» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как оприходовать товар, если товар поступает из Узбекистана, а оплата за него - российской компании?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Муратова Любовь
Добавлено: #1  Сб Июл 15, 2017 17:51:17
Заголовок сообщения: Как оприходовать товар, если товар поступает из Узбекистана, а оплата за него - российской компании?

Здравствуйте! Наша компания приобрела товар. Основной договор заключен с российской компанией и оплатить за товар мы должны ей. Но завод находиться в Узбекистане и товар мы получаем с Узбекистана и в декларации при растоможке уже другая цена(рыночная). Товар уже здесь в РК мы продаем и берем за себестоимость российскую цену. Подскажите как правильно мне сделать проводки в 1с.


Автор: vbnz
Добавлено: #2  Вт Июл 18, 2017 12:39:07
Заголовок сообщения:

Муратова Любовь говорит:
Подскажите как правильно мне сделать проводки в 1с.

а какие проводки Вы уже сделали?



Автор: Муратова Любовь
Добавлено: #3  Вт Июл 18, 2017 21:38:19
Заголовок сообщения:

Еще никакие

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

Я думаю может товар оприходовать по российскому договору, а оплаченный НДС внести с ГТД. Но тогда как быть в форме 300.00 ?



Автор: vbnz
Добавлено: #4  Ср Июл 19, 2017 21:59:24
Заголовок сообщения:

Муратова Любовь говорит:
товар оприходовать по российскому договору, а оплаченный НДС внести с ГТД



Автор: Муратова Любовь
Добавлено: #5  Чт Июл 20, 2017 14:39:35
Заголовок сообщения:

Это ваш ответ ?


Автор: Elis
Добавлено: #6  Чт Июл 20, 2017 16:16:44
Заголовок сообщения:

Это vbnz скопировала вашу цитату как абсолютно правильное мнение, т.е. это вы верно написали и так нужно поступить.

Товар приходуете по российскому договору. Если была 100% предоплата российской компании, то по курсу предоплаты, если оплата будет после поступления товара, по по курсу даты в накладной.

Да, НДС вы платили совсем от другой суммы. Это не себестоимость товара, а облагаемый оборот из ГТД. В 300.00 вы укажете НДС и оборот, а не сумму себестоимости.

Да, у вас по налоговым отчетам 300.00 и 100.00 возникнет разница, но эта разница не является ошибкой. Так и должно быть. Вы же сдаете 300.00, вы же плательщики НДС?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ