|  ИП занимающееся импортом
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Пт Июн 12, 2009 10:38:23   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=206637#206637
 
 
Здравствуйте форумчане! У меня вопрос? ИП занимается импортом, и у него оборот уже начинает превышать минимум по НДС, вот теперь мы в замешательстве, встать на учет по ндс или лучше приостановить деятельность и передать остатки товара другому ип. который еще не плательщик ндс,просто мы делали анализ и получается с ндс это огромные суммы платить в бюджет,про ндс при импорте который береться в зачет мы в курсе, немного не понятно про то как складывается цена по реализации,допустим себест+там.пошлины и сборы+расходы по хранению и т.д.+маржа+12% так? получается большой ндс. кто занимается импортом подскажите? Пожалуйста!
 
 
Да и если не трудно научите добовлять спасибки у меня не получается, может нужно какие-то смски посылать,не пойму?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Пт Июн 12, 2009 10:44:28   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Найля
 
думаю, что цена реализации у вас должна складываться с/ст товара*12% +наценка, в с/ст включите все свои затраты по ввозу товара.
 
Касаемо встать на учет или нет, решайте сами. Многим  покупателям привлекательнее работать с продавцом, который выдает налоговый сч.ф. Решение за вами.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пт Июн 12, 2009 10:44:35   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Найля
 
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	   вот теперь мы в замешательстве,  | 
	 
 
 
какой режим налогообложения?
 
 
обязательства по НДС при учёте того, что взяли НДС при импорте у вас будут = (за сколько продали)/1,12*12% минус НДС при импорте...
 
ну похоже  из вашего примера: (расходы по хранению и т.д.+маржа)*12%
 
 
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  кто занимается импортом подскажите | 
	 
 
 
как бы какая разница импорт или просто реал.товара местного?
 
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  спасибки у меня не получается | 
	 
 
 
просто жмёте на кнопочку "Спасибо", возле авы...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пт Июн 12, 2009 10:46:13   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Да и если не трудно научите добовлять спасибки у меня не получается, может нужно какие-то смски посылать | 
	 
 
 
напротив ответа, который вы получили, слева,на белом фоне написано спасибо, туда и кликайте и отправить.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пт Июн 12, 2009 10:48:01   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  немного не понятно про то как складывается цена по реализации,допустим себест+там.пошлины и сборы+расходы по хранению и т.д.+маржа+12% так? | 
	 
 
 
себест+там.пошлины и сборы (без учета НДС, уплаченного на таможне)+расходы по хранению и т.д. (без учета НДС)+маржа+12%.
 
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  получается большой ндс. | 
	 
 
 
НДС, подлежащий уплате = НДС начисленный - НДС в зачет - НДС на таможне.
 
Так что, если у Вас "маржа" не 100%, тогда НДС не очень большой.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пт Июн 12, 2009 10:56:22   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  допустим себест+там.пошлины и сборы+расходы по хранению и т.д.+маржа+12% | 
	 
 
 здесь у вас все правильно.
 
 
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  получается большой ндс. | 
	 
 
 
Вы то в бюджет будете отдавать разницу между НДС полученный и НДС оплаченный при декларировании.
 
 
Добавлено спустя 44 секунды:
 
 
 
	  | Христина Ивановна говорит: | 
	 
	
	  
	  Найля говорит:
 
допустим себест+там.пошлины и сборы+расходы по хранению и т.д.+маржа+12%
 
здесь у вас все правильно.  | 
	 
 
 
кроме того,что не плюс 12%, а * на 12%  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пт Июн 12, 2009 10:59:00   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Режим налогообложения у нас общеустановленный,  Cleaner Про то что НДС,уплаченный при таможне не входит в себестоимость товара,мы знали но все равно слишком много получается,кто-нибудь знает про то как ИП передает товар на безвозмездной основе другому Ип  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Пт Июн 12, 2009 11:08:13   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Найля
 
кстати, при определении оборота, с которым вы обязаны встать на учёт по НДС, вы учитываете оборот по импорту?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Пт Июн 12, 2009 11:22:46   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  предел оборота по иморту | 
	 
 
 
не только по импорту, а всего оборота по реализации. Ведь если вы говорите, что вам придется большой НДС платить в бюджет, то значит у вас и оборот получается большой.
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
 
 
Найля
 
почитайте вот здесь и вы все поймете
 
http://balans.kz/viewtopic.php?t=15785
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
 
 
только в этом году не 15000МРП, а 30000МРП.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Пт Июн 12, 2009 11:46:11   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А у нас только импорт
 
 
Добавлено спустя 35 секунд:
 
 
Может я не совсем понимаю что такое оборот?
 
 
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
 
 
Прочитала в кодексе да наш оборот составил 37856000 а себестоимость составила 32560000,так вот пока мы реализовали без ндс, и посчитали что ели бы реализация была с ндс тогда бы мы заплатили бы ндс 1054148 тг только НДС ну и плюс налоги, в себест я грубо включила все расходы +расходы по реализации, с учетом что все было приобретено с ндс.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
 
 
так что делать встать на ндс или закрыться?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Пт Июн 12, 2009 12:05:04   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  с учетом что все было приобретено с ндс | 
	 
 
 
это пойдет вам в зачет НДС, так что в с/ст не включаете.
 
 
Добавлено спустя 57 секунд:
 
 
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  так что делать встать на ндс или закрыться | 
	 
 
 
вопрс не корректен.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Пт Июн 12, 2009 12:19:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Короче, я ту чуть с толку не сбила васНайля, перепутала, что оборот для определения нужна постановка или нет складывается из оборота по реализации и оборота по услугам от нерезидента, импорт не причём...
 
 
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  а себестоимость составила 32560000 | 
	 
 
 
 
у вас НДС, оплаченный при импорте "сидит" этой  сумме?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#25  Пт Июн 12, 2009 12:28:30   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				32560000/1,12-32560000=-3488571 это ндс зачетный,в этой сумме все мои расходы с учетом если они все будут с ндс,потом реализовали на сумму 37856000 и если бы с ндс тогда сумма бы была ндс 4542720,отнимаем выходит 1054149 вот так.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#26  Пт Июн 12, 2009 12:33:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  реализовали на сумму 37856000  | 
	 
 
 
если это сумма, на которую вы продали, то НДС тоже сидит в ней, а значит 37856000/1,12*12%=4056000 - НДС к уплате, и с учётом зачёта = 567428
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
 
 
Ну вот у меня импрта много, НДС платим при импорте, а продаём не всё сразу, т.о. и обязательства "растягиваются", почти всё время переплаты  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#27  Пт Июн 12, 2009 12:37:11   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Вот это то же хорошое решение, но мой ИПшка вбил себе в голову что не важно продал он или нет,он должен по бухг.все провести и только потом ехать за новой партией товара. и уже все пробил по кассовому,вот и теперь хочешь не хочешь мы должны встать на ндс.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
 
 
то есть до 10 июля,потому что оборот превысит уже в июне  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#33  Пт Июн 12, 2009 12:51:48   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Найля говорит: | 
	 
	
	  | 
	  хочешь не хочешь мы должны встать на ндс.  | 
	 
 
 
ну это по любой произойдёт же, т.к. оборот нарастающим с начала года до конца, видимо свё-таки рано или поздно наторгуете себе обязательсто по постановке, я имела ввиду "растянуть" обязательство по уплате НДС.....  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Христина Ивановна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |