» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли корректировать НДС,взятый в зачет,по реализации товаров на экспорт вне таможенного союза? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | G_B |
Добавлено: | #1  Вт Дек 11, 2012 15:20:36 |
Заголовок сообщения: | Нужно ли корректировать НДС,взятый в зачет,по реализации товаров на экспорт вне таможенного союза? |
ТОО-резидент приобрело в России по импорту нефть.При импорте начислен и уплачен НДС в бюджет Сдали на переработку нефть и получили от завода нефтепродукты.Далее нефтепродукты реализованы на экспорт вне таможенного союза.Возникает необходимость корректировки НДС ,взятого ранее в зачет. Вопрос: Нужно ли корректировать НДС на основании ст. 258,взятый в зачет по импорту,при реализации товаров на экспорт? |
Автор: | Алекс Мневис | ||||
Добавлено: | #2  Вт Дек 11, 2012 20:44:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
G_B, а это где? Первый раз про это слышу. Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Статья 258. Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет
|
Автор: | G_B | ||
Добавлено: | #3  Ср Дек 12, 2012 10:27:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
реализация на экспорт-не облагаемый оборот,я имела ввиду это. Возможно я ошибаюсь и тут применима другая статья. Нужна ли корректировка в моем случае? |
Автор: | Avail | ||
Добавлено: | #4  Ср Дек 12, 2012 10:39:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
т.е. у вас оборот облагаемый, но по ставке 0% |
Автор: | G_B | ||||
Добавлено: | #5  Ср Дек 12, 2012 10:41:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: экспорт вне таможенного союза. |
Автор: | Avail | ||||
Добавлено: | #6  Ср Дек 12, 2012 10:44:57 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Казахстан - часть таможенного союза, реализуя в другую страну (не ТС), вы вывозите товары за пределы Таможенного союза, т.е.
|
Автор: | G_B | ||||
Добавлено: | #7  Ср Дек 12, 2012 12:03:48 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
так значит не нужно вообще корректировать ндс ,взятый в зачет по импорту и по полученным счетам-фактурам при переработке нефти? Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: значит только в графе 300.01.008 и 300.00.32 указывать сумму НДС
|
Автор: | G_B |
Добавлено: | #8  Ср Дек 12, 2012 13:22:56 |
Заголовок сообщения: | |
Avail, ответьте,пожалуйста,на мой последний пост. |
Автор: | Avail | ||
Добавлено: | #9  Ср Дек 12, 2012 14:11:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я думаю, что это верное решение |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #10  Ср Дек 12, 2012 19:18:53 |
Заголовок сообщения: | |
G_B, это у вас постоянно будет или разовая сделка? |
Автор: | G_B | ||
Добавлено: | #11  Ср Дек 12, 2012 19:23:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Алекс Мневис | ||
Добавлено: | #12  Ср Дек 12, 2012 19:48:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Хотел уточнить с вашим зачетным НДС, Avail, прав - нечего корректировать не нужно, так как
|