|  Проводки по административному штрафу на должностное лицо
		  
		 
		 | 
	
	
		
			
			
			Даночка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Ср Авг 27, 2008 23:48:46   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Даночка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Подскажите, как правильно отразить бух.проводки? | 
	 
 
 
 
Уточните: на должностное лицо и на юридическое лицо, так?
 
Должностное лицо штраф платит из своих доходов (за свой счет), на балансе эти платежи не отражаются. 
 
Штраф на юр лицо начисляете на дату вынесения решения:
 
Дебет 7212 - Расходы по адм штрафу не идущие навычеты (сумма штрафа)    -             Кредит 3110- КПН, вид платежа - штрафы
 
 
При уплате штрафа:
 
Дебет 3110 - КПН, вид платежа - штрафы
 
Кредит 1010 (из кассы); 1021 (перечисление с  банк. счета)
 
 
Оспаривавть не пытались, просить применить ст. 68? Почему так много навешали? Если Вы больше ничего не нарушили, можно пробовать оспорить в суде. В конце концов для кого-то же существует статья 68!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Даночка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пт Авг 29, 2008 10:44:09   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Т.е. должностное лицо платит из своих источников, и по БУ ничего не показывается? А как потом доказать факт, что директор заплатил за себя? Директор же является работником фирмы. В налоговую еще не ходили, просто я заранее просматриваю варианты, но нарушение налицо, что не сдали 101,04, Хорошо, что подсказали, когда пойду в НК, буду полагаться на эту статью.Но что-то мне с директором непонятно.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пт Авг 29, 2008 10:47:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Даночка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Т.е. должностное лицо платит из своих источников | 
	 
 
 
Все верно. Из своих источников через кассу физ лиц.
 
 
	  | Даночка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  доказать факт | 
	 
 
 
У вас на руках будет квитанция об уплате штрафа.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			ЕкатеринаН  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			ЕкатеринаН  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Вт Дек 09, 2008 12:54:39   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите пожалуйста какая должна быть проводка в 1с:бухгалтерии если я заплатила административный штраф. Я думаю что я должна сделать проводку по дебету 3190-прочие налоги, по кредиту 1030-расчетный счет. Правильно или нет? Если кто нибудь знает на какой счет ставить административный штраф подскажите пожалуйста.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Вт Дек 09, 2008 12:59:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				оплата 
 
Дт 3190 Кт 1030(с р\сч) 1010 (с кассы)
 
начисление пени и штрафа
 
Дт 7212 Кт 3190 в отдельности пеню и штраф по аналитике к счету.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Пн Дек 21, 2009 15:21:31   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В 2008 году был выставлен штраф на должностное лицо, оплатило предприятие через р/с. Прочитала ветку и вижу, что не нужно было этого делать. Посоветуйте, пожалуйста, можно ли текущей датой оформить возврат суммы в кассу. Или придется менять отчетность за прошлый год?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Пн Дек 21, 2009 15:44:16   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Delya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  придется менять отчетность за прошлый год | 
	 
 
 
Т.к. не имели права ставить на вычеты, хотя можете исправить отчетность: начислить ему премию - это законно и идет на вычеты, налоги надо посчитать и оплатить с пеней.
 
 
Добавлено спустя 53 секунды:
 
 
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  налоги надо посчитать и оплатить с пеней | 
	 
 
 
Это про налоги с ЗП.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Пн Дек 21, 2009 15:56:08  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Delya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  можно ли текущей датой оформить возврат суммы в кассу | 
	 
 
 
 
	  | Delya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  на вычеты не брала | 
	 
 
 
Тогда можно, на вычеты не брали, а на затраты? Или висит по нему дебит.задолженность?
 
Если списали на затраты в бух.учете, то сейчас сделайте сторнировку. Если есть задолженность (тут думаю должен быть договор заема) то по ПКО -погашение.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Пн Дек 21, 2009 15:59:41   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  списали на затраты в бух.учете, то сейчас сделайте сторнировку | 
	 
 
 
да, списала на затраты, сделаю сторно.
 
 И если по должностному лицу с прошлого года будет висеть дебиторская задолженность, на отчетность прошлого года это никак не повлияет?
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
 
 
и еще, через 3310 лучше провести?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Пн Дек 21, 2009 16:57:59   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Посмотрите, пожалуйста, верны ли проводки:
 
оплачен штраф за должностное лицо Дт 1253 Кт 1030
 
возврат займа Дт 1010 Кт 1253
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
 
 
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  не повлияет если текущей датой сделаете проводки. | 
	 
 
 
но я же буду корректировать базу 2008 года, разве получится текущей?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Пн Дек 21, 2009 17:00:39   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  3397 лучш | 
	 
 
 
Это же не дебит.задолженность  , верно, 1253.
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
 
 
Нет, корректировку вносите сейчас текущей датой
 
Дт1253 Кт5520
 
А если хотите исправить базу в 2008г то да придется исправлять фин.отчетность, в том числе в фин.отчетность в ф.100.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#20  Ср Июн 30, 2010 14:45:02   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Тоже не знала, что директор платит из своего кармана сегодня с утра оплатила штраф на директора с р/с ТОО, что теперь делать? Это тоже нарушение? Как правильно все оформить?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#21  Ср Июн 30, 2010 14:50:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				поставте ему в доход и всё...
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
 
 
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  если есть приказ директора на оплату штрафа за счет предприятия. | 
	 
 
 
В доход для налогообложения.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Ср Июн 30, 2010 14:55:19   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мара, а как текст приказа написать не подскажите?
 
 
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
 
 
И если сделать приказ, то проводки вручную не нужно делать, эту сумму штрафа включить в начисление зар.платы? А как закрыть сумму, которая прошла по банку оплаченный штраф за директора?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Ср Июн 30, 2010 15:45:20  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Думаю просто - Приказываю оплатить с расчётного счёта и всё.
 
Дальше Дб Расходы не идущие на вычет Кр обязательства перед НУ за адм.штраф. Оплата банком - закрывает обязательства перед НУ.
 
А при расчёте зарплаты (по кр. мере у меня в программе) есть такая взм - включать в доход только для налогообложения. При этом проводки не будет. А только расчёт.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#26  Ср Июн 30, 2010 17:00:10   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Салтанат говорит: | 
	 
	
	  | 
	  что теперь делать? | 
	 
 
 
Пусть директор задним числом попросит ТОО оплатить штраф, с дальнейшим возмещением из заработной платы.
 
Потом издаете приказ об удержаниях из заработной платы и все.
 
1250 - 1030 оплата штрафа
 
3350 - 1250 удержание штрафа с заработной платы
 
или как вариант
 
1010 - 1250 дирехтор вернул наличкой
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
 
 
 
	  | Мара говорит: | 
	 
	
	  
	  Приказываю оплатить с расчётного счёта и всё.
 
Дальше Дб Расходы не идущие на вычет Кр обязательства перед НУ за адм.штраф. Оплата банком - закрывает обязательства перед НУ | 
	 
 
 
Не согласен, обязательств у ТОО нету. Если все так оставить, то потом придется этот штраф признавать доходом работника, и платить ИПН, ОПВ и т.д. и т.п.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#27  Ср Июн 30, 2010 17:15:57   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Если все так оставить, то потом придется этот штраф признавать доходом работника, и платить ИПН, ОПВ и т.д. и т.п. | 
	 
 
 
я про это же...
 
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Не согласен, обязательств у ТОО нету | 
	 
 
 
в принципе это так, но вроде ж платёжка уходит в НУ. И как бы взм использовать счёт взиморасчётов с НУ. Ну Дб, действительно или в п.о. или в зарплату....  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#28  Ср Июн 30, 2010 17:26:08   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мара в том то и дело что платежка уходит в НУ от имени ТОО, а штраф платить обязан дирехтор, это совсем другое лицо. По тому, что сделано придется еще и письмо писать в НУ, с просьбой разнести платеж с ТОО на дирехтора. Да еще и документы приложить, что по просьбе руководителя оплатили так.  
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#29  Ср Июн 30, 2010 17:28:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				да - точно адм.штраф садится на РНН дира. Но это всё равно (по мне) не даёт "противопоказаний" отражать платёж: через расчёты с контрагентом НУ (отражать в учёте, в кредите). Только, действительно не стоит ставить в расходы, не идущие на вчет  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			gulzhamal  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#31  Ср Июн 30, 2010 17:55:16   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  
	  Пусть директор задним числом попросит ТОО оплатить штраф, с дальнейшим возмещением из заработной платы. 
 
Потом издаете приказ об удержаниях из заработной платы и все. 
 
1250 - 1030 оплата штрафа 
 
3350 - 1250 удержание штрафа с заработной платы 
 
или как вариант 
 
1010 - 1250 дирехтор вернул наличкой  | 
	 
 
 
Ведмедь, я должна эту сумму штрафа просто удержать с заработной платы, но с него не буду удерживать налоги, правильно?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			gulzhamal  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#33  Ср Июн 30, 2010 17:59:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | gulzhamal говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Салтанат вы же будете удерживать от суммы к выдаче а не начислять | 
	 
 
 
    ааа да, всем спасибо.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
 
 
 
	  | gulzhamal говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Создать приказ как говорилось выше и отнести на 7212 Не идущ.на вычеты. | 
	 
 
 
ну тогда и на 7212 не относем  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#34  Пн Июл 05, 2010 12:29:30   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  1250 - 1030 оплата штрафа  | 
	 
 
 
В программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) делаю плтаежку, документ пишет  (Реквизит "Счет учета расчетов с контрагентом БУ" : счет 1250 "Краткосрочная дебиторская задолженность работников" нельзя использовать в проводках.) Как правильно нужно его провести?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#35  Пн Июл 05, 2010 13:44:17   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Салтанат используйте счет 3392, потом закроете его удержанием из заработной платы или возвратом наличкой
 
Дт 3392 Кт1030 - Получатель НК куда платится штраф
 
Дт 3350 Кт3392 - Удержание с ЗП
 
или
 
Дт 1010 Кт3392 - Взнос наличкой  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#36  Пн Июл 05, 2010 13:57:22  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ведмедь
 
Так как первоначально возникает дебиторская задолженность и только потом в конце месяца удерживается из ЗП, то пассивный счет 3392 не подойдет.
 
	  | Салтанат говорит: | 
	 
	
	  | 
	  чет 1250 "Краткосрочная дебиторская задолженность работников" нельзя использовать в проводках | 
	 
 
 
Платежка-операция-перечисление ден.средств подотчетнику.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#38  Чт Июл 22, 2010 14:02:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Пусть директор задним числом попросит ТОО оплатить штраф, с дальнейшим возмещением из заработной платы. | 
	 
 
 
А заявление от директора на кого писать, на самого себя?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#41  Чт Июл 22, 2010 14:33:31   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Салтанат говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в шапке просто ТОО "А" написать | 
	 
 
 
да.
 
 
ТОО "АААА" от руководителя Иванова И.И.
 
Про произвести уплату административного штрафа в сумме 10000 тенге по постановлению о наложении административного взыскания №000000 от 00.00.2010г., по следующим реквизитам:
 
Плательщик Иванов И.И., РНН 181310000000, Адрес: ВКО, г.Зыряновск, ул.Советская, д.1
 
Получатель: НУ по Зыряновскому району ВКО, РНН 181300005011
 
Банк получателя: Комитет Казначейства РК, БИК KKMFKZ2A, счет KZ24070105KSN0000000, КБК 204101
 
Уплаченную сумму прошу удержать с моего заработка.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#42  Чт Июл 22, 2010 14:33:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Салтанат
 
 
	  | Салтанат говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в шапке просто ТОО "А" написать, не надо писать директору ТОО "А"? | 
	 
 
 
 В данной ситуации, предлагаю использовать документ "Распоряжение" на имя гл.бухгалтера.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#43  Чт Июл 22, 2010 14:36:04   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  | 
	  предлагаю использовать документ "Распоряжение" | 
	 
 
 
Распоряжение считаю не совсем подходит, т.к. это личные интересы простого физического лица, а не производственная деятельность предприятия.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
 
 
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Про произвести | 
	 
 
 
Прошу произвести  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#45  Чт Сен 30, 2010 11:48:57   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте, у меня по сч 3350 и по сч 1250 все закрыто, но когда формирую расчетную ведомость по этому сотруднику (директор) висит конечное сальдо на сумму штрафа (штраф на директора). Как его закрыть?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Mishel-now  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#46  Пт Апр 20, 2012 12:28:02   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Наложили штраф из-за того,что не ответили на уведомление о том, что не находились по месту регистрации. В размере 15МРП. Это штраф на должностное лицо, ведь.
 
 Нужно ли делать платежку или ему со своих денег платить.
 
Опыта в штрафах нет, первый раз плачу. 
 
Если директор скажет подготовит платежку, как объяснит что компания не может заплатить штраф?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Elena_Mir  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#48  Пн Июл 30, 2012 14:48:34   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				могу ли я оплатить штраф сумму с рас/счета на должностное лицо и на компанию, а потом только удержать с должностного лица, когда буду выдавать з/пл?
 
 
Добавлено спустя 33 минуты 56 секунд:
 
 
может ли юр лицо уплатить штраф за должностное лицо? соответствеено в дальнейшем не идущие в зачет по кпн  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#49  Пн Июл 30, 2012 16:38:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elena_Mir говорит: | 
	 
	
	  | 
	  может ли юр лицо уплатить штраф за должностное лицо? соответствеено в дальнейшем не идущие в зачет по кпн  | 
	 
 
 
Это будет считаться доходом работника, и соответственно должно быть обложено всеми полагающимися зарплатными налогами.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#50  Вт Июл 31, 2012 06:58:40   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Elena_Mir,
 
Предлагаю Вам внимательно прочитать ответы коллег по данной теме.Думаю,что Вы найдете  подходящий вариант решения Вашего вопроса.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |