» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Что происходит с НДС-ом уплаченным на таможне, если плательщик не зарегистрирован как плательщик НДС (не достиг оборота 30.000. МРП) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | yliana |
Добавлено: | #1 Вт Ноя 03, 2009 18:28:16 |
Заголовок сообщения: | Что происходит с НДС-ом уплаченным на таможне, если плательщик не зарегистрирован как плательщик НДС (не достиг оборота 30.000. МРП) |
Что происходит с НДС-ом уплаченным на таможне, если плательщик не зарегистрирован как плательщик НДС (не достиг оборота 30.000. МРП). Как его отразить в 1 с ? можно ли списать на расходы? |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #2 Вт Ноя 03, 2009 18:30:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
на себестоимость. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #3 Вт Ноя 03, 2009 18:32:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Тут надо знать какая 1с.
Согласна. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #4 Вт Ноя 03, 2009 18:33:06 |
Заголовок сообщения: | |
yliana, вы его просто платите в бюджет. И все. Ни в какой зачет по налогам он не идет. На расходы периода относить нельзя. Только увеличивать стоимость того, что импортировали. |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #5 Вт Ноя 03, 2009 18:33:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В 1С 7.7 я бы это сделала через доп.расходы. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
услуги то бишь. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #6 Вт Ноя 03, 2009 18:36:20 |
Заголовок сообщения: | |
В 8-ке в документе "ГТД по импорту" меню "Цена и валюта" поставить галочку внизу "Ндс включать в стоимость". |