| Как отразить в 1С 7.7 учет курсовой разницы при конвертации валюты | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Ср Окт 15, 2008 15:56:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=330023#330023 
 Подскажите как правильно учесть данную операцию
 
 Перекидываю денежные средства на валютный счет сумма 9380$
 с теньгового р/с  забирают  1 135 073,80
 на валютный поступает       1 131 978,4
 
 Все это происходит в один день. Получается, что с теньгового счета забирают по курсу 121.01, а на валютный зачисляют по курсу 120.68
 
 1. Так и должно быть?
 2. Как отразить в 1С?[/b]
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Ср Окт 15, 2008 16:17:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| Если вы покупаете валюту, то в 1С по банку на тенговом счете уходит сумма конвертации по курсу обслуживающего банка, а на валютном счёте отражается сумма по курсу Нац банка, курс валюты надо занести в справочник на дату проводимого платежа, разница между этими суммами идёт либо на 7470 или на 6250. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Ср Окт 15, 2008 16:32:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| LV 1С 7.7
 
 Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
 
 Значит проводки в 1С будут выглядеть так:
 
 1021 - 1040  1 135 073,80
 1030 - 1021  1 131 978,40
 7470 - 1021        3 095,40
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Ср Окт 15, 2008 16:41:06  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| zzbux Я в семерке делаю так:
 Документ "Выписка по тенговому счету"
 Дт1021 Кт1030 (тг) - 1135073,80 Списана сумма в тенге на конвертацию
 Документ "Выписка по валютнтму счету"
 Дт1030(вал) Кт 1021 -1131978,40 Зачислена сумма в валюте 9380$ после конвертации
 Бухгалтерская справка
 Дт7470 Кт1021 - 3095,4 Списан на расход курсовой перекос после конвертации
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Ср Окт 15, 2008 16:44:03 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | LV говорит: |  
	  | zzbux Я в семерке делаю так:
 Документ "Выписка по тенговому счету"
 Дт1021 Кт1030 (тг) - 1135073,80 Списана сумма в тенге на конвертацию
 Документ "Выписка по валютнтму счету"
 Дт1030(вал) Кт 1021 -1131978,40 Зачислена сумма в валюте 9380$ после конвертации
 Бухгалтерская справка
 Дт7470 Кт1021 - 3095,4 Списан на расход курсовой перекос после конвертации
 |  
 Я также.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Ср Окт 15, 2008 16:46:45 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | *САМ* говорит: |  
	  | Вопрос к zzbux: почему 1040 у Вас деньги не на р/с? |  
 Извените торопилась, все цифры напутала, впредь обещаю все перепроверять
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Last_Day Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #16  Ср Окт 15, 2008 17:42:17 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | LV говорит: |  
	  | Бухгалтерская справка Дт7470 Кт1021 - 3095,4 Списан на расход курсовой перекос после конвертации
 |  Извините
  , а это суммовая разница, да, я правильно поняла? А она идет на вычеты по налоговому кодексу? или только признается расходами в бух.учете? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Ср Окт 15, 2008 18:16:13 |  |  
				| 
 |  
			
				| Last_Day, сейчас нет понятия суммовая разница, перекос. Все разницы, как положительные, так и отрицательные, относятся на доходы и расходы/вычеты. Посмотрите стандарт № 21 по МСФО, там дается раскрытие разниц. Что будет непонятно - стучите сюда, чем смогу-помогу. Удачи! 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Ср Окт 15, 2008 18:57:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Даря говорит: |  
	  | Last_Day, сейчас нет понятия суммовая разница, перекос. Все разницы, как положительные, так и отрицательные, относятся на доходы и расходы/вычеты. Посмотрите стандарт № 21 по МСФО, там дается раскрытие разниц. Что будет непонятно - стучите сюда, чем смогу-помогу. Удачи! |  Субъекты малого и среднего предпринимательства (кроме применяющих спец.налоговый режим с/х производителей и на основе Упрощ.декл)должны руководствоваться не МСФО, а НСФО №2, там это раскрытие отражено в п.575. Раньше по КСБУ курсовые и суммовые разницы учитывались отдельно, но в налоговом учете все равно все положительные шли на доход, а отрицательные на вычеты, только отражались в разных приложениях к 100.00 форме(до сих пор не могу понять кому и зачем это надо было). Ст.102 НК относится к курсовой разнице,которая отражается в приложении 9 к 100.00ф, а отрицательная суммовая разница подпадает под ст.93 и отражается в приложении 12 к 100.00ф в "Прочие расходы", а положительная суммовая разница отражается в приложении 5 к 100.00ф "Прочие доходы". За 2008г. будет совсем новая Декларация СГД (ф100.00) и в какие приложения там это будем относить в разные или в одно точно узнаем в начале следующего года, когда в ББ будет напечатан пример заполнения Декларации по СГД
 
 Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
 
 В связи спереходом на НСФО и МСФО (кому куда) у нас по-моему увеличилась нестыковка между бухгалтерским и налоговым учетом
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |