Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС     
    gkp-kun
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Май 21, 2008 13:48:17 Сообщить модератору   

    Предприятие получило финансовую помощь из бюджета на погашение задолженности за электроэнергию перед поставщиками. Подлежит ли данный оборот налогообложению?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Июл 03, 2008 14:46:09 Сообщить модератору   

    Добрый день! Я по импорту день вперед оплатила НДС 1800 тыс.тенге...через день курс изменился и по ГТД НДС посчитали 1600 тыс. тг...Могу ли разницу 200 тыс. (1800-1600=200 тыс.) взять зачет?...или она не берется в зачет и будет висеть как переплата по импорту до следующего ГТД?...Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июл 03, 2008 15:36:55 Сказали Спасибо❤   

    Asya
    Это переплата, только возможно придётся таможне доказывать, что она у вас есть при следующем оформлении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июл 03, 2008 15:40:16   

    gkp-kun говорит:
    Предприятие получило финансовую помощь из бюджета на погашение задолженности за электроэнергию перед поставщиками. Подлежит ли данный оборот налогообложению?

    Финансовая помощь безвозмездная? Если да, то почитайте ст. 90 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Июл 03, 2008 15:40:42 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Asya
    Это переплата, только возможно придётся таможне доказывать, что она у вас есть при следующем оформлении.

    значит не могу взять в зачет по общему обороту? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Июл 03, 2008 15:43:53 Сказали Спасибо❤   

    Asya говорит:
    значит не могу взять в зачет по общему обороту?

    Не можете... советую сделать копии ГТД и квитанции об оплате, в следующий раз при растаможке покажете таможеннику, он забъет у себя в программе и оплатите на эту сумму меньше. Конечно, если коды КБК будут совпадать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Июл 03, 2008 15:45:49 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    Asya писал(а):
    значит не могу взять в зачет по общему обороту?

    Не можете... советую сделать копии ГТД и квитанции об оплате, в следующий раз при растаможке покажете таможеннику, он забъет у себя в программе и оплатите на эту сумму меньше. Конечно, если коды КБК будут совпадать.

    ..а нельзя попросить перевести ?..спасибо..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июл 03, 2008 15:47:49   

    Asya говорит:
    ..а нельзя попросить перевести ?..спасибо..

    В смысле вернуть вам деньги? по-моему как раз это можно...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июл 03, 2008 15:48:00   

    Asya говорит:
    а нельзя попросить перевести ?..

    можно. Просите убедительно. Еще ни разу на моих 30 годах не перекидывали.

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    Мара она перекинуть просит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Июл 03, 2008 15:50:01 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    можно. Просите убедительно. Еще ни разу на моих 30 годах не перекидывали.

    ...что за "яма" этот бюджет, что упало уже не вытащишь Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июл 03, 2008 15:55:42   

    Compas говорит:
    Просите убедительно. Еще ни разу на моих 30 годах не перекидывали.

    При таком же случае, у нас, кстати, к нашему большому удивлению, был возврат даже без письма-просьбы. Так что все возможно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Июл 03, 2008 15:59:31 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Мара она перекинуть просит.

    да...мне главное чтоб этим периодом могла учесть зачет((((...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Июл 03, 2008 15:59:46   

    Asya вон у baknarа получается, чем Вы хуже?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Июл 03, 2008 16:01:39 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Asya вон у baknarа получается

    где и что получается? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Июл 03, 2008 16:02:47   

    Все - я потеряла "нить".... Surprised что хочет Ася, имея ввиду перекинуть? В смысле зачёт иметь в размере уплаченного налога? Или что.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Июл 03, 2008 16:11:50 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Все - я потеряла "нить".... что хочет Ася, имея ввиду перекинуть? В смысле зачёт иметь в размере уплаченного налога? Или что.

    ..у меня излагать свои мысли не очень получается..но попробую: у меня если быть покороче и яснее 250000 тг. НДС к уплате по счету 633 ..вот...а по импорту переплата на 200000...вот я хотела узнать, возможно ли в короткие сроки и без всякой головной боли эти 200000 тг. взять в зачет...а в бюджет заплатить всего 50000 тг.?....или на этом не заморачиваться и платить как есть 250 тыс.тенге? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Июл 03, 2008 16:20:04   

    кстати, други участники обсуждения похоже поняли...
    Имеется перекинуть между кодами платежей-налоговыми-инспекциями

    Не получится....может просто вернёте из таможни? ну а если деньги есть, поставки будут, то не заморачиваться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Июл 03, 2008 16:43:49 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Не получится....может просто вернёте из таможни? ну а если деньги есть, поставки будут, то не заморачиваться.

    Yahoo! ..вот это решение Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Июл 04, 2008 09:29:07   

    Дорогие форумчане, вопрос возник. Помогите. Не могу сообразить. Вот, например, когда скидка предоставляется с товара, то в сч. фактуре по минусам ставят и оборот по реализации и по НДС. Так у вас?
    А вот мне импортёр скидку сделал по результатам продаж. Т.е. поставил товар по договору, цена была зафиксирована инвойсами и растаможена соот-но инвойсам. А теперь при оплате по Договору поставки, поставщик решил меня поощрить и говорит - плати меньше, ты хороший для меня покупатель. Ну понятно - доход мне. А с НДСом что? Пока писала, подумала, наверное обычно продавцы в следующей поставке делают скидки, поощряющие. В моей ситуации что-то не то. Кто нибудь сталкивался?

    Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:

    Так вот, возвращась к нашим баранам...по сути - это изменение цены товара? Значит, должна быть корректировка зачётного НДС, а я то его живыми деньгами платила, а теперь ещё из зачёта убирать??? Зачем мне такая скидка - одни потери. Таможня не будет же делать перерасчёт этого импорта? а?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эхмея
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Июл 07, 2008 20:00:11 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    Добрый день! Я по импорту день вперед оплатила НДС 1800 тыс.тенге...через день курс изменился и по ГТД НДС посчитали 1600 тыс. тг...Могу ли разницу 200 тыс. (1800-1600=200 тыс.) взять зачет?...или она не берется в зачет и будет висеть как переплата по импорту до следующего ГТД?...Спасибо Rose


    В зачет по НДС вы можете взять только сумму указанную в ГТД, т.е. 1600 тыс. тенге.
    А чтобы воспользоваться переплатой , мы делали акт сверки с Таможней и когда оплачивали следующую поставку показывали акт сверки и платили на сумму переплаты меньше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Ноя 26, 2008 16:31:43   

    Мара говорит:
    А вот мне импортёр скидку сделал по результатам продаж. Т.е. поставил товар по договору, цена была зафиксирована инвойсами и растаможена соот-но инвойсам. А теперь при оплате по Договору поставки, поставщик решил меня поощрить и говорит - плати меньше, ты хороший для меня покупатель. Ну понятно - доход мне. А с НДСом что? Пока писала, подумала, наверное обычно продавцы в следующей поставке делают скидки, поощряющие. В моей ситуации что-то не то. Кто нибудь сталкивался?

    Мара, Вы разобрались с этим вопросом?
    У меня сейчас такая же ситуация... Мы у одной фирмы приобрели в рассрочку 5 автомашин, которые у них залежались. Сейчас нам осталась последняя оплата, а они говорят, раз Вы такие хорошие клиенты, мы Вам ее прощаем.
    Это что, скидка с продаж?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    azira
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Ноя 26, 2008 16:44:56   

    Эхмея говорит:
    мы делали акт сверки с Таможней и когда оплачивали следующую поставку показывали акт сверки и платили на сумму переплаты меньше.

    Мы тоже делали акт-сверки в начале лета (закрывали предприятие, движений ноль), наш инспектор заболел, потом пошла в отпуск и всентябре говорят давайте опять акт-сверки будем делать, только уже с июня по сентябрь, пусть даже нулевые обороты, но по всем постам. И опять по кругу пошли. Shocked Полгода делала с ними акт-сверки, правда у нас обороты большие были, но деньги нам вернули. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Ноя 26, 2008 16:48:47   

    S76 говорит:
    Это что, скидка с продаж?

    Скидка "Хороший клиент" Very Happy
    Я бы сказала что это скидка с цены, ведь это залежалый товар- цены падают, и счет-фактуру они Вам должны с минусом на скиду дать.

    Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:

    Прошу прощения Surprised ! Только "дошло" что про импорт Embarassed !
    Письмо нужно от них официальное на "прощение" и акт сверки, тогда Вам в банке паспорт сделки закроют.
    А вот таможеные платежи наврят-ли пересчитают.
    Ещё раз "пардон" Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Ноя 26, 2008 17:01:26   

    Елена Т говорит:
    Прошу прощения ! Только "дошло" что про импорт !

    Нет, про импорт Мара спрашивала...
    У меня КЗ.
    Скидка с цены не получается, в феврале было 4 машины, в мае -1. Сумму скидки они не знают как вообще показать... И потом это же такой геморрой получится: а/м эксплуатируются, начисляется износ, а тут -бах!- и скидка с цены! Мне придется корректировать первоначальную стоимость, а как корректировать амортизацию? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Ноя 26, 2008 17:05:02   

    S76
    в вашем случае - это доход от суммы которую
    S76 говорит:
    мы Вам ее прощаем.
    Вы у резидентов купили? Про НДс ещё надо посмотреть...что там с халявы т.сказать.

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    Они же по идее у себя показали реализацию и заплатили налоги (тут, взм НДСа и нет - если легковые автомашины)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Ноя 26, 2008 17:12:19   

    Думаю они должны выписать на скидку сч-фактуру с минусом, где напишут именно так "скидка по сч-ф такой-то", к-во 1, сумма.
    Данную скидку оприходуйте бух.справкой-оерацией:
    Дт 3310 Кт 6280 признайте просто доход от скидки
    Дт 3310 Кт 1420 корректировка НДС в зачет

    Что-то про НДС по скидке читала в некот.ситуациях не корректируется.Посмотрю откуда это я придумала.......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Ноя 26, 2008 17:13:37   

    Елена Т говорит:
    и счет-фактуру они Вам должны с минусом на скиду дать.

    думаете - это обязательно? а если просто - как прощение кредиторской задолженности?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Ноя 26, 2008 17:14:15   

    Мара говорит:
    Вы у резидентов купили? Про НДс ещё надо посмотреть...что там с халявы т.сказать.

    Да, у резидентов купили грузовые автомашины. У нас НДС в зачете,но мы согласны его откорректировать...
    Если делать скидку с продаж (общих) мне все равно придется менять себестоимость а/м?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Ноя 26, 2008 17:14:31   

    Елена Т говорит:
    признайте просто доход от скидки

    Тогда Вам и не надо первонач.стоимость и амортизацию трогать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Ноя 26, 2008 17:15:30   

    Мара говорит:
    а если просто - как прощение кредиторской задолженности?

    Это как? В налоговом кодексе где?

    Добавлено спустя 24 минуты 2 секунды:

    Елена Т говорит:
    Думаю они должны выписать на скидку сч-фактуру с минусом, где напишут именно так "скидка по сч-ф такой-то", к-во 1, сумма.
    Данную скидку оприходуйте бух.справкой-оерацией:
    Дт 3310 Кт 6280 признайте просто доход от скидки
    Дт 3310 Кт 1420 корректировка НДС в зачет

    Что-то про НДС по скидке читала в некот.ситуациях не корректируется.Посмотрю откуда это я придумала.......

    Поищите, пожалуйста, может как какой-нибудь бонус без НДС провести?
    Если буду корректировать НДС, заполнять стр. 300.08.003 "Изменение цены, компенсация за приобретенные товары (работы, услуги)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Ноя 26, 2008 17:42:41   

    S76 говорит:
    заполнять стр. 300.08.003 "Изменение цены, компенсация за приобретенные товары (работы, услуги)

    Согласна

    Добавлено спустя 25 минут 14 секунд:

    Цитаты из Налогового Кодекса:
    Статья 237
    П.3. При изменении стоимости полученных товаров (работ, услуг) в случаях, указанных в пункте 2 статьи 218 настоящего Кодекса, соответствующим образом корректируется сумма налога на добавленную стоимость, ранее отнесенного в зачет.
    1. 4. Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи, указанные в пунктах 1 и 3 настоящей статьи.
    Статья 218. Корректировка размера облагаемого оборота
    1. В случае, когда стоимость реализованных товаров (работ, услуг) изменяется в ту или иную сторону, соответствующим образом корректируется размер облагаемого оборота.
    2. Корректировка размера облагаемого оборота у налогоплательщика производится в случаях:
    1) полного или частичного возврата товара;
    2) изменения условий сделки;
    3) изменения цены, компенсации за реализованные товары (работы, услуги);
    4) получения разницы в стоимости реализованных товаров (работ, услуг) при их оплате в тенге;
    5) возврата тары, включенной в оборот по реализации в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 211 настоящего Кодекса.
    (В п.2 ст.218 внесены изменения ЗРК от 23.11.2002 N 358-II)
    3. Корректировка размера облагаемого оборота в соответствии с настоящей статьей производится на основании дополнительного счета - фактуры или других документов, подтверждающих наступление случаев, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
    Статья 242. Счет - фактура
    1. Счет - фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.

    Методические рекомендации по применению международного стандарта бухгалтерского учета (IAS) 16 «Недвижимость, здания и оборудование»:
    23. При приобретении объекта недвижимости, зданий и оборудования за плату фактические затраты на приобретении состоят из покупной цены (за вычетом любых торговых скидок, предоставленных продавцом).

    Вывод:
    придется делать проводки на дату изменений-скидки, потребуйте счет-фактуру на скидку.
    Если б у Вас была 1с 8-ка то можно сделать документ "Изменение состояния ОС" и там отразить изменения свяанные со скидкой и пр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Ноя 26, 2008 18:13:03   

    Елена Т говорит:
    Методические рекомендации по применению международного стандарта бухгалтерского учета (IAS) 16 «Недвижимость, здания и оборудование»:
    23. При приобретении объекта недвижимости, зданий и оборудования за плату фактические затраты на приобретении состоят из покупной цены (за вычетом любых торговых скидок, предоставленных продавцом).

    Вывод:
    придется делать проводки на дату изменений-скидки, потребуйте счет-фактуру на скидку.
    Если б у Вас была 1с 8-ка то можно сделать документ "Изменение состояния ОС" и там отразить изменения свяанные со скидкой и пр.

    (за вычетом любых торговых скидок, предоставленных продавцом) - это значит мне не нужно корректировать первоначальную стоимость? Она же и так была без скидки...
    К сожалению, у меня 7.7. А этот документ "Изменение состояния ОС" какие проводки дает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Ноя 26, 2008 18:27:59 Сказали Спасибо❤   

    S76 говорит:
    (за вычетом любых торговых скидок, предоставленных продавцом)

    Это так: первонач.цена- скидка = стоимось приобретения. Значит Вам надо менять стоимость.
    S76 говорит:
    "Изменение состояния ОС" какие проводки дает?

    Практически любые.
    Попробуйте сделать в 7-ке приход ОС на дату скидки с минусом, должно сесть. И со след.месяца за изменением стоимости должна изменится амортизация. Попробуйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Ноя 26, 2008 18:38:06   

    Елена Т говорит:
    Попробуйте сделать в 7-ке приход ОС на дату скидки с минусом, должно сесть. И со след.месяца за изменением стоимости должна изменится амортизация.

    То есть Вы считаете, что амортизацию нужно пересчитать только с даты предоставления скидки, а не с даты прихода?
    Елена Т говорит:
    первонач.цена- скидка = стоимось приобретения. Значит Вам надо менять стоимость.

    И это тоже как-то не поняла... можно поподробнее на примере? Embarassed
    В феврале у меня сч-ф на 4 а/м на сумму 40 000
    В марте сч-ф на 1 а/м на сумму 9 000
    В ноябре скидка = - 800

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Ноя 26, 2008 18:46:02   

    S76 говорит:
    То есть Вы считаете, что амортизацию нужно пересчитать только с даты предоставления

    Да.
    Считать надо цифры в отдельности по каждой машине, ведь ОС учитываются на балансе не количественно, а отдельно по каждому инвентарному номеру.
    Вот и расшифруйте мне скидку = -800.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Ноя 26, 2008 18:48:35   

    Елена Т говорит:
    Вот и расшифруйте мне скидку = -800.

    А фиг ее знает-как ее расшифровать... Sad
    Наверно пропорционально суммам приобретения буду раскидывать...
    Причем бухгалтер поставщика тоже не знает, как все это правильно провести. Вот такую задачку задали нам шефы!

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    Елена Т говорит:
    Думаю они должны выписать на скидку сч-фактуру с минусом, где напишут именно так "скидка по сч-ф такой-то", к-во 1, сумма.
    Данную скидку оприходуйте бух.справкой-оерацией:
    Дт 3310 Кт 6280 признайте просто доход от скидки
    Дт 3310 Кт 1420 корректировка НДС в зачет

    Я все больше к этому склоняюсь... Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Ноя 26, 2008 18:53:43 Сказали Спасибо❤   

    S76 говорит:
    Наверно пропорционально суммам приобретения буду раскидывать...

    Елена Т говорит:
    Попробуйте сделать в 7-ке приход ОС на дату скидки с минусом, должно сесть. И со след.месяца за изменением стоимости должна изменится амортизация. Попробуйте.

    Думаю так правильнее. Это мое мнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Ноя 27, 2008 10:48:07   

    А я всё же думаю, что если продавец не будет корректировать свою реализацию то у вас просто будетдоход от списания задолженности. Или продавец хочет коррктировать свою реализацию?
    Он же заплатил с этой реализации и НДС и КПН. поэтому надо просто составить типа письма о прощении задолженности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Чт Ноя 27, 2008 10:51:57   

    Мара говорит:
    Или продавец хочет коррктировать свою реализацию?
    Он же заплатил с этой реализации и НДС и КПН. поэтому надо просто составить типа письма о прощении задолженности.

    Ситуация изменилась, мы закрыли всю задолженность. Теперь поставщик хочет вернуть нам сумму скидки на р/сч. Так что это уже не прощение задолженности...
    Бухгалтер поставщика не знает, как все это оформить, и я тоже...
    Скорее всего нам придется корректировать НДС...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Чт Ноя 27, 2008 10:58:11   

    Мара говорит:
    А я всё же думаю, что если продавец не будет корректировать свою реализацию

    Продавец должен скорректировать согласно Налог.кодексу ст.237 п.3 и ст.218 п.2, по документам согл.ст218 п.3, если не исправит при проверке будет нарушение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Чт Дек 11, 2008 18:34:57   

    Елена Т говорит:
    Попробуйте сделать в 7-ке приход ОС на дату скидки с минусом, должно сесть. И со след.месяца за изменением стоимости должна изменится амортизация.

    Получила счет-фактуру ноябрем, где указано: "Предоставление скидки согласно договору" = -800. И доп.соглашение к договору, что общая стоимость поставленного товара стала меньше.
    Сделала приход с "-" пропорционально сумме каждой а/м.
    В итоге, амортизация за ноябрь осталась прежней, а за декабрь уменьшались!
    Значит, все верно?! Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Чт Дек 11, 2008 19:09:03   

    S76 говорит:
    Значит, все верно?!

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сима
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Сб Дек 20, 2008 18:40:37 Сообщить модератору   

    Реализация товара гос.учреждению облагается ли НДС? Засомневалась тк при безналичной оплате в платеж поручении они не указали что в тч НДС (Сумму оплатили всю)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Сб Дек 20, 2008 19:14:53   

    Облагается, как обычно.
    Сима говорит:
    они не указали что в тч НДС

    а должны были, хотя им это наверное без разницы.
    Вы состоите на учете по НДС, продаете товары на территории РК, и не важно кому.
    Это мое мнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz