Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как привязать код строки декларации п...
    Зачет НДС по остаткам ОС при постановке на учет.
    Зачет НДС по остаткам при постановке на учет
    Как провести в 1с НДС в зачет по остаткам ОС,при постановке на учет
    Поступление по стр. 100.00.030 III A ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение строки 300.00.014 по остаткам ТМЗ при постановке на учет по НДС     
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Май 06, 2010 21:26:04 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=336963#336963

    Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться:
    Нас поставили на учёт по НДС с 01.03.2010. На момент постановки есть ОС, ТМЗ по которым мы сделали проводки об отнесении в зачёт налога на добавленную стоимость, уплаченного ранее.
    А вот в какую строку в отчёте по ф.300 поставить эту сумму так и не поняла.
    Подскажите, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Май 06, 2010 22:00:56 Сказали Спасибо❤   

    Ст. 256 Налогового Кодекса
    5) при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость
    Строка 300.00.014 II в 2010 году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Май 06, 2010 22:13:43 Сообщить модератору   

    Марта, то есть в строку 300.00.014 II А мы добавляем сумму по остаткам ОС, ТМЗ на 01.01.2010 без НДС, а в строку 300.00.014 II В мы добавляем сумму НДС, которую хотим взять в зачёт? Я всё правильно поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Май 06, 2010 22:47:36 Сказали Спасибо❤   

    Да, верно, по инвентаризационной описи составленной на дату постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Май 07, 2010 09:16:40 Сообщить модератору   

    Марта, Благодарю за помощь!! Спасибка прилагается!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Май 07, 2010 09:42:54   

    amur-skaya говорит:
    ТМЗ на 01.01.2010 без НДС

    Не на 01.01.2010, а на 01.03.2010. Остатки товаров на 01.03.10
    Марта говорит:
    по инвентаризационной описи составленной на дату постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Май 07, 2010 23:35:08 Сообщить модератору   

    Да, я понимаю. Это моя опечатка! Но спасибо за вашу внимательность!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Leto
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Окт 07, 2010 12:43:00 Сообщить модератору   

    Марта скажите, а по форме 300.00 в 2009 году куда относить сумму ндс по остаткам товаров, в какую строку. И должны ли эти суммы отражаться в реестре 300.08

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Окт 07, 2010 12:56:00   

    В реестре не отражаются. Строка 300.00.012 III в 2009 году, также согласно статье 256.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina Radina
    Резидент Баланса
    Спасибки: +101 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Янв 08, 2018 20:44:34   

    здравствуйте, скажите пож на данный момент в какой строчке 300 формы необходимо указать ндс по остаткам основных средств?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Янв 09, 2018 09:13:24   

    Alina Radina говорит:
    какой строчке 300 формы необходимо указать ндс по остаткам основных средств?

    Предлагаю:
    Стр.300.00.013.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ли Людмила
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Янв 24, 2019 15:21:15   

    esiphi говорит:
    Alina Radina говорит:
    какой строчке 300 формы необходимо указать ндс по остаткам основных средств?

    Предлагаю:
    Стр.300.00.013.
    С ув.

    Здравствуйте, а если эти ОС были приобретены по импорту, то все равно в 300.00.013 или в 300.00.016?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ли Людмила
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Янв 29, 2019 14:15:18   

    Ли Людмила говорит:
    esiphi говорит:
    Alina Radina говорит:
    какой строчке 300 формы необходимо указать ндс по остаткам основных средств?

    Предлагаю:
    Стр.300.00.013.
    С ув.

    Здравствуйте, а если эти ОС были приобретены по импорту, то все равно в 300.00.013 или в 300.00.016?

    Никто не подскажет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Янв 29, 2019 14:37:52   

    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    Стр.300.00.013.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz