Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как откорректировать НДС с помощью дополнительной счет-фактуры?
    Какие строки нужно откорректировать в...
    Какие строки нужно откорректировать в...
    Как правильно откорректировать Деклар...
    как правильно заполнить строку 300.00.024 при сдаче дополнительной формы 300.00
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение дополнительной отчетности по ф. 307 как мне откорректировать строку под номером 20     
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Ср Май 27, 2009 12:00:54 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    сложно написали, однако..))
    итак, допустим:
    строка 8 РНН - неверно указан
    строка 12 - НДС неверно указан
    корректировка:
    строка 8 - РНН верный вводим, остальные графы по строке 8 не трогаем (т.к. все верно)
    строка 12 - исправления только по графе заполнения НДС - пишем сумму НДС на разницу верную, т.е. первонач. форма + доп. форма = правильная сумма (т.к. остальные графы верные, кроме заполнения НДС)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Duma
    Резидент Баланса
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Ср Май 27, 2009 12:01:20 Сказали Спасибо❤   

    Правильный РНН вбиваете в строке, под тем же номером как и в основном реестре. Цифры вбивать не нужно, если ошибок нет.
    *МАКС* говорит:
    сумма ндс-0 стоит вместо суммы ндс которая должна быть

    Тут тоже ставите номер строки, как в основном реестре, вбиваете РНН и сумму НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Ср Май 27, 2009 12:01:43 Сообщить модератору   

    там где рнн не верный в реестре заполняете только лист А, то есть рнн, номер СФ, свид-во по нда и дату. обязательно указываете номер строки который был. а там где нет НДС хотя должен тоже обязательно номер строки и сумму ндс с плюсом

    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

    как дружно Караганда кинулась на помощь Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Ср Май 27, 2009 12:04:31   

    спасибо вам большое,а ы делали так,как я написала в 44 сообщении,это ошибка,нас за это накажут,я дальше буду делать как вы сказали,а как быть с тем,что уже сдано?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Ср Май 27, 2009 12:06:30 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    нас за это накажут,о?

    не накажут, камеральный контроль для самостоятельного устранения указанных ошибок.
    Конечно, если вы ответите на камералку своевременно, согласно НК-2009 (30 раб. дней)



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Duma
    Резидент Баланса
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Ср Май 27, 2009 12:06:37   

    *МАКС*
    Solitary говорит:
    сложно написали, однако..))


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Ср Май 27, 2009 12:15:32   

    я за 30 дней отправила доп декларацию,но заполнила не так как вы написали,вместо того чтоб просто рнн вбить правильный и оставить все без изменений,я эту строку с неправильным рнн с минусом отправила, и новую вбила(следующий номер строки,с которого закончился основной реестр) и туда вбила правильный рнн и все сумму ндя с плюсом.Вот это грубая ошибка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Ср Май 27, 2009 12:18:03 Сообщить модератору   

    намудрили, однако с корректировкой.. Smile
    но т.к. вы все в ф. 307 отминусовали, и затем добавили новую строку с правильными данными, то не думаю, что это грубая ошибка.. все должно сесть правильно уже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Ср Май 27, 2009 12:19:36   

    Rose Спасибо ВСЕМ!!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lena-nik
    Резидент Баланса
    Спасибки: +59 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Чт Май 28, 2009 00:28:06   

    *МАКС*
    Я тоже делаю так, как вы. И никогда не задумывалась, что это м.б. ошибкой. Мне так понятнее и удобнее: отминусовать неправильную строку и вбить правильную (чтоб не было никаких недоразумений). При этом номер неправильной строки в основной форме у меня не обязательно совпадает с номером отминусованной неправильной строки в доп. форме (просто идет номер по порядку 0000..2, 0000..3 и т.д.).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Suremon
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Чт Май 28, 2009 09:10:32   

    lena-nik говорит:
    При этом номер неправильной строки в основной форме у меня не обязательно совпадает с номером отминусованной неправильной строки в доп. форме (просто идет номер по порядку 0000..2, 0000..3 и т.д.).

    какой № строки в допке поставили исравление, точно такой № строки в основной исправится
    *МАКС* говорит:
    я эту строку с неправильным рнн с минусом отправила, и новую вбила(следующий номер строки,с которого закончился основной реестр) и туда вбила правильный рнн и все сумму ндя с плюсом.Вот это грубая ошибка?

    вот так надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aigul
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Ср Июн 10, 2009 14:38:26 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! У меня такой вопрос: пришло уведомление с налоговой по ф. 307. Неправильно указан РНН и серия свидетельства. Теперь я должна только эти строки указывать в ответной ф. 307? Или всю строку полностью до конца т.е и сумму, и № и дату счф и тд.?
    Пожалуйста, помогите ответом.

    сообщение перенесено в соответствующую тему = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Ср Июн 10, 2009 14:41:48 Сообщить модератору   

    нет лист В не нужно заполнять(суммы). Заполняете № строки который был, РНН, № СФ, дату выписки, номер свидетельства. т.е. только страницу А.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Ср Июн 10, 2009 14:42:38 Сказали Спасибо❤   

    Сумму не ставьте, а то могут увеличить сумму в два раза , только ставите неверно занесенные данные РНН, серию свидетельства и указываете номер строки в которой была допущена ошибка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #65 Ср Июн 10, 2009 15:17:37 Сообщить модератору   

    Подскажите
    Правда говорят что нельзя отправлять дополнительную декларацию на увеличении расходов т.е 300.08 РЕЕСТР СЧЕТОВ-ФАКТУР ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Ср Июн 10, 2009 15:25:15 Сообщить модератору   

    Кто, где, когда сказал? Ссылки, пароли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #67 Ср Июн 10, 2009 15:29:33 Сообщить модератору   

    На совещании глав бухов об изменениях в Кодексе 2009г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Ср Июн 10, 2009 15:46:09   

    Нерезидент Баланса говорит:
    На совещании глав бухов об изменениях в Кодексе 2009г

    Мощно конечно. Еще доказательства будут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #69 Ср Июн 10, 2009 15:59:00 Сообщить модератору   

    Котенок я прекрасно понимаю что это не доказательства и я сама на этом семинаре не присутствовала, поэтому обратилась к Вам ко всем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Ср Июн 10, 2009 16:11:05   

    Нерезидент Баланса говорит:
    что это не доказательства

    На нет и суда нет. Нет такого, чтобы корректировки нельзя было вносить. Первый квартал около 80% предпритий сдали пустографки по 300 форме. И вы предлагаете не сдавать зачетную сторону? Ну подумайте трезво.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Ср Июн 10, 2009 17:11:18 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    согласно НК-2009 Статья 70. Внесение изменений и дополнений в налоговую отчетность
    Цитата:
    1. Внесение изменений и дополнений в налоговую отчетность производится налогоплательщиком (налоговым агентом) путем составления дополнительной налоговой отчетности за налоговый период, к которому относятся данные изменения и дополнения.
    5. Не допускается внесение налогоплательщиком (налоговым агентом) изменений и дополнений в соответствующую налоговую отчетность:
    1) проверяемого налогового периода - в период проведения комплексных и тематических проверок по видам налогов и других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, указанным в предписании на проведение налоговой проверки;
    2) обжалуемого налогового периода - в период срока подачи и рассмотрения жалобы на уведомление о результатах налоговой проверки и (или) решение вышестоящего органа налоговой службы, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на уведомление, с учетом восстановленного срока подачи жалобы по видам налогов и других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, указанным в жалобе налогоплательщика (налогового агента);
    3) в части требования о возврате налога на добавленную стоимость.

    то бишь, в других случаях, сколько вашей душе угодно можете корректировать вашу отчетность Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    GAHA
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Ср Июн 10, 2009 17:31:07 Сообщить модератору   

    Добрый день, подскажите пожалуйста, пришло уведомление по ф.307.00-не соответствие номера свидетельства, я подняла реестр за тот период, в нем указано все правильно. Как быть-дать ответ в НК, что все указано правильно или отправить допик?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Ср Июн 10, 2009 17:33:08 Сообщить модератору   

    GAHA говорит:
    Добрый день, подскажите пожалуйста, пришло уведомление по ф.307.00-не соответствие номера свидетельства, я подняла реестр за тот период, в нем указано все правильно. Как быть-дать ответ в НК, что все указано правильно или отправить допик?

    как же вы отправите допик, если у вас все верно указано))
    просто пишете письмо, что на ваше уведомление №.... от .... отвечаем, что данные указаны верно и корректироваться не будут. Прикладываете копию этого листа (А или Б), в данном случае А.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Ср Июн 10, 2009 17:34:26 Сказали Спасибо❤   

    GAHA говорит:
    пришло уведомление по ф.307.00-не соответствие номера свидетельства, я подняла реестр за тот период, в нем указано все правильно.

    Вы должны сверить серию и № св-ва по НДС, указанные в сч-фактуре. Если они совпадают с указанными в реестре, запросите у поставщика копию св-ва по НДС, действовавшего на тот период.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Ср Июн 10, 2009 17:36:21 Сказали Спасибо❤   

    Я бы к ответу приложила копию счет-фактуры и копию св-ва по НДС
    S76 говорит:
    запросите у поставщика копию св-ва по НДС, действовавшего на тот период


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    GAHA
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Ср Июн 10, 2009 17:39:20 Сообщить модератору   

    Всем спасибо за внимание.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Ср Июн 10, 2009 17:40:33   

    Aigul говорит:
    и № и дату счф

    это, кстати, тоже обязательно. а то у меня на допик, где я только РНН и номер по НДС уазала, пришло уведомление, что нет даты счёт-фактуры Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Вт Авг 25, 2009 16:25:51 Сообщить модератору   

    Вопрос в личку
    Цитата:
    Вопрос такой: могу ли я сдать корректировки по декларации КПН за 2008 и НДС 2008 корректируя только итоговые данные - начисленные налоги, так как сдавал эти формы прошлый бухгалтер и ни бухгалтера и никаких копий форм нет и невозможно найти. Сдавать корректировку детально невозможно, так как отсутствуют исходные данные.

    ИМХО, так делать ни в коем случае нельзя. Во время проверки получите по полной. Думаю, следует отправить письмо в НК, запросить дубликаты отправленных форм. А затем построчно заполнять допдекларации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кira
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Вт Авг 25, 2009 16:42:59   

    скажите, а можно ли через кабинет налогоплатильщика сдать эти формы? учитывая, что формы 2008 года несколько несоответствуют формам 2009 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Вт Авг 25, 2009 16:45:40 Сообщить модератору   

    НДС, ЭФНО работают; В КН вроде нет прошлогодних форм, если поставите 2008 год, должен выдать ошибку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кira
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Вт Авг 25, 2009 16:53:30   

    я в этих программах не работала, значит единственный выход это только через них? не считая ручного способа? а в НК свистели что можно и через СОНО и через КН сдать Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Вт Авг 25, 2009 17:06:51 Сообщить модератору   

    Кira говорит:
    а в НК свистели что можно и через СОНО и через КН сдать

    Не свистели, а рестроспектировали предполагаемые перспективы.

    Добавлено спустя 22 секунды:

    Cleaner говорит:
    ретроспектировали


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кira
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Вт Авг 25, 2009 17:08:48   

    Very Happy м да ужжж

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz