» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Нужно ли корректировать НДС,взятый в зачет,по реализации товаров на экспорт вне таможенного союза?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: G_B
Добавлено: #1  Вт Дек 11, 2012 15:20:36
Заголовок сообщения: Нужно ли корректировать НДС,взятый в зачет,по реализации товаров на экспорт вне таможенного союза?

ТОО-резидент приобрело в России по импорту нефть.При импорте начислен и уплачен НДС в бюджет Сдали на переработку нефть и получили от завода нефтепродукты.Далее нефтепродукты реализованы на экспорт вне таможенного союза.Возникает необходимость корректировки НДС ,взятого ранее в зачет.
Вопрос:
Нужно ли корректировать НДС на основании ст. 258,взятый в зачет по импорту,при реализации товаров на экспорт?



Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #2  Вт Дек 11, 2012 20:44:45
Заголовок сообщения:

G_B говорит:
на основании ст. 258,взятый в зачет по импорту,при реализации товаров на экспорт?

G_B, а это где?
Первый раз про это слышу.

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:

Статья 258. Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет
Цитата:
1. Налог на добавленную стоимость, ранее отнесенный в зачет, подлежит исключению из зачета в следующих случаях:
1) по товарам, работам, услугам, использованным не в целях облагаемого оборота, за исключением использованных для целей необлагаемого оборота, в связи с наличием которого налогоплательщиком применен пропорциональный метод в соответствии со статьями 260 и 261 настоящего Кодекса;
2) по товарам в случае их порчи, утраты (за исключением случаев, возникших в результате чрезвычайных ситуаций);
3) по сверхнормативным потерям, понесенным субъектом естественной монополии;
4) - 6) Исключены в соответствии с Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV + (введено в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.)
7) по имуществу, переданному в качестве вклада в уставный капитал;
8) предусмотренных пунктом 2 статьи 239 настоящего Кодекса.



Автор: G_B
Добавлено: #3  Ср Дек 12, 2012 10:27:37
Заголовок сообщения:

Алекс Мневис говорит:
1. Налог на добавленную стоимость, ранее отнесенный в зачет, подлежит исключению из зачета в следующих случаях:
1) по товарам, работам, услугам, использованным не в целях облагаемого оборота,

реализация на экспорт-не облагаемый оборот,я имела ввиду это.
Возможно я ошибаюсь и тут применима другая статья.
Нужна ли корректировка в моем случае?



Автор: Avail
Добавлено: #4  Ср Дек 12, 2012 10:39:16
Заголовок сообщения:

Ст 242 НК говорит:
Экспорт товаров
Оборот по реализации товаров на экспорт облагается по нулевой ставке.
Экспортом товаров является вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза, осуществляемый в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.

т.е. у вас оборот облагаемый, но по ставке 0%



Автор: G_B
Добавлено: #5  Ср Дек 12, 2012 10:41:59
Заголовок сообщения:

Avail говорит:
с таможенной территории таможенного союза,

G_B говорит:
Далее нефтепродукты реализованы на экспорт вне таможенного союза.


Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

экспорт вне таможенного союза.



Автор: Avail
Добавлено: #6  Ср Дек 12, 2012 10:44:57
Заголовок сообщения:

Казахстан - часть таможенного союза, реализуя в другую страну (не ТС), вы вывозите товары за пределы Таможенного союза, т.е.
Цитата:
с таможенной территории таможенного союза,

Цитата:
в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.



Автор: G_B
Добавлено: #7  Ср Дек 12, 2012 12:03:48
Заголовок сообщения:

G_B говорит:
Нужна ли корректировка в моем случае?

так значит не нужно вообще корректировать ндс ,взятый в зачет по импорту и по полученным счетам-фактурам при переработке нефти?

Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:

значит только в графе 300.01.008 и 300.00.32 указывать сумму НДС
G_B говорит:
,взятый в зачет по импорту и по полученным счетам-фактурам при переработке нефти
?


Автор: G_B
Добавлено: #8  Ср Дек 12, 2012 13:22:56
Заголовок сообщения:

Avail,
ответьте,пожалуйста,на мой последний пост.



Автор: Avail
Добавлено: #9  Ср Дек 12, 2012 14:11:53
Заголовок сообщения:

G_B говорит:
значит только в графе 300.01.008 и 300.00.32 указывать сумму НДС

Я думаю, что это верное решение



Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #10  Ср Дек 12, 2012 19:18:53
Заголовок сообщения:

G_B, это у вас постоянно будет или разовая сделка?


Автор: G_B
Добавлено: #11  Ср Дек 12, 2012 19:23:11
Заголовок сообщения:

Алекс Мневис говорит:
разовая сделка



Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #12  Ср Дек 12, 2012 19:48:04
Заголовок сообщения:

Хотел уточнить с вашим зачетным НДС, Avail, прав - нечего корректировать не нужно, так как
Avail говорит:
у вас оборот облагаемый, но по ставке 0%



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ