| НДС в зачет при импорте товара из России, отражение в ФНО 300.00 | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Чт Апр 23, 2015 09:51:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста,
 
 ТОО (ОУР, НДС, НСФО)
 
 приобретение товаров (импорт из России) было в декабре 2014 года.
 
 Заявление 328.00 сдали в январе 2015 г и оплатили в январе.
 
 Если отражаем приобретение и зачет НДС в первом квартале, то тогда в ФНО 100.00 за 2014 год не будет этого приобретения.
 
 Можно ли сумму приобретения в ФНО 300.00 отразить в 4 квартале (чтобы приобретение "шло" с ФНО 100.00 за 2014г), а сумму НДС в зачет взять и отразить в первом квартале 2015 года?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Чт Апр 23, 2015 09:53:03  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | levychka говорит: |  
	  | Можно ли сумму приобретения в ФНО 300.00 отразить в 4 квартале (чтобы приобретение "шло" с ФНО 100.00 за 2014г), а сумму НДС в зачет взять и отразить в первом квартале 2015 года? |  Я так и делаю.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Чт Апр 23, 2015 15:43:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день Ситуация :
 1.	ТМЦ с России получены в ноябре 2014, налоговое обязательство по предоставлению налоговой отчетности исполнено 18 декабря 2014, оплата НДС 18 декабря 2014 . 05.01.2015 пришел мотивированный отказ, так как в одном из заявлений не верно указан  курс рубля. Заявления были отозваны и отправлены заново с корректировкой, декларация отправлена дополнительная на разницу суммы налога.  Уведомление (Приложение 2) о подтверждении факта уплаты косвенных налогов ( Дата подтверждения ) стоит 14.01.2015.
 Вопрос: Правильно ли мы считаем что мы имеем право НДС взять в зачет в 4 квартале 2014, так как считаем что НДС был уплачен в декабре  2014 и  свои налоговые обязательства мы исполнили, по предоставлению налоговой отчетности своевременно.
 2.	ФНО 300.00 за 2015 год содержит изменения, в части приложения 300.09 Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
 В графах  А и В номер и дата отметки, проставленной НО государств члена ТС на заявлениях об уплате косвенных налогов, получается дата отметки ставится этого приложения 2 Уведомления о подтверждении? то есть возможно датой позже отчетного квартала, в случае если имел место быть мотивированный отказ, и электронное уведомление пришло позже, или все же ставить номер уведомления при отправке заявления.... Заранее спасибо
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Чт Апр 23, 2015 16:09:58  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 1. Да, в зачет по дате уплаты. 2. приложение 300.09 заполняется по экспорту с РК, не ваш вариант
 
 Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
 
 у вас была доплата налога из за курса?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Вт Май 12, 2015 11:55:29 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Трудоголик2 говорит: |  
	  | 
 
	  | levychka говорит: |  
	  | Можно ли сумму приобретения в ФНО 300.00 отразить в 4 квартале (чтобы приобретение "шло" с ФНО 100.00 за 2014г), а сумму НДС в зачет взять и отразить в первом квартале 2015 года? |  Я так и делаю.
 |  
 Уважаемый Трудоголик. мотивируйте пожалуйста чем вы руководствовались? инспектор ( Бостандыкский  НУ пог.Алматы )  нам  пояснил что и сумма оборота по приобретению и ндс в зачет в этом случае показывается в 1 квартале 2015 года.  и  сказал что если  заполняем НДС в зачет  то соответственно одновременно заполняем и приобретенный оборот  и советует внимательно читать правила заполнения  формы 300.00...   однако  там не расписано по графам А и В :
 
 согласно  правилам:10)	в строке 300.00.016 I В указывается сумма налога на добавленную стоимость на импорт, уплаченная по товарам, ввезенным из Российской Федерации и отраженной в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам и в заявлении (-ях) о ввозе и уплате косвенных налогов;
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Вт Май 12, 2015 14:20:44 |  |  
				| 
 |  
			
				| (продолжение)    правила ничего не пишут про заполнение строки 300.00.036 I А     но! 
 далее    читаем  правила
 
 6)	в строке 300.00.016 А указывается сумма  оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276-4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.017, 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.026. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и  заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00.
 
 соответственно прихожу к выводу что  не  прав то инспектор!  -    и приобретенный облагаемый оборот указываем в том периоде когда    его  приобрели ?!
 
 Кто может подкрепить?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |