| услуги связи и НДС с физических лиц | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Ср Дек 22, 2010 13:51:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| В организации установлен лимит по сотовой связи для работников компании . При поступлении счет-фактуры НДС по связи идёт в зачёт . НО превышение лимита удерживается из дохода работника . Как быть с проводками и с НДС зачетом в данном случае . 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Ср Дек 22, 2010 14:03:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| 1.Удержание из ЗП сумму превышения лимита с НДС , на счета доходов организации. НДС тут не причем.
 2.Если надо с НДС , тогда реализация услуги работнику.Но это очень проблемно реализовывать "услуги связи".
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Ср Дек 22, 2010 14:26:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| а как по проводкам ? услуги связи я беру например : сч-фактура на 11200-00 8111   3310  10000-00
 1420   3310   1200-00
 а дальше надо удержать 1120-00 с НДС
 3350  8111  1000-00
 3350  1420  120-00
 или же сразу по первым проводкам уменьшать сумму ?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Ср Дек 22, 2010 14:34:38 |  |  
				| 
 |  
			
				| Я бы сразу поставила в зачёт НДС такой, какой беру в зачёт. Другой вопрос, что программа учёта может это реализовать? Есть там такое НДС в сч.ф. полученный из него стоко-то в зачёт? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Ср Дек 22, 2010 14:36:42 |  |  
				| 
 |  
			
				| рыжик1966, 
 
	  | рыжик1966 говорит: |  
	  | а как по проводкам ? услуги связи я беру например : сч-фактура на 11200-00 8111 3310 10000-00
 1420 3310 1200-00
 а дальше надо удержать 1120-00 с НДС
 3350 8111 1000-00
 3350 1420 120-00
 или же сразу по первым проводкам уменьшать сумму ?
 |  Предлагаю:
 1.Дт 7210,8110-Кт 3310-10 000 тг.
 2.Дт 1420-Кт 3310 -1 200 тг.
 3.Дт 1210-Кт 6280-(Начисление  работнику в размере  сверх.лимитна.).
 4.Дт 1210-Кт-3130-(СФ).
 5.Дт 3350-Кт 1210-(Удержание из  з/платы суммы превышение лимита).
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Ср Дек 22, 2010 14:46:19 |  |  
				| 
 |  
			
				| esiphi, Это реализация . Тут есть проблема связанная с видом деятельности.Услуги связи реализовывать может не каждая организация.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Ср Дек 22, 2010 14:56:35 |  |  
				| 
 |  
			
				| в том то и дело что мы не можем реализовывать , мы какбы выплачиваем работнику часть его зарплаты той услугой которую он использовал за счет нас , может всё-таки мои проводки верные ? или откорректируйте их пожалуйста 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Ср Дек 22, 2010 14:56:54 |  |  
				| 
 |  
			
				| VFrol, 
 
 
	  | VFrol говорит: |  
	  | Тут есть проблема связанная с видом деятельности |  Предлагаю эту проблему решить с помощью внесения в Учетную политику компании правил отражения в учете операции по возмещению затрат компании, работниками из своей зарплаты, услуг связи за сверх лимитные разговоры.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Ср Дек 22, 2010 15:09:03  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| а как по проводкам ? услуги связи я беру например : сч-фактура на 11200-00 8111 3310 9000
 1420 3310 1080
 а дальше надо удержать 1120-00 с НДС
 3350 3310 1120-00
 а если так?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Ср Дек 22, 2010 15:14:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| то есть когда заводить услуги , я в счет-фактуре показываю не весь НДС , а с камералкой проблем не будет ? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Ср Дек 22, 2010 16:07:44 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | рыжик1966 говорит: |  
	  | 3350 8111 1000-00 3350 1420 120-00
 |  Тут первая проводка  сырая . Я бы сделал Дт3350  Кт6280.
 Корректировка НДС - может и пойдет , но если Вы используете программы семейства 1С , тогда надо сделать корректировку по системе НДС.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Ср Дек 22, 2010 16:22:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| Мара, Это законный вопрос любого главного бухгалтера.
 Но опять же зависит от системы , в которой работает уважаемая рыжик1966,
 Если это 1С , то закрытие счета 8111 будет проблемным.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Ср Дек 22, 2010 17:27:54 |  |  
				| 
 |  
			
				| Вот для семерки: 1.Начислили ЗП :
 Дт8113 Кт3510.
 2.Удержали за связь :
 Дт3510 Кт8113
 3.Корректировка НДС:
 Дт3510 Кт1420
 Дт ОБ       корректировка оборота = сумме удержания по ЗП с НДС.
 
 Добавлено спустя 44 секунды:
 
 
 
 
	  | VFrol говорит: |  
	  | Дт ОБ корректировка оборота = сумме удержания по ЗП с НДС. |  Нет в этой проводке Кт ОБ
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Ср Дек 22, 2010 17:49:45  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| рыжик1966, И корректировка в системе НДС , последняя проводка на забалансовом счете.
 Для восмерки :
 1. Документ "Разовые удержания", с видом удержания "За связь ..." , отражение в бухучете Дт3510 Кт8110
 2.А вот с НДС тут посложней  , надо попробовать документом "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам .." с операцией -"Прочая корректировка оборота"
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |