| Приложение 100.04 за 2010 год заполняем только по счетам-фактурам или по всем документам расходов? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пн Мар 14, 2011 11:30:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=413635#413635 
 Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться, как правильно заполнить форму 100.04?
 Мы январь-февраль были не плательщиками НДС, следовательно должны заполнить данную форму.
 Возник вопрос: мы заполняем данную форму только по счетам-фактурам или по всем документам, включая услуги банка, квитанции почты и так далее?
 И ещё вопрос, если были расходы по рекламе, то тут я разобралась - заполняем в графе F - 2 (рекламные услуги). А как быть если мы приобрели товар? Что заполнять в графе F? 7 (Прочие)?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #2  Пн Мар 14, 2011 12:11:04 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Taiga говорит: |  
	  | мы заполняем данную форму только по счетам-фактурам или по всем документам, включая услуги банка, квитанции почты и так далее? |  Верно, не только по счетам-фактурам, а по всем документам расходов.
 
 
 
 
 
	  | Taiga говорит: |  
	  | в графе F - 7 (Прочие) |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Вт Мар 15, 2011 15:57:08 |  |  
				| 
 |  
			
				| Айнука, спасибо большое за ответы! Шлю Вам "спасибку"! А не обязательно ведь расписывать по каждой операции? Можно же указывать по РНН общую сумму приобретенных у данных организаций товаров и услуг?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Вт Мар 15, 2011 16:37:41 |  |  
				| 
 |  
			
				| Правильно ли будет отнести в строку 100.00.030 все, что организация покупала и оплачивала за налоговый период, в том числе и по счетам на оплату, а в приложение 100.04 суммы, по которым есть счет-фактуры и квитанции и которые конкретно относятся к вычетам данного налогового периода? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #6  Вт Мар 15, 2011 22:00:32 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Milenka говорит: |  
	  | Правильно ли будет отнести в строку 100.00.030 все, что организация покупала и оплачивала за налоговый период, в том числе и по счетам на оплату |  не по теме - но вчитайтесь в название строки и загляните в Правила заполнения 100.00.030
 
 
 
 
	  | Milenka говорит: |  
	  | в приложение 100.04 суммы, по которым есть счет-фактуры и квитанции и которые конкретно относятся к вычетам данного налогового периода |  
 
 
	  | Бобко говорит: |  
	  | нужно ли в 100.04 заносить поставщиков у которых мы покупали ос |  
 
 
	  | Айнука говорит: |  
	  | по всем документам расходов |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Ср Мар 16, 2011 12:09:07 |  |  
				| 
 |  
			
				| и все такие я не поняла....что значит все документы расходов. ОС - это расход денежных средств, но это активы
 Что именно Вы имеете ввиду под "документами расходов"?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Ср Мар 16, 2011 12:32:09 |  |  
				| 
 |  
			
				| Айнука, будьте добры, подскажите: 
 
 
	  | Taiga говорит: |  
	  | Айнука, А не обязательно ведь расписывать по каждой операции? Можно же указывать по РНН общую сумму приобретенных у данных организаций товаров и услуг?
 |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Ср Мар 16, 2011 12:42:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| Taiga, считаю, если код вида расхода один и тот же, то разносится общая сумма расходов по РНН. 
 Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
 
 Айнука, я к тому как приложение 100.04 взаимосвязано со строкой 100.00.030?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #10  Ср Мар 16, 2011 12:46:49 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Бобко, http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25506 
 Считаю указывать в разрезе РНН поставщиков, поэтому не расписывать каждую операцию, а общей суммой по РНН, но по кодам видов расхода отразить суммы.
 
 Posted after 22 seconds:
 
 еще тема http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=33176
 
 Posted after 6 minutes 16 seconds:
 
 
 
 
	  | Milenka говорит: |  
	  | как приложение 100.04 взаимосвязано со строкой 100.00.030? |  Никак не связано. Суммы с приложения 100.04 не переносятся в строки ф.100, а строка 100.00.030 относится на вычет по КПН.
 Если есть вопросы по строке 100.00.030 - создайте новую тему. Это тема про заполнение приложения 100.04
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Чт Мар 17, 2011 10:11:52 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день, 
 подскажите, пожалуйста, по заполнению и сдаче реестра по расходам в ф100 за 2010 год.
 Расходы за период - финансовые, прочие и тп. заполняются в форме только итоговой суммой, или предусмотрен реестр по заполнению Расходов, с указанием РНН,сумм и тп.?
 В самой декларации нашла только ф.100.04, но согласно правил- она заполняется не всеми.
 Как быть?
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | 6.	Составление формы 100.04 - Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам 
 38.	Данная форма заполняется лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. В форме отражаются сведения по приобретенным товарам (работам, услугам), включая не относимые на вычеты. Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней.
 39.	В разделе «Расходы»:
 1)	в графе А указывается порядковый номер строки;
 2)	в графе B указывается регистрационный номер налогоплательщика;
 3)	в графе С указывается бизнес идентификационный (индивидуальный идентификационный) номер налогоплательщика - контрагента;
 4)	в графе D указывается код страны резидентства нерезидента - контрагента согласно пункту 78 настоящих Правил;
 5)	в графе Е указывается номер налоговой регистрации нерезидента - контрагента в стране резидентства. Графа заполняется при отражении в графе D кода страны резидентства;
 6)	в графе F указывается код вида расходов:
 1 – финансовые услуги;
 2 – рекламные услуги;
 3 – консультационные услуги;
 4 – маркетинговые услуги;
 5 – дизайнерские услуги;
 6 – инжиниринговые услуги;
 7 – прочие;
 7)	в графе G указывается стоимость приобретенных товаров (работ, услуг).
 |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Чт Мар 17, 2011 10:14:37 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Irena_almaty говорит: |  
	  | Расходы за период - финансовые, прочие и тп. заполняются в форме только итоговой суммой |  да, сейчас нет расшифровок к строкам в самой декларации. По расшифровкам строк Декларации по КПН Вы составляете Налоговые регистры, которые будут раскрывать каждую сумму строки заполненную Вами.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Чт Мар 17, 2011 10:27:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| Нет -мы плательщики НДС, а следовательно не должны заполнять реестры по расходам за 2010год. а есть ли какое-то письмо-разъяснение? может кто-нибудь выложить его?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #16  Чт Мар 17, 2011 10:35:59 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Irena_almaty говорит: |  
	  | а есть ли какое-то письмо-разъяснение? может кто-нибудь выложить его? |  Сами же цитируете Правила заполнения приложения 100.04 - какое же еще подтверждение нужно для того, чтобы вы как
 
 
	  | Irena_almaty говорит: |  
	  | плательщики НДС, а следовательно не должны заполнять реестры по расходам за 2010год |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Пт Мар 18, 2011 19:31:39 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в ф100.00 приложении 4 "расходы по реализованным товарам, услугам"  заполняются все счета фактуры полученные, а также услуги банка? вообще, нужно ли ее заполнять? Заранее, спасибо   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пт Мар 18, 2011 19:42:38 |  |  
				| 
 |  
			
				| Елена Т, спасибо Вам.   
 Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
 
 Мы являемся плательщиками НДС, значит мы не должны вообще заполнять данное приложение 4??? так получается?
 
 Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
 
 Nemo "да, сейчас нет расшифровок к строкам в самой декларации. По расшифровкам строк Декларации по КПН Вы составляете Налоговые регистры, которые будут раскрывать каждую сумму строки заполненную Вами". Тогда вопрос, а где находятся данные Налоговые регистры?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Пт Мар 18, 2011 19:57:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Zarina M говорит: |  
	  | Мы являемся плательщиками НДС, значит мы не должны вообще заполнять данное приложение 4? |  Верно.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Пн Мар 28, 2011 16:43:42  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | gulya2949179 говорит: |  
	  | Получается , поставщиков по приобретенным ОС в данном приложении не отражаем? |  Если Вы в 2010 году были не плательщиками НДС и в этот период приобретали ОС, то данные обязательно нужно отразить в данном приложении.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Чт Мар 31, 2011 11:35:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| Мы приобрели материалы у филиала предприятия, в счет-фактуре указан поставщик-головная фирма, грузоотправитель-филиал, накладная и чек выписаны от филиала. Чей РНН указывать в форме 100.04? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |