|  Корректировка годового отчета
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Ср Янв 21, 2009 15:35:47   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Уважаемые бухгалтера, посоветуйте как лучше поступить, в 100 форме 22 приложении по амортизационным отчислениям за 2006 г, сами отчисления не совпадают с расчетом, и след-но все последующие отчеты будут не совпадать с расчетом, как думаете оставить как есть? для налоговой это нарушение? или все пересдать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Ср Янв 21, 2009 15:50:44   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				не совпадают с расчётом каким? если с бухгалтерским учетом. то он и не должен совпадать. если в расчёте ошибка и из-за этого кпн завышен то наверное надо.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Ср Янв 21, 2009 15:55:57   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нет не с бухгалтерским , с налоговым, ну например указана применяемая норма, умножаю на стоимостной баланс и эта цифра не совпадает с данными в отчете, но она не завышена. Стоимостной баланс на конец в отчете не указан. В 2007 году на начало стоит ст.баланс по бух.учету. И вот теперь не знаю как сделать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Чт Апр 02, 2009 18:49:57   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: | 
	 
	
	  | 
	  можно ли ли доп ф100 отправить, врез-те которого уменьшится налогооблаг.доход | 
	 
 
 
наверное, главное, чтобы не сильно занижен был доход, чтобы потом разница по исчисленным и уплаченным КПНом не было большой, больше, чем 20%.
 
мне так кажется!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Чт Апр 02, 2009 19:26:39   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: | 
	 
	
	  | 
	  а оплачивать надо ту сумму которая в первом отчете | 
	 
 
 
думаю, что лучше оплатить ту сумму, которая получится при сложении очередной и дополнительной деклараций.
 
потомуу что у вас же сейчас на уменьшение пойдет сумма начисленного КПН.
 
я права?
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
 
 
а в принципе, смотря, когда вы собираетесь допотчет сдавать, потому что по срокам можете не уложиться по оплате КПН по итогам 100 формы  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Чт Апр 02, 2009 19:38:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Nemo говорит: | 
	 
	
	  | 
	  думаю, что лучше оплатить ту сумму, которая получится при сложении очередной и дополнительной деклараций.  | 
	 
 
 
Действительно, от суммы к доначислению КПН по основной отнимите сумму к доначислению(минусовую) по допику.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Пт Окт 30, 2009 13:27:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				CC
 
 
	  | CC говорит: | 
	 
	
	  | 
	  сумма переплаты по КПН большая, нарушения ни какого нет? | 
	 
 
 
Нарушений нет,но есть отвлечение оборотных средств.
 
Предлагаю в Вашей ситуации, в случаи необходимости, поступить в соответствии с  положением ст.599,602 НК РК о зачетах и возвратах излишне уплаченнй суммы налога.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |