Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно учитывать брак готовой ...
    ИП и изготовление готовой продукции
    Выпуск готовой продукции
    Брак готовой продукции
    1С8: Выпуск готовой продукции (2010г.)
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Реализация готовой продукции     
    Жанара С
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Сен 02, 2009 17:43:08 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!Что мне делать в этой ситуации,ума не приложу Confused В общем есть пекарня,в 2008-2009 гг сотрудники получают талоны на хлеб,а удержания проходят по зарплате.Все вроде нормально,да в базе 1с проведены документы- реализация услуг(талонов на хлеб) сотруднику,без кол-ва ,только сумма и ндс.Я думаю эта таже самая реализация хлеба,а не услуги.Как теперь все исправить и с чего начать(количественные значения мне неизвестны) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Сен 02, 2009 17:47:43   

    Сумма реализации/Цена буханки=кол-во

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанара С
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Сен 03, 2009 10:42:00 Сообщить модератору   

    это понятно.Но каким образом все исправить,сотрудников то около 1000 чел,и как мне теперь на каждого сотрудника реализацию проводить чтобы расход гот продукции пошел?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Сен 03, 2009 10:47:56   

    Жанара С говорит:
    чтобы расход гот продукции пошел?

    А у вас от услуг доход пошел? Реализация же у вас уже проведена была, но без кол-ва, считаете кол-во под суммы ранее проведенной реализации, проставляете, меняете счет доходов, перепроводите документы.
    Где предыдущий бух? Возможно у него есть объяснение того почему именно так отражена реализация...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Сен 03, 2009 10:48:15   

    Ну може надо просто одной накладной за месяц провести, сделав
    Я тут мимо проходил говорит:
    Сумма реализации/Цена буханки=кол-во

    ?

    Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:

    Накладная на часное лицо, а потом через ведомость удержаний - на счет расчёты с покупателем-Частное лицо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Сен 03, 2009 10:57:56 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Ну може надо просто одной накладной за месяц провести

    и типа ведомости на каждую фамилию, кто сколько взял талонов. На 1000 человек перебивать накладные - жесть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанара С
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Сен 03, 2009 10:59:34 Сообщить модератору   

    доход пошел от реализ услуги,в документе реализация услуг сотруднику там вообще нет колонки для количественного значения. и как я одной накл закрою ,если у меня по фамильно идет удержание с зарплаты?а пред бухг и след простыл,поэтому надежда только на Вас

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Сен 03, 2009 11:01:39   

    Жанара С говорит:
    меня по фамильно идет удержание с зарплаты

    вы когда ведомость удержания заносите - там есть возможность корреспондировать с одним контрагентом. Т.е. сделка идёт через контрагента - частное лицо. Я бы так сделала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанара С
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Сен 03, 2009 11:18:49 Сообщить модератору   

    в ведомости удержаний формируются такие проводки Дб3350 Кр1255(прочая задолж-сть сотрудников) и пофамильно заносятся суммы удержаний,организация свою очередь выдает им талоны на хлеб, в 1С проведена все как услуги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Сен 03, 2009 11:20:50   

    Я тут мимо проходил говорит:
    Реализация же у вас уже проведена была, но без кол-ва, считаете кол-во под суммы ранее проведенной реализации, проставляете, меняете счет доходов, перепроводите документы.

    Что так не получится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Сен 03, 2009 11:25:01   

    Жанара С говорит:
    Дб3350 Кр1255(прочая задолж-сть сотрудников)

    А как закрывается прочая задолженность сотров?
    Вернее даже - как доход от услуги получается? Дт какого счёта?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанара С
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Сен 03, 2009 12:07:50 Сообщить модератору   

    Дб1255Кр 6281-доход от реализации
    Дб1255 Кр3130 -начислен ндс

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанара С
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Сен 03, 2009 12:19:10 Сообщить модератору   

    Еще тут же можно вопрос?
    Эта же организация явл-ся производитем пшеницы,сейчас сделала небольшой аудит по счет фактурам выданным,и такая ситуация, счет-фактуры на реализацию пшеницы есть только в бумажном варианте,а в 1с не проведены,спрашиваю у бухг -ов "почему так получается они говорят пред-ий гл. бухг не отприходовал ГП и мы не могли эти док-ты провести,А я сама не сталкивалась с производством ,с чего начать незнаю.Зерноотходы,семена каким образом по ним ведется учет? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Сен 03, 2009 15:46:54   

    Кто собирает зерно, тоже ваша компания, либо вы приобретаете сырье у другой фирмы? Если засеиваете и собираете вы, то должны быть какие-то ведомости, либо акты по сбору зерна, в которых указано когда и сколько зерна было собрано, все это должно быть комиссионно подписано... Потрясите тех людей, которые заняты непосредственно сбором зерна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Positiфф
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Сен 03, 2009 16:08:46   

    Жанара С говорит:
    Зерноотходы,семена каким образом по ним ведется учет?
    Основная деятельность - произвлодство зерна или пекарня?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанара С
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Сен 03, 2009 18:39:22 Сообщить модератору   

    Основная деят-сть -произ-во зерна и продажа,неосн-пекарня,баня,АЗС.первичку я нашла,теперь надо ведь весь процесс выпуска ГП проделать,Так как же все таки быть с семенами и зерноотходами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Сен 03, 2009 19:02:17   

    Жанара С
    Семена приходуются как сырье и материалы (если они покупные).
    Далее происходит передача их в производство (образуется незавершенка).
    Затем сбор урожая - выпуск продукции (зерно как ГП).
    Вот тут вся незавершенка должна попасть в себестоимость продукции (зерна).
    Далее часть зерна (в простейшем случае) списывается как отходы.
    Если эти отходы в пределах нормы - списание идет на себестоимость ГП.
    Если эти отходы сверх нормы - списание за счет виновного или на расходы периода.
    Если компания является плательщиком НДС то происходит корректировка НДС к зачету , при списании (последний случай) или начисление НДС , при реализации отходов виновному лицу.
    Весь процесс можно организовать в 1С8 - бух (типовая настройка).
    В типовой 1С7 - будут проблемы.
    Если нужны проводки , спрашивайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанара С
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Сен 04, 2009 11:17:38 Сообщить модератору   

    VFrol,спасибо,была бы признательна за проводки по операциям.
    у меня 1С7,но у нас хороший штат 1Т специалистов,поэтому им просто необходимо наверное дать тех. задание по организации учета.Кто нибудь наверняка занимался этим,именно в сельскохоз сфере ,можете поделиться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Сен 04, 2009 11:56:20 Сказали Спасибо❤   

    По пунктам соответственно :
    1 Покупка (НДС и прочее не расписываю)
    Дт 1310 Кт 3310 (Количество семян и сумма без НДС - себестоимость семенного материала . В семерке документ
    "Поступление материалов")
    2.Посевная
    Дт 8110 Кт 1310 (Списывается посевной материал . В 1с7 - документ "Списание материалов". Необходимо правильно настроить аналетику - Подразделение,Статья затрат)
    3.Незавершенка
    - конец месяца Дт 1341 Кт 8110 Суммы накопленные за месяц
    - начало следующего месяца Дт 8110 Кт 1341 Те же суммы и аналетика. В 1с7 типовой такого готового дока нет.
    4.Уборочная
    Дт 1320 Кт 8110 Суммы накопленные за время выращивания по прямым затратам. Документ "Выпуск готовой продукции"
    Дт 8110 Кт 8410 Накладные расходы - распределение
    Дт 1320 Кт 8110 Досписание накладных в готовую продукцию .Эти два пункта документом "Закрытие периода"
    Достаточно слабо работает в типовой 1С7.
    5.Списание нормативных потерь
    Дт 8110 Кт 1320 количество и стоимость отходов (можно просто списать зерно документом "Списание товаров") тоже слабое место в 1С7 это встречный выпуск.
    Как вариант можно попробовать так
    Дт 8410 Кт 1320 количество и стоимость отходов, т.е. на накладные , они все одно закрутятся в ГП.
    6. Списание сверхнормативных потерь за счет материально ответственного
    Дт 1210 Кт 6010
    Дт 7010 Кт 1320 - Это док "Реализация товаров" , ну а потом сумму долга "Контрагента" списать на сотрудника
    Дт 1252 Кт 1210 - Оперция ручная в 1С7.
    Если организация берет на себя эти потери , тогда документ "Списание товаров" с флагом корректировка НДС.
    Дт 7210 Кт 1320

    Вот так в простейшем случае. Проводки написаны без субсчетов .
    Удачи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанара С
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Сен 04, 2009 15:50:37 Сообщить модератору   

    Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанара С
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Сен 04, 2009 15:50:37 Сообщить модератору   

    Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz