор) Кт 1040.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Фев 15, 2010 21:58:44   

    Скажите, пожалуйста. Можно ли такую карточку открыть в Евро и использовать ее на территории РК. Как тогда вести бух учет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Апр 10, 2010 14:54:47   

    Здравствуйте, скажите если деньги были переведены с расч.счета на карточку, то проводка 1040 1030?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulzhamal
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Апр 10, 2010 15:08:47 Сообщить модератору   

    gulya2949179 говорит:
    1040 1030?

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Май 07, 2010 23:32:16   

    Директор потратил деньги с корп карточки ,а документы не может предоставить, что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Май 08, 2010 12:19:09 Сказали Спасибо❤   

    gulya2949179 говорит:
    Директор потратил деньги с корп карточки

    Поставить ему в доход , и начислить все налоги . Все движения по карточке можно увидеть по выписке банка. Там по крайне мере там расписано движение денежных средств по дням.
    Если директор оформил корпоративную карточку для личных нужд, у вас , как у бухгалтера будут сплошные проблему как списывать эти деньги. Как правило корпоративная карта оформляется для оплаты таможенных платежей, или для исключения наличного оборота при оплате за товар или услуги предприятия, но ни как не для личных нужд директора. Для этого должны быть предоставлены все документы (чеки с пост-терминалов, накладные и т.д.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Май 08, 2010 12:20:02 Сообщить модератору   

    gulya2949179 говорит:
    документы не может предоставить, что делать
    найти документы

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    YelenaS говорит:
    при оплате за товар или услуги предприятия, но ни как не для личных нужд директора
    конечно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Май 08, 2010 12:26:16 Сказали Спасибо❤   

    YelenaS говорит:
    Поставить ему в доход , и начислить все налоги

    Зачем так сразу, сначала по доброму попросить вернуть деньги на карту либо в кассу предприятия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Сб Май 08, 2010 12:38:46   

    gulya2949179 говорит:
    Директор потратил деньги с корп карточки ,а документы не может предоставить, что делать?

    Я так подозреваю , что это войдет в привычку.
    YelenaS говорит:
    при оплате за товар или услуги предприятия

    Нужно в первую очередь ему объяснить назначение корпоративной карточки.

    Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:

    Елена Т говорит:
    вернуть деньги на карту либо в кассу предприятия.

    При этом всё таки объяснить, куда эти деньги делись и откуда они появились на карте. Всё таки при оплате с карты снимаются услуги банка, поэтому директору нужно возмещать тогда и эти расходы, т.к. на вычеты по КПН предприятия взять их нельзя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Май 11, 2010 21:00:08   

    Значит можно поставить деньги директору в подотчет и пусть ищет документы, оплаченные хоть по карточке, хоть наличными.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Май 11, 2010 23:10:13 Сообщить модератору   

    gulya2949179 говорит:
    Значит можно поставить деньги директору в подотчет

    вообще то они уже у него в подотчете. Теперь осталось или сделать как говрит Елена Т или как YelenaS.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Большой начальник
    Резидент Баланса
    Спасибки: +84 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Сен 21, 2011 21:45:51   

    Оплата таможенных платежей произведена корпоративной картой. Можно ли провести этот платеж в 1С через Платежное поручение исходящее, выбрав карт-счет организации а в качестве получателя - Налоговый орган, куда сделно перечисление?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    G_B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Сен 21, 2011 23:53:14 Сказали Спасибо❤   

    Большой начальник говорит:
    Можно ли провести этот платеж в 1С через Платежное поручение исходящее, выбрав карт-счет организации а в качестве получателя - Налоговый орган, куда сделно перечисление?

    Считаю что можно.
    Ирыч говорит:
    если оплатили в таможне по терминалу таможенные сборы и т.п. то вам выдают чек с указанием кодов налогов и сумм снятых с карточки, соответственно делаете проводки, например Дт 3190 (там.сбор) Кт 1040.

    На основании платежного поручения создаете выписку по карточному счету и выбираете нужный корреспондирующий счет.
    Проводки у вас будут аналогичными как если бы вы произвели перечисление налогов через расчетный счет,только счет будет указан карточный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    зим
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Мар 02, 2020 01:18:04   

    В ТОО есть корпоративная банковская карта выпущенное на имя директора. На карту перечисляем деньги платежным поручение перевод на другой счет организации дт1040-кр1030 и директор деньги снимаем с банкомата , делаю приходный кассовый ордер сч1010-кр1040 и сразу же расходником выписываю на подотчет сч1251, правильно ли делаю? или каким документом можно сразу поставить на подотчет директора не внося в кассу, т.к. он снимает с банкомата и не возвращает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Мар 02, 2020 06:37:14   

    зим говорит:
    он снимает с банкомата и не возвращает.

    Предлагаю:
    Дт 1251- Кт 1040.
    Основание-
    1.
    зим говорит:
    банковская карта выпущенное на имя директора

    2.
    зим говорит:
    платежное поручение
    .
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Мар 02, 2020 09:17:58   

    зим говорит:
    делаю приходный кассовый ордер сч1010-кр1040 и сразу же расходником выписываю на подотчет сч1251, правильно ли делаю?

    Я тоже так делаю, потому что снятие наличных по карточке в банкомате равносильно снятию наличных со счета через кассу банка.
    А проводка
    esiphi говорит:
    Дт 1251- Кт 1040

    предполагает, что вы перечислили со счета предприятия деньги на карточку директору, минуя наличные. Но на самом-то деле вы платежку не оформляли.
    Как вы сделаете эту проводку? В 1С в авансовом отчете на вкладке "Авансы" есть только 2 варианта для выбора: РКО и Платежное поручение. Платежки у вас нет, а РКО есть. Так что считаю, что ваш вариант более правильный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Мар 02, 2020 09:37:07   

    Соглашусь с esiphi, считаю счет кассы использовать нельзя если нет физического поступления денег. Наличие факта оформления платежки ни о чём не говорит, деньги со счета и без платежки списаться могут. А вот получение выписки банка, по которой будет написано что снято картой подотчетного лица, как раз даёт основания сделать проводку 1251-1040.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Мар 02, 2020 09:50:42   

    Ведмедев говорит:
    считаю счет кассы использовать нельзя если нет физического поступления денег

    Да эта ситуация сплошь и рядом, практически во всех маленьких ТОО-шках.

    Например, если корпоративной карточки нет и директор снимает деньги со счета через кассу банка. На практике он действительно не приносит их кассиру, а сразу может что-то купить за наличку по дороге из банка на работу. Но мы все равно сначала приходуем их в кассу и сразу же оформляем РКО. На самом деле это чистая формальность - принести деньги, показать их кассиру (или бухгалтеру, потому что часто это одно и то же лицо), типа сдал в кассу и тут же забрать. Но можно это сделать и без показа денег. Главное, чтобы в РКО расписался.

    Чем получение денег директором из кассы банка отличается от снятия денег им же по карточке в банкомате ? Почему в первом случае надо приходовать их в кассу, а во втором нет?

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

    Или может быть в первом случае тоже можно не приходовать деньги в кассу? Ведь в выписке банка тоже будет написано, какому подотчетному лицу выданы деньги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Мар 02, 2020 10:32:20   

    Ирина Локтионова говорит:
    Да эта ситуация сплошь и рядом, практически во всех маленьких ТОО-шках.

    ага и ключевые вопросы, как правильно или как все делают.

    esiphi, говорит как правильно, Вы говорите как многие делают.

    Ирина Локтионова, а если директор оплатил этой картой за ТМЗ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Мар 02, 2020 12:33:44   

    Если расплатился картой, то это чистейшей воды безналичный расчет: Дт 3310 или 1710 - Кт 1040

    Встречный вопрос: а если директор снял деньги по карточке, часть сам истратил, а часть отдал другому сотруднику в качестве суточных на командировку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Мар 02, 2020 12:46:13   

    Ирина Локтионова говорит:
    а часть отдал другому сотруднику в качестве суточных на командировку?

    Считаю,что данной ситуации походит Ваш вариант
    Ирина Локтионова говорит:
    сначала приходуем их в кассу и сразу же оформляем РКО
    .
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Мар 02, 2020 14:07:03   

    Ирина Локтионова говорит:
    часть отдал другому сотруднику в качестве суточных на командировку?

    По закону он такого не может сделать в принципе.
    Во первых деньги не его, а деньги всё таки хозяев фирмы
    Во вторых, договор о полной материальной ответственности работник заключает с фирмой, а не с директором.
    В третьих 59. Подотчетные суммы выдаются только сотрудникам субъекта. Учет подотчетных сумм ведется в разрезе каждого сотрудника.
    В четвертых 53. Выдача наличных денег из кассы, без подписи получателя в расходном ордере или в платежной ведомости, в оправдание остатка наличных денег в кассе не принимается. Эта сумма считается недостачей и взыскивается с кассира.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Мар 02, 2020 14:27:25   

    Ведмедев говорит:
    Выдача наличных денег из кассы,

    Так Вы же как раз настаиваете, что это деньги идут мимо кассы?[/quote]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пн Мар 02, 2020 14:28:12   

    Ирина Локтионова говорит:
    Если расплатился картой, то это чистейшей воды безналичный расчет: Дт 3310 или 1710 - Кт 1040

    не совсем так, момент ответственности здесь другой. При оплате с расчетного счета юр лицо поручает банку произвести оплату, поэтому и называется платежное поручение.
    При оплате с корпоративной карты, т.к. юл само не может пользоваться картой, в силу того что его физически не существует, оно поручает это делать ответственному лицу, и спрашивать за проведенную операцию уже надо с этого ответственного лица, а счета для спроса с ответственных лиц у нас следующие 1250, 2150

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Мар 02, 2020 14:44:00   

    Но платежное поручение подписывает тоже директор от имени юрлица, а не само юрлицо. Аналогично и корпоративной картой директор распоряжается не как физлицо, а от имени юрлица. При оплате с корпоративной карты деньги на счет поставщика поступают не от директора Иванова, а от юрлица.
    Если расчет с поставщиком посредством корпоративной карты, бухгалтер по выписке банка и так будет видеть, кому сделана оплата с карты. Не понимаю, зачем плодить лишние бумаги в виде авансовых отчетов, когда оплата безналом? Лично я захотела оформить корпоративную карту как раз для того, чтобы было меньше бумажного оформления и дополнительной работы.

    Ведмедев говорит:
    Во первых деньги не его, а деньги всё таки хозяев фирмы

    Значит все-таки директор не может снять деньги с карточки и сразу тратить их по своему усмотрению, а должен сначала внести их в кассу и оформить выдачу аванса расходным кассовым ордером, как обычный работник?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Мар 02, 2020 15:09:32   

    Ирина Локтионова говорит:
    Встречный вопрос: а если директор снял деньги по карточке, часть сам истратил, а часть отдал другому сотруднику в качестве суточных на командировку?

    В том же авансовом отчете директора. В котором он обязан отчитаться о любом движении выбывших от него денег:
    а) Сначала проводку Дт 3310 Кт 1250 на истраченную сумму самим директором
    б) Потом проводку Дт 1250 Кт 1250 на другого сотрудника.

    Добавлено спустя 45 секунд:

    Но согласна, что
    Ведмедев говорит:
    По закону он такого не может сделать в принципе.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    зим
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Мар 02, 2020 15:11:08   

    esiphi, извините за глупый вопрос, эту проводку Дт 1251- Кт 1040 надо делать через журнал операции вручную?[/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Мар 02, 2020 15:11:20   

    Ирина Локтионова говорит:
    Значит все-таки директор не может снять деньги с карточки и сразу тратить их по своему усмотрению

    Почему, может.
    Дт 1250 Кт 1040
    А дальше тратит и отчитывается по авансовому отчету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Мар 02, 2020 15:13:21   

    Elis говорит:
    Почему, может.
    Дт 1250 Кт 1040
    А дальше тратит и отчитывается по авансовому отчету

    ага

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Мар 03, 2020 07:17:24 Сказали Спасибо❤   

    зим говорит:
    Дт 1251- Кт 1040 надо делать через журнал операции вручную?[/b]

    По данным выписки по счету 1040.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz