Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Вопросы по НДС
    Вопросы по ИП и ТОО
    Вопросы по 101.01
    Простые вопросы по ОС
    Вопросы по заполнению 100.04
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Вопросы по ИП     
    n.a.u.
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Ноя 19, 2008 19:27:36 Сообщить модератору   

    Здравствуйте уважаемые форумчане! В этом месяце открыл ИП, режим налогооблажения упрощенный. НДС-нет. Теперь какие декларации я должен сдавать в НК? Потом после оказания услуги какие документы я должен предоставлят Заказчику? (с-ф, авр) и тд?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulzhamal
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Ноя 19, 2008 20:07:44 Сообщить модератору   

    910. 201/ Заказчику счетµфактуру и акт выполненных работ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dima_777
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Ноя 19, 2008 21:59:58 Сообщить модератору   

    Экология, налог на имущество, налог на землю, на аренду земли (если есть) - раз в год. и годоую по пенсионке в конце года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Ноя 19, 2008 22:59:46 Сообщить модератору   

    dima_777 говорит:
    и годоую по пенсионке в конце года

    это какую интересно?

    упрощенка показывает пенсионку за себя и за работников в 910.00, которая представляется ежеквартально 20 числа месяца следующего за отчетным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Ноя 20, 2008 08:49:34 Сообщить модератору   

    dima_777 говорит:
    Экология, налог на имущество, налог на землю, на аренду земли (если есть) - раз в год

    не раз в год а по срокам, сдачи 871 раз в квартал до 20 месяца следующего за отчетн, налог на им-во и землю, по скрокам 20.02, 20.05, 20.08, 20.11 при изменении объектов налогообложения, а уже потом по году 700.
    Про
    dima_777 говорит:
    годоую по пенсионке
    первый раз слышу что это такое, обычно сдавали 910 по ип и 201 по работникам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Чт Ноя 20, 2008 09:17:48 Сообщить модератору   

    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    n.a.u.
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Ноя 20, 2008 09:18:55 Сообщить модератору   

    Спасибо всем, с декларациями вроде разобрался (до февраля еще есть время). Тепер разъясните порядок действии:
    1. составляется договор (или сперва счет на оплату потом договор?)
    2. выставляю счет на оплату согласно договора
    3. после оказании услуги подписываются акт выполненных работ
    4. я выдаю счет фактуру
    5. какие еще документы я забыл указать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tat08
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Ноя 20, 2008 09:26:46   

    Вот еще вопросик .ТОО на упрощенке,з/плата выплачивается не регулярно.Ст 370 п 2 гласит,что уплата налогов не вошедших в 910 ф осуществляется на общеустановленном порядке ,меня конкретно сейчас интересует ИПН,с/о,п/взносы. В Уведомлении к 201 ф написано"срок уплаты по кодам 101201,901101,902101-25 число следующего за кварталом месяца."Так как же происходит на практике?Не зависимо от выплаты доходов налоги уплачивать по окончании квартала или соц.отчисления до 15-го,а пенсионку и подоходный пропорцианально выплаченным доходам?Я лично так и делаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    n.a.u.
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Ноя 20, 2008 09:36:19 Сообщить модератору   

    Никто не знает откуда скачать формы счета, счет-фак, авр?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милый Бухгалтер
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Ноя 20, 2008 09:37:15 Сообщить модератору   

    для Сообщение: №7

    все верно, ничего не забыли. Только сч-факт и акт одной датой нужно выписать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Ноя 20, 2008 09:54:50 Сообщить модератору   

    n.a.u.
    ваш первый отчет будет в январе за 4 кв 2008 гола, сдаете 201.00, 910.00, 871.00 если есть источник загрязнения, если есть им-во или земля приобретенное или поставленное на баланс с 01.08.2008 по 01.11.2008, то сегодня последний день сдачи отчета ф 701.03, 701.00
    Если деньги получаете налом то в добавок чек ККМ и ПКО.

    tat08
    Если выплаты нет то перечислять не надо, вы наверное в 201 форме в графах подлежит перечислению поставили исчисленные суммы, это можно в принципе исправить, только сразу будет вопрос по задержке з/п могут быть проблемы со стороны инспектора по труду, надо будет пени начислить каждому работнику за несвоевременную выдачу з/п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    n.a.u.
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Ноя 20, 2008 10:12:28 Сообщить модератору   

    [quote="Vassiliy"]n.a.u.
    если есть им-во или земля приобретенное или поставленное на баланс с 01.08.2008 по 01.11.2008, то сегодня последний день сдачи отчета ф 701.03, 701.00
    Если деньги получаете налом то в добавок чек ККМ и ПКО.

    до открытия ИП (в этом месяце) я купил дом с зем. участком (где то в августе или в сентябре), и как понят поставленное на баланс?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tat08
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Ноя 20, 2008 10:27:26   

    Нет, Василий , в 201 я ставлю налоги пропорцианально выплаченным доходам тем более что 8-ка сама это делает.Я ежемесччно не зависимо от выплаты доходов старалась до 15-го перечислить с/о, п/н и п/взносы перечисляла тоже ежемесячно , но пропоцианально.Теперь хочу в конце концов уяснить , что если упрощенка то налоги по з/плате до 25-го следующего за оконч.месяца квартала даже если з/плата выдавалась в течении квартала,услышать другие мнения.А насчет пени-не следует ждать проверки со стороны инспекции по труду и самостоятельно начислить пеню, или ждать когда она нагрянет?Есть ли вообще это на практике?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Ноя 20, 2008 14:40:51 Сообщить модератору   

    На упрощенке ИПН, ОПВ и СО оплачиваются до 25 следующего за кварталом месяца независимо от выплаты.
    Налоговый кодекс, с.377-1:
    2. Уплата суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования производится не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Ноя 20, 2008 14:43:50 Сообщить модератору   

    n.a.u. говорит:
    [до открытия ИП (в этом месяце) я купил дом с зем. участком (где то в августе или в сентябре), и как понят поставленное на баланс?


    Дом купили на физлицо, поэтому и налоги будете платить как физлицо. А ставить на баланс, т.е. учитывать в БУ надо имущество, которое вы используете в предпринимательской деятельности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Ноя 20, 2008 15:30:04 Сообщить модератору   

    tat08
    да поидее если платить как в ст. 377-1,то у вас должно сальдо по 3120, 3210, 3220, каждый месяц квартала увеличиваться, а потом одним платежом закрываться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Ноя 20, 2008 16:08:10   

    n.a.u.
    Имущество: НК ст.359
    п.2 "Вновь созданные налогоплательщики представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем постановки в налоговых органах на регистрационный учет."

    если есть имущество то форму 701.03 до 20 декабря надо сдать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Ноя 20, 2008 16:21:41 Сообщить модератору   

    Anita говорит:
    форму 701.03 до 20 декабря надо сдать

    до 20 ноября сдавать надо п.3 ст. 359 НК

    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

    n.a.u.
    формы сдавать надо если имущество используется в предпринимательской деятельности, то надо делать как
    Anita говорит:
    п.2 "Вновь созданные налогоплательщики представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем постановки в налоговых органах на регистрационный учет."

    если есть имущество то форму 701.03 до 20 декабря надо сдать.
    , Anita извиняюсь прочитал не правильно.

    Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:

    Вопрос.

    ИП СНР на основе упр декл подарили производственную базу, но подарили как физ лицу, производственную базу он будет использовать в предпринимательской деятельности, как в б/у её поставить на учет, если можно с проводками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Ноя 20, 2008 17:17:31 Сообщить модератору   

    Добрый день. 1. У нас такая ситуация: ИП работает по упрощенке. В ИП ведется только кассовая книга, другие ведомости не заполняются. В результате деятельности появился доход с которого уплачен налог 3%. ИПН с зарплаты ИП также уплачен. Можно ли имеющиеся в кассе деньги, полученные от покупателей, теперь выдать ИП, т.к. это фактически доход ИП. и как оформить запись в расходнике ? А также не возникает ли у ИП дополнительных обязательств от полученных денег.
    2. Согласно НСФО №1 лица работающие по упрощенке должны заполнять различные ведомости и представлять баланс и отчет о прибылях и убытках. Если ИП уплачивает 3% от дохода, зачем отражать расходы и прибыль? Просим прокомментировать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Ноя 20, 2008 18:17:18 Сообщить модератору   

    Sabina говорит:
    ИПН с зарплаты ИП также уплачен

    у ИП нет обложения ИПН с зарплаты это первое.
    2. Вам надо из сальдо счетов раздела 6 ТПС вычесть сальдо счетов раздела 7 ТПС, разницу отнести на счет 5510 ТПС, и только с него сделать вплату ИП через сч 1010.

    Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:

    Повторю вопрос.

    ИП СНР на основе упр декл подарили производственную базу, но подарили как физ лицу, производственную базу он будет использовать в предпринимательской деятельности, как в б/у её поставить на учет, если можно с проводками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Ноя 20, 2008 21:36:18 Сообщить модератору   

    Sabina говорит:
    Просим прокомментировать.


    Потому что так требует закон.

    Sabina говорит:
    Просим прокомментировать.


    Вы так официально пишите, как будто в госорганы обращаетесь. Здесь вам отвечают такие же бухи, как и вы сами, и эти ответы никакой юридической силы не имеют, это личное мнение каждого, кто отвечает.
    Вы не обижайтесь, я пишу, чтобы вы не заблуждались.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Ноя 20, 2008 21:37:56 Сообщить модератору   

    Ошибка - вместо первой цитаты должна быть эта:
    Sabina говорит:
    Если ИП уплачивает 3% от дохода, зачем отражать расходы и прибыль?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    n.a.u.
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Ноя 21, 2008 00:16:46 Сообщить модератору   

    а в разовых услугах обязательно составлять договор? или в каких случаях можно его не составлять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Ноя 21, 2008 09:00:21 Сообщить модератору   

    n.a.u. говорит:
    в разовых услугах обязательно составлять договор?

    Нет можете не составлять, разовые договора обычно требуют ГУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tat08
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Ноя 21, 2008 09:13:55   

    Sabina говорит:
    Согласно НСФО №1 лица работающие по упрощенке должны заполнять различные ведомости и представлять баланс и отчет о прибылях и убытках. Если ИП уплачивает 3% от дохода, зачем отражать расходы и прибыль? Просим прокомментировать.

    Если ваш ИП не имеет наемных работников , то на него не распространяются Правила ведения б/учета и он ведет учет только по доходам , т.е нет учета расходов ,параграф 1.п 2 Правил ведения б/у от 22.06.2007 г. А если имеет наемных работников , то обязаны подчиниться этим же правилам и в полной мере вести б/у.
    Vassiliy говорит:
    ИП СНР на основе упр декл подарили производственную базу, но подарили как физ лицу, производственную базу он будет использовать в предпринимательской деятельности, как в б/у её поставить на учет, если можно с проводками.

    ДТ-2410-Кт6220 и включить в доход ИП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Ноя 21, 2008 15:41:06 Сказали Спасибо❤   

    n.a.u. говорит:
    Никто не знает откуда скачать формы счета, счет-фак, авр?

    Пользуюсь вот такими, из 1С-ки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #27 Пт Ноя 28, 2008 17:10:25 Сообщить модератору   

    Основным видом деятельности ИП являются автоуслуги, включется ли доход от реализации грузовой а/машины ниже себестоимости в ф.910.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пт Ноя 28, 2008 17:16:47 Сообщить модератору   

    Да, включается доход от любой реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nika
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Вт Дек 02, 2008 09:49:17 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! ИП, работает по упрощенке. У этого ИП есть машина. Вернее машина зарегистрирована на физ лицо. Во владении больше года. В предпринимательской деятельности не использовалась (но это в принципе не доказуемо ведь). Теперь это физ лицо, которое зарегистрировано, как ИП на упрощенке решает эту машину продать. Вопрос в следующем: Должен ли он сумму от продажи машины включить в свой доход по 910 форме? Как быть в этой ситуации??? НК пр закрытии попросят справку с ГАИ, там ведь будет указано, что была продана машина. Не заставят ли они сумму этой продажи включить в свой доход??? Кто сталкивался с этим???

    Добавлено спустя 6 секунд:

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! ИП, работает по упрощенке. У этого ИП есть машина. Вернее машина зарегистрирована на физ лицо. Во владении больше года. В предпринимательской деятельности не использовалась (но это в принципе не доказуемо ведь). Теперь это физ лицо, которое зарегистрировано, как ИП на упрощенке решает эту машину продать. Вопрос в следующем: Должен ли он сумму от продажи машины включить в свой доход по 910 форме? Как быть в этой ситуации??? НК пр закрытии попросят справку с ГАИ, там ведь будет указано, что была продана машина. Не заставят ли они сумму этой продажи включить в свой доход??? Кто сталкивался с этим???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милый Бухгалтер
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Дек 02, 2008 10:07:20 Сообщить модератору   

    Nika говорит:
    Должен ли он сумму от продажи машины включить в свой доход по 910 форме?

    НЕт, не должен. У меня была. но я просто сказала на словах инспектору, что использую в личных целях и все, вопросов не было

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nika
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Дек 02, 2008 10:17:02 Сообщить модератору   

    Наверное это от инспектора зависит.... А как-то законом это регламентируется... Тут даже инспектора иногда штрафом пугают, что нет кассового аппарата, хотя работаешь только через безнал. А тут..при желании подцепят наврное.... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    аля
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Дек 02, 2008 10:30:59 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с налогового управления пришло увед. по недвижимому имуществу(квартире),был договор купли-продажи на приобретение,затем был договор раздела имущества,и квартира ушла мужу(был развод), дело было в 2005-2006г. инспектор говорит:" что нужно уплатить ИПН 10% с суммы разницы т.к.во владении меньше года",но как облагать она не знает сказала в области будет спрашивать; квартира в предпринимательской деятельности не использовалась,в ней просто жили
    с какой суммы платить не разберусь ? и платить точно надо? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Дек 02, 2008 10:52:51 Сказали Спасибо❤   

    аля
    Платится с разницы продажи и приобретения, и если владение меньше года. Если нет цены приобретения то можно оценить по рынку, или НК может на всю сумму продажи накрутить. Но мне кажется у вас какой-то другой вариант. Вы же не продавали квартиру. Но с другой стороны в Договоре раздела имущества наверное есть стоимость квартиры? А у вас квартира была на совместной собственности или только на вас? Если совместная - надо упирать -что это не продажа. А может быть даже стоит при любом раскладе упирать на то, что это не продажа, вы денег за неё не получали и базы под налог нет!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Дек 02, 2008 11:35:40 Сообщить модератору   

    Nika
    Если машину на баланс ИП не ставили, то и платить ничего не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nika
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Вт Дек 02, 2008 11:58:02 Сообщить модератору   

    Vassiliy говорит:
    Nika
    Если машину на баланс ИП не ставили, то и платить ничего не надо.


    Спасибо! На баланс ИП не ставили машину, но ведь это такое дело... можно сказать добровольное... Как доказать, что машина не использовалась в предпринимательской деятельности....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Дек 02, 2008 12:03:12 Сообщить модератору   

    Nika
    Это не добровольное дело, если вы ставили машину на баланс, то должны были вести учет ГСМ, для сдачи 871 формы, должны были начислять амортизацию, учитывать затраты на ремонт и т.д. и т.п., если этого не делалось следовательно машины на балансе не было по документам. Надеюсь приказ не писали на использование машины в предпринимательской деятельности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nika
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вт Дек 02, 2008 12:42:06 Сообщить модератору   

    Vassiliy говорит:
    Nika
    Это не добровольное дело, если вы ставили машину на баланс, то должны были вести учет ГСМ, для сдачи 871 формы, должны были начислять амортизацию, учитывать затраты на ремонт и т.д. и т.п., если этого не делалось следовательно машины на балансе не было по документам. Надеюсь приказ не писали на использование машины в предпринимательской деятельности.


    НЕЕ... если бы что-то списывали автоматом к предпринимательской деятельности машину бы отнесли... Но машина нигде не проходит... абсолютно нигде!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Вт Дек 02, 2008 12:53:30 Сообщить модератору   

    Тогда и не переживайте, пусть НК доказывает что это ваш доход от реализации машины является доходом от предпринимательской деятельности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mariya Star
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пн Дек 15, 2008 16:38:46 Сообщить модератору   

    В сообщении №20 очень хорошо описан порядок отражения (проводки) выдачи дохода у ИП.
    Но интересно. Эту процедуру можно делать каждый месяц? Или в квартал только? А как это происходит в 1С? Вручную или документом можно провести?
    Например у нас ИП получил деньги на расчетный счет за выполненные работы, оставил сколько-то на налоги и прочее, а остальное сразу себе забрал.
    Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Дек 22, 2008 13:56:38   

    скажите.а вы не знаете в 1квартале 2009 ода для ип тоо(упр)-сам отчет видоизменился,я слышала что 201 и 910 собирались обьединить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга С
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Сб Янв 10, 2009 23:29:25 Сообщить модератору   

    Разъясните, пожалуйста, веденеие бухгалтерского и налогового учета ИП по общеустановленному режиму. Документация, формы отчетности, налоговые ставки........

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    pavel1680
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Вс Янв 11, 2009 01:08:25 Сообщить модератору   

    Ольга С говорит:
    Разъясните, пожалуйста, веденеие бухгалтерского и налогового учета ИП по общеустановленному режиму. Документация, формы отчетности, налоговые ставки........

    У ИП в общеуст.режиме,его ежемесячный доход и есть его зарплата.Например,совокупный доход минус вычеты(расходы,ФОТ,затраты,себестоимость и так далее).Получается прибыль,начисляете 10% ОПВ от прибыли,помня о пределе 75 МЗП.Начисляете соц.отчисления=прибыль минус ОПВ умножаете на 4% в 2009 г.(в 2007г.=3%),помня о пределе 10 МЗП.Расчитывете соц.налог=2МРП минус СО.Данные отчисления расчитываются ежемесячно,если получена прибыль,если есть в месяце убыток,соц.отчисления не начисляются,но начисляется соц.налог в любом случае 2МРП за ИП.Что касается работников,то здесь все идет как обычно,также как расчитывают в ТОО,по упрощенке,только соц.налог начисляется 1 МРП за каждгого работника за минусом соц.отчислений.
    С 2009 года у ИП в общеуст.режиме отмененены авансовые платежи по ИПН.
    По формам возможно будут изменения,но в 2008 году,за работников-ф.201.00,по ИП-ф.201.04,ф.620.00,если НДС,то-ф.300.00,ф.307.00.В конце года-Декларацция по ИПН,ф.220.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz