» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Одно предприятие передает другому мебель безвозмездно. Какие обязательства возникают? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Солнцка |
Добавлено: | #1  Вт Сен 02, 2008 12:41:21 |
Заголовок сообщения: | Одно предприятие передает другому мебель безвозмездно. Какие обязательства возникают? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=377696#377696 Доброго всем дня! Одно предприятие передает другому мебель безвозмездно. Оба плательщики НДС. Какие обязательства возникают у них. Каким образом предприятие ставит у себя на учет полученную мебель, и будет ли на нее начисляться амортизация? Как правильно исчислить НДС, который они должны будут уплатить? Подскажите плиззз!!!!! :%): |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #2  Вт Сен 02, 2008 13:13:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
накручивать НДС согласно ст.211 п.1) безвозмездная передача и применяя ст.217. п.2) - у того, кто передаёт. У того, кто принимает - на ОС за счёт дохода, как безвозм.полученное ст 80 п.14) |
Автор: | AIF |
Добавлено: | #3  Вс Дек 14, 2008 14:53:52 |
Заголовок сообщения: | Безвозмездно полученное имущество |
Кто сталкивался с безвозмездным получением имущества, ответьте пожалуйста. Стоимость безвозмездно полученного имущества отражается как доход в декларации по строке 100.00.012. и в 100.16 (приложение по ФА) как поступление ФА. А по какой строке эта стоимость отражается в 300 форме по НДС? Как доход - освобожденный? Или как приобретение в приложении 300.05 без НДС? Или вообще не отражается в 300 форме? А при сверке 100 и 300 следует писать пояснение. |
Автор: | Sk@zk@ |
Добавлено: | #4  Вс Мар 07, 2010 13:58:00 |
Заголовок сообщения: | |
Всем, здравствуйте! Может учредитель внести ТМЗ которые ТОО будет продавать на безвозмездной основе? Естественно с уплатой всех налогов? Требуется ли оценка независимых экспертов при составлении акта-приемки передачи? |
Автор: | НОКС |
Добавлено: | #5  Вт Мар 09, 2010 17:48:03 |
Заголовок сообщения: | |
1) Оформить лучше,как оприходование излишков при инвентаризации,естессно, ставить на доход в полном объеме. 2) Как это "продавать на безвозмездной основе"?Даром,что ли раздавать? 3) Смотря какие ТМЗ |
Автор: | jklmn | ||
Добавлено: | #6  Вт Мар 09, 2010 18:18:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Смотрите ст.231. Получение безвозмездно переданного вам имущества не являетяс оборотом по реализации, соответственно, не может отражаться как освобожденный оборот. И вы не приобретаете это имущество. На мой взгляд, безвозмездное поступление в 300 форме не отражается. |
Автор: | Sk@zk@ |
Добавлено: | #7  Вт Мар 09, 2010 18:31:38 |
Заголовок сообщения: | |
ТОО только зарегистрировалось а учредитель на свое имя как физлицо купил товар до регистрации. Ну не подумал, не бухгалтер же. Теперь бухгалтер появился и ломает голову как оприходовать! Документы переоформить на ТОО возможности нет. А насчет продавать на безвозмездной основе - это запятые не проставлены ТОО будет продавать, а учредитель вносить безвозмездно! |
Автор: | jklmn | ||||
Добавлено: | #8  Вт Мар 09, 2010 18:38:00 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Он вносит как вклад в уставный капитал? Или капитал уже сформирован? И зачем оценка экспертов, если он как "физик" купил и у него есть документы? И какие налоги вы подразумеваете?
|
Автор: | Sk@zk@ |
Добавлено: | #9  Вт Мар 09, 2010 19:11:41 |
Заголовок сообщения: | |
Уставный капитал уже сформирован. Но вот к сожалению документов как раз у него нет. Вот и встал вопрос об оценке. А налоги - КПН на сумму безвозмездно полученного имущества. Включить в доход ТОО эту сумму. Или я не права? |
Автор: | jklmn |
Добавлено: | #10  Ср Мар 10, 2010 10:21:08 |
Заголовок сообщения: | |
Может, логичнее сделать закуп этих материалов ч/з какого-то ИП ( в смысле документов) и вернуть учредителю деньги, чем еще тратиться на независимого оценщика и признавать доходом? |
Автор: | Милана |
Добавлено: | #11  Вт Окт 12, 2010 15:48:00 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста. Одно ТОО передает другму ТОО безвозмездно товар. Для ТОО которое принимает этот товар, будет являться доходом. Как это отразить в бух.учете и какие нужно требовать документы от ТОО которое передает товар? Заранее всем спасибо. |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #12  Ср Окт 13, 2010 07:16:40 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Милана
Предлагаю: 1.Дт 1330-Кт 3397.(Накладная на передачу товара). 2.Дт 3397-Кт 6280. С ув. |
Автор: | Я тут мимо проходил | ||
Добавлено: | #13  Ср Окт 13, 2010 07:48:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Видимо, счет-фактуру, накладную, переписку с подтверждением бесплатной поставки... А то ведь потом и передумать могут и деньги потребовать, всякое бывает... |
Автор: | nake1981 |
Добавлено: | #14  Пт Окт 15, 2010 12:22:13 |
Заголовок сообщения: | |
Российская компания на временное пользование передает нам на безвозмездной основе (бесплатно) основные средства (грузовая техника и спец.машины) для работ в Казахстане, вопрос: какие документы для этого необходимо и какие налоги возникают при этом ??? |
Автор: | Elekta |
Добавлено: | #15  Вт Сен 27, 2011 18:11:39 |
Заголовок сообщения: | |
У нас аналогичная ситуация с Миланой. Наша компания получила "Товар" (бесплатно) на безвозмездной основе согласно договора и акта. Далее этот Товар будет реализован уже с установленной ценой другой компании. Какие нужно проделать проводки в бухгалтерии? И вот смущает вопрос с ценой, ведь нам этот товар отдали можно сказать бесплатно, как мне его оприходовать в бух.учет??? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #16  Вт Сен 27, 2011 18:26:20 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Elekta, один и тот же вопрос задаете в разных ветках, хота вот в этой тетке вам уже дали ответ http://balans.kz/viewtopic.php?t=31265 Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Простите
хотя
ветке |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #17  Вт Сен 27, 2011 19:50:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
охота тетке. Че наболело? |