| Счет-фактура и филиал. Правильно оформить счет, чтобы клиент не запутался, филиал получил деньги, а в 300 форму в реестр СЧФ, полученных попали данные головного предприятия? | 
	
		| 
			| Сергей(П-П) Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #1  Ср Янв 21, 2009 10:43:26 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=157721#157721 
 Ситуация не совсем типичная:
 Филиал выписывает счет- фактуру, где в реквизитах поставщика по требованиям 2009 года стоит РНН головного предприятия.
 Не секрет, что многие организации перечисляют деньги только по счетам-фактурам, игнорируя счета на оплату, бюджетники (100% хотя я выписывал им "Счет на оплату", но название менял на "Счет-фактура" и проходило).
 Но у филиала свой расчетный счет. Возникает вопрос какова вероятность того, что филиал получит деньги на свой расчетный счет, если в счете-фактуре, по которому будет производиться оплата будет РНН головного предприятия?!
 Подскажите, как правильно оформить счет, чтобы клиент не запутался, филиал получил деньги, а в 300 форму в реестр сч-фак. полученных попали данные головного предприятия?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Сергей(П-П) Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ардак888 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Пт Янв 30, 2009 21:30:54 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Ардак888 с 2009 года филиалы и представительства не являются самостоятельными плательщиками по НДС и все СФ выписываются от имени головной организации.
 По её поручению - выписывать СФ филиалу, но с РНН и данными по головной организации, печать ставится либо головной - "для СФ" или печать филиала на которой указано что данный филиал является структурным подразделением головной организации.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Пн Фев 02, 2009 19:29:45 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здраствуйте. работаю бухом в филиале. Филиал в Астане, головное в Павлодаре. Как с этого года выписывает счет-фактуры филиал??? Чей РНН указывать, чьи данные???? Какая ставится печать???? Какие должны быть реквизиты в фискальном чеке??? Филиал имеет расчетный счет, что с ним теперь делать??? Помогите!!!! Совсем запуталась!!!       
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Вт Фев 03, 2009 22:58:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| Чего же Вы так испугались?  ? Все осталось как было, только теперь св-во по НДС своего филиала не указываете , в тойже графе замените его на Св-во головного + рядом РНН головного!
 Пока делаем так, если выйдет разьяснение , будем исправляться.
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Ср Фев 04, 2009 08:51:08 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| А мне главбух сказал, что в счет-фактуре указываются данные головного предприятия, в графе грузоотправитель филиала. В накладной также данные филиала. Теперь незнаю как в 1С выбивать счет-фактуру от головного, а накладную от филиала.   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Вт Фев 10, 2009 21:48:20 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Поставщиком указываете головное с его реквизитами, а грузоотправителем - филиал. Рекомендую изготовить  штампик или сделать в компе и вставлять внизу счета-фактуры.
 ОПЛАЧИВАТЬ грузоотправителю по реквизитам:
 получатель- ........................РНН............................
 ИИК................., БИК.......................банк................
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Пт Фев 13, 2009 16:29:45 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| А как быть с входящими счетами-фактурами? Договор на потребление электроэнергии заключен с филиалом. Покупателем фактичеки является филиал.
 Клиентом у энергопоставщика числится филиал со своим РНН.
 Согласно семинара 4-го февраля теперь в счетах-фактурах в месте покупателя должно стоять рНН головы.
 но заставить наших поставщиков поставить туда чужой РНН (чужой для них) невозможно.
 Теперь мы лишаемся НДС в зачете?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Пт Фев 13, 2009 17:04:49 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Думаю надо ждать разъяснений, многие клиенты с филиалов звонят и просят изменить им в 1С счет-фак. Но пока точно не известно, смысла в этом нет. Но просят поставщика чтобы программа брала данные головного, а грузоотправителя филиал. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Пт Фев 13, 2009 20:04:57 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Гость говорит: |  
	  | Думаю надо ждать разъяснений, многие клиенты с филиалов звонят и просят изменить им в 1С счет-фак. Но пока точно не известно, смысла в этом нет. Но просят поставщика чтобы программа брала данные головного, а грузоотправителя филиал. |  Уважаемый Гость
 и вы переделываете? как?
 1С ведь не позволяет
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Чт Фев 19, 2009 00:04:42 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Вот у нас таже ситуация : с/ф отписываем от филиала с указанием РНН головного офиса и их св. по НДС, а вот с/ф от поставщиков не можем принимать т.к не являемся плательщиками НДС (так говорит г.бух головного офиса) Как правильно подскажите??? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Даночка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #16  Вт Фев 24, 2009 16:12:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| СФ выписывает филиал от имени головного, т.е. в графе поставщик пишет реквизиты головного, а в грузоотправителе свои реквизиты.При оприходовании таких ТМЗ, кого должен указывать покупатель:филиал или головное? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Вт Фев 24, 2009 19:49:19 |  |  
				| 
 |  
			
				| по графе "поставщик". я так делаю. претензий со стороны налоговой пока не было. тем более согласно п.4-5 ст.263 НК РК графа "грузоотправитель" не является обязательной и, следовательно, носит информативный характер 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Вт Фев 24, 2009 21:26:35 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Даночка говорит: |  
	  | При оприходовании таких ТМЗ, кого должен указывать покупатель:филиал или головное? |  От кого приходуем ТМЗ? От поставщика.. Так?
 Ну дак и смотрите
 
 
 
	  | DreamDi говорит: |  
	  | по графе "поставщик" |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Ср Мар 11, 2009 09:44:36 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день подскажите пожалуйста филиал может заключать договора, но при этом плательщиком неяв-ся НДС, ну и немогу понять как правильно заполнить сч-ф написать в строке плательщик ставятся наши реквизиты, но еще могут и филиал подскажите как правильно офромить сч-ф 
 Вопрос перенесен в данную ветку. Kenga.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Александр@ Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Сб Мар 14, 2009 18:48:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Anonymous говорит: |  
	  | Добрый день подскажите пожалуйста филиал может заключать договора, но при этом плательщиком неяв-ся НДС, ну и немогу понять как правильно заполнить сч-ф написать в строке плательщик ставятся наши реквизиты, но еще могут и филиал подскажите как правильно офромить сч-ф |  
 1. В соответствии с Гражданским кодексом РК, ст. 43 "Филиалы и представительства"
 Вы не являетесь юридическими лицами. наделяетесь имуществом головного и все ваши действия будут основаны на утвержденных им Положении.
 2. Если юридическое лицо самостоятельно определяет, что филиал будет выдавать счет-фактуры, то ставят реквизиты головного.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Милый Бухгалтер Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #23  Сб Мар 14, 2009 21:29:33 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| я сделала так: при получении счета-фактуры от поставщика в графе Покупатель -ставят реквизиты головы, Грузополучатель -рквизиты филиала. Если нужно выписать счет фактуру, то Продавец - голова и реквизиты по НДС Головы и все реквизиты, соответственно,  головы, грузоотправитель - филиал. 
 Добавлено спустя 30 секунд:
 
 я сделала так: при получении счета-фактуры от поставщика в графе Покупатель -ставят реквизиты головы, Грузополучатель -рквизиты филиала. Если нужно выписать счет фактуру, то Продавец - голова и реквизиты по НДС Головы и все реквизиты, соответственно,  головы, грузоотправитель - филиал.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Сб Мар 14, 2009 21:36:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Милый Бухгалтер говорит: |  
	  | при получении счета-фактуры от поставщика в графе Покупатель -ставят реквизиты головы, Грузополучатель -рквизиты филиала. Если нужно выписать счет фактуру, то Продавец - голова и реквизиты по НДС Головы и все реквизиты, соответственно, головы, грузоотправитель - филиал. |  Согласна с Вами.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #25  Пн Мар 16, 2009 12:03:47 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Друзья! Будьте осторожны!  Высказывания типа " Претензий от НК пока не было"- это не аргумент. т.к. они  будут в течение срока налоговой давности 5 лет.Честно говоря, я не считаю  правильным решение налоговых органов снять с учета по НДС филиалы, якобы из  трудностей  определения  НДС к возврату. Ведь проще было  бы  обязать предприятия, имеющие филиалы  и подающие  заявление  на  возврат НДС прилагать  общую расшифровку  сальдо  НДС по филиалам , подтвержденные  справками  налоговых  органов и выводить сумму к возврату по  совокупности. Но раз уж сняли, теперь надо играть по правилам. Счф  с НДС не  должны быть выписаны  от  филиалов.
 Поставщиком  должен указываться Головное  с его РНН  и  его свид. по НДС. Ведь когда  мы  будем забивать форму 300.07, 300.08 - мы должны вбивать корректно РНН и св-во одного лица, иначе  программа  будет  ругаться. Так что пусть  филиалы  занимают  место  грузотправителя или  грузополучателя со своим РНН.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Пн Мар 16, 2009 16:32:22 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| В письме НК от 11/02/09 ясно сказано что мы можем выставлять счета также и филиалу, но вопрос: я продаю филиалу к-й мне оплачивает, но при оформлении реализ.доков просит выписать на голову т.к. хотят взять ндс в зачет, если я выпишу и в программе зафиксирую что покупатель голова, то получится мне нужно провести взаимозачет м/ду головой и филиалом, т.к платит филиал а получает голова  - разные юр.лица с разными рнн, а для взаимозачета надо письмо, это не реально просить каждый раз письма раз сейчас это будет рядовая ситуация, и еще - если счет-фактура выписана на филиал , голова может по этому счету взять ндс в зачет?(столкнулась сейчас с такой ситауцией)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Сб Мар 21, 2009 09:21:14 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день. Филиал банка выписывает счет-фактуру, где указывает название головной организации, РНН - филиала, св-во по НДС головной организации. Это правильно? Тем самым ссылаясь на письмо НК от 11/02/09. При заполнении приложений ФНО 300 какой РНН указывается филиала или головной организации. Как быть в этой ситуации. Подскажите пожалуйста. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #31  Пн Мар 23, 2009 14:58:14 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| в этом и вся загвоздка, что они не дают, ссылаясь на письмо НК от 11/02/09 и не указываю в с-ф. Кто может прокоментировать данное письмо доходчиво, потому, что в нем написано или филиал, но нет точного ответа на поставленные вопросы по поводу оформления с-ф ни как покупателю и ни как поставщика-филиала. Каждый трактует по своему усмотрению и налоговые управления на местах не могут его правильно трактовать. 
 Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
 
 И еще можно ли использовать форму первичных бух  документов утвержденные приказом № 712 приказом Министра гос. доходов РК от 14.07.2000 г.  или на данный момент действуют формы первичных бух. документов утвержденных Законом о бух. учете 2007 года?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #32  Пт Апр 03, 2009 13:13:51 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Получила в ЛС: 
 
 
	  | Элиталь говорит: |  
	  | Если получаем счет-фактуру от филиала, то в реестре счетов-фактур в Форме 300 ставим РНН головного предприятия? Или все же, как и раньше, РНН филиала, а св-во головного ? |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Kseniy-78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #33  Ср Апр 08, 2009 12:02:09 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Вернусь к той же теме, мы филиал небольшие суммы оплачиваем сами, в выставленных нам счетах фактурах должны стоять наши реквизиты или только РНН головы. Ведь поставщик в своих отчетах покажет наш РНН, а по НДС за эти фактуры отчитается наш ГО, будет не состыковка при камералке? Или нет? как быть? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #34  Ср Апр 08, 2009 12:18:08 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Kseniy-78 говорит: |  
	  | будет не состыковка при камералке? |  Естественно.
 Если филиал не стоит на учете по НДС, то наименование покупателя и РНН и св-во должно быть головного, а грузополучатель филиал.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Kseniy-78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Kseniy-78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #37  Ср Апр 08, 2009 12:33:47 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Наверное все-таки будет веренее если в реквизитах филиала - покупателя изменят только РНН на РНН головы, при камералке наверное  играет роль только РНН, или остальные реквизиты тоже? 
 Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
 
 Имею ввиду полное наименование филиала....
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #38  Ср Апр 08, 2009 12:40:32  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Kseniy-78 говорит: |  
	  | или остальные реквизиты тоже? |  Ст.256 предусматривает зачет если соблюдены правила ст.263 по оформлению счф.
 Так как принимает НДС в зачет головная организация то и реквизиты должны быть головного.
 В своей фирме выписывая счф крупным клиентам я делаю так
 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | то наименование покупателя и РНН и св-во должно быть головного, а грузополучатель филиал. |  Встречные проверки с НК по ним проходят ежемесячно.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Kseniy-78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Милый Бухгалтер Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #40  Пт Апр 10, 2009 17:35:16 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 1) Оператор услуг сотовой связи выписывает счет-фактуру, где в  столбец наименование товара пишет не товар, а накладная № хххх от ххххх 2009 г. при этом, строка товарно транспортная накладная ( в сч-факт) идет незаполненная. В самой накладной нет указания ставки НДС, суммы общего оборота с НДС тоже нет в табличном варианте, есть только строчка прописью. 2) До этого были проблемы с указанием реквизитов головы и филиала, т.к. договор и оплата с головой, грузополучатель  - филиал. В их сч-фактурах был покупатель голова, РНН филиала. Кое как решили данный вопрос.
 Но что делать  с п. 1)? К чему взывать помимо п.п. 6-9  п. 5 ст. 263 НК? Или может они правы? Т.к. со слов бухгалтерии оператора сотовой связи такие счета фактуры даются всему Каазахстану и никто не возмущается. Помогите разобраться, пожалуйста.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #41  Пт Апр 10, 2009 17:47:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Милый Бухгалтер говорит: |  
	  | в столбец наименование товара пишет не товар, а накладная № хххх от ххххх 2009 г |  
 
 
	  | Милый Бухгалтер говорит: |  
	  | В самой накладной нет указания ставки НДС, суммы общего оборота с НДС тоже нет в табличном варианте, есть только строчка прописью. |  А разве в счет фактуре нет по общей строке после наименования сумма по оборотам и сумма НДС?
 
 Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
 
 Да Вы правы, должно быть в накладной указаны пп.6-10 ст.263 п.5.
 Нарушение Кодекса "на лицо".
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Даночка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #42  Пт Апр 17, 2009 00:18:42 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Без говорит: |  
	  | Даночка писал(а): При оприходовании таких ТМЗ, кого должен указывать покупатель:филиал или головное?
 
 От кого приходуем ТМЗ? От поставщика.. Так?
 Ну дак и смотрите
 DreamDi писал(а):
 по графе "поставщик"
 |  А как тогда показать оплату?Делать каждый раз взаимозачет между головой и филиалом. Подскажите, кто как делает?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #43  Пт Апр 17, 2009 09:18:34 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Милый Бухгалтер говорит: |  
	  | при получении счета-фактуры от поставщика в графе Покупатель -ставят реквизиты головы, Грузополучатель -рквизиты филиала. |  
 В упор не вижу где такие данные можно внести при получении с/ф от поставщика (с/ф полученные) - эти данные вносятся только при выставлении с/ф поставщиком (с/ф выданные), а не покупателем, поэтому
 
 
 
	  | Милый Бухгалтер говорит: |  
	  | Если нужно выписать счет фактуру, то Продавец - голова и реквизиты по НДС Головы и все реквизиты, соответственно,  головы, грузоотправитель - филиал. |  
 Заморочка действительно в 1С с тем, что приходится
 
 
. 
	  | Даночка говорит: |  
	  | Делать каждый раз взаимозачет между головой и филиалом |  
 Хотелось бы узнать, можно ли такое действие оставлять своей "внутренней операцией" или
 
 
и подписывать между тремя сторонами Акты взаимозачета - по принципу "без бумажки ты какашка"? 
	  | Tana говорит: |  
	  | для взаимозачета надо письмо, это не реально просить каждый раз письма |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #44  Пт Апр 17, 2009 10:50:24 |  |  
				| 
 |  
			
				| Раз поступление нужно забивать от гол.поставщика то думаю не будет особо ошибкой если оплату проводить также через гол.поставщика, т.к. отчитываются они самостоятельно, да и бухгалтерия обычно сводится в одну базу (и филиала и головного). 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Даночка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| MALIKA Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #47  Пт Апр 17, 2009 13:51:55 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| с-ф Поставщик Филиал
 РНН адрес  филиала
 р/с  филиала
 после этих строк следует строка-Головная организация:.........все рекв ГО?
 Как считаете , такое оформление буде считаться правильным?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #48  Пт Апр 17, 2009 14:03:14 |  |  
				| 
 |  
			
				| Считаю не правильным. 
 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Ст.256 предусматривает зачет если соблюдены правила ст.263 по оформлению счф. Так как принимает НДС в зачет головная организация то и реквизиты должны быть головного.
 В своей фирме выписывая счф крупным клиентам я делаю так Елена Т писал(а):
 то наименование покупателя и РНН и св-во должно быть головного, а грузополучатель филиал.
 
 Встречные проверки с НК по ним проходят ежемесячно.
 |  Должно быть так:
 Поставщик -ГО
 РНН и адрес -ГО
 р/с -ГО
 Грузоотправитель - филиал со всеми риквизитами.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #49  Пт Апр 17, 2009 14:05:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| А как быть с письмом от 11. 02.2009 НК Мин. фин. РК где написано,  что можно указывать реквизиты и рНН структурного подразделения, у меня поставщики филиал и они выписывают нам счета фактуры на основании этого письма со своим РНН, и я никак не могу их убедить ставить реквизиты головного как быть, они наши постоянные поставщики ? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #50  Пт Апр 17, 2009 14:09:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| ст.256 кодекса ( можете прочесть сами, ссылка сверху в напоминалках), я руководствуюсь этим. Тут вопрос в том что письмо про структурное подразделение, не про филиалы. Если стр.подразделения  отчитываются по НДС самостоятельно то их РНН указывать.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |