| Российский товар растаможен после 01 июля, составлена ГТД. Как быть? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Вт Июл 13, 2010 08:15:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| База знаний  http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=354639#354639 
 Здравствуйте! У меня такая ситуация: товар из России прибыл в середине июня, находился на таможенном контроле. Растаможили 8 июля. Составлена ГТД, НДС по импорту уплачен 7 июля по старым КБК-105102 и 105105 . Получается, что датой постановки товара на учет будет 8 июля- т.е. дата выпуска товара в свободное обращение. Как быть?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #2  Вт Июл 13, 2010 08:21:56 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ust-kam говорит: |  
	  | Как быть? |  думаю, что приходуете "по-старому", на основании ГТД.
 Фактически ваш товар прибыл еще до действия Таможенного союза, поэтому и была составлена ГТД
 
 
 
	  | Ust-kam говорит: |  
	  | Получается, что датой постановки товара на учет будет 8 июля- т.е. дата выпуска товара в свободное обращение |  да, верно
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Вт Июл 13, 2010 08:29:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| Оприходовать то  я оприходовала, от ГТД никуда не денешься. А вот как быть с заявлением и ф.320? Надо ли их заполнять или  достаточно будет указать в 300ф. за 3-й квартал, чтобы взять НДС в зачет? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Вт Июл 13, 2010 09:05:58  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Ust-kam 
 
 
	  | Ust-kam говорит: |  
	  | от ГТД никуда не денешься. А вот как быть с заявлением и ф.320? |  Декларация по косвенным налогам по импортируемым товарам ф.320 и Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (ф.328) в данном случае не заполняется и не представляется в Налоговое управление т.к.
 
. 
	  | Solitary говорит: |  
	  | Фактически ваш товар прибыл еще до действия Таможенного союза, поэтому и была составлена ГТД |  
 
 
	  | Ust-kam говорит: |  
	  | достаточно будет указать в 300ф. за 3-й квартал, чтобы взять НДС в зачет |  Считаю,что это верное решение.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Вт Июл 13, 2010 17:35:03 |  |  
				| 
 |  
			
				| Сегодня была на семинаре, по вопросу  Таможенного союза, хочу вам сказать , что вы обязаны сдать форму 320 до 20 августа 2010г за июль месяц! 
 Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
 
 Подскажите, как быть с иностранцами, которые приехали на сборку оборудования купленного из Турций, в контракте указана, что сборку произведуть сами поставщики. Можно ли затраты связанные с питанием, и проживанием взять на вычеты?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ежик в тумане Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #6  Вс Авг 01, 2010 11:46:16 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Пришел товар по импорту в июле, но еще растаможен по ГТД.  Нужно сдавать форму 328 за июль в этом случае? Мнения разные. Кто говорит - надо, кто говорит - не надо, из за того что ГТД на руках. Не сдашь, можно на штраф попасть. ЧТо делать подскажите
   с ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #8  Вс Авг 01, 2010 17:12:01 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ежик в тумане говорит: |  
	  | ГТД на руках |  если товар из РФ или Белор., то получается, что вы товар продекларировали и оплатили НДС при растоможке, следовательно ф 328 и 320 сдавать не нужно.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ежик в тумане Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #11  Пн Авг 02, 2010 08:22:52 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Айнука говорит: |  
	  | товар пришел откуда? |  Конечно же товар пришел из России.
 Я различаю импорт из стран Таможенного Союза и импорт из других стран вне Таможенного Союза.
 Спасибо за ответы. Я также придерживаюсь такого мнения.
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Пн Авг 02, 2010 16:26:50 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! Товар по импорту с территории ТС пришел и с ГТД, и без уплаты НДС на таможне.
 Тот, что без ГТД указываю в 320,00 форме, а в 300,00 форме общую сумму импорта? в строке 300.00.017.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Чт Авг 05, 2010 16:01:41 |  |  
				| 
 |  
			
				| Мда, ситуация такая же, только товар пришел 02.07 и растаможен 02.07. Ндс и все прочее уплачено по старым кодам, есть ГТД. В НК говорят не надо ничего сдавать потому что они будут работать только с кодом 105109. А выше пишут, что надо сдавать. Подскажите, надо сдавать формы 320 и 328?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ольга_Волкова Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Чт Авг 05, 2010 19:06:07 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ольга_Волкова говорит: |  
	  | если у меня есть ГТД от мая месяца, |  В смысле преддекларирование делали в мае, а получили товар в июле? Если да, то сдавать формы 320 и 328 по этой поставке не надо будет, ведь НДС и акциз (если был) вы оплатили в период, когда сделали ПД
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #16  Чт Авг 05, 2010 19:14:00 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | NatalyaR говорит: |  
	  | ситуация такая же, только товар пришел 02.07 и растаможен 02.07. Ндс и все прочее уплачено по старым кодам, есть ГТД. В НК говорят не надо ничего сдавать потому что они будут работать только с кодом 105109. |  и правильно говорят
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Чт Авг 05, 2010 20:10:28 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | NatalyaR говорит: |  
	  | Мда, ситуация такая же, только товар пришел 02.07 и растаможен 02.07. Ндс и все прочее уплачено по старым кодам, есть ГТД. В НК говорят не надо ничего сдавать потому что они будут работать только с кодом 105109. А выше пишут, что надо сдавать. Подскажите, надо сдавать формы 320 и 328?
 |  
 
 
	  | Христина Ивановна говорит: |  
	  | и правильно говорят |  На семинарах было сказано - во время переходного периода,  а новый там.кодекс в связи с Таможенным союзом относится к таким периодам, все процедуры завершаются по режиму, в котором открывались. Т.е. , если на груз была оформлена таможенная декларация противоположной стороной, то и здесь будет ГТД. Как правило, это характерно для первых чисел июля 01-06. Если на руках у Вас есть ГТД - все делаете по-старому. Нет ГТД - оформляете ф. 328 Заявление и сдаете 320 декларацию.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |