Поступление товаров по импорту-неплательщики НДС, как оформить в 1С 8.1
|
Ясно-Солнышко
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Май 26, 2010 00:46:53
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер!
Бьюсь второй день над следующей проблемой-наша компания до 1 января 2010 года была неплательщиком НДС, 1 января на учет встала, но товар стала ввозить ещё в декабре 2009. НДС, указываемый в ГТД по импорту с помощью кнопки "цены и валюта" я включаю в себестоимость полученного товара, поставив галочку-включать в расходы, но не уверена правильно ли делаю. И ещё-очень хочется взять в зачет НДС по остаткам товаров на дату постановки на учет по НДС, а в программе не знаю как сделать-помогите, пожалуйста, кто с таким делом сталкивался..
Заранее благодарю...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ясно-Солнышко
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Ср Май 26, 2010 10:58:02
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за информацию-она не была лишней, только меня больше интересовал вопрос реализации возможности автоматически уплаченный НДС при растаможке отнести на расходы пока мы не являлись плательщиками и возможность програмно его взять в зачет на дату постановки, или последнее доступно только бух.справкой?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Май 26, 2010 11:24:57
|
|
|
Ясно-Солнышко говорит: |
автоматически уплаченный НДС при растаможке отнести на расход |
Не уплаченный, а сумма начисленного НДС по ГТД (который был оплачен).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ясно-Солнышко
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Ср Май 26, 2010 12:05:43
|
Сообщить модератору
|
|
конечно, это и подразумевалось, но суть вопроса не в этом-я спрашивала про возможности программы, и писала в конкретный раздел по разработке 1С 8.1-программу только изучаю, поэтому стараюсь контролировать каждый шаг, отсюда вопросы....проводки по формированию себестоимости, применение курсов я знаю....слово "автоматически" относилось к вопросу реализации возможности, а не к уплаченному НДС при растаможке....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jonni_jonni
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Ср Май 26, 2010 12:22:33
|
Сообщить модератору
|
|
Если я вас правльно понял, если Вы имеете ввиду, что в документе "ГТД импорт" реализовать возможность НДС к зачету сразу брат на расходы периода, тогда:
Я лично сделал доработки в модуле программы, чтоб реализовать эту возможность.
ИМХО.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ясно-Солнышко
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Ср Май 26, 2010 15:44:57
|
Сообщить модератору
|
|
Да, в точку, об этом и спрашивала...А у меня в документе "ГТД импорт" во вкладке "цены и валюта" есть галочка "ндс включать в стоимость"-вот и спрашиваю то ли это?)))) спасибо, что вникли в суть вопроса, возможно витиевато спросила, поэтому не сразу получила нужную информацию...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Май 26, 2010 15:49:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ясно-Солнышко говорит: |
А у меня в документе "ГТД импорт" во вкладке "цены и валюта" есть галочка "ндс включать в стоимость"-вот и спрашиваю то ли это? |
Именно то. Мы просто с таким не сталкивались, а оказывается и в таком документе это продумано.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ясно-Солнышко
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Ср Май 26, 2010 15:57:57
|
Сообщить модератору
|
|
СУПЕР!!!! А насчет второго вопроса-есть ли возможность воспользоваться готовым документом (разработкой) для того, чтобы уменьшить себестоимость товара на сумму НДС и отнести его в зачет 01 января 2010, на ту дату, когда мы всё-таки стали плательщиками НДС, или смело фомировать бух.справку, и делать корректировку вручную)))))? Заранее благодарю!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|