Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Срок уплаты косвенных налогов по Таможенному союзу?
    Таможенный союз сроки сдачи налоговой отчетности
    Выполнение строительных работ в друго...
    Пусконаладочные работы по таможенному союзу
    Сроки сдачи ф 240 и сроки оплаты по ф 240
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сроки оплаты косвенных налогов и сдачи налоговой отчетности по Таможенному союзу     
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Июл 09, 2010 22:16:16   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=355269#355269

    natkis говорит:
    не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом

    по срокам хотела уточнить, если товар прибыл 09.07, у меня есть время подать заявление 323 и декл 320 одновременно до 20 октября? и срок уплаты НДС также до 20.10?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Июл 09, 2010 22:24:36 Сообщить модератору   

    Янка говорит:
    если товар прибыл 09.07

    Янка говорит:
    подать заявление 323 и декл 320 одновременно

    до 20 августа 2010г.
    Янка говорит:
    и срок уплаты НДС также

    до 20 августа 2010г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Июл 09, 2010 22:25:56   

    то есть дается всего 20 дней после окончания налогового периода? или можно подавать декларацию раньше.. наверное нельзя раньше, по аналогии с другими формами, ведь не отчитываемся пока не закончится квартал..

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    период не квартал , а месяц Surprised размечталась я .. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Июл 09, 2010 22:30:20 Сообщить модератору   

    по срокам сдачи налоговых отчетов - статья 276-20 п.3 НК
    сроки уплаты - статья 276-30 п.4 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июл 09, 2010 22:41:40 Сказали Спасибо❤   

    320,323 формы ежемесячные, до 20 числа следующего месяца за отчетным,первый срок 20 августа.Почитайте Закон о введение изменений там написано об исполнении налогового обязательства в течении налогового периода, т.е. не дожидаясь например 20 августа, но и тогда НДС нужно уплатить до сдачи отчетов так как потом при походе в НК необходимо предоставить пакет документ в частности выписку банка с подтверждением оплаты НДС на код 105109 (это по России) .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Июл 09, 2010 22:44:49 Сообщить модератору   

    natkis
    согласна с вами

    Добавлено спустя 40 секунд:

    но в случае импорта/экспорта

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июл 09, 2010 22:50:30   

    Христина Иванована конечно же и я об импорте и экспорте по России и Белоруссии, ведь тема касается Таможенного Союза

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Июл 10, 2010 15:27:46 Сообщить модератору   

    natkis, я имела ввиду ежемесячно сдавать в случае ежемесячного им/экс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Июл 12, 2010 10:07:11   

    Форму 323 в течении какого периода нужно отправить(Сдать) в НК ??? и 320

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Июл 14, 2010 15:48:09   

    natkis говорит:
    320,323 формы ежемесячные, до 20 числа следующего месяца за отчетным,первый срок 20 августа


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Июл 14, 2010 16:32:12 Сообщить модератору   

    Наталья говорит:
    Форму 323 в течении какого периода нужно отправить(Сдать) в НК

    Заявление можно сдать и раньше, чем ф.320, оно будет рассматриваться 10 дней со дня подачи. Т.е. последним сроком подачи является 20 число за месяцем получения груза.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natasa.1986
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Июл 14, 2010 17:08:27 Сообщить модератору   

    здравствуйте,подскажите пожалуйста правильно ли я поняла что 320,323 формы ежемесячные нужно подавать в том случае если был импорт в определенном месяце,если нет то не нужно, у меня был импорт с россией в прошлом квартале,теперь только через пару месяцев будет,т.е сдавать декларацию и заявление буду когда будет импорт или пустографку нужно сдавать?спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Спрашиваю
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Июл 14, 2010 17:53:05 Сообщить модератору   

    а эти формы сдают только те , кто с Россией и Белорусией работает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natasa.1986
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Июл 14, 2010 17:58:42 Сообщить модератору   

    да, только по тем странам которые входят в таможенный союз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Июл 14, 2010 18:07:59 Сообщить модератору   

    natasa.1986
    ф.320 и заявление сдаются в случае импорта/экспорта, если нет их - то не сдаются и пустографки тоже не сдаются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natasa.1986
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Июл 14, 2010 18:20:07 Сообщить модератору   

    спасибо огромное Христина Ивановна!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АННА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Авг 03, 2010 19:18:13   

    Мне сегодня в НУ сказали, чтоб платежка по каждой поставке была отдельно, в итоге - семь поступлений Импорта из России - семь платежек. НУ по Бостандыкскому району г.Алматы.
    Кто-нибудь уже сдавал пакет документов в НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Авг 03, 2010 19:32:00   

    АННА
    Сдавали. Ндс оплачен одной платежкой за 2 поставки. Все нормально. Но мы не в вашем НУ и даже не в вашем городе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Авг 03, 2010 19:33:12 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    Кто-нибудь уже сдавал пакет документов в НУ?

    Мы сегодня подали 2 заявления. Делали 2 платежки - не по требованию, а по собственному удобству - чтобы не было вопросов в сведениях об оплате

    PS Не забудьте заявления прошить (те, которые в 4-х экз)

    Добавлено спустя 58 секунд:

    Бостандыкский НУ по г.Алматы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SVS
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Авг 04, 2010 16:00:28   

    Elen говорит:
    АННА говорит:
    Кто-нибудь уже сдавал пакет документов в НУ?

    Мы сегодня подали 2 заявления. Делали 2 платежки - не по требованию, а по собственному удобству - чтобы не было вопросов в сведениях об оплате

    PS Не забудьте заявления прошить (те, которые в 4-х экз)

    Добавлено спустя 58 секунд:

    Бостандыкский НУ по г.Алматы

    А декларации? Вы их сдали через соно или вместе с заявлением подали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Авг 18, 2010 16:37:21   

    Добрый день! Очень нужна помощь. Как быть - импорт с РФ был в июле, до 20 августа нужно сдать отчеты, но сейчас нет денег, чтобы заплатить НДС. Есть эл.ключ, отчеты-то можно отправить, а вот как быть с пакетом док-тов в налоговую? Там же нужна платежка по уплате НДС, которой точно не будет до 20 августа.
    Есть ли какие-нибудь варианты выхода из ситуации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Авг 18, 2010 16:42:09 Сообщить модератору   

    magnolia
    Какого числа июля пришел товар и каким образом прошла транспортировка?
    К чему спрашиваю: если товар перевозил грузоперевозчик - то можно договориться с ним подписать АВР в начале августа, срок уплаты и сдачи отчетов передвинется до 20 сентября.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Авг 18, 2010 16:47:11   

    Нет, никак не пойдет. 27 июля пришел в Астану, условия поставки DDU г.Астана, сразу же была выписана с/ф от нас, т.к. по тендеру нам необходимо было этот товар поставить до 31 июля.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Авг 18, 2010 17:04:49 Сообщить модератору   

    magnolia
    Больше никаких вариантов. Ищите деньги на оплату НДС. Срок с 27.07 до 20.08 - приличный, а без Таможенного союза пока не уплатили бы НДС при растаможке товар бы не успели отгрузить по тендеру, значит деньги бы нашли.
    Отсрочка на НДС по импорту согласно ст.47 не дается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Авг 18, 2010 19:43:20   

    На уплату НДС сегодня взяли кредит Smile уж лучше платить % банкирам, чем ссориться с Налоговой
    электронный ключ не поможет в полной мере,законом определена обязательная сдача на бумажном носителе заявления по ф . 328 с приложением копий документов касаемых импорта с ТС, другая сторона дела - это то что до похода в НК нужно все-таки сдать в электронном виде 320,328 формы и получить уведомления, при этом хотя бы у вас не будет штрафа за несвоевременную сдачу налоговой отчетности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Авг 18, 2010 21:10:00   

    Вот именно, задача - избежать штрафа за несдачу отчетности в срок.
    А если такой вариант - сдать все письмом с уведомлением по почте, только без платежки?
    Единственное, меня мучает вопрос - они вообще такое зачтут? Ведь есть эл.ключ.
    Или вариант того же - отправить через СОНО 300 и 328 и в тот же день через почту отправить пакет документов с уведомлениями из СОНО, но так же без платежки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Авг 19, 2010 07:28:15   

    нет не получиться , в изменениях к НК которые действуют с 01.07 есть статья в которой говориться что именно на эти отчеты не распространяется отправка почтой.Почитайте внимательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Авг 19, 2010 11:31:46   

    ув. natkis, подскажите тогда пожалуйста, где это, я не нашла.
    Нашла только:
    "Статья 276-20. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную
    стоимость в таможенном союзе.
    п. 6. Принятая органом налоговой службы декларация по косвенным налогам по импортированным товарам и заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов считаются не представленными в налоговые органы в случаях, указанных в пункте 5 статьи 584 настоящего Кодекса, а также в случае непредставления документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи."
    Из этого:
    В п.5 ст.584 не говорится про почту, о ней написано в п.1.той же статьи.
    а вот в п.3 ст.276-20 действительно говорится о том, что обязаны представить: п.п.2) выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Окт 29, 2010 18:02:10   

    Здравствуйте! Подскажите , какой наог на импорт мы должны платить, 05,09,2010 мы оплатили 59400 рублей за значки в москву, какую сумму налога мы должны оплатить и когда? поставщик нам документы еще не предоставил, если он нам сегодняшним числом закроет документы мы ему должны предоставить доверенность. Мы просто с россиянами не работали ни разу, да еще в таможенном союзе. ПОдскажите пожалуйста?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Окт 29, 2010 18:19:43   

    Здравствуйте! подскажите когда нам нужно оплатить ндс на импорт? после получения счет фактуры или когда мы оплачивали товар?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Окт 29, 2010 18:43:23   

    сашенька читайте тему с начала или вот полезная статья http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=29567

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nofret
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Ноя 08, 2010 13:44:46   

    Добрый день, коллеги, не подскажите какую теперь текстовку писать в назначении платежа при уплате НДС за товар, импортированный с РФ? достаточно ли будет следующего: "Оплата НДС 12% за импортируемый товар РФ" или нужно еще указывать месяц и год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пн Ноя 08, 2010 13:51:17   

    Nofret говорит:
    достаточно ли будет
    будет достаточно вот так и код 105109
    Цитата:
    НДС на товары таможенного союза, ввозимые с территории РФ


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пн Ноя 08, 2010 13:52:50 Сказали Спасибо❤   

    Nofret
    Nofret говорит:
    какую теперь текстовку писать в назначении платежа при уплате НДС за товар, импортированный с РФ?

    Предлагаю:
    "НДС на товары таможенного союза,ввозимые с территории Российской Федерации,Начисленные(исчисленные)и иные обязательства в бюджет.В том числе НДС:0.00".
    КНП-911,КБК-105109.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали С
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вс Ноя 14, 2010 22:04:24   

    Подскажите пожалуйста, товар из РФ. сч.ф выписана 27.10.10г, условия поставки СТР -г. Караганда, товар пришел почтовой доставкой в ноябре, когда мы должны сдать ф 320,328 в НУ до 20 ноября или до 20 декабря??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вс Ноя 14, 2010 23:46:01 Сказали Спасибо❤   

    Натали С, если условия поставки по контракту СРТ и пришел товар в ноябре, то сдаете формы по срокам до 20 декабря.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тамара777
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Дек 15, 2010 09:19:00 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста как нам поступить в такой ситуации: Наша компания приобрела товар в РФ в июле м-це,ввоз на территорию РК был то же в июле,а документы транспортная компания предоставила только в ноябре м-це ,в связи с разногласиями.Документы в НК были предоставлены только в ноябре(328,320)и НДС тоже был уплачен в ноябре. Как нам быть? НК приписывает ужасные штрафы. Заранее благодарны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гольфстрим
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пн Мар 14, 2011 09:35:54   

    Здравствуйте! Зарегистрировались как участник ВЭД, получили карточку в таможне. ВВоза ещё не было-планируем через месяц-полтора. С налоговой что делать? Надо как-то регистрироваться у них, сдавать пустографки? Или пока движений нет ничего не делать? Подскажите, пожалуйста, не с кем больше посоветоваться!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пн Мар 14, 2011 21:31:14 Сказали Спасибо❤   

    Те доки которые вы получили нужны для импорта из стран не состоящих в Таможенном союзе,по поступлении товара будете декларироваться в Таможне (ГТД).Если же товар будет поступать из России,Белоруссии-то тогда отчет в налоговый по месту регистрации НДС (по есть по юрадресу).Отчеты ежемесячные - 320,328 формы.

    Posted after 4 minutes 40 seconds:

    Отчеты сдаете в НК только в те месяца когда будет ввоз товара,статус отчетов ф.320 будет очередной

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гольфстрим
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Ср Мар 16, 2011 10:55:06   

    Спасибо жму! Т.е. когда будут движения по России, Белоруссии, то сдавать в НУ ф.320 до 20-го, если в месяце не было движений, то не надо? Что за ф.328? А если с Чехами, это другой таможенный союз, что сдавать в НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Ср Мар 16, 2011 21:23:36   

    320 форма заполняется на основании заявления (заявлений) по форме 328,т.е. эти отчеты сдаются одновременно по импорту из Таможенного союза до 20 числа следующего за месяцем поступления ТМЦ.В этом случае товар можно продавать сразу ,независимо от того что отчет сдается до 20 числа следующего месяца.Из Чехии импорт оформляется через таможенный комитет сразу как правило через размещение на СВХ и пару тройку дней ждете выпуска ГТД,и только после выпуска продаете.Далее начисленный и уплаченный ндс хоть по ГТД,хоть по ф. 320 относите в зачет в квартальных декларациях ф. 300,при условии что являетесь плательщиком ндс .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gwen
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Мар 18, 2011 14:09:28   

    День добрый, верно же что 328 сдается также как и 320 до 20 числа месяца, следующего за датой месяца ввоза товара (пересечения границы) ? Меня тут пугают, что в течении 20 дней от даты пересечения границы? а в кодексе не найду, 276-21 вроде про заявление на ввоз пишут, но почему-то экспорт, подскажите как верно по срокам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пт Мар 18, 2011 14:23:31 Сказали Спасибо❤   

    Gwen говорит:
    День добрый, верно же что 328 сдается также как и 320 до 20 числа месяца, следующего за датой месяца ввоза товара (пересечения границы)

    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gwen
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пт Мар 18, 2011 14:51:17   

    СПБ, а какая это статья в НК подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Мар 18, 2011 17:04:36 Сказали Спасибо❤   

    Gwen,
    Ст 276-20 п. 3

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lapochkakz
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Ср Апр 06, 2011 14:36:48   

    Добрый день!
    Интересует вопрос: в течении какого периода я должна представить в НУ 4 экз. формы 328, день в день или в течении какого-то периода. Я вот думаю сдавать сейчас или нет, а-то если день в день, то отвезти в НУ не успею...
    Заранее благодарю!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Апр 06, 2011 14:44:21   

    Когда ф. 320 статус будет разнесена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lapochkakz
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Ср Апр 06, 2011 14:45:52   

    Татиана говорит:
    Когда ф. 320 статус будет разнесена.

    т.е 328 и 320 сдаем электронно день в день, а когда "сядет" 320 идем в НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья Николаевна
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пт Июн 17, 2011 17:24:31   

    При экспорте в РФ нужно ли что-то еще сдавать, кроме как обычно ф. 300.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пт Июн 17, 2011 17:31:28   

    lapochkakz говорит:
    т.е 328 и 320 сдаем электронно день в день, а когда "сядет" 320 идем в НУ?

    Когда получите уведомление о принятии 320 формы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz