| Акт взаимозачета | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пт Авг 21, 2009 10:18:22 |  |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите как составить тройной акт взаимозачета: Предприятие "А" и "В"-один директор
 Предприятие "А" выписали счет факт предприят "С"
 Предприятие "С"в свою очередь выписало счет факт предприятию "В"
 Вопрос:Как правильно составить по проводкам и как оформить акт взаимозачета?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Елена1983 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #2  Пт Авг 21, 2009 10:25:32 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| в 1 С есть документ акт взаимозачета, там выбираете свои предприятия С и В и проводите взаимозачет. Только между предприятием А и В у Вас должна быть письменная договоренность о взаимозачете. И со всех 3-х сторон должен быть этот акт подписан и поставлены печати. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Пт Авг 21, 2009 10:33:35 |  |  
				| 
 |  
			
				| В 1С не проводит у меня  :( .Буду делать в Worde.Забыла сказать моё предприятие "А". 
 Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
 
 Буду благодарна если напишите проводки и примерный текст Акта :oops:
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Елена1983 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #4  Пт Авг 21, 2009 10:46:17 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| попробую сделать вложение, как он должен выглядеть 
 Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
 
 проводки Д-т компания С, К-т компания В. У меня в акте так. (это для справки).
 
 Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
 
 Д-т 3310 компания С, кредит 3310 компания С.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Пт Авг 21, 2009 10:51:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| Вы не должны ни предприятию С и даже не предприятию В,  какой тут взаимозачет? Взаимозачет уместен если бы Вы были должны предприятию С или В.
 Вам должно предприятие С за выставленную НСФ, пусть и погашает долг.
 То что в предприятии В -Ваш же директор роли никакой в взаимозачете не играет.
 
 Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
 
 
 
 
	  | Planeta говорит: |  
	  | Предприятие "С"в свою очередь выписало счет факт предприятию "В" |  Упустила, извиняюсь, всё ок.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
 
 Советую
 Дт1210 компС Кт3397 компВ
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Пт Авг 21, 2009 10:59:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| Так вот в том то и дело Что моему предприятию должно предприятие "С",а Предприятию "С"должно предприятие "В".Тут такое дело я не зря написала что один директор ,Директор сказал сделать так что бы :Предприятию "А"не были должНЫ,и предприятие "В"не быЛО должно предприятию "С".Понимаете в чем дело.Двойной акт еще ничего,но когда тройной я запуталась! :( 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| негость Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Пт Авг 21, 2009 11:12:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| В самом тройственном акте на проведение взаимозачета будут записи: Дт       - Кт        = Сумма = Содержание
 Комп С- Комп А =на сумму задолженности по Вашей счет-фактуре
 Комп В- Комп С= на сумму задолженности по счет-фактуре компС выставленной комп В
 Комп А- Комп В= на сумму перенесенной задолженности комп С.
 
 Именно в Вашей компании пройдут по акту следующие проводки
 Дт1210 компС Кт3397 компВ
 счет 1210- задолженность по выставленной Вами предприятию С счет-фактуре.
 счет 3397- перенесенная задолженность на предприятие В, как и хочет директор.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| негость Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пт Авг 21, 2009 11:31:17  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Опять не то написала, Ведь они Ваши дебиторы-должники комп С по выставленной НСФ, значит
 
 В самом тройственном акте на проведение взаимозачета будут записи:
 Дт - Кт = Сумма = Содержание
 Комп А- Комп С =на сумму задолженности по Вашей счет-фактуре
 Комп С- Комп В= на сумму задолженности по счет-фактуре компС выставленной комп В
 Комп В- Комп В= на сумму перенесенной задолженности комп С.
 
 Именно в Вашей компании пройдут по акту следующие проводки
 Дт1284 компВ  Кт1210 компС
 счет 1210- задолженность по выставленной Вами предприятию С счет-фактуре.
 счет 1284- перенесенная задолженность на предприятие В, как и хочет директор
 Дт1010,1030 Кт1284 погашение от комп В
 
 В компании С будут проводки
 Дт3310 комп А Кт3397 комп В
 Дт3397комп В  Кт1010,1030-погашение задолженности
 
 В компании В будет
 Дт1284 комп С  Кт3397 компА
 Дт3397 компА   Кт1010,1030 - погашение задолженности
 
 Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
 
 
 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | В компании С будут проводки Дт3310 комп А Кт3397 комп В
 Дт3397комп В Кт1010,1030-погашение задолженности
 |  Там же тоже выставлена счет-фактура значит гашения не будет, только взаимозачет
 Дт3310 компА Кт1210 компВ
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Пт Авг 21, 2009 13:13:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| Текст примерно как в договорах: Комп А в лице, комп С в лице, комп В в лице пришли к соглашению о проведении взаимозачета в счет обязательств в следующем:
 Далее таблица
 
 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Дт - Кт = Сумма = Содержание Комп А- Комп С =на сумму задолженности по Вашей счет-фактуре
 Комп С- Комп В= на сумму задолженности по счет-фактуре компС выставленной комп В
 Комп В- Комп В= на сумму перенесенной задолженности комп С.
 |  Комп соглашаются в том что задолж. комп С перед комп А, а также задолженность комп В перед комп С считается погашенными.
 Комп В принимает на себя задолженность комп С перед комп А по обязательтсвам и обязуется погасить задолженность комп А в сроки такие-то.
 Ну и там общие условия про разногласия сторон и пр.
 Подписи всех сторон договора и печати.
 Может в инете поищите еще.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |