| На какой счет отнести затраты строительного участка: зарплату рабочих и материалы | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Чт Июл 16, 2009 18:58:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Михай говорит: |  
	  | сейчас мы занимаемся ремонтом |  Смотря на каких счетах учитываете основные расходы по ремонту.
 Да, если учет основных расходов ведется на произв.счетах.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Чт Июл 16, 2009 20:30:46 |  |  
				| 
 |  
			
				| Елена Т Интересно , а если это капитальное строительство ?
 И строительный участок это вспомогательная служба?
 И затратам некуда закрыться за период ?
 И незавершенное производство в торговой организации это что ?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Геннадьевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #7  Чт Июл 16, 2009 20:58:46 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| VFrol Это не у Елена Т спрашивать,у  Михай нужно. Вечно зададут вопрс,  а остальное догадайся, мол, сама. Какой вопрос, такой ответ. У нас строительный участок относится к вспомогательному производству. Собираем на 83**. при подряде закрываем Дт 7010-с/сть СМР на сторону Кт 8310 участок СМР, это если подписана форма-2, не буду усложнять. При хозспособе зависит какие работы делами. Если капстроительство  или модернизация 293*, если текущий ремонт смежным подразделениям, это совсем другая схема закрытия счетов. Михай где расклад ?
 
 Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
 
 
 
 
	  | Геннадьевна говорит: |  
	  | У нас строительный участок относится к вспомогательному производству. |  Сижу и думаю: боже, какой только хрени у нас нет на предприятии. Блин, как рояль в кустах.
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Чт Июл 16, 2009 21:05:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| Геннадьевна Прошу прощения  за назойливость , Ваш ответ более полный (хотя вопрос действительно этого не заслуживает)
 
 Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
 
 
 
 
	  | Геннадьевна говорит: |  
	  | Сижу и думаю: боже, какой только хрени у нас нет на предприятии |  Может мы с Вами на одном предприятии , у нас такая же заваруха.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Геннадьевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Пт Июл 17, 2009 17:56:23 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Большое спасибо за ответы. Хочу уточнить. Мы помимо основной деятельности, впервые выиграли тендер на кап.ремонт  и отсюда возникли все вопросы. Получается все материалы собираем на счете 8312, зарплату относим на 8313-8314, после сдачи формы 29, списываем материалы с 8312. Геннадьевна
 так? Спасибо Вам за помощь!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Пт Июл 17, 2009 19:25:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| а почему 8312 и т.д.? Или у вас основная деятельность не строительство? Мне это тоже нужно, потому, чего-то я читаю и не совсем понимаю 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Геннадьевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #13  Пт Июл 17, 2009 20:24:05 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
нет, не строительство. На 81** ведем основное производство, на 82** полуфабрикаты,83**вспомогательные производства; содержание инвестиционной недвижимости;содержание объектов, попадающих под антимонопольное законодательство и прочая, прочая. С нашим дохленьким планом производственных счетов приходится изгаляться, чтобы правильно посчитать с/стоимость. 
	  | Динка говорит: |  
	  | Или у вас основная деятельность не строительство |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Пт Июл 17, 2009 20:27:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| Геннадьевна Кстати . в УПП реализован механизм "обслуживание ОС"
 Можно выпускать свои ОС через производственные счета.Как раз сейчас разбираюсь с этим.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Геннадьевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #15  Пт Июл 17, 2009 20:34:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Михай говорит: |  
	  | после сдачи формы 29, списываем материалы с 8312 |  
 Не знаю, у нас при подряде, на основании 29 формы( в соответствии с формой 2) со счета 1310 списываем на счет 8312. Затем закрываем на 8311, затем на с/сть вып.работ. А может я чего и напутала, тогда прошу поправить.
 
 Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
 
 
 
 
	  | VFrol говорит: |  
	  | Кстати . в УПП реализован механизм "обслуживание ОС" |  Это как? Мы затраты по текущему ремонту ОС пропускаем через транзитный счет 8500, только чтобы видеть всю аналитику в разрезе каждого отдельного ОС.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Пт Июл 17, 2009 20:45:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| боже мой, застрелиться  Я ваще еще плаваю - у меня проводки.... я списываю материалы на 8112 и запчасти с ГСМ тоже туда, когда подрядные работы ведем. Неправильно что ли? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Пт Июл 17, 2009 20:48:50 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Геннадьевна говорит: |  
	  | Мы затраты по текущему ремонту ОС |  Текущий ремонт в УПП чуть кривоват , но работает.
 По бухучету - списываем на 8410 , как накладные ,
 по налоговому выбираю счет "Расходы на ремонт ВА" ,
 и с аналитикой там важно правильно все заполнить.
 В результате затраты падают на накладные  , а в налоговом учете эти суммы попадают в 08 и в 16 приложения Ф100.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Геннадьевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Сб Июл 18, 2009 19:19:37 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Геннадьевна говорит: |  
	  | Михай говорит: после сдачи формы 29, списываем материалы с 8312
 
 Михай говорит:
 так
 
 Не знаю, у нас при подряде, на основании 29 формы
 |  
 А что за 29 форма? Мы выполняем электромонтажные работы, нужна ли эта форма нам? И где ее можно посмотреть ,подскажите пожалуйста...
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Сб Июл 18, 2009 19:30:43  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| По ней материалы списывают при выполнении подрядных работ. Я бы тоже хотела узнать как она вообще выглядит и как ее составлять, потому что прораб по такой не работал говорит. Я считаю , что она нужна при списании 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Геннадьевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #22  Сб Июл 18, 2009 19:59:27 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Форма М-29 Отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определенным по производственным нормам.  Ведомственная форма. В казахстане официально не утверждена. Удобна в строительных организациях для конроля за расходом материалов у прорабов. При заполнении  ставится расход материала по утвержденным нормам и фактический расход. Официально бланк и инструкция утверждены еще в советское время, но и сейчас широко применяется.
 
 Добавлено спустя 53 секунды:
 
 ...
 
 Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
 
 ...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Пн Окт 26, 2009 22:01:43 |  |  
				| 
 |  
			
				| Если нет возможности вести Отчет по форме N М-29  начальником участка (прорабом) в течение года, тогда можно обойтись без него и списывать материалы при помощи  акта списания материалов в программе 1с8 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Чт Окт 29, 2009 09:47:14 |  |  
				| 
 |  
			
				| Если списываем материалы с 1310 на 8112 при закрытии периода не списывается себестоимость и не закрывается 8112. Может что-то пропустила? Подскажите по движению документов как закрыть? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Сб Окт 31, 2009 13:17:35 |  |  
				| 
 |  
			
				| Может неправильно выразилась.  Только начала работать в строительстве. Покупаем материалы 1310 далее по требованию-накладной списываем на 8112 ? Или сразу списание по форме М-29 на себестоимость  с 1310 без требования-накладной? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Геннадьевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #27  Вс Ноя 01, 2009 10:19:47 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Лар Вы повнимательнее почитайте инструкцию к форме М-29. Это отчет, а заполняется он на основании первичных документов,в том числе требования-накнадной, лимитно- заборных карт и пр. Там же и подписи МОЛов, которые эти материалы прорабу в производство отпускают. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| женя-8686 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #28  Чт Янв 28, 2010 10:58:55 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день подскажите пожалуйста, возник такой вопрос, по поводу списания материалов в строительство, мы осуществляем подрядные работы со своим материалом посоветуйте какие проводки нужно сделать: 
 Дт 8110          Кт 1330 материал списан в производство
 Дт7010           Кт 8110 затраты списаны на себестоимость
 
 Дт 1210           Кт6010  выставлен акт выполненных работ и сч/ф
 Дт 1210           Кт 3130 на сумму выполненных работ начислен НДС
 
 Скажите правильно ли так делать?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #29  Чт Апр 08, 2010 09:48:24 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день ! Мы Заказчики наняли  подрядчика для стройтельства объекта ,в договоре прописано ,что материалы покупаем мы (Заказчик),а подрядчик делает только работу .У меня вопрос по списыванию материалов и проводки  по  ним . Наш Мол(Матр.отв.лицо) отпускает материалы подрядчику для работ .На основании какого документа ,наверное ,должна быть накладная на перемещение или на отпуск ?
 Материалы я должна списывать по форме 29,которую мне должен дать начальник участка ,так?
 Все расходы и затраты я должна собирать на счете незавершенное производство?
 
 За ранее благодарна за ответ .
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #30  Вт Апр 20, 2010 10:27:42 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| В нашем ТОО есть Отдел строительства ,которые занимаются  строительством объекта ( начальник ,инженер,начальник участака и рабочие )  начисленную им заработную плату и отчисления с них нужно относить на счет 8110 ( основное производство) ? .а списанные материалы тоже на 8110 ?   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| женя-8686 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |