| Относится ли НДС по похищенным ТМЦ на вычеты? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пт Фев 27, 2009 11:54:25 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Доброго дня всем! С пятницей  ! У меня два вопроса, может кто-нибудь поможет? 1. В течении года были получены материалы которые пошли  на строительство склада,часть на содержание помещений территории. Строительство объекта закончено в текущем году. Нужно ли включать материалы в 100.08.003А,100.08.010??
 2. НДС сторно из зачета по хищению (уголовное дело)идеь на вычеты. в ф.100.08.003а, какой ставит РНН?
 Заранее спасибо!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ingirid Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Пт Фев 27, 2009 12:02:03 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | TMM говорит: |  
	  | 1. В течении года были получены материалы которые пошли на строительство склада,часть на содержание помещений территории. Строительство объекта закончено в текущем году. Нужно ли включать материалы в 100.08.003А,100.08.010?? |  08.003А -обязательно, а в 08.010 включаете только ту часть которая пошла на строительство склада
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Пт Фев 27, 2009 12:03:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| Ingirid навряд ли, это во-первых косвенный налог, при этом не уплачен в такой сумме в бюджет...
 так что остаётся 8е приложение, Прочие расходы и РНН самого заполняющего, как в случае при взятии НДС на вычеты в случаях с наличием освобождённых оборотов.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ingirid Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #5  Пт Фев 27, 2009 12:09:02 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Мара почему не уплачен? Если я правильно поняла, то приобретен товар, который украли. НДС заплачен в момент приобретения, но в связи с последующими событиями компания исключает его из зачета и относит не на уменьшение НДС, а на расходы. Думаю ставить свой собственных РНН все же не верно. Я бы все-таки отнесла в строку налоги. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ingirid Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #6  Пт Фев 27, 2009 12:24:40 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | TMM говорит: |  
	  | НДС сторно из зачета по хищению (уголовное дело)идеь на вычеты. |  А где в Кодексе вы нашли, это этот НДС идет на вычеты?
 Из зачета НДС он исключается в соответсвии со ст.237 п.1 пп.2 НК, но вот в перечне вычетов по КПН нет и намека на этот НДС.
 Точно также нигде в декларации не указывается НДС, не идущий в зачет по товарам, используемым не в целях предпринимательской деят-ти. Возместить его вы сможете только найдя виновное в краже лицо.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Пт Фев 27, 2009 12:32:47 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| У меня два разных вопроса.... 1. Получение материалов....
 2. Ндс при хищении....
   
 
 
 
	  | Ingirid говорит: |  
	  | 
 
	  | TMM говорит: |  
	  | НДС сторно из зачета по хищению (уголовное дело)идеь на вычеты. |  А где в Кодексе вы нашли, это этот НДС идет на вычеты?
 Из зачета НДС он исключается в соответсвии со ст.237 п.1 пп.2 НК, но вот в перечне вычетов по КПН нет и намека на этот НДС.
 Точно также нигде в декларации не указывается НДС, не идущий в зачет по товарам, используемым не в целях предпринимательской деят-ти. Возместить его вы сможете только найдя виновное в краже лицо.
 |  Оно уже найдено и понесло наказание.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Пт Фев 27, 2009 12:49:36  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ingirid говорит: |  
	  | НДС заплачен в момент приобретения |  я написала по уплату именно в бюджет и именно в такой сумме...
 
 
 
 
	  | Ingirid говорит: |  
	  | А где в Кодексе вы нашли, это этот НДС идет на вычеты? |  Это тоже меня заинтересовало, да что-то не стала вникать. Действительно, даже если будет установленно виновное лицо - то такой товар скорее всего "реализованным" логичнее считать, или использованным не в предпринимательской цели. А НДС в расход уйдёт по фин. отчётности, по налоговой навряд ли....
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ingirid Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #9  Пт Фев 27, 2009 13:07:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | TMM говорит: |  
	  | Оно уже найдено и понесло наказание. |  Не путайте БУ и НУ! В НУ мы можем взять на расходы строго то, что прописано в Кодексе. Если в Кодексе в вычетах по КПН нет пускта "НДС не идущий в зачет по похищенным товарам", то и не надо его толкать в декларацию по КПН.
 В налоговом учете вы никуда этот НДС не относите. В БУ вы списываете товар+НДС на 7212, а если вам возместили эти суммы, то приходуете деньги и сторнируете расходы Дт 1030 (1010) Кт 7212, в налоговом же учете показываете приход и расход ТМЦ по цене приобретения (без НДС) - 8 приложение, а возмещенную сумму (без НДС) в доход.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Вт Мар 03, 2009 13:36:26  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Если обнаружено хищение и при этом установлено виновное лицо, то посоветую сделать сл.проводки: 
 Дт 1283 Задолженность по выявленным недостачам ТМЦ (субконто: виновное лицо)
 Кт 1310 Сырье и материала (или сч. где у вас числились ТМЦ
 
 и вторая проводка
 
 Дт 1283 Задолженность по выявленным недостачам ТМЦ (субконто: виновное лицо)
 Кт 1420 НДС
 
 Сумму, саккумулированную на сч.1283, виновное лицо обязано погасить. НДС вообще не уходит на расходы ни в ФУ, ни в НУ.
 
 Если же вы через суд установили сумму к возмещению виновным лицом больше, чем ст-ть похищенного с учетом НДС, то на сумму разницы нужно сделать проводку:
 
 Дт 1282 Задолженность по претензиям
 Кт 6280 Прочие доходы
 
 При внесении суммы за похищенное:
 
 Дт Денежные средства
 Кт 1283, 1282
 
 Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
 
 Забыла добавить, что себестоимость похищенного, т.е. списанного со сч.1310, ТМЦ в НУ у вас уйдет на невычетаемые расходы, не связанные с предпринимательской деятельностью.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Кириллена Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #11  Ср Мар 11, 2009 10:24:40 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Наша фирма занимается логистикой(хранение товара) На фирме которую мы обслуживаем произошла недостача, они выставляют мне счет фактуру "как возмещение затрат по недостаче" с НДС, могу ли я взять это на вычеты, а НДС в зачет? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |