» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

101.02 сумму авансовых платежей исходя из КПН?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Интересная
Добавлено: #1  Пт Мар 27, 2009 17:28:35
Заголовок сообщения: 101.02 сумму авансовых платежей исходя из КПН?

Уважаемые коллеги! Я сдала 101.01 нулёвку( подстраховалась),хотя мне её не нужно было сдавать.Теперь сдаю 101.02.И вот вопрос: раньше мы указывали и оплачивали 3 месяца авансовые платежи, потом в 101.02 рассчитывали на 9 месяцев и минусовали сумму,указанную в 101.01.Сейчас в 101.02 ф.вообще ничего подобного нет.Это значит,что я исчисляю сумму авансовых платежей исходя из КПН и считаю по формуле?


Автор: Доминика
Добавлено: #2  Сб Мар 28, 2009 20:20:12
Заголовок сообщения:

Привет! Нал.кодекс Статья 141. Исчисление суммы авансовых платежей
6. Сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется в размере трех четвертых от суммы корпоративного подоходного налога, исчисленного за предыдущий налоговый период в соответствии с пунктом 1 статьи 139 и статьей 199 настоящего Кодекса.
7. Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.
откорректировано ... Юнона



Автор: Доминика
Добавлено: #3  Вс Мар 29, 2009 14:20:39
Заголовок сообщения:

Интересная, Вы пишите:
"Доминика,спасибо Вам за участие.Со ст,141 я ознакомилась.Я хотела сказать,что не вижу в ней никакой связи с ф.101.01, никакого логического завершения."
В этих пунктах с ф. 101.01 действительно связи нет, тут просто описывается как рассчитывать авансовые платежи после сдачи Декларации, если есть доход, то по одному способу, если убыток, то по другому способу, а раньше все рассчитывали по одному способу и 101.02 и 101.01, как в п. 4 ст.141. Ну вот так теперь по-новому придумали, усложнили...

... удалено ... мысли с других форумов приводятся там же, на другом форуме ... Юнона



Автор: Юнона
Добавлено: #4  Вс Мар 29, 2009 15:06:42
Заголовок сообщения:

Доминика
обсуждение соцналога в целевой ветке http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=155478#155478



Автор: Доминика
Добавлено: #5  Вс Мар 29, 2009 16:45:40
Заголовок сообщения:

Юнона
Вы извините, но ЛС нельзя посылать (кстати, почему?), поэтому спрашиваю здесь: а ссылки на другие форумы можно давать, или тоже будет "степлером по пальцам" :locomotive: ?



Автор: Технический
Добавлено: #6  Вс Мар 29, 2009 17:03:54
Заголовок сообщения:

нехуй.


Автор: Янка
Добавлено: #7  Пн Мар 30, 2009 14:14:33
Заголовок сообщения:

Compas , я не сдала ф 101.02 , так как считала что если 101,01 не сдавали , то и при любом исходе 2008 год ( доход или Убыток) сдавать не нужно.
Сейчас смотрю строка в обьявлениях изменилась, учтоняете , что не сдаем 101,02 если доход был , а если убыток за 08, и при этом не попадали под сдачу 101.01, то нужно обязательно отправлять 101.02? я правильно пояняла?



Автор: Легенда
Добавлено: #8  Пн Мар 30, 2009 15:34:07
Заголовок сообщения:

Вопрос: ТОО открылось в декабрев 2008 года, естественно не сдавали 101.01, ф. 100 за 2008 нулевки, сдавать 101,02, просто не пойму нулевки это убыток или нет? :)


Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Пн Мар 30, 2009 15:38:59
Заголовок сообщения:

Убыток если с минусом, а у Вас "0", не убыток и не прибыль.


Автор: Диночка
Добавлено: #10  Пн Мар 30, 2009 15:39:42
Заголовок сообщения:

101.01 не сдавали. Думала 101.02 то же не буду сдавать (за 2008 год убыток). Сейчас в напоминалках прочитала, что надо сдавать. Позвонила в Турксибскую налоговую, сказали, не сдавать. И что то вообще не могу понять сдавать или не сдавать. Может кто нибудь подскажет, что на данный момент делать


Автор: Омега
Добавлено: #11  Пн Мар 30, 2009 15:44:17
Заголовок сообщения:

Легенда
ТОО было открыто еще давно, после сдачи ф 100 Декларации и расчета после сдачи, можно будет еще сдать и доп на уменьшение с минусовой суммой?



Автор: Легенда
Добавлено: #12  Пн Мар 30, 2009 15:44:28
Заголовок сообщения:

Елена Т
Отсюда следует,что ф.101,02 не сдавать?



Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Пн Мар 30, 2009 15:46:30
Заголовок сообщения:

http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=166178#166178

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

Диночка говорит:
101.01 не сдавали. Думала 101.02 то же не буду сдавать (за 2008 год убыток). Сейчас в напоминалках прочитала, что надо сдавать. Позвонила в Турксибскую налоговую, сказали, не сдавать. И что то вообще не могу понять сдавать или не сдавать. Может кто нибудь подскажет, что на данный момент делать

Елена Т говорит:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=166178#166178

Легенда говорит:
Елена Т
Отсюда следует,что ф.101,02 не сдавать?

Вы не имеете налогооблагаемого дохода по ст.141 п.7 значит подпадаете под сдачу ф.101.02



Автор: карат
Добавлено: #14  Пн Мар 30, 2009 16:19:46
Заголовок сообщения:

форму 101.02 и 101.01 сдают те предприятия которые подпадают под ст 65 п.5, только что позвонила в Алматин НК по тел 375339,ответили цитирую: если сов.год. доход за 2007 год ! составил 325000 мрп сдаются 101.01 и 101.02


Автор: Омега
Добавлено: #15  Пн Мар 30, 2009 19:37:36
Заголовок сообщения:

К примеру после сдачи Д100ф, сдается расчет 101.02 с начислением ав.платежей(так как идет превышение крат.МРП за 07г), далее я смогу сдавать допики 101.02 с минусовой суммой, потому как ав.платежи расчет после сдачи должен исходить от сумм расчетов пред.периода, а на этот период такого дохода не предвидиться.


Автор: Татьяна1709
Добавлено: #16  Вт Мар 31, 2009 11:24:10
Заголовок сообщения:

При заполнении ф. 101.02, раздел Расчет по п. 6 ст. 144 заполнила сумму КПН в гр. 101.02.007, при нажатии на кнопку Лицевые счета вижу ноль. Получается в лицевом счете мне ничего не начислится?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ