| Сроки представления: до 17 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
 до 17 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2025г.
 до 17ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2025 г.
 до 17 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2025г.
 до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
 до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
 Сроки уплаты:
 до 20 ноября:
 - Акциз (ф.400.00, 421.00)
 - НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
 - Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
 до 25 ноября:
 - АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
 - НДС за 3 квартал 2025 года (ф.300.00);
 - Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2025 года (ф.870.00);
 - ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
 - плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
 - плата за наруж.рекламу (за октябрь)
 - КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
 Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
 Все санкционные списки по РФ
 
 | Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
 Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
 с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
 с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
 Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
 Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
 Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
 Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
 Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
 
 
 | 
|  | 
	
	Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
		| Заполнение строки 300.00.031 в 300 форме |  
		|  | 
			
				
				| #1  Чт Май 06, 2010 22:33:23 |  |  
				| 
 |  
			
				| Во втором квартале 2009 года в 300 форме стр.300.00.026 превышение сумму относимой в зачет над суммой начисленного налога составила 1 600 000 соответственно эта сумма была указана до конца года в стр.300.00.027 Превышение суммы относимой в зачет  над суммой начисленного налога с нарастающим итогом. В 1 кв. 2010 года у меня сумма НДС подлежит уплате в бюджет.
 Мне нужно указывать в стр.300.00.31 сумму 1 600 000 или строчку оставить пустую?
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		| 
			| Оксана_К Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #3  Пт Май 07, 2010 10:22:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| в  3 кв. начислено - 1 443 709 в  4 кв.   начислено - 1 220 618
 всего                          2 664 327
 
 За 1 кв.2010 г. начислено 834619
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #4  Пт Май 07, 2010 16:06:46 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте, у меня за 2009 год идет превышение НДС на сумму 238000 тг., в 1 кв превышение 356000, значит в строке 300.00.031 594000 тг или 356000 тг? 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #5  Пт Май 07, 2010 16:20:46 |  |  
				| 
 |  
			
				| Извините я не поняла расчет. Если 3 кв. и 4 кв. составила сумма к начислению 2 664 327, а к зачету 1 600 000 , то сумма начислено превышает зачет за этот период. Значит в 2010 году в 1 кв. в стр. 300.00.031 ничего не разносим.
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #6  Пт Май 07, 2010 16:51:26 |  |  
				| 
 |  
			
				| Zina во 2 кв. 2009 НДС в зачет
 300.00.026 - 1 600 000 и 300.00.027 - 1 600 000
 в 3 кв. 2009 НДС к уплате
 300.00.024 - 1 443 709, 300.00.027 не заполняется
 в 4 кв. 2009 НДС к уплате
 300.00.024 - 1 220 618, 300.00.027 не заполняется
 в 1 кв. 2010 НДС к уплате
 300.00.029 - 834 619, и
 
 
	  | Zina говорит: |  
	  | в стр. 300.00.031 ничего не разносим |  
 Салтанат
 стр. 300.00.030 - 356 000, стр. 300.00.031 - 594 000
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #7  Пт Май 07, 2010 16:55:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | у меня за 2009 год идет превышение НДС на сумму 238000 тг., |  В этой сумме еще сидит уплаченный НДС он тоже считается? Или тоже нужно проверить по кварталам?
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #9  Пт Май 07, 2010 16:59:15 |  |  
				| 
 |  
			
				| елси у Вас по итогам 4 кв. НДС в зачет получился, то 
 
	  | Татьяна* говорит: |  
	  | стр. 300.00.030 - 356 000, стр. 300.00.031 - 594 000 |  
 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | В этой сумме еще сидит уплаченный НДС |  не пойму, объясните
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #10  Пт Май 07, 2010 17:08:50 |  |  
				| 
 |  
			
				| 2 кв превышение 1556443 3 кв к уплате 1835911
 4 кв к уплате 479394
 в общем с уплаченными суммами превышение на 01.01.10 получилось 238 000 тг. Т.е. я еще по платежке оплачивала.
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #12  Пт Май 07, 2010 17:50:34 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Zina говорит: |  
	  | За 1 кв.2010 г. начислено 834619 |  НДС к уплате, значит заполняете
 стр. 300.00.029 - 834 619, стр. 300.00.030 и 300.00.031 не заполняете
 
 Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
 
 
 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | в общем с уплаченными суммами превышение на 01.01.10 получилось 238 000 тг. Т.е. я еще по платежке оплачивала |  так не заполняется декларация
 если у Вас
 
, то нарастающего итога НДС относимого в зачет в 1 кв. 2010 года - нет 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | 4 кв к уплате 479394 |  в 1 кв. у Вас 356 000 это к уплате или в зачет?
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  |  |