| 300 форма ,ГДТ, приложения | 
	
		| 
			| знайка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #1  Ср Сен 24, 2008 09:54:35 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Сдала первый раз 300-ую форму, были сомнения-решила если что сдам доп..У меня поступления по импорту, метод отнесения ндс в зачет- пропорциональный.Заполнила приложения-1,5,6(Там данные по ГТД вписала,хотя написано что заполняют при раздельном методе),12 и реестр сч/ф.Правильно ли я поступила? Еще в сроке 300.00.009-показала сумму НДС проплаченную при растаможивании (по ГТД),в строке 300.00.010- получилась сумма начисленная при реал-ии и уплоченная в таможне.Затем в 6-м приложении поставила в зачет НДС по ГТД в строке300.06.035????Правильно ли что я заполнила и 5-ое и 6-ое приложение одновременно??? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Ср Сен 24, 2008 10:02:06 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Поступления по импорту (за исключением метода зачета) в приложениях не показываются, только в самой декларации. Если у вас пропор. метод отнесения в зачет, то вы заполняете только 5 приложение. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Ср Сен 24, 2008 10:14:13 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | знайка говорит: |  
	  | 300.00.009-показала сумму |  там НДС при импорте и показывают...
 
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: |  
	  | Если у вас пропор. метод отнесения в зачет, то вы заполняете только 5 приложение. |  так делать надо
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| знайка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #4  Ср Сен 24, 2008 10:18:04 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 1)а может мне надо вести  раздельный метод? 2)в строке 300.00.012 - я всетаки показываю поступление по импорту и НДС уплаченный по ГТД? Под ней написано что  она равняется той самой строке в 6-ом приложении- поэтому я и заполнила  ее. 3)А  если ненужно было ее заполнять давать доп с минусом? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| знайка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #5  Ср Сен 24, 2008 10:25:18 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Спасибо за ответы , но у меня еще вопросы( зараннее извиняюсь если покажутся глупыми). Хотелось бы разобраться с этим до квартальных....В строке всего начислено 300.00.010 получается сумма двойная- на сумму НДС по ГТД я дала проводку 313 103-правильно? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Ср Сен 24, 2008 10:26:19 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | знайка говорит: |  
	  | а может мне надо вести раздельный метод? |  по-моему метод выбирается 1 раз год и остаётся неизменным до конца года. Нельзя один кв. так, другой - по-другому.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
 
 Так - не помню наизусть номера строк оказывается ваша строка 12
 
 Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
 
 Там же написано - при пропорциональном - из ГДТ пишете цифры, при раздельном из 6го приложения
 
 Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
 
 
 
 
	  | знайка говорит: |  
	  | В строке всего начислено 300.00.010 получается |  а зачем вы заполнили строку 9?
 
 Добавлено спустя 46 секунд:
 
 вы зачётом, что ли растамаживали?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| знайка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #7  Ср Сен 24, 2008 10:37:49 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| нет не зачетом,заплатили в таможне изчисленный НДС( сч/ф по нулевой ставке).Я просто не поняла эту строку -НДС, начисленный при импорте товаров- что это значит  это мой случай или нет?(стыдно но пишу) 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| знайка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| знайка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| знайка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #11  Ср Сен 24, 2008 10:53:28 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Ужас!!! Сейчас только обнаружила для кого эта строка (9) , я торопилась тогда при заполнении,составлении отчета(ребенок болел). Даю доп с минусом 9-ой строки и 6-го приложения , так?( до сих  пор в сомнениях).Почему в 12-ом приложении сумма НДС подл.упл в бюд. умножается на 30% 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| знайка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Ср Сен 24, 2008 11:13:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| знайка Рекомендую Вам,внимательно прочитать Правила заполнения декларации ф.300.00.После этого у Вас,возможно,не возникнут вопросы.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Ср Сен 24, 2008 12:36:16 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | знайка говорит: |  
	  | Почему в 12-ом приложении сумма НДС подл.упл в бюд. умножается на 30% |  не надо, если не сель.хоз(не ваш случай)
 
 
 
	  | знайка говорит: |  
	  | 9-ую строку надо было заполнять или нет |  это для случая, если не платили НДС при импорте, а писали обязательство по системе зачёта. (не ваш случай), отправте с минусом, если заполняли, а то будет увед. точно, НК следит за таким НДСом.
 
 
 
	  | знайка говорит: |  
	  | и 6-го приложения , так |  ну в принципе отправте всё с минусом, а потом заполните вновь уже правильно,  вы указали метод на первой странице пропорциональный?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| ЗНАЙКА Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Ср Сен 24, 2008 13:34:09 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | ЗНАЙКА говорит: |  
	  | всю декларацию? |  по НДС при импоре Вы ставите только по строке 30.00.012 соответственно облагаемый оборот и сумма НДС. Никаких приложений по этой операции не заполняете. Значит везде где указывались Вами эти суммы,кроме строки 300.00.012 отсторнируйте доп.декларацией.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Olllga Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #18  Ср Сен 24, 2008 14:45:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| А подскажите пожалуйста, какие проводки делаются. У нас при растамаживании авто была выписана форма обязательства, по которой мы должны отразить НДС, подлежащего уплате методом зачета. Я НДС совсем не знаю. Спасибо всем за помощь. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Алия Алдажарова Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Ср Сен 24, 2008 15:06:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| Olllga 
 
 
	  | Olllga говорит: |  
	  | подлежащего уплате методом зачета |  1.Дт 1420-Кт 3397
 2.Дт 3397-Кт 3130
 Если у Вас хорошо настроена 1С,то данная операция выполняется автомачически ,при оприходовании ТМЦ с уплатой НДС методом зачета.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Ср Сен 24, 2008 15:48:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| Нерезидент Баланса 
 
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: |  
	  | Кто нибудь указывает суммы комиссии банка из выписок банка в декларации |  Вношу уплаченные суммы комиссии банку в Допол.форму приложений 300.05 и300.06
 одной суммой за месяц и в общей сумме по данной форме, они автоматически отражаются в приложении №5 код300.05.006."Товары(работы,услуги)приобрет. без НДС"
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| arman1982 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #29  Вт Май 12, 2009 15:19:37 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Приветствую всех.... Вопрос все по той-же 300 07. После обновления программы получается закинуть в 300 только 420 строк... Так как же быть дальше, а остается не так много времени до 15 числа.  Может кто-то решил проблему.Заранее благодарен 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |