Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Расчет соц. налога в 260 релизе
    Ошибки в релизе ЗУП версии 1.1.13.13 для 81
    В 262 релизе 1С 7.7 изменились печатные формы.
    700.00 За 2015 год в каком релизе сдавать
    Почему в 252 релизе (Новый ПС) оборотка даёт разные данные....
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС - ТС в релизе 1С 7.70.266     
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 10, 2010 12:03:55   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=362306#362306
    Я не поняла пункт: "После уплаты в бюджет НДС может быть принят к зачету. Операция отражается в системе с помощью документа «Операция (вручную)» в периоде уплаты налога. Документ вводится на основании документа "Выписка банка" по кнопке "Принятие НДС ТС к зачету". Автоматически формируется проводка в дебет счета 1420 с кредита счета 1630."
    Какие проводки я должна сделать "в ручную"?
    Как я поняла именно без этой операции не работает "Выписка по банку".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 10, 2010 15:55:49 Сообщить модератору   

    В выписке банка оплачиваете НДС по ТС - 3130-1030. И нажимаете кнопочку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Авг 10, 2010 16:06:23   

    На 1630 у меня зависает сумма, с ней что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Авг 10, 2010 16:20:20 Сообщить модератору   

    Когда нажимаете кнопочку, что проиходит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Авг 10, 2010 16:27:54   

    Проводки по "Поступление импорт", по НДС
    Дт 1630 Кт 3130

    "При проведении документа с видом "Импорт из стран ТС" формируется корреспонденция в дебет счета 1630 с кредита счета 3130. " - это из "новое в релизе"

    Проводки по выписке
    Дт 3130 Кт 1030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Авг 10, 2010 18:58:21 Сообщить модератору   

    АННА, не расстраивайте старого больного человека
    Cleaner говорит:
    В выписке банка оплачиваете НДС по ТС - 3130-1030. И нажимаете кнопочку "Принятие НДС ТС к зачету"

    Cleaner говорит:
    Когда нажимаете кнопочку, что проиходит?

    Вы нажимали кнопочку "Принятие НДС ТС к зачету"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Авг 10, 2010 21:26:23   

    Конечно нажимала. Поставила все как у вас и у меня провелась выписка.
    До этого я не правильно выбрала НДС и в выписке у меня было сообщение типа: "Нет НДС по ТС", ну что-то в этом роде только длиннее.

    Вообще-то я до этого обновления все делала как в обычном поступлении (импорт) все закрылось, а сегодня все начала переделывать, при этом совсем нет времени разбираться, поэтому и написала чтоб побыстрее с этим расправиться.
    До этого было:
    по поступлению Дт 1420 Кт 3397 (НУ)
    по выписке Дт 3397 (НУ) КТ 1030
    Сейчас:
    по "Поступление импорт", по НДС
    Дт 1630 Кт 3130
    Проводки по выписке
    Дт 3130 Кт 1030
    Что я не так делаю? Что же все-таки у меня должно получится? Каким образом должен закрыться счет 1630?

    Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду:

    Все разобралась.... Закрылись все счета. Embarassed
    Все-таки люблю я 1С!!!! Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Авг 11, 2010 13:19:34   

    Это опять я.
    У меня проблемка осталась - по выписке из 7 оплат, одна не хочет закрывать 1630 и все, появляются после нажания кнопки 6, а 7-я ни в какую. Проверила все - везде одинаково разнесла в поступлении по импорту и соответственно когда выбираю в выписке все как у 6-ти.
    Не подскажите что не так. Именно по этой я вчера и эксперементировала и она же не перекрывалась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Авг 11, 2010 15:44:06   

    Еще мучаюсь с доп. расходами, если я указываю просто сумму в "Общая сумма доп.расходов", то расчет корректен, но возникае задолженность по Контрагенту-импортеру, а если прикрепляю контрагента как до этого делали, то сумма рассчитывается в 2-м размере.
    Кто-нибудь кроме меня сталкивается с этим?

    Добавлено спустя 52 минуты 43 секунды:

    АННА говорит:
    Еще мучаюсь с доп. расходами, если я указываю просто сумму в "Общая сумма доп.расходов", то расчет корректен, но возникае задолженность по Контрагенту-импортеру, а если прикрепляю контрагента как до этого делали, то сумма рассчитывается в 2-м размере.

    Уточню: в 2-м размере: у меня закрывается контрагент-транспорт (как и должно быть) и все равно задолженность остается по контрагенту-импорт на сумму транспорта.

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    Похоже я тут "тихо сам с собой" Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Авг 11, 2010 19:42:20 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    Похоже я тут "тихо сам с собой"

    Значит еще не сталкивался никто. Лично у меня "клюшечников" мало, только в субботу буду плясать вокруг импорта из ТС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Авг 11, 2010 20:33:07   

    Cleaner говорит:
    Лично у меня "клюшечников" мало, только в субботу буду плясать вокруг импорта из ТС.

    А это кто?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +252 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Авг 11, 2010 21:19:08   

    АННА говорит:
    А это кто?

    Для тех, кто в танке. 8.0 это снеговики, 7.7 это клюшечники. (с) Патрон.

    Добавлено спустя 32 секунды:

    Аня, про танк это цитата. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Авг 11, 2010 21:25:03   

    Ну значит я большая "клюшка" и маленький "снеговик" или "снежок"! Razz
    Про танк понятно Wink :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вс Авг 15, 2010 00:37:38   

    АННА говорит:
    Еще мучаюсь с доп. расходами, если я указываю просто сумму в "Общая сумма доп.расходов", то расчет корректен, но возникае задолженность по Контрагенту-импортеру, а если прикрепляю контрагента как до этого делали, то сумма рассчитывается в 2-м размере.
    Кто-нибудь кроме меня сталкивается с этим?


    Я столкнулась с этим и считаю, что документ "Накладная на приход ТМЗ (импорт) при виде импорта "Импорт из стран таможенного союза" работает в корне не верно.
    1. Отнесение доп.расходов на таможенную стоимость осуществляется на основании документа "Услуги сторонних организаций", который при проведении дает проводку Дт 1310 Кт 3310 (например Перевозчик). При нажатии кнопки "Рассчитать" меняется сумма таможенной стоимости и дает проводку Дт 1310 Кт 3310 (Поставщик) на сумму равную стоимости полученного товара от Поставщика + доп.расходов от других организаций. Таким образом, на счете 3310 "Поставщик" отражается сумма, завышенная на стоимость доп.расходов и этот счет не закрывается.
    2. Документ предназначен только для ведения налогового учета.
    Предусматривается введение курса валюты только на день оприходования товара для расчета таможенной стоимости и НДС, однако этот курс далеко не всегда совпадает с курсом, который предусматривается при ведении бух.учета согласно МСФО. Например, при выплаченном авансе, необходимо при оприходовании товара учитывать его по курсу авансового платежа.
    3. Кнопка "Расчет пошлины" не нужна.
    4. В табличной части графа "Ед.изм." повторяется 2 раза, для выбора вручную и установленная в справочнике товара.
    5. Нет кнопки "Закрыть".

    Cleaner, не подскажете, куда написать разработчикам о выявленных недочетах и проблемах?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вс Авг 15, 2010 01:23:06 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    не подскажете

    Как занефигнафиг.
    http://1c-rating.kz/info/contacts.php

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Сен 17, 2010 11:31:27   

    АННА говорит:
    Это опять я.
    У меня проблемка осталась - по выписке из 7 оплат, одна не хочет закрывать 1630 и все, появляются после нажания кнопки 6, а 7-я ни в какую. Проверила все - везде одинаково разнесла в поступлении по импорту и соответственно когда выбираю в выписке все как у 6-ти.
    Не подскажите что не так. Именно по этой я вчера и эксперементировала и она же не перекрывалась.


    Я поняла, что в этом случае делала не так. Вообщем когда разносила банк - разнесла вероятно 6 и решила проверить, что происходит при нажании кнопки "Принятие НДС ТС к зачету", вот тогда сработало на эти 6, затем когда 7 пыталась вставить, "Операция", которая сформировалась не реагировала.
    Как исправить: Удалите полностью "Операцию введенную вручную" которая сформировалась, а затем зайдите в выписку (полностью разнесенную) и нажмите "Принятие НДС ТС к зачету". Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Сен 17, 2010 14:05:24   

    АННА, похоже эта тема кроме нас, никого не интересует...
    Как вы решили проблему ?
    АННА говорит:
    Еще мучаюсь с доп. расходами, если я указываю просто сумму в "Общая сумма доп.расходов", то расчет корректен, но возникае задолженность по Контрагенту-импортеру, а если прикрепляю контрагента как до этого делали, то сумма рассчитывается в 2-м размере.
    Кто-нибудь кроме меня сталкивается с этим?


    S76 говорит:
    1. Отнесение доп.расходов на таможенную стоимость осуществляется на основании документа "Услуги сторонних организаций", который при проведении дает проводку Дт 1310 Кт 3310 (например Перевозчик). При нажатии кнопки "Рассчитать" меняется сумма таможенной стоимости и дает проводку Дт 1310 Кт 3310 (Поставщик) на сумму равную стоимости полученного товара от Поставщика + доп.расходов от других организаций. Таким образом, на счете 3310 "Поставщик" отражается сумма, завышенная на стоимость доп.расходов и этот счет не закрывается.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Сен 17, 2010 14:15:30   

    У меня как-то все закрылось, но думаю вот что я делала: заполнила все как "Импорт из стран таможенного союза", затем вижу, что там еще и пошлина вылезла, я перешла в "Импорт из прочих стран" - убрала пошлину и возможно в этот же момент ввела доп.расходы, а уже затем перешла обратно в "Импорт из стран таможенного союза" и провела, вроде получилось и еще в окошке "Общая сумма доп.расходов" все убираю, но после проводки появляется какая-то неизвестная цифра (по-моему это цифра первая из отнесения расходов по наименованиям). Вообщем где-то здесь - истина Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Сен 17, 2010 14:35:28   

    S76 говорит:
    АННА, похоже эта тема кроме нас, никого не интересует...


    Еще как интересует. Буквально сегодня установили обновление, собралась красиво перепровести введенные ранее документы "Поступление импорт" и тут же столкнулась с описанными выше проблемами. Нашла тему, убедилась, что все это дело действительно недоработано.

    На самом примитивном примере смотрю формирование проводок. Пока добавлю еще одно замечание:

    В случае уплаты большей суммы НДС, чем начислено в Заявлении о ввозе, в зачет автоматически формируемой операцией вручную относится сумма оплаченная, хотя

    "Статья 276-16. Порядок отнесения в зачет сумм налога на добавленную стоимость в таможенном союзе
    ...
    2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных.

    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

    Можно, конечно, просто вручную исправить...

    Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд:

    Пока думаю делать так:

    1. В "Поступлении ТМЗ импорт" буду указывать курс согласно требований бухучета.
    Дополнительные расходы - как раньше, общую сумму заполнять и распределять не буду.

    2. Заявление о ввозе заполню в СОНО согласно требований налогового учета. (У меня несколько поставок в месяц от одного поставщика, и мне в любом случае удобнее собирать их в одно Заявление о ввозе)

    3. Рассчитанную в документе "Поступлении ТМЗ импорт" сумму НДС вручную исправлю на сумму согласно налогового учета, чтобы в итоге сумма НДС, начисленная в бухучете, совпала с суммой в Заявлении о ввозе.

    4. После уплаты и формирования операции по отнесению НДС в зачет буду исправлять сумму проводки в случае, если оплата превышает начисление.

    Пока такие мысли. Если поправите или дополните, буду благодарна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alyoshka
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Окт 25, 2010 12:26:30   

    Здравствуйте!
    АННА говорит:
    Цитата:
    Еще мучаюсь с доп. расходами, если я указываю просто сумму в "Общая сумма доп.расходов", то расчет корректен, но возникае задолженность по Контрагенту-импортеру, а если прикрепляю контрагента как до этого делали, то сумма рассчитывается в 2-м размере.

    Кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой? Напишите, пожалуйста, если есть ее решение...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ket
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вс Ноя 07, 2010 15:41:46 Сообщить модератору   

    Добрый день! столкнулась с такой же проблемой! по просьбе бухгалтера изменили расчет доп расходов через конфигуратор, теперь правильно считает!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Ноя 08, 2010 00:24:51   

    Ket
    Это вы похвастались? Может поделитесь, что изменили, может тогда и 1С быстрее отредактируют ошибку? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ket
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Ноя 08, 2010 14:23:31 Сообщить модератору   

    нет, просто говорю что проблема есть, и решают ее программисты по запросу бухгалтеров!
    что конкретно меняли: счета учета по НДС, раньше было 1630 на 3130, изменили на 1630 3397.
    а для того чтобы не двоилась сумма транспортных и не "садилась" на импортера, могу скинуть описание в личку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Ноя 10, 2010 14:58:27   

    Ket
    Скиньте пжл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Захар
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пн Дек 20, 2010 15:59:36   

    Ket говорит:
    нет, просто говорю что проблема есть, и решают ее программисты по запросу бухгалтеров!
    что конкретно меняли: счета учета по НДС, раньше было 1630 на 3130, изменили на 1630 3397.
    а для того чтобы не двоилась сумма транспортных и не "садилась" на импортера, могу скинуть описание в личку.


    Мне тоже скиньте пжл,

    Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:

    А если мы поменяем описание в дальнейшем это как-то может отразиться на обновлениях?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais7771
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Май 25, 2011 10:55:57 Сообщить модератору   

    Ket,будьте добры,скиньте мне тоже описание.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz