» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Что происходит с НДС-ом уплаченным на таможне, если плательщик не зарегистрирован как плательщик НДС (не достиг оборота 30.000. МРП)

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: yliana
Добавлено: #1  Вт Ноя 03, 2009 18:28:16
Заголовок сообщения: Что происходит с НДС-ом уплаченным на таможне, если плательщик не зарегистрирован как плательщик НДС (не достиг оборота 30.000. МРП)

Что происходит с НДС-ом уплаченным на таможне, если плательщик не зарегистрирован как плательщик НДС (не достиг оборота 30.000. МРП). Как его отразить в 1 с ? можно ли списать на расходы?


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #2  Вт Ноя 03, 2009 18:30:12
Заголовок сообщения:

yliana говорит:
Как его отразить в 1 с ? можно ли списать на расходы?

на себестоимость.



Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Вт Ноя 03, 2009 18:32:39
Заголовок сообщения:

yliana говорит:
Как его отразить в 1 с ?

Тут надо знать какая 1с.
adiana@ говорит:
на себестоимость.

Согласна.



Автор: Elis
Добавлено: #4  Вт Ноя 03, 2009 18:33:06
Заголовок сообщения:

yliana, вы его просто платите в бюджет.
И все.
Ни в какой зачет по налогам он не идет.
На расходы периода относить нельзя.
Только увеличивать стоимость того, что импортировали.



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #5  Вт Ноя 03, 2009 18:33:47
Заголовок сообщения:

В 1С 7.7 я бы это сделала через доп.расходы.

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

adiana@ говорит:
расходы.

услуги то бишь.



Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Вт Ноя 03, 2009 18:36:20
Заголовок сообщения:

В 8-ке в документе "ГТД по импорту" меню "Цена и валюта" поставить галочку внизу "Ндс включать в стоимость".


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ