|  Как правильно вести учет при приготовл. обедов через другое ТОО, если  продукты купленны на наше тоо
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Чт Июл 07, 2011 16:35:39   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день, подскажите, пожалуйста,  ответ на ситуацию. ТОО «А» заключило договор на предоставление  обедов  для сотрудников ТОО «В». ТОО «А» не имеет возможности приготавливать обеды, поэтому заключило  договор с ТОО «С» , в котором говорится, что ТОО «С» готовит обеды для ТОО «А» по их разработанным калькуляционным картам, и что ТОО «А» сам закупает продукты. ТОО «С» выставляет акт выполненных работ ТОО «А», а ТОО «А» выставляет акт выполненных работ ТОО «В». Как правильно вести учет в такой ситуации?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Чт Июл 07, 2011 18:56:37  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Вариант: 
 
ТОО "С" выставляет акт выполненных работ только на стоимость работ по приготовлению обедов. Оданко в договоре указывается, что материалы предоставляются по накладной в соответствии с условиями договора. По бухучету вы списываете их сразу на себестоимость. Например, вы заказали ТОО "С" 60 порций обеда, на которые по вашей калькуляции уходит 60 ед. продуктов, вы передаете их в производство по накладной ТОО "С", списываете на себестоимость ТОО "С" вставляет вам акт выполненных работ за приготовление 60 порций, вы относите его также на себестоимость. Потом выставляете акт выполненных работ с учетом материалов для  ТОО "В".
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
 
 
 
	  | Aselka говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Оданко в договоре указывается, что материалы предоставляются по накладной в соответствии с условиями договора | 
	 
 
 
хотела сказать, что в договоре указывается, что материалы предоставляются согласно калькуляции от ТОО "А"  для ТОО "С" по накладной.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
 
 
У нас приблизительная ситуация была, мы попросили программиста 1с сделать нам кнопочку " Акт списания в производство", выглядел документ, как накладная, только корреспондентция счетов шла на себестоимость.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пт Июл 08, 2011 00:11:17   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | DreamDi говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Думаю учет нужно вести именно как давальческое сырье. | 
	 
 
 
 
А как это ? Подскажите , пожалуйста.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пт Июл 08, 2011 07:44:44  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Margo007,
 
 
 
	  | Margo007 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А как это ? | 
	 
 
 
Предлагаю,как вариант:
 
1.Дт 1310,1420-Кт 3310-Приобретения сырья для приготовления обедов.
 
2.Дт 1351-Кт 1310-Передача сырья ТОО С для приготовления обедов.
 
3.Дт 1330-Кт 1351-Оприходование изготовленных порций обедов.
 
4.Дт 8110-Кт 3130-Услуги ТОО С по приготовлению обедов.
 
5.Дт 7110-Кт 1330-Списание порций по с/стоимости, реализованных ТОО В.
 
6.Дт 7110-Кт 8110-Списание затрат по приготовлению обедов на себестоимость.
 
7.Дт 1210-Кт 6010,3130-Реализация порций обедов ТОО В.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пт Июл 08, 2011 13:25:34   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Спасибо большое всем за ответы, подскажите пожалуйста :
 
 
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  | 
	  .Дт 1351-Кт 1310-Передача сырья ТОО С для приготовления обедов.  | 
	 
 
 
А каким документом это оформить?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пт Июл 08, 2011 13:35:16  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Margo007,
 
 
 
	  | Margo007 говорит: | 
	 
	
	  
	  Дт 1351-Кт 1310-Передача сырья ТОО С для приготовления обедов. 
 
 
А каким документом это оформить? | 
	 
 
 
Предлагаю:
 
"Перемещение ТМЗ".
 
С ув.
 
 
Добавлено спустя 59 секунд:
 
 
Точнее "Списание ТМЗ"  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пт Июл 08, 2011 14:43:15   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  
	  2.Дт 1351-Кт 1310-Передача сырья ТОО С для приготовления обедов. 
 
3.Дт 1330-Кт 1351-Оприходование изготовленных порций обедов.  | 
	 
 
 
Пожалуйста, поподробнее с этого момента. Согласно этой проводке идет перемещение сырья с одного счета на другой. А в данном случае имеет место передача сырья сторонней организации для приготовления обедов
 
 
 
	  | Margo007 говорит: | 
	 
	
	  | 
	   ТОО «С» готовит обеды для ТОО «А» по их разработанным калькуляционным картам, и что ТОО «А» сам закупает продукты. | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Пт Июл 08, 2011 14:55:39   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Трудоголик2,
 
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  
	  2.Дт 1351-Кт 1310-Передача сырья ТОО С для приготовления обедов. 
 
3.Дт 1330-Кт 1351-Оприходование изготовленных порций обедов.  | 
	 
 
.
 
 
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Согласно этой проводке идет перемещение сырья с одного счета на другой. А в данном случае имеет место передача сырья сторонней организации для приготовления обедов  | 
	 
 
.
 
Обратите внимание на то,что сч.1351-согласно Плана счетов,предназначен для учета расчетов с контрагентами по материалам переданным в переработку.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Пт Июл 08, 2011 15:13:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Обратите внимание на то,что сч.1351-согласно Плана счетов,предназначен для учета расчетов с контрагентами по материалам переданным в переработку | 
	 
 
 
У меня 7-ка и в ней по сч 1350 есть только номенклатура и места хранения. Поэтому я задала этот вопрос.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Пт Июл 08, 2011 16:16:48   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Margo007 говорит: | 
	 
	
	  
	  DreamDi говорит:
 
Думаю учет нужно вести именно как давальческое сырье.
 
А как это ? Подскажите , пожалуйста. | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |