Мед.оборудование из РФ. Увеличивается ли себест-ть на сумму трансп.расходов и таможенного сбора?
|
Ульфат
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Ноя 26, 2008 15:27:06
|
Сообщить модератору
|
|
Поступило мед.оборудование для дальнейшей продажи из России предоплата 100% 3311 -1030-2647004,22 (549171*4,82 в рос руб),оплочен НДС в таможне 3131-1031 347123 тенге,3190-1031-7922тенге оплочено таможенный сбор,3311-1031-350000 тенге оплочено транспортные расходы по доставке этого оборуд согласно договора ТОО из Казахстана,Россия отписала счет-фактуру без НДС в рублях29.10.2008г,расстоможена 06.11.2008г я приходую на 11,11,08г по офиц.курсу нац банка с НДС? и увеличиваю себест-ть на сумму трансп,расходов+таможенного сбора? пр приходе даю проводку 1310-3311 2449302,66 (594171*4,46 в рос руб)? Правильно ли я поступаю? Можно ответс сразу заранее блогадарна.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#2 Ср Ноя 26, 2008 15:40:02
|
Сообщить модератору
|
|
Ульфат говорит: |
я приходую на 11,11,08г по офиц.курсу нац банка с НДС? и увеличиваю себест-ть на сумму трансп,расходов+таможенного сбора? пр приходе даю проводку 1310-3311 2449302,66 (594171*4,46 в рос руб)? Правильно ли я поступаю? |
Не поняла, если растоможен груз 6 ноября, почему приходуете только 11.11.08, груз был в пути или на СВХ?
Приходуете в рублях, как и оплачивали.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ульфат
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Alina_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Sabina2205
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#6 Пт Ноя 28, 2008 14:49:13
|
|
|
Sabina2205 говорит: |
А НДС который мы оплатили на таможне? |
Я делаю так:
Дт 1420 - Кт 3390
Дт 3390 - Кт 1010, 1030
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Yuriy S
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Sabina2205
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Yuriy S
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#10 Пт Ноя 28, 2008 15:40:00
|
|
|
Sabina2205 говорит: |
Скажите пжл. а этот товар из России в 1С приходуем через поступление ТМЗ (импорт)? Там указывается пошлина и все такое. А НДС который мы оплатили на таможне? |
Да, через поступление ТМЗ. В разделе таможня, там.сборы указывается тамож.оформление, НДС. В табличной части сумму оформления и пошлины, если есть, разносите по товарам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Alina_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Пт Ноя 28, 2008 16:13:39
|
Сообщить модератору
|
|
Sabina2205 говорит: |
А НДС который мы оплатили на таможне? |
мы делаем так: оплаченный ндс учитываем на сч3397, затем, когда заполняем поступление тмз (импорт), ндс, оплаченный по импорту переносится автоматически на сч.1420. никаких ручных оераций мы не проводим.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|