Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС не разрешенный к зачету. Ошибка в экспресс-проверке
    В закрытии месяца выходит коментарий-...
    В реестр счет-фактур приобретение ави...
    Как отразить превышение НДС к зачету на начисленным в доп.300 форме
    Как правильно отразить изменение суммы НДС к зачету в доп.форме 300.00?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Где в Форме 100 отражается НДС, не разрешенный к зачету     
    alenalev14
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июл 08, 2009 02:31:57   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=218171#218171
    Добрые люди,подскажите,пжлста.! В приложении ф100.12 не разрешенный НДС к зачету, идущий на вычеты,/связан с предпринимательской деятельностью/ можно ли отражать со своим РНН/.Раньше в рекомендациях по сквозному примеру годов.отчета такое было .не могу найти за какой год.Умудрилась отразила ,пришла камералка за 2008г.Что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июл 08, 2009 10:06:09 Сказали Спасибо❤   

    alenalev14 говорит:
    В приложении ф100.12 не разрешенный НДС к зачету, идущий на вычеты,/связан с предпринимательской деятельностью/ можно ли отражать со своим РНН/.

    Считаю, что нужно было отразить не в 12 пр, а как вычет налогов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Июл 08, 2009 20:34:10 Сказали Спасибо❤   

    Оставить там же, только пояснить письмом что согласно НК имеете право на вычет по НДС неразрешенному в зачет, но так как доп.листы к 12 приложению требуют заполнения с РНН , то вы и указали свой. НДС по декларации сформировался обезличенный, и естественно ваш поставщик не относит себе НДС который у вас не пошел в зачет на доход. поэтому ни в коем случае не должен быть РНН Поставщика. Другой вариант это может быть нужно было отразить в КПН с РНН Налогового Комитета.У вас есть время проконсультируйтесь, по этому поводу дополнительно.Приложите к камералке копии декларации по НДС подтверждающих ваш вычет. А потом напишите чем дело закончилось, я например тоже делаю как alenalev 14.

    Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:

    Не согласна с S76, НДС это косвенный налог.На вычеты относим уплаченные налоги в пределах начисленных,НДС это косвенный налог и не всегда зачет сформирован за счет платежей в бюджет.Тем более зачет по НДС ну никак не может быть "начисленным", ведь начисление у налогоплательщика происходи в момент реализации, а зачет по НДС связан с приобретениями.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июл 09, 2009 14:03:01   

    я тоже показала НДС не разрешенный к зачету в 12 приложении со своим РНН, в других приложениях нигде ничего подобного не нашла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alenalev14
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Июл 09, 2009 16:09:32   

    Нонна! а в каком году вы это делали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz