|  Как закрыть авансовый отчет, если денежные средства  п/ о лицу закинули на карточку?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Пт Апр 23, 2010 07:40:49  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Элиан
 
 
	  | Элиан говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Как закрыть авансовый отчет, если денежные средства п/о лицу закинули на карточку , а он оттуда снял, оплатил на то, что нужно было и мне принес документы? | 
	 
 
 
Предлагаю:
 
1.Дт 1251-Кт 1030.
 
2.Дт 3310-Кт 1251.
 
3.Дт 1300,7210-Кт 3310.
 
4.Дт 1420-Кт 3310.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Вс Апр 25, 2010 22:51:24   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А меня смущает то, что  мы разве можем сразу  с 1030 на 1251?  а я думаю с 1030 на 1010 и с 1010 на 1251 и т.д.? у кого есть еще мнения, кстати уточняю деньги лежат не на карточке сотрудника, а 
 
на нашем р/счете! Деньги выдает наш головной, а мы филиал, сотрудник работает в филиале. спасибо
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
 
 
и деньги он еще не снимал, а вложил  свои, и ждет возмещения затрат!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Вс Апр 25, 2010 23:00:53   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Элианне большое замечание, что вам правильно ответили, пишите четкий ответ.
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  Деньги выдает наш головной, а мы филиал, сотрудник работает в филиале. | 
	 
 
 
1.Если вам головное предприятие денежные средства перевело в филил, то 
 
Дебитуется ИИК филиала Кредитуется задолженность пепед головным
 
2. с ИИК филила деньги перевели на карточку сотрудника
 
делаете как писал esiphi
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	   
	  Предлагаю: 
 
1.Дт 1251-Кт 1030. 
 
2.Дт 3310-Кт 1251. 
 
3.Дт 1300,7210-Кт 3310. 
 
4.Дт 1420-Кт 3310. 
 
С ув. | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Вс Апр 25, 2010 23:02:20   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Тогда перчислить  деньги в его карточку и провести проводку с 1030 на 1251 и это будет правильно? кстати Вы не подскажете как на карточку закидывать? я этого раньше не делала но логический думаю так: в  платежке где получатель номер его карточки и названия банка и прочие реквизиты?
 
Предлагаю: 
 
1.Дт 1251-Кт 1030. 
 
2.Дт 3310-Кт 1251. 
 
3.Дт 1300,7210-Кт 3310. 
 
4.Дт 1420-Кт 3310. 
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Вс Апр 25, 2010 23:12:35   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Элиан
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  Тогда перчислить деньги в его карточку и провести проводку с 1030 на 1251 и это будет правильно? | 
	 
 
, эти же деньги подотчетные, поэтому делаете проводку 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  1.Дт 1251-Кт 1030.  | 
	 
 
 
Второй ворос уже не касается темы, поэтому надо завети новую.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пн Апр 26, 2010 11:12:30  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В случае если карточка принадлежит работнику то проводки как вышеуказано, но если карточка корпоративная (открыта на фирму), а значит в банке где оформлена карточка открыт карт-счет на фирму, то проводки я делаю так:
 
1. пополнение карточки через р/счет Дт 1040 Кт 1030
 
2. оплата услуг и, или товаров, материалов  с карточки  Дт 1330; 1310; 7211 Кт 1040
 
и Дт 1420 Кт 1040 (сумма НДС). 
 
Счет подотчета не задействован так как расчет по приобретениям производится денежными средствами  с карточки, а не наличными.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Наталья 1108  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Вт Апр 27, 2010 11:01:08   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				У нас тоже филиал и деньги в подотчет перечисляет головное на карточку сотрудника . Проводки следующие:
 
1010    1030
 
1251    1010
 
ну и далее в зависимости от того на что израсходованы
 
7110    1251
 
3310    1251  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Ср Апр 28, 2010 23:52:33   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Но а как тогда Вы задолженность своему головному показываете? У нас оказывается делается так 1251-3340, а дальше все по порядку,  куда и зачем п/о израсходывал эти средства отчитывется  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Наталья 1108  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |