Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отложенные налоговые обязательства/активы
    Надо ли оплачивать отложенные налогов...
    Заполняю 100.19, надо ли пересчитыват...
    Отражается ли убытки как отложенные налоговые активы
    Отложенные налоговые активы. На начало 2012 года по счету 2810 есть остаток
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отложенные налоговые активы и обязательства     
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #101 Пт Мар 12, 2010 20:55:54   

    Не могу сообразить. Помогите тугодуму. У меня разница по НУ и БУ только в расходах

    _____________________НУ____________БУ__________разница
    Амортиз и спис ОС-------232875--------------48200------------184675
    Пени и коррек НДС -----00---------------------10606----------- -10606
    Начислен КПН с НОД 2456394. Проводка 7710-3110
    А как делать по отсроченному КПН проводку не пойму. Какую сумму брать?

    Добавлено спустя 44 минуты 36 секунд:

    Сумма -10606- это временная разница, она не переносится. Это я поняла. Но сумма 184675, она вроде тоже не переносится. Получается, что отсроченного КПН у меня нет? Я права?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #102 Пт Мар 12, 2010 22:05:50 Сообщить модератору   

    воспользуйтесь таблицами, которые привели в этой ветке, хорошо все считается. А пеня у вас по налогам, то это уже постоянная разница. По налоговому требованию(актив) 2810-7710, а если обязательства, то 7710-4310.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Пт Мар 12, 2010 22:20:57   

    считаю по таблицам. 10606 у меня получается постоянная, -184675 временная. Считает КПН с -184675 20% это -36935. Тогда делаю проводки
    7710-4310 36935. Дальше не пойму. Как быть с КПН по НУ? Может уменьшить его на 36935. Тогда будет еще проводка 7710-3110 2419459? Но сумма КПН к оплате тогда уменьшится на счете 3110.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Вт Мар 16, 2010 15:43:40   

    Прочитала ветку несколько раз. И все равно сомневаюсь. У меня по
    БУ доход 12456041
    НУ доход 12281970
    разница 12456041-12281970=174071*20% =34814 ( отложенный налоговый актив)
    Тогда проводки
    7710-3110 2421580
    2810-3110 34814
    Правильно ли я сделала? Проверьте кто-нибудь, пожалуйста.

    Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд:

    LALA говорит:
    Правильно ли я сделала? Проверьте кто-нибудь, пожалуйста.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #105 Вт Мар 16, 2010 16:39:10 Сообщить модератору   

    У вас будут проводки:
    7710-3110-2456394
    7710-4310-36935. отложенные налоговые обязательства.
    Оплачивать будете 2456394.посмотрите файл, я вставила ваши цифры, только вы подкорректируйте, я не знаю по какой именно статье пошли разницы.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Вт Мар 16, 2010 17:01:33   

    Значит я беру только временную разницу в размере 184675 и т.к расходы по НУ больше, чем по БУ будет -184675 *20%=-36935. Если минус-это отложенное налоговое обязательство?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #107 Вт Мар 16, 2010 17:16:06 Сообщить модератору   

    Да это отложенное обязательство.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataliya2984
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #108 Вт Мар 23, 2010 13:32:54   

    Хочу еще для себя уточнить. Я в 2008 году отсроченные налоги не считала, т.к. я в этом ничего не поняла. Сейчас сижу и думаю что наверно надо. У меня по БУ и НУ получился убыток и в 2008, и в 2009, я все равно считаю отложенные налоги? Я попыталась подставить свои данные в табличку, которую Даночка выложила и вот что у меня получилось:
    2008 год По БУ убыток -9528582, к нему прибавляю постоянные разницы в размере 1 887 859 (это не идущие на вычеты и вознаграждения по кредиту)
    Получился скорректированный убыток -7640723
    Потом считаю временные разницы: амортизация 284470, налоги -51772 итого разниц 232698
    Затем умножаю 232698 на 20% = 46539,6, сумма получилась с плюсом, значит это налоговый актив? и проводки будут Дт2810 Кт7710 на сумму 46539,6
    2009г. По БУ убыток -24429634, к нему прибавляю постоянные разницы в размере 3 075 887 (это не идущие на вычеты и вознаграждения по кредиту)
    Получился скорректированный убыток -21363747
    Потом считаю временные разницы: амортизация -19100, налоги -52387 итого разниц -71487
    Затем я умножаю -71487 на 20%=-14297,4 Сумма получилась с минусом, значит это отсроченное налоговое обязательство и проводки Дт 7710 Кт 4310 на сумму 14297.

    Проверьте правильно ли я рассчитала? И что делать с суммой на счете 2810? или она перекрывается в 2009 году с суммой на счете 4310?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кira
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #109 Чт Мар 25, 2010 00:37:45   

    Добрый вечер всем, мозги что-то закипают, готовлю 2 декларации сразу за 2008 и 2009 гг, прочитала ветку, буксую на элементарном, помогите. По итогам 2008 получилось отложенное НО, сумма по К 4310- ВР по амортизации ОС. По итогам 2009 года такая же картина, К счета 4310 снова увеличился. А что дальше? Я правильно понимаю, что необходимо сделать проводку на уменьшение с-до по итогам 2008, т.к. поменялась ставка? И если да, то эта проводка должна быть в начале 2009 г? И какие проводки будут в последующие годы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #110 Чт Мар 25, 2010 09:44:55 Сказали Спасибо❤   

    1) с-до на 4310 *20/30 - это получается ваш отлож.КПН скорректированный на ставку 20%, разницу проведите как Дт 4310-Кт 7710, но как мне сказали аудиторы: эту проводку надо было делать 31.12.2008г.
    2) Сегодня у Вас отложенное НО, т.к., допустим, сумма амортизации больше по НУ чем по БУ, а в дальнейшем будет наоборот, вот и будет перекрываться потихоньку, но в то же время. возможно будут другие ВР. Когда у Вас в НУ расходов будет больше (ВР), появится отложенный НА, к-ый будет перекрывать НО.
    Но это так: по-простому объяснила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Спрашиваю
    Нерезидент Баланса


      

    #111 Чт Мар 25, 2010 12:48:42 Сообщить модератору   

    Здравствуйте проверьте пожалуйста проводки

    остаток на 4310 кредитовый - 1029 тг. кореектировка с 20% КПН на 30% КПН = (1029*20/30) = 686 тг.

    1)Д-т 4310 - К-т 7710 686 тг.

    в 2009 году эффект временных разниц - 500 тг. т.е. по НУ - по БУ = -500,00 ( по бухучёту расходы временные больше чем по НУ)

    2) 7710-4310 500 тг.
    итого остаток на 4310 остаётся 186 тг.

    Так или не так?

    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:

    Спрашиваю говорит:
    Здравствуйте проверьте пожалуйста проводки

    остаток на 4310 кредитовый - 1029 тг. кореектировка с 20% КПН на 30% КПН = (1029*20/30) = 686 тг.

    1)Д-т 4310 - К-т 7710 686 тг.

    в 2009 году эффект временных разниц - 500 тг. т.е. по НУ - по БУ = -500,00 ( по бухучёту расходы временные больше чем по НУ)

    2) 7710-4310 500 тг.
    итого остаток на 4310 остаётся 186 тг.

    Так или не так?

    т.е. 2 проводка как первая (неверно написала)
    4310 - 7710 500 тенге

    Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:

    ещё вопрос по корректировке отложеного обязательства в связи с изменением ставки КПН,
    если был 1029 , считали по 30%, то после корректировки становится 686 , или уменьшается на 686?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфия 777
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #112 Чт Мар 25, 2010 13:10:18   

    ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ-ТА. Я ЗАПУТАЛАСЬ. ПЕРВЫЙ РАЗ СЧИТАЮ КПН ОТСРОЧЕННЫЙ. ВСЕГДА БЫЛИ УБЫТКИ.

    А отсроченный КПН точно нужно считать если по итогам деят-ти - убыток??? Где это можно прочитать???

    По итогам деятельности получен убыток. Правильно ли я посчитала отложенный КПН??
    В нал. учете износ 0, в бухг. уч - 3000
    в нал. уч. налог - 2500, в бухг - 4200
    в нал уч резерв по отпускам -0, в бухг учете - 40 000
    0+2500+0-3000-4200-40000=44700*20%=8940 - отложенный налоговый актив
    Дт 2810 Кт 7710 - 8940
    Эту сумму мы отражаем в сверке по какой строке??
    У меня не идет на сумму отсроченного налога . Я сделала проводку Дт 2810 Кт 7710. Получается в ОПУ сумма Расходы по корпоративному подоходному налогу с минусом. Такое может быть?? Куда в сверке включить сумму отсроченного КПН. Подскажите пож-та

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милли
    Коллега
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Чт Мар 25, 2010 13:28:34   

    Это у Вас не налоговый актив , а отложенное налоговое обязательство, проводка будет Д7710 К4310 8940. В Сверке отразите эту сумму в стр.100.17.060

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Спрашиваю
    Нерезидент Баланса


      

    #114 Чт Мар 25, 2010 13:36:02 Сообщить модератору   

    т.е. получается если по НУ расходы меньше чем по БУ, то это отложенное налоговое обязательство? правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфия 777
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Чт Мар 25, 2010 13:52:52   

    Милли говорит:
    Это у Вас не налоговый актив , а отложенное налоговое обязательство, проводка будет Д7710 К4310 8940. В Сверке отразите эту сумму в стр.100.17.060

    ЕСЛИ НОД ПО Н/У БОЛЬШЕ, ЧЕМ НОД ПО Б/У - ТО ЭТО отложенное налоговое обязательство, А ЕСЛИ НАОБОРОТ - АКТИВ?? Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛА? ИЗВИНИТЕ ВРЕМЕНИ НЕТ ЧИТАТЬ ЛИТ-РУ. А САМ РАСЧЕТ ВЕРНЫЙ?? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милли
    Коллега
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #116 Чт Мар 25, 2010 13:53:37   

    Прошу прощения , не совсем вникла в ваши цифры, действительно в вашем случае будет налоговый актив , проводку вы указали верно, а отразится это в сверке в строке 100.17.027 (другие доходы)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Спрашиваю
    Нерезидент Баланса


      

    #117 Чт Мар 25, 2010 13:55:29 Сообщить модератору   

    вобщем я запуталась

    может кто может помочь?
    проверьте пожалуйста. так сделали наши аудиторы (пока не можем с ними связаться, чтобы разъяснили ):
    2007 года

    временные разницы НУ БУ (разница НУ минус БУ) (разница *30%)
    ОС 3 218 019,00 3 912 032,00 -694 013,00 -208 203,90

    налоги 6 458 628,00 7 804 224,00 1 345 596,00 403 678,80

    резерв по сомн долгам 2 937 567,89 -2 937 567,89 -881 270,37

    ИТОГО - 685 795,00 тенге - отразили как 2810 -7710
    2008 год

    НУ БУ Разница разница *30
    Налоги 4 464 249,00 4 482 232,00 -17 983,00 -5 394,90
    Основные средства 54 443 042,00 61 126 920,63 6 683 878,63 2 005 163,59
    Резерв по деиторам сч. 1210 0,00 952 119,29 -952 119,29 -285 635,79
    ИТОГО 5 713 776,34 +1 714 132,90 - отразили как 7710 -4310

    при этом закрыв 2810 проводкой Д 4310- 2810 685795 тенге.

    в ИТОГЕ кредитовый остаток на 4310 на 31.12.08 -равен 1028338 тенге.
    вопрос- почему при разчёте разницы между НУ и БУ, в налогах и резерве находится разница между НУ и БУ, а по ОС между БУ и НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфия 777
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #118 Чт Мар 25, 2010 14:15:51   

    Получается в ОТЧЕТЕ Ф2 ОПУ сумма Расходы по корпоративному подоходному налогу с минусом. Такое может быть?? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Спрашиваю
    Нерезидент Баланса


      

    #119 Чт Мар 25, 2010 14:27:54 Сообщить модератору   

    как прикрепить файл?
    в моём предыдущем сообщении ничего не понятно потому что строки сметсились.
    хотела бы выложить файл, чтоб посомтрели кто разбирается...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфия 777
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Чт Мар 25, 2010 14:56:18   

    Получается в ОТЧЕТЕ Ф2 ОПУ сумма Расходы по корпоративному подоходному налогу с минусом. Такое может быть?? НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ЗНЕТ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ-ТА... Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #121 Чт Мар 25, 2010 17:05:56   

    Зульфия 777 говорит:
    Получается в ОТЧЕТЕ Ф2 ОПУ сумма Расходы по корпоративному подоходному налогу с минусом

    Не получается, с минусом не может быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфия 777
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #122 Чт Мар 25, 2010 17:08:35   

    ну у меня отложенный актив. Дт 2810 Кт 7710. По сч 7710 нет больше никаких операций. КПН я не начисляю и не плачу, так как убыток. Что мне делать??? У меня с минусом ОТЧЕТЕ Ф2 ОПУ сумма Расходы по корпоративному подоходному налогу. Подскажите пож-та Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Чт Мар 25, 2010 17:27:25   

    А по БУ тоже убыток?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфия 777
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #124 Чт Мар 25, 2010 17:29:27   

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Чт Мар 25, 2010 17:35:58   

    Ну если я правильно понимаю, у вас нет КПН в отчете ОПиУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфия 777
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #126 Чт Мар 25, 2010 17:38:36   

    Независимо от того пред-я убыточное или прибыльное, все равно же нужно считать отложенный КПН или отложенный актив. Или не нужно считать??? Подскажите как быть. Не могу отчет сдать из-за кпн остр-го. Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми
    Нерезидент Баланса


      

    #127 Чт Мар 25, 2010 17:56:13 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи ! Я перечитала всю ветку по отложенному налогу , расчет по отложенному налогу сделала,но что -то сомневаюсь , все по разному считают .До меня сидела бухгалтерша она так считала и я тоже так посчитала , поджалуйста посмотрите Crying or Very sad Crying or Very sad . Прикрепляю файл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфия 777
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #128 Чт Мар 25, 2010 18:07:27   

    Люди помогите!!! ну у меня отложенный актив. Дт 2810 Кт 7710. По сч 7710 нет больше никаких операций. КПН я не начисляю и не плачу, так как убыток. Что мне делать??? У меня с минусом ОТЧЕТЕ Ф2 ОПУ сумма Расходы по корпоративному подоходному налогу. Подскажите пож-та . Спасибок не пожалею!!!
    Rose Rose Rose

    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

    НЕУЖЕЛИ НИ У КОГО НЕТ ТАКОЙ СИТУАЦИИ ??? КОГДА НОД В Б/У БОЛЬШЕ, ЧЕМ В Н/У. И В ПРОШЛЫЕ ПЕРИОДЫ ОТЛОЖ-Е КПН НЕ СЧИТАЛИ И КПН НИКОГДА НЕ ПЛАТИЛИ. ВСЕГДА УБЫТКИ .

    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

    Т.Е. НОД В НУ = 0. ЕСТЬ ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ. ПО БУ ИХ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПО НУ. НАПРИМЕР НАЛОГ В БУ - 8000, А В НУ - 5000. КАК БЫТЬ?? РАСХОДЫ ПО ОТСР КПН С МИНУСОМ В ОПУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataliya2984
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #129 Чт Мар 25, 2010 19:51:55   

    Nataliya2984 говорит:

    2008 год По БУ убыток -9528582, к нему прибавляю постоянные разницы в размере 1 887 859 (это не идущие на вычеты и вознаграждения по кредиту)
    Получился скорректированный убыток -7640723
    Потом считаю временные разницы: амортизация 284470, налоги -51772 итого разниц 232698
    Затем умножаю 232698 на 20% = 46539,6, сумма получилась с плюсом, значит это налоговый актив? и проводки будут Дт2810 Кт7710 на сумму 46539,6

    Или я должна была так рассчитать: 232698*30/20?

    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

    Ответьте пожалуйста на пост №108. А то завтра директору уже на подпись отчет нести надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #130 Чт Мар 25, 2010 20:28:31 Сообщить модератору   

    Nataliya2984 говорит:
    Затем умножаю 232698 на 20% = 46539,6, сумма получилась с плюсом, значит это налоговый актив? и проводки будут Дт2810 Кт7710 на сумму 46539,6

    2008 год если затраты по БУ больше, чем вычеты по НУ , значит считаем отложенный налоговый актив. Это правильно.
    Проводка дрянь, нельзя так 7710 кредитовать.
    Отложенный актив пойдет в прочие доходы Дт 2810- Кт 6280 прочие доходы (по отложенном налоговым платежам)

    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

    Nataliya2984 говорит:
    Затем я умножаю -71487 на 20%=-14297,4 Сумма получилась с минусом, значит это отсроченное налоговое обязательство и проводки Дт 7710 Кт 4310 на сумму 14297.

    2009 год правильно.

    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:

    Nataliya2984 говорит:
    И что делать с суммой на счете 2810? или она перекрывается в 2009 году с суммой на счете 4310?

    Да, пожалуй, в 2009 году лучше наверно будет сделать проводку сразу на уменьшение счета 2810.
    Дт 7710-Кт 2810 14297, тогда на счете 2810 останется остаток 32243.

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    Зульфия 777 говорит:
    Дт 2810 Кт 7710. По сч 7710 нет больше никаких операций. КПН я не начисляю и не плачу, так как убыток.

    Вместо Кт 7710 нужно поставить Кт 6280 прочие доходы от отложенных налоговых активов.

    Добавлено спустя 1 минуту:

    Зульфия 777 говорит:
    НЕУЖЕЛИ НИ У КОГО НЕТ ТАКОЙ СИТУАЦИИ

    у нас была, так и поставили на прочий доход.

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

    доми
    Открыть не могу, что за формат?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataliya2984
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #131 Чт Мар 25, 2010 20:46:19   

    Геннадьевна, Вы меня выручили. Жму спасибку!
    а на счет
    Цитата:
    Да, пожалуй, в 2009 году лучше наверно будет сделать проводку сразу на уменьшение счета 2810.
    Дт 7710-Кт 2810 14297, тогда на счете 2810 останется остаток 32243.

    Это имеется ввиду что проводку Дт 7710 Кт 4310 в 2009 году не надо делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #132 Чт Мар 25, 2010 20:48:01 Сообщить модератору   

    Спрашиваю говорит:
    если был 1029 , считали по 30%, то после корректировки становится 686 , или уменьшается на 686?

    становится 686, уменьшается на 343.

    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

    Спрашиваю говорит:
    вопрос- почему при разчёте разницы между НУ и БУ, в налогах и резерве находится разница между НУ и БУ, а по ОС между БУ и НУ?

    не очень пойму суть вопроса.
    Файл можно прицепить, через кнопку обзор внизу страницы.

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    Nataliya2984 говорит:
    то имеется ввиду что проводку Дт 7710 Кт 4310 в 2009 году не надо делать?

    Да можно и сделать, а потом перекрыть 2810 и 4310, не принципиально.Либо сразу напрямую Кт 2810 , как хотите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфия 777
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #133 Чт Мар 25, 2010 21:08:54   

    Геннадьевна спасибо за ответ!! Rose party

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #134 Чт Мар 25, 2010 21:20:40 Сообщить модератору   

    Зульфия 777
    Все нормально, у нас всех тоже отчеты, поэтому часть веток остается временно без внимания. Повторюсь, временно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфия 777
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #135 Чт Мар 25, 2010 21:34:54   

    Геннадьевна говорит:
    Зульфия 777
    Все нормально, у нас всех тоже отчеты, поэтому часть веток остается временно без внимания. Повторюсь, временно.


    А в сверке отразить в строке - 100.17.027???

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    Отложенный актив пойдет в прочие доходы Дт 2810- Кт 6280 прочие доходы (по отложенном налоговым платежам)

    А в сверке отразить в строке - 100.17.027???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataliya2984
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #136 Чт Мар 25, 2010 21:41:33   

    А теперь в отчете о прибылях и убытках в расходах по КПН вышла сумма 14 297, хотя у меня и убытки, это правильно?

    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:

    Зульфия 777 говорит:


    Отложенный актив пойдет в прочие доходы Дт 2810- Кт 6280 прочие доходы (по отложенном налоговым платежам)

    А в сверке отразить в строке - 100.17.027???


    Да. здесь же выше писали об этом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #137 Чт Мар 25, 2010 22:05:32 Сообщить модератору   

    Nataliya2984 говорит:
    в расходах по КПН вышла сумма 14 297, хотя у меня и убытки, это правильно?

    Такое бывает, причем часто.
    Nataliya2984
    А вы за 2008 год будете допдекларацию отправлять? Или хотите в 2009 году сделать сразу за 2008 и 2009 год.
    Если все пойдет в 2009 году, то можно сделать бухгалтерскую справку и дать общую проводку за два года.

    Дт 2810 Кт 6280 32243 тенге. Сальдо чистой прибыли не изменится, расходной части по КПН не будет(поскольку отложенный актив все перекроит) и вас не будет смущать.

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    Зульфия 777 говорит:
    А в сверке отразить в строке - 100.17.027???

    Да, солидарна с Nataliya2984.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataliya2984
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #138 Чт Мар 25, 2010 22:10:11   

    Геннадьевна ну Вы прям спасительница! Я думаю что лучше тогда в 2009 год все включить, а то из-за двух цифр отчет пересдавать как-то не хочется. Спасибо! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми
    Нерезидент Баланса


      

    #139 Чт Мар 25, 2010 22:48:03 Сообщить модератору   

    пожалуйста,кто нибудь посмотрите и дайте ответ на пост 127,пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataliya2984
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #140 Чт Мар 25, 2010 23:00:11   

    доми Вам Геннадьевна писала что файл открыть не может. Попробуйте заново загрузить файл, и проверьте расширение файла, что-то там не так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфия 777
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #141 Пт Мар 26, 2010 00:30:35   

    Зульфия 777 говорит:
    А в сверке отразить в строке - 100.17.027???

    Да, солидарна с Nataliya2984.[/quote]

    Сейчас почитала литературу, и вычитала, что согласно МСФО 12 отложенный налог нужно считать балансовым методом, т.к. он носит достаточно полный характер, чем метод по отчету о прибылях и убытках. Clapping Я с этим согласна, т.к. в прошлые года не расчитывала отложенные обяз-ва и налоговая база активов напр-р ОС отличается от бухг ст-ти. Подскажите, как лучше расчитать? Sad Или как мы расчитали по временным разницам - правильней???
    Подскажите пож-та как расчитать балансовым методом отср налог:
    налоговую и бухгалтерскую ст-ть ОС нужно брать на начало или конец периода?
    Напр-р:
    ст-ть ОС по нал уч - 0, по бухг учету - 10 000
    налоги на вычет по н\у - 5000, по б\у - 8000
    резервы по отпускам по н\у - 0, по б\у - 40 000.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #142 Пт Мар 26, 2010 07:34:45 Сообщить модератору   

    Зульфия 777 говорит:
    Подскажите, как лучше расчитать?

    С 2009 года мы тоже начинаем считать по балансовому методу. Если раньше были ошибки при подсчете, то они должны исправиться.
    Ну например:
    Считаем ОС по БУ на конец года 10000 и сумму стоимостных балансов ФА на начало следующего года 6000.
    Сумма 4000 временная разница*20%=800 это сальдо отложенного налога. Т.е. в проводку дается сумма, чобы выйти на сальдо отложенного налога.
    Например, если у вас есть сальдо отложенного налога на начало отчетного периода 300 тенге, то проводка дается на разницу 500.
    Есть одна тонкость в стандарте, которую никак не могу принять.
    Написано, что остаточная стоимость по БУ берется по все ОС, причем даже с учетом переоценки. Категорически не согласна, поскольку считаю переоценку постоянной разницей.Сама возьму ОС без переоценки, а то сумма налога заоблачная получается, правда не знаю, аудиторы могут прикопаться при проверке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми
    Нерезидент Баланса


      

    #143 Пт Мар 26, 2010 09:26:42 Сообщить модератору   

    Сейчас занова прикреплю файл

    Добавлено спустя 46 минут 23 секунды:

    люди помогите !!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad посмотрите мой расчет по отложенному налогу,пожалуйста.(первый раз делаю)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #144 Пт Мар 26, 2010 10:16:24 Сообщить модератору   

    доми
    РБП почему включили, вроде нет разницы между НУ и БУ?

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    Текущий налоговый актив, это что, поясните.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми
    Нерезидент Баланса


      

    #145 Пт Мар 26, 2010 10:21:00 Сообщить модератору   

    текущии налоговый актив если отложенный налог вышел с плюсом ,а если с минусом ,то это налоговое обязательство

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    ой я не то написала ,текущии налоговый актив в таблице это налог на счете 1430 в ДТ ( сальдо на конец)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #146 Пт Мар 26, 2010 10:36:27 Сообщить модератору   

    доми говорит:
    это налог на счете 1430 в ДТ ( сальдо на конец)

    Понятно, а РБП почему в разницы включили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми
    Нерезидент Баланса


      

    #147 Пт Мар 26, 2010 10:38:39 Сообщить модератору   

    если честно ,то незнаю ,в прошлом году так бухша старая делала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зульфия 777
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #148 Пт Мар 26, 2010 10:41:12   

    ой я не то написала ,текущии налоговый актив в таблице это налог на счете 1430 в ДТ ( сальдо на конец)[/quote]

    текущии налоговый актив - ПЕРЕПЛАТА ПО ДРУГИМ НАЛОГАМ РАЗВЕ УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ОТСРОЧЕННОГО КПН???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #149 Пт Мар 26, 2010 11:06:48 Сообщить модератору   

    доми, смотрите, если будут вопросы, пишите, но отвечу в течении дня.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милли
    Коллега
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #150 Пт Мар 26, 2010 11:55:23   

    Геннадьевна, а разве мы от БУ вычитаем результаты по НУ, я считала что наоборот , т.е временная разница считается расходы по НУ - расходы по БУ и если получается больше по НУ, результат со знаком + ( это налоговое обязательство), если больше по БУ , следовательно результат со знаком - ( это налоговый актив). Разве не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 3 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz