Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2025г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2025 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2025г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 26 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2025 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
как оприходовать выручку филиала с др.города в кассу головного?
|
|
#1 Чт Сен 02, 2010 12:12:27
|
|
|
Добрый день! как оприходовать выручку филиала с др.города в кассу головного.
можно ли с кассы ф-ла денежные средства через 1021 приходовать в кассу головного, т.е. 1021-1010 в ф-ле, 1010-1021 в головном?
или надо с кассы ф-ла выдать в подотчет, и с подотчета в кассу головного, т.е. 1251-1010 в ф-ле, 1010-1251 в головном?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Чт Сен 02, 2010 12:35:43
|
|
|
kira28 говорит: |
Добрый день! как оприходовать выручку филиала с др.города в кассу головного.
можно ли с кассы ф-ла денежные средства через 1021 приходовать в кассу головного, т.е. 1021-1010 в ф-ле, 1010-1021 в головном?
или надо с кассы ф-ла выдать в подотчет, и с подотчета в кассу головного, т.е. 1251-1010 в ф-ле, 1010-1251 в головном? |
нет
у филиала проводки
д-т 2140 к-т 1010 дебиторская задолженность
у головного
д-т 1010 к-т4140 кредиторская задолженность
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#4 Чт Сен 02, 2010 12:39:07
|
|
|
Если филиал и голова - это разные юрлица, то так, как
NetA говорит: |
у филиала проводки
д-т 2140 к-т 1010 дебиторская задолженность
у головного
д-т 1010 к-т4140 кредиторская задолженность |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#6 Чт Сен 02, 2010 13:33:35
|
|
|
Дария Кайратовна говорит: |
филиал |
не может быть юр. лицом, он филиал юр.лица, другое дело, что учёт и налоговая регистрация разные...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#7 Чт Сен 02, 2010 13:42:31
|
|
|
так как мне проводить проводку? предыдущие бухгалтер делала проводки как я указала выше, выдавала в подотчет директору ф-ла, затем с подотчета приходовала в кассу головного, возврат с подотчета
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#8 Чт Сен 02, 2010 13:53:04
|
|
|
kira28 предлагаю:
1.Филиал
по РКО
Дт1251 Кт1010
по полученному корешку ПКО головной на сданную выручку
Дт1240 (2140) Кт1251
2.Голова
Дт1010 Кт3340 (4140)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#9 Чт Сен 02, 2010 13:53:08
|
|
|
kira28 говорит: |
предыдущие бухгалтер делала проводки как я указала выше, выдавала в подотчет директору ф-ла, затем с подотчета приходовала в кассу головного, возврат с подотчета |
я считаю что не правильные. Когда будете делать Отчет о движении денежных средст задавали себе вопрос " как будете учитывать внутринее перемещение денег между филиалом и головой?"
если хотите задействовать подотчетных лиц тогда еще дополнение:
у филиала проводки
д-т 1251 к-т 1010 выдан в п/о
д-т 2140 к-т 1251 дебиторская задолженность
у головного
д-т 1010 к-т 1251возврат
д-т 1251 к-т4140 кредиторская задолженность
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#10 Чт Сен 02, 2010 13:54:36
|
|
|
NetA говорит: |
у головного
д-т 1010 к-т 1251возврат |
Тогда зависнет перерасход в голове, зачем это, приход от филиала сразу проводим.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#11 Чт Сен 02, 2010 13:59:48
|
|
|
по идее - вопрос учетной политики на предприятии, это точно надо прописать, а вообще всё хочу спросить, как обычно филиал "закрывает" свой финансовый результат года на головной? какой обычно счёт используют? 2140 и 4140?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#12 Чт Сен 02, 2010 14:01:42
|
|
|
Елена Т
Цитата: |
Тогда зависнет перерасход в голове, зачем это, приход от филиала сразу проводим. |
согласна, но многие хотят делать лишнюю работу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|