Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно оприходовать авиабилеты полученные турагентством от туроператора?
    Приобрели товар без НДС (у неплательщ...
    Проводки по реализации услуг комиссионера-туроператора
    Как облагается НДС продажа авиабилетов ЭйрАстаны от посредника (туроператора)?
    Как отразить доход туроператора, если...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Приобрели авиабилеты у туроператора неплательщика НДС     
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Мар 30, 2017 11:12:32   

    В связи с командировкой директора приобрели авиабилеты у туроператора неплательщика НДС. Авиабилеты из Алматы в Астану и обратно, получается, что если туроператор неплательщик НДС, то в зачет НДС не можем взять? Если так, то лучше найти оператора плательщика НДС и заключить с ними договор? Подскажите кто знает, т.к. в нашем ТОО (ОУР, плательщики НДС) часто бывают командировки, и если кто знает в Алматы туроператоров плательщиков НДС, то буду очень признателен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1229 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Мар 30, 2017 11:17:08   

    TalginS, НДС в зачёт вы брать будете у перевозчика, а не тур оператора, в билете должен быть указан БИН и св-во НДС перевозчика. Всё на что вы можете рассчитывать в расчётах с туроператором это на НДС с комиссии, что то типа сервисного сбора и т.п.
    Туроператор же не сам вас возит, у него договор на продажу билетов с авиакомпаниями.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Мар 30, 2017 11:26:24   

    Ведмедев, в зачет беру у авиакомпании Эйр Астана, но на билете не вижу инфу по НДС,- самому высчитывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1229 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Мар 30, 2017 11:32:38 Сказали Спасибо❤   

    TalginS говорит:
    но на билете не вижу инфу по НДС,- самому высчитывать?

    Должно быть указано.
    ст.256 НК РК говорит:
    1. Если иное не предусмотрено настоящей главой, при определении суммы налога, подлежащей взносу в бюджет, получатель товаров, работ, услуг, являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате за полученные товары, включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота, а также если выполняются следующие условия:
    7) выделена отдельно в проездном билете, выдаваемом на железнодорожном или воздушном транспорте с указанием идентификационного номера налогоплательщика - перевозчика;


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Мар 30, 2017 11:34:01   

    TalginS говорит:
    но на билете не вижу инфу по НДС

    Смотрите внимательно и увидите.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Мар 30, 2017 11:36:11   

    Ведмедев, esiphi, ок, буду искать

    Добавлено спустя 39 минут 40 секунд:

    Распечатал билет все на английском языке. Нашел такую информацию в билете: стоимость билета 74 947 тг + агентский сбор (турагент) 1500 тг=76447 тг. В билете есть такая строка:
    12%- 8030 тг. Стоимость билете без НДС 66 917 тг, НДС 8 030 тг, агентский сбор туроператора 1 500 тг ( без НДС). Осталось только выяснить, как мне в бухучете сделать проводки. Агентский сбор проведу на туроператора 1 500 тг, а стоимость билета с НДС? В приложении 300.08 не отражаю, т.к. нет с-фактуры, отражаем только в строке 300.00.013. Не понятно только с бухучетом, подскажите пожалуйста как сделать грамотно проводки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Мар 30, 2017 12:52:29   

    По проводкам создам новую тему наверное

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1229 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Мар 30, 2017 14:03:37   

    TalginS говорит:
    По проводкам создам новую тему наверное

    лучше наверно тут глянуть http://balans.kz/viewtopic.php?p=632879#632879

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Мар 30, 2017 14:27:04   

    Ведмедев, благодарю, теперь понял, что надо формировать документ "перенос задолженности".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz