Вопросы по ИП
|
n.a.u.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Ноя 19, 2008 19:27:36
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте уважаемые форумчане! В этом месяце открыл ИП, режим налогооблажения упрощенный. НДС-нет. Теперь какие декларации я должен сдавать в НК? Потом после оказания услуги какие документы я должен предоставлят Заказчику? (с-ф, авр) и тд?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulzhamal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
dima_777
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Ноя 19, 2008 22:59:46
|
Сообщить модератору
|
|
dima_777 говорит: |
и годоую по пенсионке в конце года |
это какую интересно?
упрощенка показывает пенсионку за себя и за работников в 910.00, которая представляется ежеквартально 20 числа месяца следующего за отчетным.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Чт Ноя 20, 2008 08:49:34
|
Сообщить модератору
|
|
dima_777 говорит: |
Экология, налог на имущество, налог на землю, на аренду земли (если есть) - раз в год |
не раз в год а по срокам, сдачи 871 раз в квартал до 20 месяца следующего за отчетн, налог на им-во и землю, по скрокам 20.02, 20.05, 20.08, 20.11 при изменении объектов налогообложения, а уже потом по году 700.
Про
dima_777 говорит: |
годоую по пенсионке |
первый раз слышу что это такое, обычно сдавали 910 по ип и 201 по работникам
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
n.a.u.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Чт Ноя 20, 2008 09:18:55
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо всем, с декларациями вроде разобрался (до февраля еще есть время). Тепер разъясните порядок действии:
1. составляется договор (или сперва счет на оплату потом договор?)
2. выставляю счет на оплату согласно договора
3. после оказании услуги подписываются акт выполненных работ
4. я выдаю счет фактуру
5. какие еще документы я забыл указать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Ноя 20, 2008 09:26:46
|
|
|
Вот еще вопросик .ТОО на упрощенке,з/плата выплачивается не регулярно.Ст 370 п 2 гласит,что уплата налогов не вошедших в 910 ф осуществляется на общеустановленном порядке ,меня конкретно сейчас интересует ИПН,с/о,п/взносы. В Уведомлении к 201 ф написано"срок уплаты по кодам 101201,901101,902101-25 число следующего за кварталом месяца."Так как же происходит на практике?Не зависимо от выплаты доходов налоги уплачивать по окончании квартала или соц.отчисления до 15-го,а пенсионку и подоходный пропорцианально выплаченным доходам?Я лично так и делаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
n.a.u.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Милый Бухгалтер
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Чт Ноя 20, 2008 09:54:50
|
Сообщить модератору
|
|
n.a.u.
ваш первый отчет будет в январе за 4 кв 2008 гола, сдаете 201.00, 910.00, 871.00 если есть источник загрязнения, если есть им-во или земля приобретенное или поставленное на баланс с 01.08.2008 по 01.11.2008, то сегодня последний день сдачи отчета ф 701.03, 701.00
Если деньги получаете налом то в добавок чек ККМ и ПКО.
tat08
Если выплаты нет то перечислять не надо, вы наверное в 201 форме в графах подлежит перечислению поставили исчисленные суммы, это можно в принципе исправить, только сразу будет вопрос по задержке з/п могут быть проблемы со стороны инспектора по труду, надо будет пени начислить каждому работнику за несвоевременную выдачу з/п.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
n.a.u.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Чт Ноя 20, 2008 10:12:28
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Vassiliy"]n.a.u.
если есть им-во или земля приобретенное или поставленное на баланс с 01.08.2008 по 01.11.2008, то сегодня последний день сдачи отчета ф 701.03, 701.00
Если деньги получаете налом то в добавок чек ККМ и ПКО.
до открытия ИП (в этом месяце) я купил дом с зем. участком (где то в августе или в сентябре), и как понят поставленное на баланс?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Чт Ноя 20, 2008 10:27:26
|
|
|
Нет, Василий , в 201 я ставлю налоги пропорцианально выплаченным доходам тем более что 8-ка сама это делает.Я ежемесччно не зависимо от выплаты доходов старалась до 15-го перечислить с/о, п/н и п/взносы перечисляла тоже ежемесячно , но пропоцианально.Теперь хочу в конце концов уяснить , что если упрощенка то налоги по з/плате до 25-го следующего за оконч.месяца квартала даже если з/плата выдавалась в течении квартала,услышать другие мнения.А насчет пени-не следует ждать проверки со стороны инспекции по труду и самостоятельно начислить пеню, или ждать когда она нагрянет?Есть ли вообще это на практике?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Ноя 20, 2008 14:40:51
|
Сообщить модератору
|
|
На упрощенке ИПН, ОПВ и СО оплачиваются до 25 следующего за кварталом месяца независимо от выплаты.
Налоговый кодекс, с.377-1:
2. Уплата суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования производится не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Чт Ноя 20, 2008 14:43:50
|
Сообщить модератору
|
|
n.a.u. говорит: |
[до открытия ИП (в этом месяце) я купил дом с зем. участком (где то в августе или в сентябре), и как понят поставленное на баланс? |
Дом купили на физлицо, поэтому и налоги будете платить как физлицо. А ставить на баланс, т.е. учитывать в БУ надо имущество, которое вы используете в предпринимательской деятельности.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Чт Ноя 20, 2008 16:08:10
|
|
|
n.a.u.
Имущество: НК ст.359
п.2 "Вновь созданные налогоплательщики представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем постановки в налоговых органах на регистрационный учет."
если есть имущество то форму 701.03 до 20 декабря надо сдать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Чт Ноя 20, 2008 16:21:41
|
Сообщить модератору
|
|
Anita говорит: |
форму 701.03 до 20 декабря надо сдать |
до 20 ноября сдавать надо п.3 ст. 359 НК
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
n.a.u.
формы сдавать надо если имущество используется в предпринимательской деятельности, то надо делать как
Anita говорит: |
п.2 "Вновь созданные налогоплательщики представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем постановки в налоговых органах на регистрационный учет."
если есть имущество то форму 701.03 до 20 декабря надо сдать. |
, Anita извиняюсь прочитал не правильно.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Вопрос.
ИП СНР на основе упр декл подарили производственную базу, но подарили как физ лицу, производственную базу он будет использовать в предпринимательской деятельности, как в б/у её поставить на учет, если можно с проводками.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sabina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#19 Чт Ноя 20, 2008 17:17:31
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. 1. У нас такая ситуация: ИП работает по упрощенке. В ИП ведется только кассовая книга, другие ведомости не заполняются. В результате деятельности появился доход с которого уплачен налог 3%. ИПН с зарплаты ИП также уплачен. Можно ли имеющиеся в кассе деньги, полученные от покупателей, теперь выдать ИП, т.к. это фактически доход ИП. и как оформить запись в расходнике ? А также не возникает ли у ИП дополнительных обязательств от полученных денег.
2. Согласно НСФО №1 лица работающие по упрощенке должны заполнять различные ведомости и представлять баланс и отчет о прибылях и убытках. Если ИП уплачивает 3% от дохода, зачем отражать расходы и прибыль? Просим прокомментировать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#20 Чт Ноя 20, 2008 18:17:18
|
Сообщить модератору
|
|
Sabina говорит: |
ИПН с зарплаты ИП также уплачен |
у ИП нет обложения ИПН с зарплаты это первое.
2. Вам надо из сальдо счетов раздела 6 ТПС вычесть сальдо счетов раздела 7 ТПС, разницу отнести на счет 5510 ТПС, и только с него сделать вплату ИП через сч 1010.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Повторю вопрос.
ИП СНР на основе упр декл подарили производственную базу, но подарили как физ лицу, производственную базу он будет использовать в предпринимательской деятельности, как в б/у её поставить на учет, если можно с проводками.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Чт Ноя 20, 2008 21:36:18
|
Сообщить модератору
|
|
Sabina говорит: |
Просим прокомментировать. |
Потому что так требует закон.
Sabina говорит: |
Просим прокомментировать. |
Вы так официально пишите, как будто в госорганы обращаетесь. Здесь вам отвечают такие же бухи, как и вы сами, и эти ответы никакой юридической силы не имеют, это личное мнение каждого, кто отвечает.
Вы не обижайтесь, я пишу, чтобы вы не заблуждались.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
n.a.u.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Пт Ноя 21, 2008 09:13:55
|
|
|
Sabina говорит: |
Согласно НСФО №1 лица работающие по упрощенке должны заполнять различные ведомости и представлять баланс и отчет о прибылях и убытках. Если ИП уплачивает 3% от дохода, зачем отражать расходы и прибыль? Просим прокомментировать. |
Если ваш ИП не имеет наемных работников , то на него не распространяются Правила ведения б/учета и он ведет учет только по доходам , т.е нет учета расходов ,параграф 1.п 2 Правил ведения б/у от 22.06.2007 г. А если имеет наемных работников , то обязаны подчиниться этим же правилам и в полной мере вести б/у.
Vassiliy говорит: |
ИП СНР на основе упр декл подарили производственную базу, но подарили как физ лицу, производственную базу он будет использовать в предпринимательской деятельности, как в б/у её поставить на учет, если можно с проводками. |
ДТ-2410-Кт6220 и включить в доход ИП.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Вт Дек 02, 2008 09:49:17
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! ИП, работает по упрощенке. У этого ИП есть машина. Вернее машина зарегистрирована на физ лицо. Во владении больше года. В предпринимательской деятельности не использовалась (но это в принципе не доказуемо ведь). Теперь это физ лицо, которое зарегистрировано, как ИП на упрощенке решает эту машину продать. Вопрос в следующем: Должен ли он сумму от продажи машины включить в свой доход по 910 форме? Как быть в этой ситуации??? НК пр закрытии попросят справку с ГАИ, там ведь будет указано, что была продана машина. Не заставят ли они сумму этой продажи включить в свой доход??? Кто сталкивался с этим???
Добавлено спустя 6 секунд:
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! ИП, работает по упрощенке. У этого ИП есть машина. Вернее машина зарегистрирована на физ лицо. Во владении больше года. В предпринимательской деятельности не использовалась (но это в принципе не доказуемо ведь). Теперь это физ лицо, которое зарегистрировано, как ИП на упрощенке решает эту машину продать. Вопрос в следующем: Должен ли он сумму от продажи машины включить в свой доход по 910 форме? Как быть в этой ситуации??? НК пр закрытии попросят справку с ГАИ, там ведь будет указано, что была продана машина. Не заставят ли они сумму этой продажи включить в свой доход??? Кто сталкивался с этим???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Милый Бухгалтер
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#30 Вт Дек 02, 2008 10:07:20
|
Сообщить модератору
|
|
Nika говорит: |
Должен ли он сумму от продажи машины включить в свой доход по 910 форме? |
НЕт, не должен. У меня была. но я просто сказала на словах инспектору, что использую в личных целях и все, вопросов не было
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Вт Дек 02, 2008 10:17:02
|
Сообщить модератору
|
|
Наверное это от инспектора зависит.... А как-то законом это регламентируется... Тут даже инспектора иногда штрафом пугают, что нет кассового аппарата, хотя работаешь только через безнал. А тут..при желании подцепят наврное....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Вт Дек 02, 2008 10:30:59
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с налогового управления пришло увед. по недвижимому имуществу(квартире),был договор купли-продажи на приобретение,затем был договор раздела имущества,и квартира ушла мужу(был развод), дело было в 2005-2006г. инспектор говорит:" что нужно уплатить ИПН 10% с суммы разницы т.к.во владении меньше года",но как облагать она не знает сказала в области будет спрашивать; квартира в предпринимательской деятельности не использовалась,в ней просто жили
с какой суммы платить не разберусь ? и платить точно надо?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Вт Дек 02, 2008 10:52:51 Сказали Спасибо❤
|
|
|
аля
Платится с разницы продажи и приобретения, и если владение меньше года. Если нет цены приобретения то можно оценить по рынку, или НК может на всю сумму продажи накрутить. Но мне кажется у вас какой-то другой вариант. Вы же не продавали квартиру. Но с другой стороны в Договоре раздела имущества наверное есть стоимость квартиры? А у вас квартира была на совместной собственности или только на вас? Если совместная - надо упирать -что это не продажа. А может быть даже стоит при любом раскладе упирать на то, что это не продажа, вы денег за неё не получали и базы под налог нет!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Вт Дек 02, 2008 11:58:02
|
Сообщить модератору
|
|
Vassiliy говорит: |
Nika
Если машину на баланс ИП не ставили, то и платить ничего не надо. |
Спасибо! На баланс ИП не ставили машину, но ведь это такое дело... можно сказать добровольное... Как доказать, что машина не использовалась в предпринимательской деятельности....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#36 Вт Дек 02, 2008 12:03:12
|
Сообщить модератору
|
|
Nika
Это не добровольное дело, если вы ставили машину на баланс, то должны были вести учет ГСМ, для сдачи 871 формы, должны были начислять амортизацию, учитывать затраты на ремонт и т.д. и т.п., если этого не делалось следовательно машины на балансе не было по документам. Надеюсь приказ не писали на использование машины в предпринимательской деятельности.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Вт Дек 02, 2008 12:42:06
|
Сообщить модератору
|
|
Vassiliy говорит: |
Nika
Это не добровольное дело, если вы ставили машину на баланс, то должны были вести учет ГСМ, для сдачи 871 формы, должны были начислять амортизацию, учитывать затраты на ремонт и т.д. и т.п., если этого не делалось следовательно машины на балансе не было по документам. Надеюсь приказ не писали на использование машины в предпринимательской деятельности. |
НЕЕ... если бы что-то списывали автоматом к предпринимательской деятельности машину бы отнесли... Но машина нигде не проходит... абсолютно нигде!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Mariya Star
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#39 Пн Дек 15, 2008 16:38:46
|
Сообщить модератору
|
|
В сообщении №20 очень хорошо описан порядок отражения (проводки) выдачи дохода у ИП.
Но интересно. Эту процедуру можно делать каждый месяц? Или в квартал только? А как это происходит в 1С? Вручную или документом можно провести?
Например у нас ИП получил деньги на расчетный счет за выполненные работы, оставил сколько-то на налоги и прочее, а остальное сразу себе забрал.
Как быть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#40 Пн Дек 22, 2008 13:56:38
|
|
|
скажите.а вы не знаете в 1квартале 2009 ода для ип тоо(упр)-сам отчет видоизменился,я слышала что 201 и 910 собирались обьединить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга С
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pavel1680
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#42 Вс Янв 11, 2009 01:08:25
|
Сообщить модератору
|
|
Ольга С говорит: |
Разъясните, пожалуйста, веденеие бухгалтерского и налогового учета ИП по общеустановленному режиму. Документация, формы отчетности, налоговые ставки........ |
У ИП в общеуст.режиме,его ежемесячный доход и есть его зарплата.Например,совокупный доход минус вычеты(расходы,ФОТ,затраты,себестоимость и так далее).Получается прибыль,начисляете 10% ОПВ от прибыли,помня о пределе 75 МЗП.Начисляете соц.отчисления=прибыль минус ОПВ умножаете на 4% в 2009 г.(в 2007г.=3%),помня о пределе 10 МЗП.Расчитывете соц.налог=2МРП минус СО.Данные отчисления расчитываются ежемесячно,если получена прибыль,если есть в месяце убыток,соц.отчисления не начисляются,но начисляется соц.налог в любом случае 2МРП за ИП.Что касается работников,то здесь все идет как обычно,также как расчитывают в ТОО,по упрощенке,только соц.налог начисляется 1 МРП за каждгого работника за минусом соц.отчислений.
С 2009 года у ИП в общеуст.режиме отмененены авансовые платежи по ИПН.
По формам возможно будут изменения,но в 2008 году,за работников-ф.201.00,по ИП-ф.201.04,ф.620.00,если НДС,то-ф.300.00,ф.307.00.В конце года-Декларацция по ИПН,ф.220.00.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|