» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки по уставному капиталу |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #1 Пн Июн 02, 2008 17:09:27 |
Заголовок сообщения: | Проводки по уставному капиталу |
Подскажите как правильно сделать проводки в этой ситуации: В ТОО А уставный капитал 100 тенге, учредитель ТОО Б Эту долю капитала выкупает у ТОО Б ТОО В -80 тенге ТОО С - 20 тенге Согласно устава учредителями ТОО А становятся ТОО В и ТОО С зарегистрирован в уставе ТОО В -500 тенге внесено-200 тенге ТОО С - 300 тенге внесено 20 тенге Как правильно сделать все это ? :oops: |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #2 Пн Июн 02, 2008 20:23:08 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Котенок, что Вы курите?..
ТОО А: 5110 - 5030 = 100 1010, 1030 - 5110 = 100 ТОО Б: 2210 - 1010, 1030 = 100
ТОО Б: 1010, 1030 - 2210 = 80 (по ТОО В) 1010, 1030 - 2210 = 20 (по ТОО С) ТОО В: 2210 - 1010, 1030 = 80 ТОО С: 2210 - 1010, 1030 = 20 ТОО А: 5030 ТОО Б - 5030 ТОО В = 80 5030 ТОО Б - 5030 ТОО С = 20
ТОО А: 5110 - 5030 = 420 (по ТОО В) 5030 - 1010, 1030 = 200 (по ТОО В) 5110 - 5030 = 280 (по ТОО С) 5030 - 1010, 1030 = 20 (по ТОО С) ТОО В: 2210 - 1010, 1030 = 200 ТОО С: 2210 - 1010, 1030 = 20 Вообще-то лучше гонять через неоплаченный капитал, но так муторнее... |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #3 Вт Июн 03, 2008 09:15:26 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, а вот по что курите не понял??? |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #4 Ср Июн 04, 2008 07:58:01 |
Заголовок сообщения: | |
ТОО Б: 1010, 1030 - 2210 = 80 (по ТОО В) 1010, 1030 - 2210 = 20 (по ТОО С) А если фактически деньги не поступали по Дебету какой счет будет? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5 Ср Июн 04, 2008 08:29:35 |
Заголовок сообщения: | |
неоплаченный капитал-уставной капитал деньги-неоплаченный капитал |
Автор: | Алекс Мневис | ||
Добавлено: | #6 Ср Июн 04, 2008 08:57:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У меня еще вопрос, ломаю голову, не могу придумать: один из учредителей частично оплатил свою долю взносом здания, я делаю проводку 2410-5110 это было 27 марта 23 апреля мы продаем это здание, у меня на руках только решение учредителей и договор купли-продажи здания. А счет-фактура не нужна? И что с НДС? И возникают ли у меня обязательства по ННИ за период с 27 марта по 23 апреля? И должен ли я начислять амортизацию с 1 апреля до момента продажи??? Помогите, пожалуйста :oops: :oops: :oops: Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А если деньги не поступали? Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: А можем ли мы здание поставить не как основное, а как товар? Ну тогда в любом случае будет НДС. Ведь так? Добавлено спустя 30 минут 31 секунду: И если договор купли-продажи здания и земельного участка, я должен одновременно ставить на баланс и здание и земельный участок, а потом продать то и другое? |
Автор: | Cleaner | ||||||||||||
Добавлено: | #7 Ср Июн 04, 2008 09:56:44 | ||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Если деньги не поступали, то и проводки нету...
Нужна. Платить.
Если предполагали продать здание, можете. Так.
Да.
Да.
Да. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #8 Ср Июн 04, 2008 10:13:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Котёнок "новенький" на форуме? В вопросе у Вас что-то с размерами Уставного Капитала не сходится, то он 100 тенге, то потом вдруг "участники" вносят 500 да 200. Из-за этого вопрос сформулирован странновато.....несколько бред напоминает...отсюда вопрос про курение.... |
Автор: | Алекс Мневис | ||||
Добавлено: | #9 Ср Июн 04, 2008 10:24:17 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну просто торопился, простите Тут с 8 утра голову ломаю, в уставный капитал передали здание и земельный участок на общую сумму 500 тенге. Земельный участок учредитель выкупил за 100 тенге. А здание у него - остаточная стоимость теже 500 тенге. А мне как поставит на баланс? Как разделить эту стоимость? Потом продали за 2100 Договор-купли продажи на эту сумму, однако нам фактически нам поступило 2000 тенге, так как 100 тенге поступило на р/счет учредителя для выкупа земельного участка... :cry: Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Ну а с другой стороны правильно: было 100, поменялись учредители и произошла перерегистрация уставного капитала на большую сумму. А с другой стороны простительно, у нас химическое производство, так что здесь без курения, есть чем дышать :) |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #10 Чт Июн 05, 2008 15:37:34 |
Заголовок сообщения: | |
А имеем ли мы право продавать то, что внесено в виде взноса в уставный капитал??? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #11 Чт Июн 05, 2008 15:44:13 |
Заголовок сообщения: | |
Почему бы нет. Вы же деньги, внесённый в качестве уставного тратите. Для того этот фонд и "создаётся", что бы использовать в препринимательстве. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12 Чт Июн 05, 2008 23:34:47 |
Заголовок сообщения: | |
спаисбо за подсказку .не могли бы вы подсказать ,где можно найти все аналитические и синтетические проводки .заранее спасибо. |
Автор: | nadezhdats |
Добавлено: | #13 Пн Июн 09, 2008 17:43:04 |
Заголовок сообщения: | |
библиотека бухгалтера №№ 11 и 12 за 2007г, и ББ № 11 2008г, в котором даны исправления |
Автор: | Astra |
Добавлено: | #14 Вт Июн 24, 2008 21:51:13 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, учредитель физлицо (резидент) и два ТОО (нерезиденты). Договорились, что долю физлица внесут ТОО в равных долях, а физлицо организует весь бизнес с нуля в РК. Как правильно юридически это оформить и сделать бухпроводки? Могут ли юрлица нерезиденты просто отдать деньгами физлицу за все его хлопоты для вклада в Уставный фонд? |