Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Резервы по отпускам ,должен ли закрываться счет 3430 на конец года ?
    Должен ли налог КПН закрываться на конец года
    При налоговой проверке по импорту тов...
    Нерезиденту выставлен счет какие пров...
    Какой счет должен быть в реквизитах, ...
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    в 1С в 7-ке 331 счет ведь должен закрываться . А как ? куда ?     
    dimon78
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Апр 04, 2006 18:00:25 Сообщить модератору   

    .... в 1С в 7-ке 331 счет ведь должен закрываться . А как ? куда ? (просьба не пинать за ламерство)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Вт Апр 04, 2006 18:14:19 Сообщить модератору   

    331 - это активный счет т.е. остаток должен быть только дебетовый.
    Дт остаток - означает задолж бюджета перед вами

    А счет 633 - пассивный т.е. остаток должен быть по Кт - это начисл НДС - ваш долг перед бюджетом.

    Вы ведь понимаете, что залодж-ть может быть либо ваша перед бюджетом, либо наоборот. Одно из двух.
    Поэтому 331 счет закрыв-ся на 633. Остаток будет на том счете на котором была болЬшая сумма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dimon78
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Апр 04, 2006 18:30:33 Сообщить модератору   

    11СС говорит:
    331 - это активный счет т.е. остаток должен быть только дебетовый.
    Дт остаток - означает задолж бюджета перед вами

    А счет 633 - пассивный т.е. остаток должен быть по Кт - это начисл НДС - ваш долг перед бюджетом.

    Вы ведь понимаете, что залодж-ть может быть либо ваша перед бюджетом, либо наоборот. Одно из двух.
    Поэтому 331 счет закрыв-ся на 633. Остаток будет на том счете на котором была болЬшая сумма.


    Спасибо за очень доступный ответ. А если на обоих счетах остаток ? "Закрыте периода" был проведён...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Вт Апр 04, 2006 18:40:27 Сообщить модератору   

    переЗакройте период... Остаток на одном исчезнет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dimon78
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Апр 04, 2006 18:51:10 Сообщить модератору   

    11СС говорит:
    переЗакройте период... Остаток на одном исчезнет


    В смысле "Закрыте периода" перепровести ? Пробывал , не помогает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Вт Апр 04, 2006 19:07:35 Сообщить модератору   

    В закрыти периода есть пункт "закрыть НДС"
    надо поставит галочку

    А вообще Димон если не волокешь, лучше не лезь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Апр 04, 2006 22:17:29 Сообщить модератору   

    Если у тебя хватает кт сальдо на 633-м, то судя по модулю документа есть, ИМХО, как минимум две причины:
    1. Посмотри забалансовый счет ОБ по субконто ВидыОборота, может у тебя там сидят движения с Освобожденными оборотами. Тогда
    Если Метод отнесения к зачету в Учетной политике поставлен Раздельный, то освобожденную ставку НДС в зачет не будет брать.
    Если Пропорциональный, то будет вычислятся доля облагаемого оборота, и соответственно какая-то часть тоже браться не будет.
    Но в этих случаях 331 все равно закроется на 821.

    2. Ну и банальная причина: поставь на всякий случай документ Закрытие периода в конец дня, может у тебя после него есть документ с движениями по НДС.

    Добавлено спустя 11 часов 15 минут 48 секунд:

    Уточню:
    освобожденная ставка (опечатка)- имел ввиду освобожденный оборот по счету ОБ.
    Доля облагаемого оборота - вычисляется из оборота по счету ОР при реализации
    Ну и на 821, конечно закрывается только сумма не принимаемого к зачету НДС. Соответственно если в виде затрат "Налог на добавленную стоимость" стоит ОтноситсяНаВычет, то на 821.1, иначе на 821.2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dimon78
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Апр 05, 2006 11:28:25 Сообщить модератору   

    2KrEAtive: спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dimon78
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Апр 17, 2006 13:06:59 Сообщить модератору   

    а если на обоих счетах (331, 633) сальдо отрицательное ?
    Галка "Зачет НДС к возмещению" стоит в Закрытии периода, все в конце дня..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Пн Апр 17, 2006 13:58:05 Сообщить модератору   

    на 331 НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ...либо расшифруйте после чего такое получилось...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dimon78
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Апр 17, 2006 17:42:42 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    на 331 НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ...либо расшифруйте после чего такое получилось...


    Как расшифровать ?
    За 1-й квартал оборотов по кредиту было больше чем по дебету..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Пн Апр 17, 2006 18:14:02 Сообщить модератору   

    А что это за обороты по Кт 331-го?... что за операции?

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

    по Дт 331 - идет зачет НДС по поступ-м тов (раб, усл)

    по кт 633 - идет начисл НДС по реализ тов (раб, усл)
    по Дт 633 - оплата НДС

    а вот что у вас твориться по Кт 331?... Надо разбираться...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Пн Апр 17, 2006 18:23:44 Сообщить модератору   

    счет 331 на начало периода должен иметь либо нулеове сальдо (закрыт проводками конца предудущего периода Дт 633 - Кт 331)...либо иметь положительное дебетовое сальдо (если в конце пред. квартала с-до 633 не хватило для закрытия 331...)...
    я ж и пишу - расшифруйте...какими доками суммами...скорее всего вумный бух влепил ручную операцию...либо, при УЖЕ ЗАКРЫТОМ периоде, отменил проводку в Дт 331 - вот и вылезло красным...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dimon78
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Апр 18, 2006 17:09:37 Сообщить модератору   

    ОСВ за 1 квартал 2006-го:
    Начало периода:
    331 - положительное дебетовое сальдо 18 728,36;
    633 - нулевое сальдо;
    Конец периода:
    331 - положительное дебетовое сальдо 15 499,51;
    633 - положительное кредитовое сальдо 1 223 714,85;

    НО в Закрытии Периода за январь и февраль не стоит галка "Зачет НДС к возмещению" , когда её ставишь получается :
    Конец периода:
    331 - ДТ (красным) -3 810 231,46;
    633 - КТ (красным) -2 602 016,12;

    По 331 - "Поступление товаров\материалов", "Услуги сторонних орг-ий","Выписка с расчетного счета","Поступление ФА","Поступление ТМЦ(Импорт)"

    Все "Закрыте периода" стоят "в конец дня".
    Не знаю относиться или нет, но "Тестирование и исправление ИБ" наглухо вешает базу". Учет с 01,01,04.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Вт Апр 18, 2006 17:27:26 Сообщить модератору   

    dimon78 говорит:
    Не знаю относиться или нет, но "Тестирование и исправление ИБ" наглухо вешает базу"

    с этого и надо было начинать, хлопчик...восстановление базы делать нуна...на копии сначала есссно...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dimon78
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Апр 18, 2006 17:33:52 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    dimon78 говорит:
    Не знаю относиться или нет, но "Тестирование и исправление ИБ" наглухо вешает базу"

    с этого и надо было начинать, хлопчик...восстановление базы делать нуна...на копии сначала есссно...


    Упс.. Ошибся я, дидку
    "Тестирование и исправление ИБ" прошло, всё так же..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Вт Апр 18, 2006 18:45:22 Сообщить модератору   

    самый простой способ исправить твою ситуацию телепатически-дистанционно -
    1. НЕ ставить галку НДС в доке Закрытие периода
    2. закрыть 331 на 633 ВРУЧНУЮ
    3. enjoy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dimon78
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Апр 18, 2006 18:50:02 Сообщить модератору   

    Спасибо
    Хотя не хотелось вручную, но видимо придётся..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Witch`ka
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Апр 18, 2006 19:00:15 Сообщить модератору   

    Dimon ... чего-то вы не договариваете... Very Happy
    Какая версия конфигурации у вас установлена? (помощь\ о программе)
    Для зачета по НДС кроме всего прочего интересуют данные по счетам ОР и ОБ, ну и для полного счастья непосредственно проводки документа "Закрытие периода", которые затрагивают НДС.

    Почему бы не написать письмо, приложив базу, на линии консультации 1С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dimon78
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Апр 19, 2006 10:26:09 Сообщить модератору   

    Witch'ka говорит:


    Почему бы не написать письмо, приложив базу, на линии консультации 1С?


    у меня пиратская
    7,70,211

    на ОР и ОБ движений\остатков - ноль

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Witch`ka
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Апр 19, 2006 11:08:27 Сообщить модератору   

    В типовой конфигурации зачет по НДС, идет на основании сальдо счета 331 + обороты счета ОБ, разрешенные к зачету. Соответственно в вашем случае в типовой конфигурации сумма НДС разрешенного к зачету составила бы 18 728,36. учитывая, что по 633 суммы нет - нет и взаимозачета. Т.е. проводки м/у 633 и 331 быть не должно. Максиум отнесение на затраты НДС, не разрешенного к зачету.
    У вас же есть интеренет ресурс - выложите карточки счета 633, 331, ОБ и ОР (даже пустые) за период. Может быть что-то проясниться.
    Сейчас пока не понятно, что у вас произошло. У вас доработанная конфигурация?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dimon78
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Апр 19, 2006 13:16:36 Сообщить модератору   

    Witch'ka говорит:
    В типовой конфигурации зачет по НДС, идет на основании сальдо счета 331 + обороты счета ОБ, разрешенные к зачету. Соответственно в вашем случае в типовой конфигурации сумма НДС разрешенного к зачету составила бы 18 728,36. учитывая, что по 633 суммы нет - нет и взаимозачета. Т.е. проводки м/у 633 и 331 быть не должно. Максиум отнесение на затраты НДС, не разрешенного к зачету.
    У вас же есть интеренет ресурс - выложите карточки счета 633, 331, ОБ и ОР (даже пустые) за период. Может быть что-то проясниться.
    Сейчас пока не понятно, что у вас произошло. У вас доработанная конфигурация?


    конфа типовая
    сорри, в каком виде карточки выложить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Witch`ka
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Апр 19, 2006 13:28:21 Сообщить модератору   

    В виде *.mxl файлов, например.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz