Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какие затраты включаются в строку 100.00.019 VI
    Заполнение приложения ф.220.04. Какие расходы включаются?
    Как должны сопоставляться обороты по ...
    Как правильно Обороты и НДС по товарам ТС посадить в строку 300.00.016 ?
    Включаются ли в строку 100.00.054 рас...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение ф.300 в 2010г. Какие обороты по приобретению включаются в строку 300.00.16?     
    Geri
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Апр 16, 2010 14:00:49   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=330019#330019
    Добрый день! Не подскажите, в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка?

    Тема переименована=Lu

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 16, 2010 14:19:00   

    Услуги отражаете по стр. 300.00.014

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    Извиняюсь, вы правильно расуждаете указываете по стр. 300.00.016, т.к. согласно правил:"в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 16, 2010 14:22:32 Сказали Спасибо❤   

    Geri
    Geri говорит:
    в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка?

    В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Апр 16, 2010 14:23:12   

    И если услуги банка у вас получены без НДС, а если есть с/ф по услугам банка с выделенным НДС то тогда в стр. 300.00.014.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Апр 16, 2010 15:17:51 Сообщить модератору   

    я почему то думала, что оплата услуг банка без НДС и счф переносится в строку300.00.012, так как банки не дают сч фактур без ндс

    Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:

    а вот все остальное , где в счф написано БЕЗ НДС или в зачет вы взять нге можете такую счф 300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Апр 16, 2010 16:22:44   

    в 2010 году в ф.300 строка 300.00.012 называется "НДС начисленный при импорте товаров методом зачета" при чем здесь услуги банка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Апр 16, 2010 16:24:34 Сообщить модератору   

    Ирыч говорит:
    в 2010 году в ф.300 строка 300.00.012 называется "НДС начисленный при импорте товаров методом зачета" при чем здесь услуги банка?

    Сорри, еще не видела, простите, за внесение путаницы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kotofey
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Апр 19, 2010 10:22:23 Сообщить модератору   

    Не бейте ногами, но как вы все заполняете форму 300 на 2010 год, если ее еще нет? Или я что-то упустил Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Апр 19, 2010 10:24:20 Сообщить модератору   

    Kotofey говорит:
    но как вы все заполняете форму 300 на 2010 год, если ее еще нет?

    Где нет? В СОНО/КН? Так они и не нужны пока.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Апр 19, 2010 10:29:09 Сообщить модератору   

    Kotofey, вы удивитесь, но сдать отчетность можно и на бланке.
    А утвержденные формы отчета Ф300.00 уже есть на салыке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kotofey
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Апр 19, 2010 12:35:15 Сообщить модератору   

    Ну это я видел, только кто же добровольно откажется от компьютера Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kirishik
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Апр 19, 2010 15:09:33 Сообщить модератору   

    Нам банк не выдает счет-фактуру без НДС за услуги (комиссия). Раньше мы включали эту сумму в строку 300.00.12. А по новым правилам не получается, что мы уже в декларации не показываем? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Апр 19, 2010 22:19:42 Сообщить модератору   

    kirishik говорит:
    Нам банк не выдает счет-фактуру без НДС за услуги (комиссия). Раньше мы включали эту сумму в строку 300.00.12. А по новым правилам не получается, что мы уже в декларации не показываем?

    верно, ранее (в 2009г.) мы включали данные суммы в строку 300.00.012
    В 2010г. Правила составления ф.300 изменились и в теме уже дано 2 ответа:
    Ирыч говорит:
    согласно правил:"в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;"

    esiphi говорит:
    В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК.

    Только поднять глаза и прочитать их Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Снегурочка
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Май 07, 2010 13:27:46 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, скажите, а акты закупа тоже отражаютсяв 300.00.016?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Май 07, 2010 13:29:09 Сказали Спасибо❤   

    Снегурочка да,
    Снегурочка говорит:
    отражаются в 300.00.016


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Талочка
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Май 07, 2010 22:32:15 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! В приложении 08 ф.300 указываются счф по приобретенным товарам, работам , услугам с НДС и без. А как там отражаются комиссии банка? Которые без счф банка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Май 07, 2010 22:38:33 Сообщить модератору   

    Талочка, в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка
    Цитата:
    В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК
    .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Май 11, 2010 21:20:31 Сообщить модератору   

    Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста:
    У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения.
    Начисление, выплату и удержание ИПН мы отражаем в ф.200. А сегодня задумалась, а нужно ли отражать эту сумму в строке 300.00.016? Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате.

    .
    Перенесла ваш вопрос в нужную тему=Lu

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Май 11, 2010 21:53:27 Сказали Спасибо❤   

    amur-skaya
    Аренда помещения является оборотом по приобретению услуг без НДС, а значит попадает в эту строку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Май 11, 2010 22:38:39 Сообщить модератору   

    Lu, благодарю за ответ! Подскажите, а включить нужно же сумму с учётом ИПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Май 11, 2010 22:51:50 Сказали Спасибо❤   

    amur-skaya говорит:
    а включить нужно же сумму с учётом ИПН?

    Включать сумму аренды без учета налогов. В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Май 12, 2010 08:56:21   

    подскажите, суммы по приобретенным товарам, на которые имеется только фискальный чек и товарная накладная мы зангосим в стр 300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Май 12, 2010 09:13:34 Сообщить модератору   

    Lu, спасибо! Очень помогли! Спасибка прилагается!

    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

    Балжан76, я так понимаю, чек и товарная накладная - без НДС? Значит правильно - в строку 300.00.016.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Май 12, 2010 11:36:05 Сообщить модератору   

    amur-skaya говорит:
    Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста:
    У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения.
    Начисление, выплату и удержание ИПН мы отражаем в ф.200. А сегодня задумалась, а нужно ли отражать эту сумму в строке 300.00.016? Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате.
    Lu говорит:
    Аренда помещения является оборотом по приобретению услуг без НДС, а значит попадает в эту строку.
    amur-skaya говорит:
    Lu, благодарю за ответ! Подскажите, а включить нужно же сумму с учётом ИПН?
    Lu говорит:
    Включать сумму аренды без учета налогов. В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги".

    Кардинально неверный ответ.
    Сумма оборота без НДС должна указываться полностью.
    Т.к. ИПН - это налог, удерживаемый у источника выплаты.
    Т.е. на эту сумму вы просто заплатили меньше вашему поставщику.
    А на расходы вы поставили же полную сумму.
    И оборот без НДС нужно указывать полную сумму.

    Lu говорит:
    В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги".
    Lu, с каких пор ИПН, удержанный у источника выплаты вы указываете по строке "Налоги"?

    amur-skaya говорит:
    У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения.
    Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате.
    Сам договор еще не является подтверждением факта получения вами услуг по аренде.
    Как минимум раз в квартал, если не хотите помесячно, вы должны с вашим директором (только не как с директором, а как с физлицом) подписывать акт выполненных работ. Он оказал услуги по аренде, вы получили. Претензий никто ни к кому не имеет.

    И только на основании этих актов выполненных работ вы имеете право ставить эти затраты на расходы.
    И именно Акт будет документом, отражающим оборот по приобретенной вами услуге.
    На основании которого дана проводка Дт 7210 Кт 3390.
    А ИПН, удержанный проводкой Дт 3390 Кт 3120, к сумме расхода, отнесенного на 7210, отношения не имеет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Май 12, 2010 14:27:54   

    Elis говорит:
    Lu, с каких пор ИПН, удержанный у источника выплаты вы указываете по строке "Налоги"?

    Да. Это у меня что-то замкнуло. Действительно ввела amur-skaya в заблуждение. В строке "Налоги" из з/п отражается только СН. Незаслуженную спасибку удалите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сумо
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Май 12, 2010 16:36:20   

    Подскажи те пожалуйста в какую графу нужно внести обороты без НДС по чекам, актам закупа(рынок)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Май 12, 2010 16:38:18   

    В строку 300.00.016.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сумо
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Май 12, 2010 16:40:31   

    спасибо я так и думала просто сомневалась жму спасибку

    Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:

    Подскажите где написано как заполнить строку 300.00.31 там с нарастающим итогом
    это имеется в виду весь2009+1 кв 2010г?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зухра
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Май 14, 2010 09:23:29   

    Доброе утро, подскажите пожалуйста товары, работы, приобретенные без НДС, но со счетами фактурами отражаются в строке 300.00.16?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Май 14, 2010 09:58:14 Сказали Спасибо❤   

    Зухра
    товары, работы, приобретенные без НДС, но со счетами фактурами отражаются в строке 300.00.16?

    Ответ: Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Александра Зубова
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Сб Май 15, 2010 12:03:50 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК.

    Извините за "деревянность", но почему услуги банка относятся к ст.257. Как научиться легко разграничивать услуги "в целях полученного оборота" и "не в целях"?
    Читаю ветку в шоке. Я услуги банка вообще по 300 форме не показываю. Если Вы показываете, тогда как Вы их оформляете в 1С?
    "Спасибо" гарантирую!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Сб Май 15, 2010 12:57:30 Сказали Спасибо❤   

    Александра Зубова говорит:

    Извините за "деревянность", но почему услуги банка относятся к ст.257.


    услуги не относятся к ст 257. а относятся в строку 300.00.16 согласно правил

    esiphi говорит:
    В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк).


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Снегурочка
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Сб Май 15, 2010 15:18:36 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, приобретение не в целях предпринимательской деятельности, но с счетами фактурами (с НДС) в строку 300.00.16 заносятся это понятно, а в 300.08 их тоже разносить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Сб Май 15, 2010 15:29:24 Сообщить модератору   

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Сб Май 15, 2010 15:29:30   

    из правил - Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан, за исключением счетов-фактур по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов
    Снегурочка говорит:
    а в 300.08 их тоже разносить?

    в обязательном порядке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Сб Май 15, 2010 15:30:19 Сообщить модератору   

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    taxnur
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вс Май 16, 2010 16:14:06   

    а я вот в сомнениях, услуги от нерезидентов, не являющиеся облагаемым оборотом, включать в строку 300.00.16 или вообще в декларации по НДС не показывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Вс Май 16, 2010 17:53:10 Сообщить модератору   

    taxnur говорит:
    услуги от нерезидентов, не являющиеся облагаемым оборотом, включать в строку 300.00.16

    смотрим Правила составления ф.300 за 2010г.:
    Цитата:
    9) в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;

    ТАким образом, делаем вывод, что в данной строке услуги от нерезидентов не отражаются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    taxnur
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вс Май 16, 2010 19:29:33   

    извиняюсь, а почему именно такой вывод? я бы не сомневался, если бы там было написано "приобретенным... в Республике Казахстан" (как это четко указано в пояснении к строке 300.00.14).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Star
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Май 17, 2010 09:15:59   

    Подскажите пожалуйста, нам поставщик выставляет счет-фактуру за услуги в котором содержатся оборот по реализации облагаемый НДС 12% и оборот облагаемый НДС по ставке 0%. В какой строке правильно отразить оборот по ставке 0% 300.00.014 или 300.00.016?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пн Май 17, 2010 09:30:36 Сообщить модератору   

    Star,
    Цитата:
    нам поставщик выставляет счет-фактуру за услуги в котором содержатся оборот по реализации облагаемый НДС 12%
    в строку 300.00.014
    Цитата:
    оборот облагаемый НДС по ставке 0%.
    в строку 300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    amur-skaya
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пн Май 17, 2010 22:45:23 Сообщить модератору   

    Elis, благодарю за развёрнутый ответ по моему вопросу. К сожалению, не смогла вовремя прочитать его. Но главное - знать и сделать так, как будет правильнее. Шлю вам "спасибку"!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пн Май 17, 2010 22:55:03   

    Star говорит:
    оборот облагаемый НДС по ставке 0%
    в строку 300.00.014
    А в строку 300.00.016 СФ без НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Май 18, 2010 09:55:32   

    перечитала ветку и возник вопрос: у нас с отрудником составлен договор аренды автомобиля, по которому мы ежемесячно выплачиваем ему 50 000 тенге, начиление проходит по ведомости з/пл, где я удерживаю ИПН, отражаю в 200ф, нужно ли эти расходы отражать в 300ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Вт Май 18, 2010 09:58:52 Сообщить модератору   

    Балжан76 говорит:
    нужно ли эти расходы отражать в 300ф


    Считаю, что нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Вт Май 18, 2010 10:03:55 Сообщить модератору   

    Балжан76 говорит:
    нужно ли эти расходы отражать в 300ф

    здесь Elis http://balans.kz/viewtopic.php?p=338575#338575 дает полный ответ по вашему вопросу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пн Май 31, 2010 10:42:00   

    сейчас читаю ББ №21 за май 2010г в статье форма 300.00: отражение сч ф без НДС Г.Дорошева дает ответ: "получ сч ф от лиц, не являющихся плательщиками НДС, в форме 300.08 не указываются", а вы как считаете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulden
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пн Авг 02, 2010 18:48:09   

    Здравствуйте! за предварительное решение по классификации товара было удержано с кода 106201 -8990 тг. Подскажите пож-та надо ли эту сумму указывать в строке 300.00.016?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    АФРИКА
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пн Ноя 08, 2010 11:34:57 Сообщить модератору   

    Поправьте, если неправильно. Сф без НДС (услуги банка) в стр.300.00.16.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пн Ноя 08, 2010 11:39:27   

    АФРИКА говорит:
    Сф без НДС (услуги банка) в стр.300.00.16.

    я указываю там же, в строке 300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz