» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Не проводит документ Поступление тмз? не указана ставка НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Даночка
Добавлено: #1  Вт Ноя 10, 2009 12:42:07
Заголовок сообщения: Не проводит документ Поступление тмз? не указана ставка НДС

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=283225#283225

Подскажите, пож-та, где у меня ошибка. Хочу провести док Поступленгие тмз? выдает ошибку
В строке номер "1" табличной части "Товары": Не заполнено значение реквизита "Ставка НДС"!
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Операция не выполнена!
С ув.



Автор: Семен Семеныч
Добавлено: #2  Вт Ноя 10, 2009 13:11:27
Заголовок сообщения:

попробуйте указать ставку ндс в строке №1 табличной части товары


Автор: Даночка
Добавлено: #3  Вт Ноя 10, 2009 13:41:03
Заголовок сообщения:

У меня там: номенклатура, количество, цена, сумма,счет БУ и больше ничего, нет даже такого столбца НДС, Может что-то в настройках?


Автор: Raybek
Добавлено: #4  Вт Ноя 10, 2009 13:43:43
Заголовок сообщения:

Цена и валюата - Учитывать НДС стоит?

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

Если приходуете с НДС то
- на правую кнопку мыши в табличной части - "Настройка списка"
- должна стоять галочка на "%НДС" (то бишь это и есть ставка НДС)



Автор: Даночка
Добавлено: #5  Вт Ноя 10, 2009 13:50:24
Заголовок сообщения:

Цена и валюта галочки нигде не стоят,Я приходую без НДС, мы не НДСники.


Автор: Raybek
Добавлено: #6  Вт Ноя 10, 2009 13:52:35
Заголовок сообщения:

Цены и валюта - это кнопка слева-сверху формы документа.


Автор: Даночка
Добавлено: #7  Вт Ноя 10, 2009 13:58:54
Заголовок сообщения:

Я знаю где это находится, просто я там ничего не отмечаю, потому что не учитываю НДС. Еще я что заметила:когда ввожу новый документ, машина спрашивает Установить счета бух. и налогового учета в соответствии со значениями по умолчанию. Если я нажимаю:нет, то документы нормально проводятся, и я их могу корректировать, а если я соглашаюсь, то не проводятся, указывает на НДС. Хотя раньше этот документ у меня как-то провелся, я хотела его откорректировать и не смогла. Где-то у меня настройки не те, но не могу понять где и с чем это связано


Автор: Solitary
Добавлено: #8  Вт Ноя 10, 2009 14:11:21
Заголовок сообщения:

Даночка говорит:
Я приходую без НДС, мы не НДСники.

а если указать в карточке этого наименования товара - где ставка "НДС" - поставить "Без НДС"..
при выборе этого товара (карточка) у вас выберется автоматом в графе НДС - "Без НДС",.
или же как вариант, вручную изменить графу НДС" - на "Без НДС"



Автор: Даночка
Добавлено: #9  Вт Ноя 10, 2009 14:18:12
Заголовок сообщения:

Solitary говорит:
в карточке этого наименования товара - где ставка "НДС" - поставить "Без НДС"..
, я и ставлю Без НДС, у меня самой графы нет Сумма НДС. у меня только
Даночка говорит:
У меня там: номенклатура, количество, цена, сумма,счет БУ и больше ничего, нет даже такого столбца НДС

Мне кажется, при первоначальном заполнении я что-то упустила, у меня ТОО на СР, не НДСники, вроде все это указала. И эту взаимосвязь заметила
Даночка говорит:
Еще я что заметила:когда ввожу новый документ, машина спрашивает Установить счета бух. и налогового учета в соответствии со значениями по умолчанию. Если я нажимаю:нет, то документы нормально проводятся, и я их могу корректировать, а если я соглашаюсь, то не проводятся, указывает на НДС. Хотя раньше этот документ у меня как-то провелся, я хотела его откорректировать и не смогла. Где-то у меня настройки не те, но не могу понять где и с чем это связано

Конечно можно удалить страый документ и при запросе Установить иии, нажать нет, но я хочу понять почему так происходит
С ув.



Автор: Raybek
Добавлено: #10  Вт Ноя 10, 2009 14:24:19
Заголовок сообщения:

Даночка
Попробуйте следующее

Сервис - Настройка пользователя - Основные значения для подстановки в документы и справочники - Основная ставка НДС - поставить "Без НДС"

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

Потом в карточках номенклатуры помострите какая ставка НДС? Тоже там проставьте ставку НДС - "Без НДС".



Автор: Мария А.С.
Добавлено: #11  Вт Ноя 10, 2009 14:28:17
Заголовок сообщения:

Даночка, а Вы работаете в 8 версии?
Просто у меня была такая же проблема! Я ее устранила в самой номенклатуре ТМЗ! Там есть, ставка НДС я выставила что без НДС и у меня встало все по своим местам! :)



Автор: Даночка
Добавлено: #12  Вт Ноя 10, 2009 14:30:33
Заголовок сообщения:

Raybek говорит:
Сервис - Настройка пользователя - Основные значения для подстановки в документы и справочники - Основная ставка НДС - поставить "Без НДС"

стоит Без НДС
Raybek говорит:
Потом в карточках номенклатуры помострите какая ставка НДС? Тоже там проставьте ставку НДС - "Без НДС".

это тоже

Добавлено спустя 3 минуты:

Мария А.С. говорит:
Даночка, а Вы работаете в 8 версии?

Да в 8,
Даночка говорит:
Raybek говорит:
Потом в карточках номенклатуры помострите какая ставка НДС? Тоже там проставьте ставку НДС - "Без НДС".

это тоже



Автор: Cleaner
Добавлено: #13  Вт Ноя 10, 2009 14:37:41
Заголовок сообщения:

Даночка говорит:
я хочу понять почему так происходит

1. Предприятие - Учетная политика - Учетная политика (налоговый учет). Скрин в студию.
2. Скрин документа с ошибкой в студию.



Автор: Даночка
Добавлено: #14  Вт Ноя 10, 2009 14:47:15
Заголовок сообщения:

если бы я умела это делать, подскажите как делают скрин, или где об этом почитать?


Автор: Cleaner
Добавлено: #15  Вт Ноя 10, 2009 14:58:14
Заголовок сообщения:

http://balans.kz/rules.php#1c


Автор: Семен Семеныч
Добавлено: #16  Вт Ноя 10, 2009 14:59:05
Заголовок сообщения:

1.Открываем ворд, создаем пустой документ
2. открывайте Предприятие - Учетная политика - Учетная политика (налоговый учет).
дальше жамкаем на кнопку на клавеатуре PrintScreen
3. в ворде вставить
4. добиваемся ошибки
5. жамкаем на кнопку на клавеатуре PrintScreen
6. в ворде вставить
7.сохраняем
8. прикрепляем файл к сообщению



Автор: Даночка
Добавлено: #17  Вт Ноя 10, 2009 16:00:01
Заголовок сообщения:

что-то мелко


Автор: Мария А.С.
Добавлено: #18  Вт Ноя 10, 2009 16:06:53
Заголовок сообщения:

Ну, что-то совсем мелко, а побольше ни как?
Сначало вставьте в паинт и обрежте не нужные фрагменты!
Потом сохраните рисунок в буфер, и вставьте его обратно! Уже обрезанный. Тогда его можно будет прочитать! :)



Автор: Семен Семеныч
Добавлено: #19  Вт Ноя 10, 2009 16:09:35
Заголовок сообщения:

Мария А.С. говорит:
Ну, что-то совсем мелко, а побольше ни как?
Сначало вставьте в паинт и обрежте не нужные фрагменты!
Потом сохраните рисунок в буфер, и вставьте его обратно! Уже обрезанный. Тогда его можно будет прочитать! :)

8)))
1. в ворде вид обычный
2. сброс параметров рисунка



Автор: Елена Т
Добавлено: #20  Вт Ноя 10, 2009 16:18:47
Заголовок сообщения:

А почему "НДС сверху"?


Автор: Доброжелатель №3
Добавлено: #21  Вт Ноя 10, 2009 16:21:41
Заголовок сообщения:

На картинке - СФ полученный.
Откройте документ поступления, убедитесь, что в нем ставка НДС указана, и перезаполните СФ.



Автор: Cleaner
Добавлено: #22  Ср Ноя 11, 2009 00:20:30
Заголовок сообщения:

Даночка говорит:
Где-то у меня настройки не те, но не могу понять где и с чем это связано

Даночка, скрин Учетная политика (налоговый учет) до сих пор не наблюдаю.
Даночка говорит:
Я приходую без НДС, мы не НДСники

А за каким, стесняюсь спросить, Вам тогда регистрировать СФ полученную?



Автор: Moslem
Добавлено: #23  Ср Ноя 11, 2009 12:08:32
Заголовок сообщения:

В настройке списка нужно поставить галочку %НДС


Автор: Даночка
Добавлено: #24  Чт Ноя 12, 2009 17:19:57
Заголовок сообщения:

Не знаю, правильно ли я сделала скрин НУ.
Cleaner говорит:
А за каким, стесняюсь спросить, Вам тогда регистрировать СФ полученную?
Ну я все регистрирую.Мне нужно перепровести документ Поступление ТМЗ, меняю номер, а оно и выдает ошибку и не проводит.
С ув.

Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:

а эта карточка

Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:

что-то я не так прицепила

Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:

карточка



Автор: Witch`ka
Добавлено: #25  Чт Ноя 12, 2009 18:26:24
Заголовок сообщения:

Проверьте счет-фактуру, который Вы ввели на основании этой приходной накладной. Ставка НДС у Вас не указана именно в счете-фактуре.

Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:

Снимите в счете-фактуре признак "Подтвержден документами отгрузки",
затем войдите в "Цены и Валюты"
и установите галочку "Учитывать НДС".
Появится графа "Ставка НДС" - укажите ставку НДС, которая указана в документе поставщика.

Соглашусь с Cleaner _ если Вы не плательщик НДС, то Вы же не отчитываетесь по форме 300.00 и не обязаны вести регистры НУ по счетам-фактурам. Зачем Вы регистрируете их?



Автор: Даночка
Добавлено: #26  Чт Ноя 12, 2009 19:58:09
Заголовок сообщения:

Когда я ввожу документ Поступление ТМЗ, у меня даже граф по НДС нет. Ну привыкла я сразу вводить СФ полученные. Дело в том, что сейчас я хочу поменять номер на Поступление ТМЗ, а т.к. СФ не проводится, то и Поступление ТМЗ не проводится с новым номером. И я для себя просто хочу разобраться, я только осваиваю 1с8, почему один документ проводится, а другой нет.
Сейчас попробую приложить еще файлы. Там две карточки, и два поступления по ним, так вот один провелся, другой нет.

Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

Почему у меня не получается прикрепить файл в вордовском формате, до этого получалось, а сейчас нет, или только я не могу открыть этот файл.Да конечно не по теме.



Автор: Witch'ka
Добавлено: #27  Чт Ноя 12, 2009 20:40:02
Заголовок сообщения:

Даночка, ответ в предыдущем посте.
Приходная накладая не проводится из-за входящего счета-фактуры.
Разберетесь со ставкой НДС в счете-фактуре и все наладится с накладной.



Автор: Witch'ka
Добавлено: #28  Чт Ноя 12, 2009 20:44:22
Заголовок сообщения:

1. Граф по НДС нет, потому что снят признак "Учитывать НДС" в кнопке "Цены и Валюты".
2. В счете-фактуре признак "Учитывать НДС" должен стоять всегда, так как счет-фактура относится к подсистеме НДС и без этого признака он не имеет смысла. То, что при автовводе счета-фактуры он не установился, видимо недоработка.
Ее можно обйти, сняв признак "Подтвержден документами отгрузки", чтобы кнопка Цены и Валюты стала доступной. Затем Вы сможете установить признак "Учитывать НДС" самостоятельно и графы по НДС в счете-фактуре станут видны и доступны.
3. В приходной накладной признак "Учитывать НДС" ставится автоматически в зависимости от того является ли Ваша огранизация плательщиком НДС или не является.



Автор: Даночка
Добавлено: #29  Чт Ноя 12, 2009 22:48:08
Заголовок сообщения:

Witch'ka говорит:
Ее можно обйти, сняв признак "Подтвержден документами отгрузки", чтобы кнопка Цены и Валюты стала доступной. Затем Вы сможете установить признак "Учитывать НДС" самостоятельно и графы по НДС в счете-фактуре станут видны и доступны.

Вы знаете, я это сделала, но не появились у меня графы с НДС.
Я сегодняшним числом ввела Поступление с этим материалом, который не проводился, так там я не ставила в Цене и валюте учитывать НДС, так он у меня провелсяи СФ тоже,А документ раней датой упорно не проводится. Скажите, вы смогли посмотреть файл в сообщении № 26



Автор: Cleaner
Добавлено: #30  Пт Ноя 13, 2009 18:32:49
Заголовок сообщения:

СФ полученную регистрировать НЕ надо. Просто незачем.
Ну раз не надо, но очень хочется...
1. Отменить проведение у Поступления и СФ.
2. В СФ снять галочку "Подтвержден документами отгрузки".
3. Кнопка "Цены и Валюты" станет активной.
4. Установить признак "Учитывать НДС", графы по НДС в счете-фактуре станут видны и доступны.
5. Установить ставку НДС - "Без НДС"
6. Поменять номер в Поступлении.
7. Провести оба документа.
8. Научиться внимательно слушать специалистов. Witch`ka им является, поверьте старому, уставшему человеку.



Автор: Даночка
Добавлено: #31  Пт Дек 11, 2009 22:49:49
Заголовок сообщения:

Всем спасибо за советы, я тоже устала это исправлять и как советовали убрала все СФ полученные и перепровела Поступление ТМЗ.Жму всем спасибки.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ