| Не стоим на учете по НДС | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Вт Июн 17, 2008 10:54:45 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте, форумчане! Подскажите: наша фирма ТОО открылась недавно , в январе, на учет по НДС мы не вставали, пока. За первый квартал отчеты сдали по нулям, но 300 и 307 форму не сдавали соот-но. В апреле были движения, грядет конец 2 квартала, в каких отчетах будет показываться реализация и доход ?Я не знаю. Вразумите.   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Вт Июн 17, 2008 11:04:27 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| ф.300 и 307 сдают только те, кто стоит на учете по НДС!!! В ф.300.01 - для отражения реализации, 300.05 и 06 - для зачета (в зависимости от метода), а остальные уже для учета специфических особенностей...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Вт Июн 17, 2008 11:27:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Милка говорит: |  
	  | В апреле были движения, грядет конец 2 квартала, в каких отчетах будет показываться реализация и доход ? |  
 
 
	  | NataV говорит: |  
	  | ф.300.01 - для отражения реализации, 300.05 и 06 - для зачета (в зависимости от метода), а остальные уже для учета специфических особенностей |  Это приложения к форме 300. Если вы на упрощенке, то в 910 форме будет отражена ваша реализация, а если на общеустановленном, то это будет отражено только в отчете за год. А вы сдавали  форму 101? Строго следите за объемом реализации, чтобы не прошляпить постановку на НДС ( если минимум оборота по реализации превысит 15000 кратную величину  МРП). Можете встать на учет и не имея таких оборотов.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Вт Июн 17, 2008 11:54:27 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| baknar,  это получается что мы ничего сдавать не будем по реализации и только в 100 форме всё покажем в годовом? А пока (ТОО общест) только 201 и 600? А что касается 15000кратного показателя - это как, за год если не превышает? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Вт Июн 17, 2008 12:11:37 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Милка говорит: |  
	  | А что касается 15000кратного показателя - это как, за год если не превышает? |  
 не за год, а за любой период, но не более 12-тимесячного (т.е. это не только с 1 января по 31 декабря, но и с 1 февраля по 31 января и.т.д) . Мы тоже не стоим на учете по НДС пока, и чтобы отслеживать пороговое значение оборота, веду табличку, в которую вношу ежемесячно обороты и итог с учетом последних 12 месяцев.  Как перейдем 15 тыс. МРП подадим заявление на постановку на учет по НДС (не позднее 15 календарных дней с окончания периода, когда превысили минимум)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Вт Июн 17, 2008 12:22:15 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Garipka, эта табличка, которую вы ведете,  она идет с нарастанием, но за каждый год (период 12мес)отдельная, так я понимаю? Допустим, с апреля по июнь мы успели заработать 5млн., но в декабре общий оборот составил 18млн, значитв течение 15 дней, мы должны подать зачвку на постановку по НДС??? Правильно?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Вт Июн 17, 2008 13:27:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| А почему бы сразу на учёт не встать? Зачётную часть формировать уже. Или у вас не бывает остатка товаров? Или брать в зачёт с услуг и ОС - тоже же можно было. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Вт Июн 17, 2008 16:33:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Милка говорит: |  
	  | У нас услуги, товара нет. На учет пока нет необходимости вставать. |  Наверное и правильно, если зачётного НДСа получаете мало...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Вт Июн 17, 2008 16:37:11 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Милка говорит: |  
	  | Garipka, эта табличка, которую вы ведете,  она идет с нарастанием, но за каждый год (период 12мес)отдельная, так я понимаю? Допустим, с апреля по июнь мы успели заработать 5млн., но в декабре общий оборот составил 18млн, значитв течение 15 дней, мы должны подать зачвку на постановку по НДС??? Правильно?
 |  
 1) Табличка идет с нарастанием, не за каждый год, а за каждые 12 месяцев, если хотите, дайте электронный адрес, я вам ее скину.
 2) Да если с апреля по декабрь сумма оборота достигнет 18 млн, то в течение 15 дней нужно встать на учет.
 3) Мы тоже не торопимся вставать на учет по НДС, так как оказываем услуги и зачетной стороны фактически нет (только аренда офиса, да связь, а это копейки).
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Вт Июн 17, 2008 17:30:46 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Garipka говорит: |  
	  | Мы тоже не торопимся вставать на учет по НДС, так как оказываем услуги и зачетной стороны фактически нет (только аренда офиса, да связь, а это копейки). |  
 А мы, оказываем услуги интеллектульного характера, поэтому особо закупаться не надо ( я про зачет)
   
 Garipka, получается что вы сдаете только 201 и 600 формы ? А потом все в 100 форме  указываете и все ?
 
 Спасибо за разъяснения!
  Мне это очень помогло.   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Чт Авг 28, 2008 11:46:18 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| здрасьте!!! компания новая, ТОО, открылись в июле.
 получили на руки Свидетельство по НДС
 а там такое написано компания такая-то
 РНН такой-то
 и подтверждает регистрацию в качестве плательщика НДС с 17 июля 2008г
 и в самом конце св-ва написано так
 дата выдачи: 31.07.08.
 вопрос такой:компания теперь должна сдать первый месячный отчет  300 форму до 20 сентября ?
 или уже с первым отчетом прогорели?
 пожалуйста, кто знает подскажите...
 в июле у компаний вообще движений не было!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Чт Авг 28, 2008 11:49:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | GUL говорит: |  
	  | теперь должна сдать первый месячный отчет |  Сдавать будете до 20 октября за 3 квартал. Как и все остальные отчеты.
 
 Добавлено спустя 3 минуты:
 
 
 
 
	  | GUL говорит: |  
	  | с первым отчетом прогорели |  Ни с чем вы не прогорели. Первоначальные отчеты по НДС сейчас можно сдавать не помесячно, а за квартал.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| solnce84пр Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |