Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ТОО не плательщик НДС, оплатило НДС п...
    Какими проводками закрыть переплату в НК на счете 3397?
    Какими проводками закрыть просроченную кредиторскую задолженность?
    Как и какими проводками закрыть задолженность ТОО перед работником ?
    Какими проводками закрыть остатки на счетах 3310 и 1210
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какими проводками закрыть счет 1420 при снятии с учета     
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Янв 20, 2010 10:53:33   

    На счету в зачете по НДС осталась сумма. Какими проводками ее можно списать в БУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Янв 20, 2010 10:57:45 Сообщить модератору   

    EVDOKIY ваш вопрос не конкретный. Вы дальше будут работать по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Янв 20, 2010 11:08:01   

    нас сняли

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Янв 20, 2010 11:14:54 Сообщить модератору   

    EVDOKIY прочтите вот это:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=23454

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    вот еще: http://balans.kz/viewtopic.php?t=19762

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Янв 20, 2010 11:19:22 Сообщить модератору   

    EVDOKIY
    Попробуйте вначале положительное сальдо по НДС перекинуть в счет оплаты по другому виду налога.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Янв 20, 2010 11:24:40   

    Ув. NetA, куда Вы меня направили, то что я ищу нет. У меня в оборотке после сдачи ликвидационной на 1420 счету осталась некая сумма, которая сейчас не является моим активом, вот её я и хочу убрать из оборотки, а куда не знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Янв 20, 2010 11:35:45 Сообщить модератору   

    EVDOKIY, вы не четко сформулировали свой вопрос.
    Цитата:
    У меня в оборотке после сдачи ликвидационной на 1420 счету осталась некая сумма
    Теерь , данная сумма совподает с лицевым?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Янв 20, 2010 11:55:32   

    совпадает с лицевым, но в зачете ее уже нет. А по балансу получается, что это мой актив, правильно? Даже, если мы захотим встать на учет заново, лицевой же обнулён, эту сумму по зачету поставили на уменьшение, а в оборотке она у меня висит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Янв 20, 2010 12:14:59 Сообщить модератору   

    EVDOKIY Я думаю, поскольку у вас дебетовый НДС по остатку товара, данную сумму можно включить в стоимость товара.
    Дт 1310 Кт 1420.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Янв 20, 2010 12:15:20   

    EVDOKIY говорит:
    но в зачете ее уже нет

    Почему? Что сделали с зачетом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Янв 20, 2010 12:23:57   

    лицевой же обнулён, эту сумму по зачету поставили на уменьшение.
    Зачетный НДС образовался за счет оплаты аренды.

    Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:

    Забыла добавить, сняли по решению НУ т.к. не нашли по месту...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Янв 20, 2010 13:12:11 Сказали Спасибо❤   

    EVDOKIY говорит:
    Зачетный НДС образовался за счет оплаты аренды.

    Тогда списать на затраты надо, ведь это не ТМЦ.
    Может Вам подойдет эта статья, если соблюдены все ее условия.
    ст.100 НК говорит:
    13. При снятии налогоплательщика с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога на добавленную стоимость, сложившееся на 1 января 2009 года, которое не зачтено в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную стоимость, не предъявлено к возврату по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, после выполнения требований, указанных в пункте 2 статьи 230 настоящего Кодекса, подлежит отнесению на вычеты.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Янв 20, 2010 13:25:42   

    Чойто я опять попала в дебри, или пропустила что-то, не совсем понимаю:
    Цитата:
    сложившееся на 1 января 2009 года, которое не зачтено в счет предстоящих платежей по НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Янв 20, 2010 13:28:25   

    Т.е. если это зачет сложившийся еще на 01.01.09г ( есть данные в формах 300 по стр.300.00.028) то можете отнести на вычеты, если после 01.01.09 то уже не пойдут на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Янв 20, 2010 13:35:27   

    А сложившийся еще на 01.01.09г переходит в первом квартале 2009 на зачет предыдущих периодов, т.е. то что было на 01,01,09 - НДС к уплате? (боюсь за пальцы)

    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

    Неужели я НДС в 2009 неправильно заполняла?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Янв 20, 2010 13:40:30   

    EVDOKIY говорит:
    то что было на 01,01,09

    У Вас было превышение зачетного НДС на 01.01.09? Смотрим цифры ф.300 за 4квартал стр.300.00.026 и повтор этой цифры в ф.300 за 1 квартал
    Елена Т говорит:
    по стр.300.00.028


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Янв 20, 2010 13:55:05   

    Да превышение зачетного НДС на 01.01.09 я ставила в стр.300.00.028, и я его учитывала в 1,2,3кв 2009 как превышение НДС относимого в зачет, над начисленным, хотя в квартале было превышение НДС к уплате над взятым в зачет по приобретению. Верно я понимаю, что подав ликвидационную и начислив НДС на остатки товара, я имею право на вычет только от зачетного НДС на 01.01.09?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Янв 20, 2010 16:19:14   

    EVDOKIY говорит:
    что подав ликвидационную и начислив НДС на остатки товара, я имею право на вычет только от зачетного НДС на 01.01.09?

    Да, если
    Елена Т говорит:
    не зачтено в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную стоимость, не предъявлено к возврату по оборотам, облагаемым по нулевой ставке

    За 1-2-3кв Вы воспользовались зачетными суммами, может скажите данные по стр 300.00.024 и 300.00.026 за каждый квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Янв 21, 2010 09:47:25   

    Извините за отсутствие, второй день что-то инет вылетает.
    Елена Т, вот мои цифры:
    1 квар2009
    стр300.00.024--- 0
    стр300.00.026--- 31 323
    стр300.00.027--- 2 707 961
    стр300.00.028--- 2 676 638
    2 квар2009
    стр300.00.024--- 0
    стр300.00.026--- 9 318
    стр300.00.027--- 2 717 279
    стр300.00.028--- 2 676 638
    3 квар2009
    стр300.00.001(V)--- 1 941 109
    стр 300.00.024--- 1 983 438
    стр300.00.026--- 0
    стр300.00.027--- 733 841
    стр300.00.028--- 2 676 638

    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

    3 квар2009 --- ликвидационная

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Янв 21, 2010 10:47:57   

    EVDOKIY говорит:
    стр300.00.027--- 733 841

    В пределах этой суммы Вы можете списать остаток по сч.1420 на затраты, т.к. эта сумма остается от суммы
    EVDOKIY говорит:
    стр300.00.028--- 2 676 638

    на 01.01.09г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Янв 21, 2010 10:57:52   

    И взять на вычет по КПН? Борзею, конечно, А какая статья затрат?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Янв 21, 2010 10:59:44 Сказали Спасибо❤   

    EVDOKIY говорит:
    взять на вычет по КПН

    EVDOKIY говорит:
    какая статья затрат

    Елена Т говорит:
    ст.100 НК говорит:
    13. При снятии налогоплательщика с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога на добавленную стоимость, сложившееся на 1 января 2009 года, которое не зачтено в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную стоимость, не предъявлено к возврату по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, после выполнения требований, указанных в пункте 2 статьи 230 настоящего Кодекса, подлежит отнесению на вычеты.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Янв 21, 2010 11:06:45   

    ОГРОМНОЕ спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sveta Sisengalieva
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Янв 22, 2010 07:17:36   

    В том -то и вся суть, что при снятии по НДС -не может остаться Дт сумма по НДС. ведь по ликвидационной ф 300 вы должны все остатки по материалам, товарам, ОС обложить ндс и никак не может остаться Дт ндс на лицевом счету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Янв 22, 2010 07:36:47 Сообщить модератору   

    8527
    Еще как может. Все начали быстренько "продавать" материалы по бросовым суммам на родственные фирмы, чтобы НДС с остатка к уплате не очень большой вылез, да и КПН подкорректировать можно. Вполне вероятно, что перестарались.EVDOKIY Извините, Вас не имела ввиду. У Вас видимо убыточные услуги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Мар 15, 2010 07:57:45   

    Елена Т говорит:
    EVDOKIY говорит:
    стр300.00.027--- 733 841

    В пределах этой суммы Вы можете списать остаток по сч.1420 на затраты, т.к. эта сумма остается от суммы
    EVDOKIY говорит:
    стр300.00.028--- 2 676 638

    на 01.01.09г.

    И взять на вычет по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Мар 15, 2010 11:12:44   

    Да, сообщение №22.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Assiya_t
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Июл 26, 2010 17:50:45   

    Подскажите, пожалуйста, я сдала ликвидационную по ндс за 3 квартал, в налоговой инспектор сказала, что сумму переплаты, образовавшуюся за счет зачета необходимо указать в ликвидационной в строке "сумма ндс, подлежащая уплате в бюджет" все так и сделала! Лицевой теперь в течении нескольких дней должен обнулиться. А теперь в бухгалтерском учете сумму этой переплаты с 1420 счета куда необходимо переместить? сумма образовалась за счет оплаты аренды, связи, немного тмц и ОС! И ее получается можно будет брать в зачет по КПН 2010 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мадя
    Сертификат CAP
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Июл 26, 2010 17:56:27   

    почему КПН, ее же посадили к начислению НДС?
    по- моему за счет чистого дохода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz